EDI-lahendusega säästad aega ja raha tänu protsessi automatiseerimisele, mida varem paberdokumentidega tehti käsitsi. EDI-lahendused parandavad efektiivsust, sest kaubadokumendid liiguvad kiiremine ning töödeldakse lühema ajaga ja suure täpsusega.
Directoga liidestatud EDI operaatorid on:
Directoga liidestatud Välised laopidajad
ÜLDINE > Dokumentide Transport
moodulis. Viimati töödeldud on nimekirjas esimesed. Siit on näha millal ja kellelt dokument laekus, staatus väljal on võimalikud veateated. Näiteks kui sisenes olematu kliendikoodiga (või seadistamata kliendiga) dokument, siis jääb see dokument siia „rippuma“ kuni vea olukord parandatakse. Vigane dokument kaasatakse töötlusse iga järgmise töötlustsükli ajal uuesti (kui uusi dokumente siseneb süsteemi). Kahes viimases tulbas on näha, mis dokument Directos töötlemise käigus tekitati, ning ka selle number, ka on võimalik siit loodud dokument avada. LADU
kuhu tellimused peavad jõudmaVaikimisi müüja siseneval tellimusel
määra loodud müüjaÜLDINE > Seadistused > Süsteemi seadistused > Transpordi seeria
. EDI partner
ja Väljuvad dokumendid Arve
. Kui EDI partnerni jõuab arve MITTE EDI kliendile, siis edastatakse see e-arvena.RIK e-arve Kinnitamine saadab automaatselt
väärtus Ei
. Lisaks Vali korrektne Edastuskanal
ja vali Väljuv dokument
Arve
Saatelehe (desadv) DeliveryDateActual välja alus
: Lähetuse aeg
; Tellimuse lähetusaeg
; Tellimuse soov läh aeg
PEPPOL on süsteem, mis võimaldab EL ettevõtetel omavahel e-arveid vahetada. Sertifitseeritud PEPPOL teenusepakkujad leiad: https://peppol.org/members/peppol-certified-service-providers/
Toimib Telema, Finbite ja UnifiedPost liidesega
Kuidas PEPPOL töötab:
EDI partner annab kliendile liitudes PEPPOL tunnuse, mis tuleb lisada süsteemiseadistustesse
ÜLDINE > Seadistused > Süsteemi seadistused > Peppol Id
PEPPOL arvete saatmine
Klientidele, kellele soovitakse saata PEPPOL'i kaudu arveid, tuleb täita partneri PEPPOL ID ja edastuskanal ning tavapärane Väljuvad dokumendid: arve linnuke.
2DOC puhul on vajalik täita ainult kliendi Tasuja kliendikaardil
vajalikud linnukesed. Kaupluste kliendikaartidel mitte ühtegi lindu täita ei ole vaja!
Arve tasuja kliendikaardil Transport
saki all täida ära järgmised linnud, et dokumendid õigesti liiguksid:
Edastuskanal
sobiva EDI partneri ette Väljuvad dokumendid
pane linnuke Arve
ette
Need linnud tähendavad et dokumentide liikumise kanal on Telema
ja kinnitamisel liigub välja Arve
dokument.
Arve tasuja kohta loe täpsemalt siit ja siit
Kui on tegemist 4doc kliendiga, siis tuleb arve tasuja kliendikaardil Transport
saki all ära täita järgmised linnud:
Edastuskanal
sobiva EDI partneri ette Väljuvad dokumendid
pane linnuke Arve
etteKaupluste kliendikaartidel tuleb 4doc jaoks ära täita transpordi sakis järgmised linnud:
Edastuskanal
sobiva EDI partneri ette Väljuvad dokumendid
pane linnuke Lähetus
ette
Seega 4doc puhul liigub kaupluse lähetuse kinnitamisel välja lähetus
ning hiljem arve kinnitamisel liigub arve tasuja kliendikaardi linnu alusel välja arve
.
Juhul kui kauba saaja ja tasuja on üks ja see sama (näiteks RIMI), siis transpordi sakk täidetakse 4doc skeemi jaoks nii:
Edastuskanal
sobiva EDI partneri ette Väljuvad dokumendid
pane linnuke Arve
ja Lähetus
etteMÜÜK > Koondellimus
abil arve tasuja põhjal (Selveri Jaotuskesus) Koonda artiklid peab olema määratud, et artiklid koonduksidAlkoholi müügil on osadele kauplustele (Maxima, Rimi jne) vajalik saatelehega saata kaasa lisainformatsiooni XML tagidena:
XML TAG | Artikli kaardil | Selgitus |
---|---|---|
<Manufacturer> | Tootja | |
<Volume> | Maht | |
<CountryOfOrigin> | Päritolu | |
<ItemType> | Luua lisaväli ning siduda Transpordi parameetriga | |
<ItemRegistrationNum> | Luua lisaväli ning siduda Transpordi parameetriga | |
<AlcoholContent> | Luua lisaväli ning siduda Transpordi parameetriga |
Kui vastav info on täitmata, siis vastavat XML tagi ei saadeta.
Loo vajalikud lisaväljad (vaata allolevat näidet) - Juhend
Uued Transpordi parameetrid tuleb luua nii, et TÜÜP
on alati EDI partner (Telema, Edisoft, Docura)
, KOOD
on XML TAG, mida on vaja luua (a'la <ItemType>
) ning PARAMEETER1
on artiklikaardile loodud lisaväli, kus infot hoitakse
Tagastus on kliendi poolt algatatud kauba tagastus, mis võib sisaldada tagastusi erinevatelt tellimustelt/lähetusetelt. Directosse tekivad need ladu muutvate kreeditarvetena. Seotud arved, mille põhjal tagastused on loodud, on kirjas väljal Sisekommentaar. Kliendipoolne tagastuse number jääb dokumendile kirja väljale Kliendi TK, tunnusena on alguses märk ^ (seda ei tohi kustutada).
Dokumentide transport
registris, kus dokumendi tüübiks tuleb valida EDI partneri tunnus nagu näiteks Telema
. Kui dokument on nimekirjas, siis võib põhjus olla EDI partneri poolt on kliendiga sidumine tegemata või on formaadis viga. Täpsem juhend Dokumentide transport kohta on siin .vaikimisi müüja
määratud on vale vaikimisi ladu
. Kontrolli mis on vaikimisi müüja
(näiteks koodiga TELEMA
) ja selle küljest omakorda tekib müügitellimuse päisesse ladu (näiteks koodiga PL
). Juhul, kui soovite et tellimustel oleks mingi muu ladu siis tuleb kasutaja küljes olev ladu ära muuta. Müüjat ja ladu saab määrata ka kliendikaardil Transport sakis
Mis kasutajaga luuakse sisenevad dokumendid
ja Mis laoga luuakse sisenevad dokumendid
. Üldiselt seda ei kasutata, sest oluliselt mugavam on seda hallata tsentraalselt läbi süsteemiseadistuse Vaikimisi müüja siseneval tellimusel
ja vastava kasutaja lao seadistuse kaudu.
Hankijakaardil Transpordi sakis peab dokumentide liikumiseks olema määratud Edastuskanal „Telema“, lisaks võib (kuid ei pruugi) täita seeria, mis määrab loodava dokumendi numeratsiooni. Kui seeriat mitte täita, peab olema täidetud:
ÜLDINE > Seadistused > Süsteemi seadistused > Transpordi seeria
.
Directost hankijale väljuvad dokumendid võivad olla: Arve, Lähetus, Liikumine ja Ostutellimus. Seda saab seadistada Hankija kaardil Transpordi saki all. Näiteks kui on soov, et ostutellimus liiguks välja, tuleb märkida Väljuvate dokumentide osas Ostutellimus.
Telemast „Invoice“ dokument ehk Directosse sissetulev dokumenti saab häälestada nii, et tekiks:
Kui transport ei toimi mingi dokumendi puhul (arvet ei saadeta vms), tuleks algatuseks võtta ette Hankijakaart ning täita Transpordi sakk analoogselt mõne toimiva hankijaga.
Protsessi korrektseks töötamiseks on vajalik teha Välise Laopidaja klient, häälestada Directos ladu kus peetakse Välise Laopidaja ladu ning muud seadistused Ladudele, millega Väline Laopidaja on seotud, tuleb valida Laopidaja lahtrisse kliendikood.
Klientidele, kellele tarnitakse kaupu Laohalduri kaudu, tuleks külge panna (kullerifirma) lähetusviis, mida selle kliendi puhul vaikimisi kasutatakse, et see tekiks automaatselt müügidokumentidele kliendi asetamisel. Alternatiiv on alati valida lähetusviis müügitellimusele manuaalselt.
Klientide transpordi sektsioonis lahtrisse Laos tehakse arve lähetuse (saatelehe) põhjal on võimalus valida kolme valiku vahel :
Kaupade müümiseks tuleb sisestada kliendile tellimus ja tellimusel peab olema küljes lähetusviis.
Tellimus tuleb lähetada. Lähetusel peab olema lähetusviis täidetud. Kui on vaja kohe ka kindel SN/Mudel määrata, siis valida need lähetusele ära. Kui SN/Mudeli valik jääb Laohaldurile, siis jätta lähetusel SN/Mudel lahtrid tühjaks. Lähetusele tuleb valida staatus LATTU. Lähetus tuleb salvestada, aga mitte kinnitada. Staatusega LATTU lähetuse salvestamisel liigub lähetuse info Laohaldurile ja lähetusele tekib ka vastav märkus. Kui Laohaldur saadab lähetusele tarnekinnituse, siis muutub seotud lähetuse staatus Directos „TAGASI LAOST“. Nüüd tuleb see lähetus kinnitada.
Kui on korraga vaja kinnitada palju lähetuse dokumente, siis saab seda teha Lähetused aruandest (Ladu → Aruanded → Lähetused).
Kui Laohaldur saadab lähetusele tarnekinnituse, siis tekib Directosse automaatselt ka arve. Arve tuleb kinnitada. Arveid saab samuti kinnitada massiliselt aruande Arvete nimekiri kaudu (Müük → Aruanded → Arvete nimekiri)
Kui on soov, et Lahaldurilt saabunud tarnekinnituste puhul saaks lähetused ja arved automaatselt kinnitatud, siis selleks tuleks sisse lülitada vastavad süsteemiseadistused (näiteks on rasvaselt):
Kaupade tagastamine kreeditarvetega
Kui kreeditarve on vaja edastada Välisele Laopidajale, siis peab selle arve päises peab olema lähetusviis, mis on sisestatud eelnevasse süsteemiseadistusse - Lähetusviis, mille puhul saadetakse arve laopidajale
.
Hankija kaartidel tuleb transport sektsioonis ära täita järgnevad valikud:
Kaupade ostmiseks tuleb sisestada ostutellimus. Ostutellimuse kinnitamisel liigub see Laohaldurile ja dokumendile tekib vastav märge.
Kui kaup saabub Laohaldurile, siis saadab Laohaldur vastuvõtukinnituse, mille tulemusena tekib Directosse sissetulek. Kui ostutellimusel oli seerianumbri nõudega nõudega artikleid, siis tekib sissetulekule ridasid nii palju juurde, kui palju oli vastava artikli kogus ostutellimusel kuna iga seerianumbriga saab olla laos vaid 1 ühik vastavat artiklit. Sissetulek tuleb kinnitada ja seejärel teha sellest ka ostuarve nagu tavaliselt.
NORDNETI või SMARTENI või jne kliendikoodiga kliendikaardil tuleb transpordi blokis lisada linnuke Liikumine valikule.
Liikumise algatamiseks tuleb teha Liikumise dokument. Kui laoliikumise algatajaks on Directo klient ise, siis sisestatakse liikumise dokument nagu tavaliselt. Liikumisele valitakse kindlasti ka lähetusviis. Liikumise staatus valitakse LATTU ja liikumine salvestatakse, aga ei kinnitata. Staatusega LATTU liikumise salvestamisel liigub liikumise info automaatselt Laohaldurile ja liikumisele tekib ka vastav märge.
Kui Laohaldur tagastab omapoolse kinnituse, siis muutub vastava liikumise staatus automaatselt TAGASI LAOST ja liikumine kinnitub ka automaatselt ära.
Kui laohaldur ise algatab laoliikumise, siis tekib Directosse kohe kinnitatud liikumine tüübiga LAOHALDURI ALGATATUD ja staatusega LAOST TAGASI. Liikumise tüüp on mõeldud selleks, et oleks võimalik selle järgi vajadusel aruandest välja filtreerida Laohalduri poolt algatatud liikumised.
Kaupade mahakandmiseks teeb Laohaldur laoliikumise vastavasse mahakandmiste lattu. Directosse tekib selle tulemusena samuti liikumine vastavasse mahakandmise lattu ja see on kohe kinnitatud. Directo kasutaja peab seejärel vastava liikumise dokumendi päises olevast nupust MAHA tegema selle liikumise ridadest mahakandmise ja selle kinnitama.
Seadistused, mis mõjutavad dokumentide transporti on saadaval ÜLDINE > Seadistused > Süsteemi seadistused
Seadistus | Võimalikud valikud |
---|---|
Mõjutavad VÄLJUVAID dokumente | |
Telema partner artiklite eksport | 0 - ei, 1 - müügihinnad, 2 - müügi– ja kliendihinnad |
Lisaväli, mis määrab Telema partner-sse eksporditava artikli | Artikli lisaväli |
Lisaväli, mis määrab Telema partner PRODAT artikli tüübi | Artikli lisaväli |
Lisaväli, mis määrab Telema partner PRODAT artikli tüübi eriolukorra | Artikli lisaväli |
Telema partner klientide eksport | 0 - ei, 1 - jah |
Lisaväli, mis määrab Telema partner-sse eksporditava kliendi | Kliendi lisaväli |
Telema partner klientide saldo eksport | 0 - ei, 1 - jah |
Laod, mille koondseis eksporditakse Telema partner-sse | Komaga eraldatud nimekiri ladudest |
Kasutaja vaba seadistus lao koondseis ekspordiks EDI partner-sse | Komaga eraldatud nimekiri |
Väljuval Ostutellimusel (order) on ka hinnainfo | 0 - ei, 1 - jah |
Mõjutavad SISENEVAID dokumente | |
Sisenevate dokumentide artikli tuvastus eelistab artikli koodi | 0 - ei, 1 - jah |
Lisaväli, mis määrab tellimuse impordiks kliendi artikli | Artikli lisaväli |
Lisaväli, mis määrab siseneva tellimuse reale lao | Artikli lisaväli |
Saatelehe (desadv) DeliveryDateActual välja nihe päevades võrreldes lähetuse dokumendi tegeliku ajaga | Number |
Sisenev tellimus saab alati hetke päeva kuupäeva | 0 - ei, 1 - jah |
Siseneva tellimuse hinnavalemiks määratakse olemasolul kliendi arve tasjua oma | 0 - ei, 1 - jah |
Siseneva tellimuse pakid ümaradatakse täisarvuks | 0 - ei, 1 - jah |
Siseneva tellimuse vaikimisi tüüp | Tekst |
Sisenevate dokumentide artikli hind võetakse hinnavalemi puudumisel alati artiklikaardilt | 0 - ei, 1 - jah |
Tarne kinnitus (DESORDRSP) kinnitab lähetuse kohe | 0 - ei, 1 - jah Jah on vajalik selleks et laopidajalt saadud kinnitus kinnitaks lähetuse ja siis vastavalt eelnevatele seadistustele tekib ka arve 2dok klientidele kelle kliendikaardil Lähetus on lähetus ja arve. 4dok kliendi puhul lähetuse kinnitamine liigutab selle EDI Partneri kaudu kliendile ja jääb ootama kliendilt vastuvõtu kohta kinnitust. Arvet lähetuse kinnitamine 4dok kliendile ei loo sest 4dok puhul luuakse kinnitamata arve siis, kui kliendilt tuleb tagasi vastuvõtu kinnitus. Arve kinnitab siis kasutaja käsitsi ja siis saab ka 4dok klient EDI Partneri kaudu arve |
Tarne kinnitus (DESORDRSP) kinnitab arve kohe | 0 - ei, 1 - jah |
Vaikimisi objekt | Objekt |
Vaikimisi seeria | Seeria |
Vaikimisi müüja siseneval tellimusel | Vali Müüja tunnus |
Vastuvõtu kinnitus (RECADV) kinnitab arve kohe | 0 - ei, 1 - jah |
Siseneva arve (invoice) faili pealt loodava sissetuleku artiklite ostuhinnad on alati nullid | 0 - ei, 1 - jah |
Tellimuse ja tarnekinnituse (desordrsp) import lööb retseptidega tooted laiali | bitpattern |
Töötlusvigade teavitus email | e-mail kuhu saadetakse töötlemisel tekkinud vead (üldjuhul ebaõnnestunud kinnitamised) |
Välise Laopidaja jaoks vajalikud seadistused
Seadistus | Võimalikud valikud |
---|---|
Tellimuse staatused | seadistuse all peavad olema loodud staatused LATTU,TAGASI LAOST |
Liikumise staatused | seadistuse all peavad olema loodud staatused LATTU,TAGASI LAOST |
Staatus, mille puhul lähetus saadetakse haldajale | tuleb valida LATTU |
Staatus, mille puhul lähetus on haldajalt tagastatud | tuleb valida TAGASI LAOST |
Staatus, mille puhul liikumine saadetakse haldajale | tuleb täita LATTU |
Staatus, mille puhul liikumine on haldajalt tagastatud | tuleb täita TAGASI LAOST |
Lähetusviis, mille puhul saadetakse arve laohaldajale | tuleb lisada komaga eraldatuna kõik lähetusviisid |
Liikumise tüübid | seadistuse all peab olema loodud tüüp näiteksNORDNET ALGATATUD . Nimi sõltub Laohalduri nimest. |
Laod, millesse tehtud liikumised edastatakse laohaldurile | Selle kaudu on võimalik määrata ladusid, millest või millesse tehtud liikumise dokumendid laohaldurile saadetakse. Kui see seadistus on tühi, siis edastatakse kõigi ladude liikumised. |
Laod, millesse tehtud ostutellimused edastatakse haldurile | Selle kaudu on võimalik määrata ladusid, millesse tehtud ostutellimusi Laohaldurile edastatakse. Kui see seadistus on tühi, siis edastatakse kõigi ladude ostutellimused. |
Töötlusvigade teavitus meil | Võimalike probleemide puhuks andmete töötlemisel oleks soovitav ära täita see seadistus, kuhu panna töötaja e-mail, kellele peaks minema teavitused võimalike probleemide korral andmete töötlemisel. |
Laopidaja protsess loob arved tarnekinnituse saabudes | Ei on vajalik selleks, et laopidajalt tarnekinnituse Directosse saabumise toiming ei looks automaatselt Directos arvet. Selle asemel soovime ise kliendipõhiselt seadistada kellele ja millal arve tekib. |
Lähetuse kinnitamine loob ka arve, kui kliendikaardi Lähetus väärtuseks on määratud Lähetus ja Arve | Kinnitamata on vajalik selleks et saaks kliendipõhiselt seadistada, kas lähetuse kinnitamine loob Directos arve või mitte. 2dok klientide puhul on vaja kohe arve luua. 4dok klientide (momendil ainult Rimi) puhul ei tohi kohe arvet luua sest neile luuakse arve siis, kui tuleb kliendilt EDI partneri kaudu tagasiside kauba vastu võtmise kohta. Esialgu pane see seadistus Kinnitamata ehk luuakse kinnitamata arve ja kasutaja kinnitab arved käsitsi. Arve kinnitamisel liigub arve EDI partneri kaudu kliendile. Hiljem võib selle seadistuse panna Kinnitatud . Sel juhul lähetuse kinnitamine loob kinnitatud arve, mis omakorda tähendab et see arve liigub EDI Partner kaudu kohe kliendile. |
Seadistused → Lao seadistused → Laod
Ladudele, millega Väline Laopidaja seotud on, tuleb valida Laopidaja lahtrisse Välise Laopidaja kliendikood.
Kliendikaardil kliendi seadistused
Lähetus ja Arve
ning 4doki klientidel Lähetus
0
tähendab Lähetus
ja 1
tähendab Lähetus ja arve
ÜLDINE > Seadistused > Süsteemi seadistused > Sisenevate dokumentide artikli tuvastus eelistab artikli koodi
on määratud JAH, siis kas art.kood=[Sisenev]toote_koodVõimalik on seadistada kliendipõhist ühiku muutumist. Selleks saab kasutada artiklikaardi Pakis1, Pakis2 välju või luuakse artiklile eraldi lisaväli. Pakis1/2/Lisavälja sisuks määratakse koefitsient, mis rakendub siseneva tellimuse kogusele, samuti tagurpidi tagasi, kui saadetakse lähetus (desadv/saateleht) või arve (invoice). Selle tulemusena võib tellija tellida oma kogusega ning Directos saab hoida teist kogust.
Olukord | Klient tellib | Pakis1/2/Lisavälja sisu | Kogus, mis tekib Directos tellimusel |
---|---|---|---|
Klient tellib kastina, Directos hoitakse üksikkogust | 2 | 40 | 80 |
Klient tellib üksiktootena, Directos hoitakse pakina | 200 | 0,01 | 2 |
Kui on vaja edastada ka teist ühikut tekstiliselt kui dokumendil, saab seda teha defineerides artikli lisavälja koodiga ART_YHIK. Müüdavatele artiklitele tuleks määrata ühiku väärtus antud lisavälja abil selliselt, et sisus oleks uus ühik teksti kujul ning parameeter väljas oleks täidetud arve saaja kliendikood, mis tagab õige ühiku liikumise nii saatelehtedega poodidesse kui ka arvetel arve tasujale.
Välisel Laopidajal võivad olla klientidel teised koodid kui Directos. Selle jaoks saab kliendikaardil ära täita Välise koodi
.
Smarteni puhul lisa seadistused
Seadistused → Lao seadistused → Lähetusviisid:
Seadistused → Üldised seadistused → Transpordi parameetrid:
Transpordi parameetrid all tuleb seadistada Directo lähetusviiside seosed Smarteni süsteemis vastavate kullerfirmade koodidega.
VIA3L VIA3L aktsepteerib ainult oma süsteemi artikli koode. Kui varasemalt on Directos juba tooted loodud, tuleb vastavustabeli alusel muuta kõikide artiklite koodid ära.