Sisujuht

1. Dokumentacja raportu JPK

1.1. Deklaracja

Lp. Nazwa elementa Pole Directo
1 <KodFormularza kodSystemowy> zawsze „JPK_V7M (2)” wersjaSchemy=„1-0E”>JPK_VAT
2 <WariantFormularza> zawsze 2
3 <DataWytworzeniaJPK> aktualna data generowania raportu
4 <NazwaSystemu> zawsze DIRECTO
5 <CelZlozenia poz=„P_7”> Jeśli przy generowaniu raportu, było zaznaczone Poprawka wartość będzie 2, w innym wypadku 1
6 <KodUrzedu> wg Parametru transportu Kod Urzędu
7 <Rok> Rok wg raportu filtru daty Od
8 <Miesiac> miesiąc wg raportu filtru daty Od
9 <Podmiot1 rola> zawsze„Podatnik”
10 <NIP> Ustawienia → Ustawienia podstawowe → Ustawienia ogólne → NIP firmy
11 <PelnaNazwa> Ustawienia → Ustawienia podstawowe → Ustawienia ogólne → Pełna nazwa prawna firmy
12 <Email> wg Parametru transportu Kod Urzędu, jeśli nie uzupełniony to wg Ustawienia → Ustawienia podstawowe → Ustawienia ogólne → Adres e-mail firmy
13 <Telefon> wg Parametru transportu Kod Urzędu, jeśli nie uzupełniony to wg Ustawienia → Ustawienia podstawowe → Ustawienia ogólne → Telefon firmy
14 <Deklaracja>
15 <KodFormularzaDekl kodSystemowy zawsze „VAT-7 (22)” kodPodatku=„VAT” rodzajZobowiazania=„Z” wersjaSchemy=„1-0E”>VAT-7
16 <WariantFormularzaDekl> zawsze 22
17 <PozycjeSzczegolowe> Wartości obliczone P_10, P_11, P_12, P_13, P_14, P_15, P_16, P_17, P_18, P_19, P_20, P_21, P_22, P_23, P_24, P_25, P_26, P_27, P_28, P_29, P_30, P_31, P_32, P_33, P_34, P_35, P_36, P_37, P_38, P_39, P_40, P_41, P_42, P_43, P_44, P_45, P_46, P_47, P_48, P_49, P_50, P_51, P_52, P_53, P_54, P_540, P_59, P_60, P_61, P_62, P_63, P_64, P_65, P_66, P_660, P_67, P_68, P_69
18 <Pouczenia> jeśli w planie zaznaczono TAK, wtedy wartość 1. Jeśli nie wybrano TAK, wystąpi błąd i raport nie będzie utworzony.

:!: P_37 = suma: 'P_10', 'P_11', 'P_13', 'P_15', 'P_17', 'P_19', 'P_21', 'P_22', 'P_23', 'P_25', 'P_27', 'P_29', 'P_31'

:!: P_38 = 'P_16', 'P_18', 'P_20', 'P_24', 'P_26', 'P_28', 'P_30', 'P_32', 'P_33', 'P_34' - 'P_35', 'P_36'

:!: P_48 = 'P_39', 'P_41', 'P_43', 'P_44', 'P_45', 'P_46', 'P_47'

:!: P_51 = Jeśli P_38 - P_48 > 0, wtedy P_38 - 'P_48', 'P_49', 'P_50', w innym wypadku 0

:!: P_53 = Jeśli P_51 > 0, wartość równa się 0, w innym wypadku P_48','P_49','P_50','P_52 - P_38

:!: Jeśli :'P_540', 'P_55', 'P_56', 'P_560', 'P_57', 'P_58', 'P_59', 'P_63', 'P_64', 'P_65', 'P_66', 'P_660', 'P_67', 'Pouczenia' = Tak, to wartość będzie 1

:!: P_62 = P_53 - P_54

1.2. Ewidencja

1.2.1 Sprzedaż

Lp. Nazwa elementa Pole Directo
1 <LpSprzedazy> Sortuje się najpierw typ dokumentu: faktury sprzedaży, później faktury zakupu; data; numer.
2 <KodKrajuNadaniaTIN> Czytaj: Dane sprzedaży
3 <NrKontrahenta> Czytaj: Dane sprzedaży
4 <NazwaKontrahenta> Czytaj: Dane sprzedaży
5 <DowodSprzedazy> Czytaj: Dane sprzedaży
6 <DataWystawienia> wg Parametru transportu Data wystawienia
7 <DataSprzedazy> wg Parametru transportu Data wystawienia
8 <Typ dokumentu> według Parametru transportu Faktura sprzedaży - TypDokumentu
9 GTU_01, GTU_02, GTU_03, GTU_04, GTU_05, GTU_06, GTU_07, GTU_08, GTU_09, GTU_10, GTU_11, GTU_12, GTU_13, WSTO_EE, TP, IED, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_DOSTAWA, B_MPV_PROWIZJA, TerminPlatnosci, DataZaplaty, KorektaPodstawyOpodt Zawsze 1
10 K_10, K_11, K_12, K_13, K_14, K_15, K_16, K_17, K_18, K_19, K_20, K_21, K_22, K_23, K_24, K_25, K_26, K_27, K_28, K_29, K_30, K_31, K_32, K_33, K_34, K_35, K_36, K_40, K_41, K_42, K_43, K_44, K_45, K_46, K_47, SprzedazVAT_Marza Obliczona wartość
11 <SprzedazCtrl>
12 <LiczbaWierszySprzedazy> Liczba faktur
13 <PodatekNalezny> suma 'K_16', 'K_18', 'K_20', 'K_24', 'K_26', 'K_28', 'K_30', 'K_32', 'K_33', 'K_34', 'K_35', 'K_36' :!: Jeśli faktura zawiera chodź jeden wiersz z VAT kodem, którego dodatkowe pole danych ma oznaczenie SAFT_JPK_TYPDOKUMENTU = YES, ta faktura nie jest wkluczona do podatku należnego.

1.2.2. Zakup

Lp. Nazwa elementa Pole Directo
1 <LpZakupu> Sortuje się najpierw typ dokumentu: faktury sprzedaży, później faktury zakupu; data; numer.
2 <KodKrajuNadaniaTIN> Czytaj: Dane zakupu
3 <NrDostawcy> Czytaj: Dane zakupu
4 <NazwaDostawcy> Czytaj: Dane zakupu
5 <DowodZakupu> Czytaj: Dane zakupu
6 <DataZakupu> wg Parametru transportu Data wpływu
7 <DataWplywu> wg Parametru transportu Data wpływu
8 <dok zakupu> według Parametru transportu Faktura zakupu - DokumentZakupu
9 GTU_01, GTU_02, GTU_03, GTU_04, GTU_05, GTU_06, GTU_07, GTU_08, GTU_09, GTU_10, GTU_11, GTU_12, GTU_13, WSTO_EE, TP, IED, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_DOSTAWA, B_MPV_PROWIZJA, TerminPlatnosci, DataZaplaty, KorektaPodstawyOpodt. Zawsze 1
10 K_10, K_11, K_12, K_13, K_14, K_15, K_16, K_17, K_18, K_19, K_20, K_21, K_22, K_23, K_24, K_25, K_26, K_27, K_28, K_29, K_30, K_31, K_32, K_33, K_34, K_35, K_36, K_40, K_41, K_42, K_43, K_44, K_45, K_46, K_47, ZakupVAT_Marza Obliczona wartość
11 <ZakupCtrl>
12 <LiczbaWierszyZakupow> liczba faktur zakupowych
13 <PodatekNaliczony> suma 'K_41','K_43','K_44','K_45','K_46','K_47 , Jeśli faktura zawiera chodź jeden wiersz z VAT kodem, którego dodatkowe pole danych ma oznaczenie SAFT_JPK_TYPDOKUMENTU = YES, ta faktura nie jest wkluczona do podatku naliczonego.

1.3. Obliczenia

2. Znaczenia

2.1. Deklaracja

2.2. Ewidencja

2.2.1. Faktury sprzedaży

2.2.2. Faktury zakupu