Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:finanses

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju
lv:finanses [2018/12/04 16:56]
lasma
lv:finanses [2022/07/20 14:39]
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
-======Finanšu ​budžeti====== +======Finanšu ​uzstādījumi====== 
-=====Finanšu budžeta izveidošana===== +Finanšu uzstādījumus var atvērt, no galvenāizvēlnes ​dodoties uz galvenajā izvēlnē uzkliksķinot ​uz UZSTĀDĪJUMI → Finanšu uzstādījumi\\
-Lai izveidotu finanšu budžetu, jāatver finanšu uzstādījumu sadaļa ''​Budžeti''​ un tajā jānospiež poga ''​Pievienot jaunu''​ vai arī taustiņš ''​F2''​. Tad tiks atvērta jauna finanšu budžeta kartīte.\\ +
-\\ +
-**Budžets jāaizpilda,​ lauciņos ''​Konts''​ norādot budžetā iekļaujamos grāmatvedības kontus un pie katra grāmatvedības konta ierakstot plānoto debeta vai kredīta summu.**\\ +
-{{ :​lv:​budzets2019.png?​nolink |}} +
-\\ +
-• Lauciņā ''​Numurs''​ jānorāda **finanšu intervāls**,​ kurš noteiks dokumenta numuru.\\ +
-• Lauciņā ''​Tips''​ ir jāieraksta **budžeta identifikators**,​ piemēram, “2019”.\\ +
-• Lauciņā ''​Datums''​ ir jāieraksta **budžeta perioda sākuma datums**.\\ +
-• Lauciņā ''​Apraksts''​ ir jāieraksta **budžeta nosaukums**,​ piemēram, “2019. gada budžets”.\\ +
-• **Ja viss budžets attiecas uz konkrētu objektu, projektu, klientu un/vai piegādātāju**,​ tad pirms grāmatvedības kontu aizpildīšanas rindas, kurā sākas ar vārdu ''​noklusējums'',​ lauciņos jānorāda objekts, projekts, klients un/vai piegādātājs,​ uz kuru attiecināms konkrētais budžets.\\ +
-{{ :​lv:​budzets_noklusejums.png?​nolink&​600 |}} +
-\\ +
-Lai aizpildītu budžeta rindas, ​var izmantot arī vairumievietošanu. Lai to izdarītu, jānospiež poga ''​Vairumievietošana''​ un jārīkojas atbilstoši zem teksta ''​PALĪDZĪBA''​ norādītajai informācijai.\\ +
-\\ +
-**Budžetu ir iespējams sadalīt pa periodiem: nedēļām, mēnešiem vai kvartāliem**. Lai to izdarītu, budžets ir jāaizpilda,​ jāsaglabā un pēc tam jānospiež poga ''​Sadalīt budžetus''​.\\ +
-{{ :​lv:​sadalit_budzetus.png?​nolink&​500 |}} +
-Nospiežot pogu ''​Sadalīt budžetus'',​ tiks atvērta jauna cilne. Tajā no izvēlnes lodziņa, kurš atrodas pie teksta ''​Periods'',​ var izvēlēties,​ vai sadalīt budžetu pa nedēļām, mēnešiem vai kvartāliem.\\ +
-\\ +
-Savukārt pie ''​Laiki''​ jānorāda periodu skaits.\\ +
-\\ +
-Šajā piemērā budžets tiks sadalīts pa 12 mēnešiem.\\ +
-{{ :​lv:​budzeta_sadalisana.png?​nolink&​460 |}} +
-Kad ir norādītskā nepieciešams sadalīt budžetu, jānospiež poga ''​Nosūtīt''​.\\ +
-\\ +
-**Tad tiks atvērta cilne, kurā katram budžeta periodam ir sava kolonna un kurā budžeta summu var sadalīt pa periodiem**:​ +
-{{ :​lv:​budzeta_periodi.png?​nolink |}} +
-• **Lai vienmērīgi sadalītu kādu no budžetā norādītajām summām pa periodiem**,​ ar peles labo taustiņu jāieklikšķina konkrētajā summā un no izvēlnes ​jāizvēlas ''​Izplatīties''​.\\ +
-{{ :​lv:​budzets_izplatities.png?​nolink |}} +
-\\ +
-//Attēlā ir redzams, ka pēc pogas Izplatīties nospiešanas kopējā grāmatvedības konta 7210 summa (120000 €) tika sadalīta pa 12 mēnešiem://​\\ +
-{{ :​lv:​budzets_izplatities_rezultats.png?​nolink |}} +
-• Savukārt ar peles labo taustiņu ieklikšķinot ​summā un no izvēlnes izvēloties ''​Pievienot summu'',​ tiks atvērts lodziņš, kurā varēs ierakstīt, par kādu summu palielināt visu periodu budžeta summu.\\ +
-• Ar peles labo taustiņu ieklikšķinot summā un no izvēlnes izvēloties ''​Izplatīt iepriekšējo sezonu'',​ summa tiks sadalīta, ņemot vērā iepriekšējā identiskā perioda datus.\\ +
-• Nepieciešamās summas lauciņos var arī ierakstīt.\\ +
-\\ +
-Kad summas ir korekti norādītas,​ tad var nospiest pogu ''​Taisīt budžetu''​.  +
-{{ :​lv:​taisit_budzetu.png?​nolink |}} +
-Tad par katru budžetā norādīto periodu tiks izveidots atsevišķs budžets. Visiem šādi izveidotiem budžetiem būs piešķirts vienāds tips (piemēram, visiem šajā piemērā izveidotajiem budžetiem tips ir 2019), un visi budžeti būs atrodami finanšu uzstādījumu sadaļā ''​Budžeti''​.\\+
  
-=====Finanšu budžeta salīdzināšana ar peļņas vai zaudējumu aprēķinu===== +=====PVN koda kartīte=====
-**Lai salīdzinātu budžetā norādītās summas ar faktiskajām,​ var izmantot finanšu sadaļā esošo atskaiti P/Z aprēķins.**\\+
  
-Šajā piemērā tiks parādīts, kā atskaitē P/Z aprēķins tiek salīdzināti faktiskie dati par periodu no 2017. gada 1. augusta līdz 2017. gada 31. augustam ar sistēmā izveidoto finanšu budžetu, kuram piešķirts tips B1.\\ +{{ :lv:pvn1.png?direct ​|}}
-\\ +
-• Vispirms **jāatver finanšu sadaļā esošā atskaite P/Z aprēķins.**\\ +
-• Pēc tam **lauciņos blakus tekstam ''​1. periods''​ jānorāda periods, par kuru nepieciešams iegūt datus**.\\{{ :​lv:​1periods.png?​nolink |}} +
-• **Pēc tam jānospiež poga ''​Salīdzināt''​**.\\ +
-{{ :​lv:​salidzinat.png?​nolink |}} +
-Pēc pogas ''​Salīdzināt''​ nospiešanas parādīsies lauciņš ar tekstu ''​4. periods''​.\\ +
-{{ :​lv:​4periods.png?​nolink |}} +
-• Pēc tam **no izvēlnes lodziņa, kurš atrodas lauciņā ''​4. periods'',​ jāizvēlas budžeta tips, kurš atbilst sistēmā izveidotajam finanšu budžetam, kurš tiks salīdzināts ar faktiskajiem datiem**.\\ +
-{{ :​lv:​4periodsb1.png?​nolink |}} +
-• Pēc tam lauciņos pie izvēlētā budžeta tipa jānorāda "​Directo"​ izveidotā finanšu budžeta periods, kurš tiks salīdzināts ar faktiskajiem datiem.\\ +
-{{ :​lv:​b1_periods.png?​nolink |}} +
-• Lauciņā ''​Atskaite''​ jānorāda, kādu peļņas vai zaudējumu aprēķina veidu nepieciešams attēlot atskaitē.\\ +
-{{ :​lv:​atskaite.png?​nolink |}} +
-• Ja pirms atskaites iegūšanas nepieciešams aizpildīt vēl kādus lauciņus, piemēram, jānorāda projekts, klients, piegādātājs,​ objekts utml., tad jāaizpilda nepieciešamie lauciņi.\\ +
-• Kad iepriekšminētā informācija ir norādīta, var spiest pogu ''​ATSKAITE''​. Tad tiks parādīta tabula ar faktiskajiem datiem, finanšu budžetā norādītajiem datiem un šo datu skaitliskās un procentuālās atšķirības.\\ +
-{{ :lv:pelnas_zaudejumu_aprekina_piemers.png?nolink ​|}} +
-\\+
  
-======Samaksas veida pielāgošana maksājumu importam un eksportam====== +  * **Kods** - kartītes numurs. Veidojot jaunu PVN koda kartīti, sistēma pēc kartītes saglabāšanas piešķirs tai nākamo brīvo numuru.\\ 
-**“Directo” izveidotos izejošos maksājumus var importēt internetbankā. Arī no internetbankas iegūtos maksājumu failus var importēt “Directo”** (jāpiebilst, ka dokumentā Bankas imports, kurā var importēt pilnu konta pārskatu, var importēt tikai ISO XML formāta failus).\\ +  * **Apraksts** - PVN koda nosaukums, kurš apraksta, kādai PVN likmei šis kods atbilst:!: Jāņem vērā, ka iegādes un realizācijas dokumentos jāizmanto atšķirīgi PVN kodi (pat ja PVN procentu likme ir vienāda).\\ 
-**Lai no “Directo” varētu iegūt internetbankā importējamos failus un varētu “Directo” importēt konta pārskatusir būt veiktai** “Directo” maksājuma dokumentā norādītā **maksājuma veida konfigurācijai**.\\ +  * **PVN %** - jānorāda PVN procentu likme. :?: PVN kodiemkuri tiek veidoti reversajiem PVN, šajā laukā ​ieraksta 0\\ 
- +  ​* **Pārdošanas PVN konts** - jāaizpilda realizācijas PVN kodiem 
-Lai to veiktu, jāatver finanšu uzstādījumu sadaļa ''​Samaksas veidi''​ un samaksas veidu sarakstā jāuzklikšķina uz konkrētajai internetbankai atbilstošā samaksas veida koda. (Ja konkrētais samaksas veids vēl nav izveidots, tad samaksas veidu sarakstā jānospiež poga ''​Pievienot jaunu''​.)\\ +  * **Pirkuma PVN konts** - jāaizpilda iepirkumu PVN kodiem 
-\\ +  ​* **Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts** - atsevišķs konts avansu PVN atsekošanai.\\ 
-Tad tiks atvērta samaksas veida kartīte.\\ +Kad dokumentā Ienākošie maksājumi tiek reģistrēts no klienta saņemtais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts** ir ienākošā maksājuma grāmatojuma debetā. Savukārt, kad realizācijas rēķinam tiek piesaistīts avanss, pie kura bija norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts** ir rēķina grāmatojuma kredītā.\\ 
- +  * **Pārd. PVN priekšapmaksas konts** - var būt tāds pats kā **rdošanas ​PVN konts**.\\ 
-**Samaksas veida kartītē ​norāda sekojošā informācija:**\\ +Kad dokumentā Ienākošie maksājumi tiek reģistrēts no klienta saņemtais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **PārdPVN priekšapmaksas konts** ir ienākošā ​maksājuma grāmatojuma kredī.\\ 
-• ''​Kods''​ – **maksājuma veida īsais nosaukums** (kodā ieteicams neiekļaut garumzīmes,​ mīkstinājuma zīmes un simbolus). ​Pēc samaksas veida kartītes saglabāšanas ​kods vairs nebūs maināms.\\ +  * **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** - atsevišķs konts iegādes avansu PVN atsekošanai.\\ 
-• ''​Komentārs''​ – lauciņš, kurā var norādīt ​ar samaksas veidu saistītu informācijuŠajā lauciņā parasti norāda bankas nosaukumu.\\ +Kad dokumentā Maksājumu uzdevumi tiek reģistrēts piegādātājam veiktais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** ir maksājumu uzdevuma grāmatojuma kredītā. Savukārt, kad ienākošajam rēķinam tiek piesaistīts avansspie kura bija norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē ​norādītais **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** ir rēķina grāmatojuma debetā.\\ 
-• ''​Konts''​ – **maksājuma ​veidam atbilstošais ​grāmatvedības konts**.\\ +  * **Pirkuma priekšapmaksas PVN konts** - var būt tāds pats kā **Pirkuma PVN konts**.\\ 
-• ''​Bankas konts''​.\\ +Kad dokumentā Maksājumu uzdevumi ​tiek reģistrēts piegādātājam veiktais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kodstad PVN koda kartītē norādītais **Pirkuma priekšapmaksas PVN konts** ir maksājumu uzdevuma dokumenta grāmatojuma debetā.\\ 
-• ''​Banka''​ – no izvēlnes lodziņa jāizvēlas ​**maksājuma veidam atbilstošā banka**.\\ +  * **Reversais PVN %** - reversā PVN likme (nedrīkst vienam un tam pašam kodam aizpildīt gan PVN %gan reversā PVN %) 
-Ja izvēlnes lodziņā nav norādīta nepieciešamā banka, tad ir jāizveido konkrētās bankas ​kartīte. Lai to izdarītu, jāatver finanšu uzstādījumu ​sadaļa ''​Bankas'',​ tajā jānospiež poga ''​Pievienot jaunu'',​ kartītē noteikti jānorāda kods (tam jāsakrīt ar bankas SWIFT kodu)bankas nosaukums un SWIFT kods, un pēc tam bankas ​kartītē ​jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ +  ​* ​**Reversā PVN D** - reversā PVN debeta konts (rēķinā
-• ''​Eksporta tips''​ – no izvēlnes lodziņa jāizvēlas internetbankas maksājumu importa tipsISO XML formāts “Directo” ​tiek apzīmēts kā ''​SEPA EST''​. Ja internetbanka atbalsta ISO XML formātu, tad kā eksporta tipu ir ieteicams ​norādīt ''​18 (SEPA EST)''​jo dokumentā Bankas imports var  importēt tikai ISO XML formāta failus (savukārt ienākošajos maksājumos var importēt arī citu formātu failus).\\ +  * **Reversā PVN K** - reversā PVN kredīta konts (rēķinā
- +  * **Proporcijas likme** - norāda ​procentos, piemēram, reprezentācijai 40auto 50 
-Kad samaksas veida kartītē ​ir norādīta nepieciešamā informācija, tā jāsaglabā - jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ +  * **Proporcijas ​izdevumu ​konts** - norāda ​atsevišķizdevumu ​kontu atlikušajai PVN proporcijas daļai, vai atstāj tukšu, tad atlikusī proporcijas daļa tiks pievienota tai pašā izdevumu kontā, kāds ir pirkuma rēķinā vai avansu ​norēķinā 
- +  * **Papildus info** - PVN deklarācijas pielikums, kurā jāatspoguļo darījumi ar šo PVN kodu (1.1 iekšzemes pirkumiem1.2 iepirkumiem no ES, 1.3 realizācijai iekšzemē vai 2 realizācijai uz ES, precīzāk skat[[http://​likumi.lv/​ta/​id/​254279-noteikumi-par-pievienotas-vertibas-nodokla-deklaracijam|noteikumos]] - var atzīmēt tikai vienu variantu!
-======Vidustransakcija====== +  * **DarTips 1_1** - norāda darījuma veids tad, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.1 
-Lai finanšu gada beigās noslēgtu grāmatvedības operāciju kontus“Directo” ir jāveic vidustransakcija.\\ +  * **DarTips 1_2** - jānorāda darījuma veids tadja pie papildus info ir izvēlēts 1.2 
-\\ +  * **DarTips 1_3** - norāda darījuma veids tad, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.3 
-**Pirms vidustransakcijas veikšanas noteikti jāpārliecinās, ka katra grāmatvedības konta kartītē ir norādīta pareiza konta klase – ienākumu kontiem kā klase ir jānorāda ​''​3 (Ienākums)''​bet izdevumu ​kontiem kā klase ir jānorāda ​''​4 (Izdevumi)''​.** (Finanšu kontu kartītes var apskatīt un rediģēt finanšu uzstādījumu sadaļā ''​Finansu konti''​).\\ +  * **TiekLimitēts** - jānorāda Nēja pielikumā ir atšifrē visi darījumi ar šo kodu
-\\ +
-Lai izveidotu vidustransakciju, ​jāatver finanšu iestatījumu sadaļa ''​Vidus Transakcijas''​ un tajā jānospiež poga ''​Pievienot jaunu''​. Tad tiks atvērts dokumentskurā var izveidot vidustransakciju.\\ +
-Vispirms ​ir jānorāda dokumenta numurs un datums. Kā dokumenta numura intervāls ir izvēlas finanšu intervālsbet kā datums jānorāda 01.01.2019 (ja slēdz 2018. gadu).\\ +
-\\ +
-Pēc tam dokuments ir saglabā.\\ +
-\\ +
-Kad dokuments ir saglabāts, pie teksta ''​Iekopēt konta klase'' ​ir izvēlas  ''​3 (Ienākums)''​ un pēc tam jānospiež poga ''​Bilances''​.\\ +
-{{ :​lv:​vt_ienakums.png?​nolink |}} +
- +
-Pēc tam pie teksta ''​Iekopēt konta klase''​ ir jāizvēlas  ''​4 (Izdevumi)''​ un pēc tam jānospiež poga ''​Bilances''​.\\ +
-{{ :​lv:​vt_izdevumi.png?​nolink&​ |}} +
- +
-Tad dokuments tiks aizpildīts ar kontu atlikumiem, un lauciņā ''​Bilance''​ būs redzama starpība (ienākumi vai izdevumi)kuru nepieciešams ierakstīt tai atbilstošajā kontā debeta vai kredīta pusē (tā jāieraksta jaunā rindiņā aiz visām "​Directo"​ aizpildītajām rindām).\\ +
- +
-Pēc korektas dokumenta aizpildīšanas to var saglabāt un pēc tam apstiprināt.\\+
lv/finanses.txt · Labota: 2022/12/21 13:05 , labojis lasma