Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:start

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju
lv:start [2021/10/19 16:19]
lasma
lv:start [2021/10/19 16:22]
lasma
Rinda 42: Rinda 42:
 ++++ ++++
  
-++++Directo saka, ka intervāls ir nepareizsKas tas ir?|+++++Parādījās paziņojums, ka intervāls ir nepareizsKas tas ir?|
 Intervāls ir numuru kopums, kas tiek izmantots dokumenta numura piešķiršanai.\\ Intervāls ir numuru kopums, kas tiek izmantots dokumenta numura piešķiršanai.\\
 Piemēram, uzņēmums var izvēlēties 2019. gadā lietot dokumentu numerācijai numuru intervālu no 2019001 līdz 2019999, savukārt 2020. gada dokumentiem izmantot numurus no 2020001 līdz 2020999. Tad sistēmā tiks izveidoti 2 intervāli, 2019 un 2020, un katram derīguma periods būs attiecīgais gads, kas noteiks to, ka, piemēram, dokumentiem ar datumu 2020. gadā vairs nebūs iespējams piešķirt numuru, kas sāksies ar 2019.\\ Piemēram, uzņēmums var izvēlēties 2019. gadā lietot dokumentu numerācijai numuru intervālu no 2019001 līdz 2019999, savukārt 2020. gada dokumentiem izmantot numurus no 2020001 līdz 2020999. Tad sistēmā tiks izveidoti 2 intervāli, 2019 un 2020, un katram derīguma periods būs attiecīgais gads, kas noteiks to, ka, piemēram, dokumentiem ar datumu 2020. gadā vairs nebūs iespējams piešķirt numuru, kas sāksies ar 2019.\\
Rinda 84: Rinda 84:
 ++++ ++++
  
-++++Nevar apstiprināt preces izņemšanu no noliktavas!|+++++Nevar apstiprināt preces izņemšanu no noliktavas.|
 Lai apstiprinātu preču izņemšanu no noliktavas, katrā dokumenta rindā ir jābūt norādītam noliktavas ID.\\ {{ :​lv:​nolikt_id.png?​direct |}} Lai apstiprinātu preču izņemšanu no noliktavas, katrā dokumenta rindā ir jābūt norādītam noliktavas ID.\\ {{ :​lv:​nolikt_id.png?​direct |}}
 Noliktavas ID no pieejamajiem var izvēlēties,​ veicot dubultklikšķi laukā **Noliktavas ID**.\\ Ja neviens ID nav pieejams, tad jāpārliecinās,​ vai tiešām (gan norādītajā datumā, gan šodien) šī prece ir noliktavas atlikumā vajadzīgajā daudzumā, un vai šī prece tika pieņemta noliktavā no tā paša piegādātāja,​ kāds ir norādīts preces izņemšanas dokumentā.\\ Noliktavas ID no pieejamajiem var izvēlēties,​ veicot dubultklikšķi laukā **Noliktavas ID**.\\ Ja neviens ID nav pieejams, tad jāpārliecinās,​ vai tiešām (gan norādītajā datumā, gan šodien) šī prece ir noliktavas atlikumā vajadzīgajā daudzumā, un vai šī prece tika pieņemta noliktavā no tā paša piegādātāja,​ kāds ir norādīts preces izņemšanas dokumentā.\\
Rinda 104: Rinda 104:
 ++++ ++++
  
-++++Neizdodas importēt maksājumu bankā!|+++++Neizdodas importēt maksājumu bankā.|
 Šajā gadījumā nepieciešams pievērst uzmanību kļūdas paziņojumam,​ kas parādās un, ja tas ir neskaidrs, tad jautāt plašāku informāciju bankas operatoram. \\ Šajā gadījumā nepieciešams pievērst uzmanību kļūdas paziņojumam,​ kas parādās un, ja tas ir neskaidrs, tad jautāt plašāku informāciju bankas operatoram. \\
 Savukārt, jautājot palīdzību support@directo.lv,​ ieteicams uzreiz pievienot maksājuma failu e-pasta pielikumā. Savukārt, jautājot palīdzību support@directo.lv,​ ieteicams uzreiz pievienot maksājuma failu e-pasta pielikumā.
Rinda 115: Rinda 115:
 ++++ ++++
  
-++++Vai Directo ir iespējams izveidot apjoma atlaides ​klientiem?|+++++Vai Directo ir iespējams izveidot ​klientiem ​apjoma atlaides?|
 Jā, izmantojot [[lv:​mr_hinnavalem|Cenu formulas]], ir iespējams noteikt īpašu cenu artikulam, sākot no noteikta daudzuma. \\ Jā, izmantojot [[lv:​mr_hinnavalem|Cenu formulas]], ir iespējams noteikt īpašu cenu artikulam, sākot no noteikta daudzuma. \\
 Kā šo opciju aktivizēt ir aprakstīts [[lv:​mr_hinnavalem#​apjoma_atlaide|šeit]]. Kā šo opciju aktivizēt ir aprakstīts [[lv:​mr_hinnavalem#​apjoma_atlaide|šeit]].
 ++++ ++++
  
-++++Virsgrāmatas kontu summa nav 0, kāds tam varētu būt iemesls?|+++++Virsgrāmatas kontu summa nav 0. Kāds tam varētu būt iemesls?|
 Visu kontu summai virsgrāmatā ir jābūt vienādai ar 0. Visu kontu summai virsgrāmatā ir jābūt vienādai ar 0.
 Ja ir redzams cits rezultāts, tad visdrīzāk tas ir saistīts ar to, ka virsgrāmatā eksistē nesabalansētās transakcijas vai transakcijās ir izmantoti konti, kas nav kontu plānā. Ja ir redzams cits rezultāts, tad visdrīzāk tas ir saistīts ar to, ka virsgrāmatā eksistē nesabalansētās transakcijas vai transakcijās ir izmantoti konti, kas nav kontu plānā.
Rinda 128: Rinda 128:
 ++++ ++++
  
-++++Nesakrīt pirkumu/pārdošanas reģistrs ar virsgrāmatu, ko darīt?|+++++Pirkumu/Pārdošanas reģistrs ​nesakrīt ​ar virsgrāmatu. Ko darīt?|
 Šādā gadījumā ir jāizveido virsgrāmatā skats ar [[lv:​fin_aru_pea#​kopsummas_pec_piegadatajaklienta|apakšsummām pēc klientiem vai piegādātājiem]] un jāidentificē tie klienti vai piegādātāji,​ kuru dati virsgrāmatā atšķiras no datiem pirkumu vai pārdošanas reģistrā.\\ ​ Šādā gadījumā ir jāizveido virsgrāmatā skats ar [[lv:​fin_aru_pea#​kopsummas_pec_piegadatajaklienta|apakšsummām pēc klientiem vai piegādātājiem]] un jāidentificē tie klienti vai piegādātāji,​ kuru dati virsgrāmatā atšķiras no datiem pirkumu vai pārdošanas reģistrā.\\ ​
 Kad tas ir izdarīts, ir jāpārbauda šo klientu vai piegādātāju transakcijas virsgrāmatā uz atbilstību redzamajam saistītajos dokumentos, lai atrastu, kādas darbības ir izveidojušas atšķirības.\\ ​ Kad tas ir izdarīts, ir jāpārbauda šo klientu vai piegādātāju transakcijas virsgrāmatā uz atbilstību redzamajam saistītajos dokumentos, lai atrastu, kādas darbības ir izveidojušas atšķirības.\\ ​
  
-Visbiežāk iemesls ​slēpjas ​manuālās transakcijās ​(darījumi ar tipu ''​TRAN'',​ virsgrāmatas filtrā ''​Darījums''​),​ jo pirkumu un pārdošanas reģistrs atspoguļo datus tikai no attiecīgajiem ​dokumentiem (rēķini un maksājumi). Tāpēc, ja debitoru vai kreditoru kontā eksistē manuālās transakcijas,​ ir jāpārbauda,​ vai tajās ir norādīts klients/​piegādātājs,​ vai sistēmā ir ievadīti arī atbilstoši dokumenti un vai līdz ar to darījumi virsgrāmatā nav reģistrēti dubultā.\\ ​+Visbiežāk iemesls ​ir manuāli izveidotas transakcijas ​(darījumi ar tipu ''​TRAN'',​ virsgrāmatas filtrā ''​Darījums''​),​ jo pirkumu un pārdošanas reģistrs atspoguļo datus tikai no dokumentiem (rēķiniiem, ​maksājumiem un ieskaita dokumentiem). Tāpēc, ja debitoru vai kreditoru kontā eksistē manuālās transakcijas,​ ir jāpārbauda,​ vai tajās ir norādīts klients/​piegādātājs,​ vai sistēmā ir ievadīti arī atbilstoši dokumenti un vai līdz ar to darījumi virsgrāmatā nav reģistrēti dubultā.\\ ​
 Ja vienīgā transakcija ar tipu ''​TRAN''​ ir sākuma saldo transakcija,​ tad ir jāpārbauda,​ vai tajā sākuma atlikumi debitoru un kreditoru kontos tika sadalīti pēc klientiem/​piegādātājiem un vai atlikumu kopsumma transakcijā sakrīt ar pārdošanas vai pirkuma reģistra kopsummu uz transakcijas datumu.\\ ​ Ja vienīgā transakcija ar tipu ''​TRAN''​ ir sākuma saldo transakcija,​ tad ir jāpārbauda,​ vai tajā sākuma atlikumi debitoru un kreditoru kontos tika sadalīti pēc klientiem/​piegādātājiem un vai atlikumu kopsumma transakcijā sakrīt ar pārdošanas vai pirkuma reģistra kopsummu uz transakcijas datumu.\\ ​
  
 Par iemeslu atšķirībām var būt arī manuāli veiktās izmaiņas sistēmas veidotajās transakcijās (piemēram, transakcijā ar tipu ''​Rēķins''​ var būt mainīts konts vai summa). Lai atrastu šādas transakcijas,​ var izmantot kontroles atskaiti [[lv:​hooldus#​kontroles_atskaites|Transakciju izmaiņas]].++++ Par iemeslu atšķirībām var būt arī manuāli veiktās izmaiņas sistēmas veidotajās transakcijās (piemēram, transakcijā ar tipu ''​Rēķins''​ var būt mainīts konts vai summa). Lai atrastu šādas transakcijas,​ var izmantot kontroles atskaiti [[lv:​hooldus#​kontroles_atskaites|Transakciju izmaiņas]].++++
lv/start.txt · Labota: 2022/10/11 12:41 , labojis lasma