Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:finanses

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju
lv:finanses [2020/12/14 01:08]
marija [PVN deklarācijas rindu summu uzstādījumi]
lv:finanses [2022/07/20 14:39]
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
-Šajā sadaļā aprakstīti "​Directo"​ finanšu uzstādījumi.\\ +======Finanšu uzstādījumi====== 
-Finanšu uzstādījumus var atvērt, galvenajā izvēlnē uzkliksķinot uz ''​UZSTĀDĪJUMI''​ un pēc tam uz ''​Finanšu uzstādījumi''​.\\ +Finanšu uzstādījumus var atvērt, ​no galvenās izvēlnes dodoties uz galvenajā izvēlnē uzkliksķinot uz UZSTĀDĪJUMI ​→ Finanšu uzstādījumi\\
-{{ :​lv:​main_menu_finance_settings.png?​nolink |}}+
  
-=====Jauna samaksas veida izveidošana===== +=====PVN koda kartīte=====
- +
-Samaksas veidi "​Directo"​ tiek norādīti ienākošajos maksājumos,​ maksājuma uzdevumos, maksājumos avansa norēķinu personām un algu maksājumos. Samaksas veids nosaka, ar kādu grāmatvedības kontu veikti norēķini.\\ +
-\\ +
-Tas var būt finanšu konts, kas atspoguļo uzņēmuma bankas kontu maksājuma veidam BANKA, vai tas var būt kāds cits finanšu konts, kas tiks izmantots rēķinu noslēgšanai,​ piemēram, ieskaita konts samaksas veidam IESKAITS vai debitoru parādu norakstīšanas gadījumā - izdevumu konts. +
-Ja uzņēmumam ir vairāki konti (vai konti dažādās valūtās) vai konti vairākās bankās, tad katram no tiem, kas tiks izmantots Directo maksājumu dokumentos, ir jāizveido savs samaksas veids.\\ +
-\\ +
-Lai izveidotu jaunu samaksas veidu, jāatver finanšu uzstādījumi un to kreisajā pusē jāatrod saraksts Samaksas veidi. Pēc tā atvēršanas jānospiež poga ''​Pievienot jaunu''​. +
- +
-{{ :​lv:​samaksas_veidi.png?​direct |}} +
- +
-Samaksas veida kartītē jāaizpilda vismaz trīs lauciņi: +
-  * Kods (īsais apzīmējums,​ bez speciālajiem simboliem) +
-  * Komentārs (samaksas veida apraksts, lai ir skaidrs tā izmantošanas mērķis) +
-  * Konts (finanšu konts, kas tiks izmantots grāmatojumos - ienākošā maksājuma debets un izejošā maksājuma kredīts). +
- +
-{{ :​lv:​sam_veids_kartina.png?​direct |}} +
- +
-=====PVN koda kartiņas aizpildīšana=====+
  
 {{ :​lv:​pvn1.png?​direct |}} {{ :​lv:​pvn1.png?​direct |}}
  
-  * **Kods** - jābūt numuram pēc kārtas, sistēma ​pati piedāvās nākamo brīvo numuru, veidojot jaunu kartiņu +  * **Kods** - kartītes numurs. Veidojot jaunu PVN koda kartīti, sistēma ​pēc kartītes saglabāšanas piešķirs tai nākamo brīvo numuru.\\ 
-  * **Apraksts** - jāprecizē, kādos gadījumos ​šis kods jāpielieto +  * **Apraksts** - PVN koda nosaukums, kurš apraksta, kādai PVN likmei ​šis kods atbilst. :!: Jāņem vērā, ka iegādes un realizācijas dokumentos ​izmanto atšķirīgi PVN kodi (pat ja PVN procentu likme ir vienāda).\\ 
-  * **PVN %** - PVN likme+  * **PVN %** - jānorāda ​PVN procentu ​likme. :?: PVN kodiem, kuri tiek veidoti reversajiem PVN, šajā laukā jāieraksta 0\\
   * **Pārdošanas PVN konts** - jāaizpilda realizācijas PVN kodiem   * **Pārdošanas PVN konts** - jāaizpilda realizācijas PVN kodiem
   * **Pirkuma PVN konts** - jāaizpilda iepirkumu PVN kodiem   * **Pirkuma PVN konts** - jāaizpilda iepirkumu PVN kodiem
-  * **Pārd. priekšapmaksas ​PVN starpkonts** - atsevišķs konts avansu PVN atsekošanai +  * **Pārd. ​PVN priekšapmaksas starpkonts** - atsevišķs konts avansu PVN atsekošanai.\\ 
-  * **Pārd. priekšapmaksas PVN konts** - var būt tas pats, kas pārdošanas PVN konts (tiks izmantots ​saņemtajos ​maksājumos) +Kad dokumentā Ienākošie maksājumi tiek reģistrēts no klienta saņemtais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais ​**Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts** ir ienākošā maksājuma grāmatojuma debetā. Savukārt, kad realizācijas rēķinam tiek piesaistīts avanss, pie kura bija norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais ​**Pārd. ​PVN priekšapmaksas ​starpkonts** ir rēķina grāmatojuma kredītā.\\ 
-  * **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** - atsevišķs konts avansu PVN atsekošanai +  * **Pārd. ​PVN priekšapmaksas ​konts** - var būt tāds pats kā **Pārdošanas PVN konts**.\\ 
-  * **Pirkuma priekšapmaksas PVN konts** - var būt tas pats, kas pirkuma ​PVN konts (tiks izmantots ​maksājuma uzdevumos)+Kad dokumentā Ienākošie maksājumi tiek reģistrēts no klienta ​saņemtais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pārd. PVN priekšapmaksas konts** ir ienākošā ​maksājuma grāmatojuma kredītā.\\ 
 +  * **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** - atsevišķs konts iegādes ​avansu PVN atsekošanai.\\ 
 +Kad dokumentā Maksājumu uzdevumi tiek reģistrēts piegādātājam veiktais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** ir maksājumu uzdevuma grāmatojuma kredītā. Savukārt, kad ienākošajam rēķinam tiek piesaistīts avanss, pie kura bija norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** ir rēķina grāmatojuma debetā.\\ 
 +  * **Pirkuma priekšapmaksas PVN konts** - var būt tāds pats kā **Pirkuma PVN konts**.\\ 
 +Kad dokumentā Maksājumu uzdevumi tiek reģistrēts piegādātājam veiktais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kodstad PVN koda kartītē norādītais **Pirkuma priekšapmaksas ​PVN konts** ir maksājumu uzdevuma dokumenta grāmatojuma debetā.\\
   * **Reversais PVN %** - reversā PVN likme (nedrīkst vienam un tam pašam kodam aizpildīt gan PVN %, gan reversā PVN %)   * **Reversais PVN %** - reversā PVN likme (nedrīkst vienam un tam pašam kodam aizpildīt gan PVN %, gan reversā PVN %)
   * **Reversā PVN D** - reversā PVN debeta konts (rēķinā)   * **Reversā PVN D** - reversā PVN debeta konts (rēķinā)
Rinda 40: Rinda 25:
   * **Proporcijas izdevumu konts** - norāda atsevišķu izdevumu kontu atlikušajai PVN proporcijas daļai, vai atstāj tukšu, tad atlikusī proporcijas daļa tiks pievienota tai pašā izdevumu kontā, kāds ir pirkuma rēķinā vai avansu norēķinā   * **Proporcijas izdevumu konts** - norāda atsevišķu izdevumu kontu atlikušajai PVN proporcijas daļai, vai atstāj tukšu, tad atlikusī proporcijas daļa tiks pievienota tai pašā izdevumu kontā, kāds ir pirkuma rēķinā vai avansu norēķinā
   * **Papildus info** - PVN deklarācijas pielikums, kurā jāatspoguļo darījumi ar šo PVN kodu (1.1 iekšzemes pirkumiem, 1.2 iepirkumiem no ES, 1.3 realizācijai iekšzemē vai 2 realizācijai uz ES, precīzāk skat. [[http://​likumi.lv/​ta/​id/​254279-noteikumi-par-pievienotas-vertibas-nodokla-deklaracijam|noteikumos]] - var atzīmēt tikai vienu variantu!)   * **Papildus info** - PVN deklarācijas pielikums, kurā jāatspoguļo darījumi ar šo PVN kodu (1.1 iekšzemes pirkumiem, 1.2 iepirkumiem no ES, 1.3 realizācijai iekšzemē vai 2 realizācijai uz ES, precīzāk skat. [[http://​likumi.lv/​ta/​id/​254279-noteikumi-par-pievienotas-vertibas-nodokla-deklaracijam|noteikumos]] - var atzīmēt tikai vienu variantu!)
-  * **DarTips 1_1** - jāizvēlas ​darījuma veids, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.1 +  * **DarTips 1_1** - jānorāda ​darījuma veids tad, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.1 
-  * **DarTips 1_2** - jāizvēlas ​darījuma veids, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.2 +  * **DarTips 1_2** - jānorāda ​darījuma veids tad, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.2 
-  * **DarTips 1_3** - jaizvēlas ​darījuma veids, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.3+  * **DarTips 1_3** - jānorāda ​darījuma veids tad, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.3
   * **TiekLimitēts** - jānorāda Nē, ja pielikumā ir jāatšifrē visi darījumi ar šo kodu   * **TiekLimitēts** - jānorāda Nē, ja pielikumā ir jāatšifrē visi darījumi ar šo kodu
- 
-=====PVN deklarācijas konfigurācija===== 
- 
-====PVN kodu un finanšu kontu pārbaude==== 
- 
-Pirms veidot PVN deklarācijas konfigurācijas dokumentu, ir nepieciešams pārbaudīt PVN kodu lietojamību un uzstādījumus. \\ 
-Vieglākais ceļš kā atrast, kādi PVN kodi ir lietošanā dokumentos - izmantot atskaites Klientu statistika un Piegādātāju statistika. 
-Šajās atskaitēs ir jānorāda garāks periods (piemēram, gads) un jāizvēlas opcija ''​Dalīt uz PVN''​. Šādi būs redzams, kādi PVN kodi ir lietošanā pārdošanas rēķinos un kādi - pirkuma rēķinos. Šie kodi nedrīkst savā starpā pārklāties (izņemot tos, kas nav jāattēlo PVN deklarācijā). 
- 
-Piemēram, ja klientu statistikā ir redzama šāda situācija 
- 
-{{ :​lv:​klientu_stat1.png?​direct |}} 
- 
-un piegādātāju statistikā šāda 
- 
-{{ :​lv:​pieg_stat1.png?​direct |}} 
- 
-tad PVN kods 1 tiek izmantots kļūdaini. \\ 
-(Visbiežāk realizācijas PVN kodi nonāk pirkuma rēķinos tad, ja piegādātāju kartiņās nav norādīts atbilstošs PVN kods. Tātad, ir jāveic korekcijas piegādātāju kartiņās un pirkuma rēķinos.) \\ 
- 
-Kad ir kļuvis skaidrs, kādi PVN kodi ir lietošanā un kādam dokumentu veidam kurš kods atbilst, jādodas uz Finanšu uzstādījumiem,​ jāatver PVN kodu saraksts un jāpārbauda šo PVN kodu kartiņas, īpašu uzmanību pievēršot laukam ''​Papildus info''​ un datulaukiem,​ kur jāizvēlas atbilstošs PVN pielikums un darījuma veida apzīmējums. 
-Vairāk info par [[lv:​finanses#​pvn_koda_kartinas_aizpildisana|PVN koda kartiņas aizpildīšanu]]. 
- 
-Piemērs PVN kodu sarakstam: 
- 
-{{ :​lv:​pvn_kodi_piemers.png?​direct |}} 
- 
-Piemērā izmantoti sekojoši konti: 
- 
-{{ :​lv:​konti_pvn.png?​direct |}} 
- 
-====PVN deklarācijas rindu summu uzstādījumi==== 
- 
-PVN deklarācijas rindu summas veidojas no kontu apgrozījumiem vai izmaiņām kontos, nepieciešamības gadījumā pielietojot PVN koda filtru vai izmantojot matemātiskas darbības, definējot formulas, lai veiktu aprēķinu ar atsevišķās rindās iegūtajām vērtībām. 
- 
-Lai pārskatītu vai veiktu izmaiņas rindu summu uzstādījumos,​ ir jādodas uz Finanšu uzstādījumiem,​ PVN deklarācija,​ un jāizvēlas vai jāizveido dokuments ar kodu PVN. Sarakstā var būt arī papildu dokumenti ar citu kodu, bet jāņem vērā, ka pielāgotā PVN atskaite izmantos tieši to dokumentu, kas būs ar kodu PVN. 
- 
-{{ :​lv:​pvn_galva.png?​direct |}} 
- 
-PVN deklarācijas dokumentā ir sekojošas kolonnas: 
- 
-  * Numurs - dokumenta rindiņas numurs, kas tiek izmantots rindu vizuālai kārtošanai un formulās kā atsauce uz šajā rindā iegūto vērtību. <wrap important>​Uzmanību! Tas nav deklarācijas rindas numurs!</​wrap>​ 
-  * Tips - kā tips var būt izvēlēts Teksts, Izmaiņas, D-apgrozījums,​ K-apgrozījums vai Formula. 
-  * Apraksts - ja kā rindiņas tips ir izvēlēts Teksts, tad pavadošais teksts, ja kā tips ir izvēlētas izmaiņas/​apgrozījums,​ tad jānorāda konts vai vairāki konti ar pluss/​mīnuss zīmi, vai kontu diapazons, atdalot pirmo un pēdējo ar kolu. 
-  * Teksts - rindas nozīmi paskaidrojošais teksts, savukārt, ja šī rindiņa atbilst deklarācijas rindai, tad tekstam jāsākas ar deklarācijas rindas numuru, kam seko punkts, piemēram, 40. vai 41. (rindas apakšpunktus jāatdala ar pasvītrojumu,​ piemēram, 41_1.) 
-  * Klase - šis parametrs tiek izmantots, lai regulētu rindas rezultāta zīmi, variants ''​Kredīts''​ nemaina rezultāta zīmi, tātad, ja rezultāts būs debeta pusē, tas būs ar pluss zīmi, ja kredīta pusē - ar mīnuss zīmi. Savukārt, variants ''​Debets''​ maina rindiņas rezultāta zīmi uz pretējo. <wrap important>​Uzmanību! Šis nav kontu apgrozījuma filtrs!</​wrap>​ 
-  * PVN kods - tiek izmantots kā filtrs kontu apgrozījumam/​izmaiņām. 
lv/finanses.txt · Labota: 2022/12/21 13:05 , labojis lasma