Lp. | Nazwa elementa | Pole Directo |
---|---|---|
1 | <KodFormularza kodSystemowy> | zawsze „JPK_V7M (2)” wersjaSchemy=„1-0E”>JPK_VAT |
2 | <WariantFormularza> | zawsze 2 |
3 | <DataWytworzeniaJPK> | aktualna data generowania raportu |
4 | <NazwaSystemu> | zawsze DIRECTO |
5 | <CelZlozenia poz=„P_7”> | Jeśli przy generowaniu raportu, było zaznaczone Poprawka wartość będzie 2, w innym wypadku 1 |
6 | <KodUrzedu> | wg Parametru transportu Kod Urzędu |
7 | <Rok> | Rok wg raportu filtru daty Od |
8 | <Miesiac> | miesiąc wg raportu filtru daty Od |
9 | <Podmiot1 rola> | zawsze„Podatnik” |
10 | <NIP> | Ustawienia → Ustawienia podstawowe → Ustawienia ogólne → NIP firmy |
11 | <PelnaNazwa> | Ustawienia → Ustawienia podstawowe → Ustawienia ogólne → Pełna nazwa prawna firmy |
12 | <Email> | wg Parametru transportu Kod Urzędu, jeśli nie uzupełniony to wg Ustawienia → Ustawienia podstawowe → Ustawienia ogólne → Adres e-mail firmy |
13 | <Telefon> | wg Parametru transportu Kod Urzędu, jeśli nie uzupełniony to wg Ustawienia → Ustawienia podstawowe → Ustawienia ogólne → Telefon firmy |
14 | <Deklaracja> | |
15 | <KodFormularzaDekl kodSystemowy | zawsze „VAT-7 (22)” kodPodatku=„VAT” rodzajZobowiazania=„Z” wersjaSchemy=„1-0E”>VAT-7 |
16 | <WariantFormularzaDekl> | zawsze 22 |
17 | <PozycjeSzczegolowe> | Wartości obliczone P_10, P_11, P_12, P_13, P_14, P_15, P_16, P_17, P_18, P_19, P_20, P_21, P_22, P_23, P_24, P_25, P_26, P_27, P_28, P_29, P_30, P_31, P_32, P_33, P_34, P_35, P_36, P_37, P_38, P_39, P_40, P_41, P_42, P_43, P_44, P_45, P_46, P_47, P_48, P_49, P_50, P_51, P_52, P_53, P_54, P_540, P_59, P_60, P_61, P_62, P_63, P_64, P_65, P_66, P_660, P_67, P_68, P_69 |
18 | <Pouczenia> | jeśli w planie zaznaczono TAK, wtedy wartość 1. Jeśli nie wybrano TAK, wystąpi błąd i raport nie będzie utworzony. |
P_37 = suma: 'P_10', 'P_11', 'P_13', 'P_15', 'P_17', 'P_19', 'P_21', 'P_22', 'P_23', 'P_25', 'P_27', 'P_29', 'P_31'
P_38 = 'P_16', 'P_18', 'P_20', 'P_24', 'P_26', 'P_28', 'P_30', 'P_32', 'P_33', 'P_34' - 'P_35', 'P_36'
P_48 = 'P_39', 'P_41', 'P_43', 'P_44', 'P_45', 'P_46', 'P_47'
P_51 = Jeśli P_38 - P_48 > 0, wtedy P_38 - 'P_48', 'P_49', 'P_50', w innym wypadku 0
P_53 = Jeśli P_51 > 0, wartość równa się 0, w innym wypadku P_48','P_49','P_50','P_52 - P_38
Jeśli :'P_540', 'P_55', 'P_56', 'P_560', 'P_57', 'P_58', 'P_59', 'P_63', 'P_64', 'P_65', 'P_66', 'P_660', 'P_67', 'Pouczenia' = Tak, to wartość będzie 1
P_62 = P_53 - P_54
Lp. | Nazwa elementa | Pole Directo |
---|---|---|
1 | <LpSprzedazy> | Sortuje się najpierw typ dokumentu: faktury sprzedaży, później faktury zakupu; data; numer. |
2 | <KodKrajuNadaniaTIN> | Czytaj: Dane sprzedaży |
3 | <NrKontrahenta> | Czytaj: Dane sprzedaży |
4 | <NazwaKontrahenta> | Czytaj: Dane sprzedaży |
5 | <DowodSprzedazy> | Czytaj: Dane sprzedaży |
6 | <DataWystawienia> | wg Parametru transportu Data wystawienia |
7 | <DataSprzedazy> | wg Parametru transportu Data wystawienia |
8 | <Typ dokumentu> | według Parametru transportu Faktura sprzedaży - TypDokumentu |
9 | GTU_01, GTU_02, GTU_03, GTU_04, GTU_05, GTU_06, GTU_07, GTU_08, GTU_09, GTU_10, GTU_11, GTU_12, GTU_13, WSTO_EE, TP, IED, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_DOSTAWA, B_MPV_PROWIZJA, TerminPlatnosci, DataZaplaty, KorektaPodstawyOpodt | Zawsze 1 |
10 | K_10, K_11, K_12, K_13, K_14, K_15, K_16, K_17, K_18, K_19, K_20, K_21, K_22, K_23, K_24, K_25, K_26, K_27, K_28, K_29, K_30, K_31, K_32, K_33, K_34, K_35, K_36, K_40, K_41, K_42, K_43, K_44, K_45, K_46, K_47, SprzedazVAT_Marza | Obliczona wartość |
11 | <SprzedazCtrl> | |
12 | <LiczbaWierszySprzedazy> | Liczba faktur |
13 | <PodatekNalezny> | suma 'K_16', 'K_18', 'K_20', 'K_24', 'K_26', 'K_28', 'K_30', 'K_32', 'K_33', 'K_34', 'K_35', 'K_36' |
Lp. | Nazwa elementa | Pole Directo |
---|---|---|
1 | <LpZakupu> | Sortuje się najpierw typ dokumentu: faktury sprzedaży, później faktury zakupu; data; numer. |
2 | <KodKrajuNadaniaTIN> | Czytaj: Dane zakupu |
3 | <NrDostawcy> | Czytaj: Dane zakupu |
4 | <NazwaDostawcy> | Czytaj: Dane zakupu |
5 | <DowodZakupu> | Czytaj: Dane zakupu |
6 | <DataZakupu> | wg Parametru transportu Data wpływu |
7 | <DataWplywu> | wg Parametru transportu Data wpływu |
8 | <dok zakupu> | według Parametru transportu Faktura zakupu - DokumentZakupu |
9 | GTU_01, GTU_02, GTU_03, GTU_04, GTU_05, GTU_06, GTU_07, GTU_08, GTU_09, GTU_10, GTU_11, GTU_12, GTU_13, WSTO_EE, TP, IED, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_DOSTAWA, B_MPV_PROWIZJA, TerminPlatnosci, DataZaplaty, KorektaPodstawyOpodt. | Zawsze 1 |
10 | K_10, K_11, K_12, K_13, K_14, K_15, K_16, K_17, K_18, K_19, K_20, K_21, K_22, K_23, K_24, K_25, K_26, K_27, K_28, K_29, K_30, K_31, K_32, K_33, K_34, K_35, K_36, K_40, K_41, K_42, K_43, K_44, K_45, K_46, K_47, ZakupVAT_Marza | Obliczona wartość |
11 | <ZakupCtrl> | |
12 | <LiczbaWierszyZakupow> | liczba faktur zakupowych |
13 | <PodatekNaliczony> | suma 'K_41','K_43','K_44','K_45','K_46','K_47 , Jeśli faktura zawiera chodź jeden wiersz z VAT kodem, którego dodatkowe pole danych ma oznaczenie SAFT_JPK_TYPDOKUMENTU = YES, ta faktura nie jest wkluczona do podatku naliczonego. |