Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:finanses

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju
lv:finanses [2018/11/20 10:32]
lasma
lv:finanses [2022/07/20 14:39]
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
-======Finanšu ​budžeti====== +======Finanšu ​uzstādījumi====== 
-=====Finanšu budžeta izveidošana===== +Finanšu uzstādījumus var atvērt, no galvenās izvēlnes ​dodoties uz galvenajā izvēlnē uzkliksķinot ​uz UZSTĀDĪJUMI → Finanšu uzstādījumi\\
-Lai izveidotu finanšu budžetu, jādodas uz finanšu uzstādījumu sadaļu ''​Budžeti''​ un jānospiež poga ''​Pievienot jaunu''​ vai arī taustiņš ''​F2''​. Tad tiks atvērta jauna finanšu budžeta kartīte.\\ +
-\\ +
-**Budžets jāaizpildalauciņos ''​Konts''​ norādot budžetā iekļaujamos grāmatvedības kontus un pie katra grāmatvedības konta ierakstot plānoto debeta vai kredīta summu.**\\ +
-Attēlā ir redzams budžeta aizpildīšanas piemērs:​\\ +
-{{ :​lv:​budzets2019.png?​nolink |}} +
-\\ +
-**Par budžeta aizpildīšanu**:​\\ +
-• Lauciņā ''​Numurs''​ jānorāda **finanšu intervāls**. Ja lauciņā tas nav norādīts automātiski,​ tad ar dubultklikšķi jāieklikšķina lauciņā ''​Numurs''​ un pēc tam no saraksta jāizvēlas nepieciešamais finanšu intervāls. \\ +
-• Lauciņā ''​Tips''​ ir jāieraksta **budžeta identifikators**,​ piemēram, “2019”.\\ +
-• Lauciņā ''​Datums''​ ir jāieraksta **budžeta perioda ​sākuma datums**.\\ +
-• Lauciņā ''​Apraksts''​ ir jāieraksta **budžeta nosaukums**,​ piemēram, “2019. gada budžets”.\\ +
-• **Ja viss budžets attiecas uz konkrētu objektu, projektu, klientu un/vai piegādātāju**,​ tad pirms grāmatvedības kontu aizpildīšanas rindas, kurā sākas ar vārdu ''​noklusējums'',​ lauciņos jānorāda objekts, projekts, klients un/vai piegādātājs,​ uz kuru attiecināms konkrētais budžets.\\ +
-{{ :​lv:​budzets_noklusejums.png?​nolink |}} +
-\\ +
-Lai aizpildītu budžeta rindas, var izmantot arī vairumievietošanu. Lai to izdarītu, jānospiež poga ''​Vairumievietošana''​ un jārīkojas atbilstoši zem teksta ''​PALĪDZĪBA''​ esošajai informācijai.\\ +
-\\ +
-**Budžetu ir iespējams sadalīt pa periodiem: nedēļām, mēnešiem vai kvartāliem**. Lai to izdarītu, budžets ir jāsaglabā un pēc tam jānospiež poga ''​Sadalīt budžetus''​.\\ +
-{{ :​lv:​sadalit_budzetus.png?​nolink |}} +
-Nospiežot pogu ''​Sadalīt budžetus'',​ tiks atvērta jauna cilne. Tajā no izvēlnes ​lodziņa, kurš atrodas pie teksta ''​Periods''​ var izvēlēties,​ vai sadalīt budžetu pa nedēļām, mēnešiem vai kvartāliem.\\ +
-\\ +
-Kā redzams attēlā, šajā piemērā budžets tiks sadalīts pa 12 mēnešiem (periodu (šajā piemērā – mēnešu) skaits redzams pie teksta ''​Laiki''​).\\ +
-{{ :​lv:​budzeta_sadalisana.png?​nolink |}} +
-Kad ir norādīts, kā nepieciešams sadalīt budžetu, jānospiež poga ''​Nosūtīt''​.\\ +
-\\ +
-**Pēc tam tiks atvērta cilne, kurā katram budžeta periodam ir sava kolonna un kurā budžeta summu var sadalīt pa periodiem**:​ +
-{{ :​lv:​budzeta_periodi.png?​nolink |}} +
-• **Lai vienmērīgi sadalītu kādu no budžetā norādītajām summām pa periodiem**,​ ar peles labo taustiņu jāieklikšķina konkrētajā summā un no izvēlnes jāizvēlas ''​Izplatīties''​.\\ +
-{{ :​lv:​budzets_izplatities.png?​nolink |}} +
-\\ +
-//Attēlā ir redzams, ka pēc pogas Izplatīties nospiešanas kopējā grāmatvedības konta 7210 summa (120000 €) tika sadalīta pa 12 mēnešiem://​\\ +
-{{ :​lv:​budzets_izplatities_rezultats.png?​nolink |}} +
-• Savukārt ar peles labo taustiņu ieklikšķinot ​summā un no izvēlnes izvēloties ''​Pievienot summu'',​ tiks atvērts lodziņš, kurā varēs ierakstīt, par kādu summu palielināt visu periodu budžeta summu.\\ +
-• Ar peles labo taustiņu ieklikšķinot summā un no izvēlnes izvēloties ''​Izplatīt iepriekšējo sezonu'',​ summa tiks sadalīta, ņemot vērā iepriekšējā identiskā perioda datus.\\ +
-• **Nepieciešamās summas lauciņos var arī ierakstīt**.\\ +
-\\ +
-Kad summas ir korekti norādītas,​ tad var nospiest pogu ''​Taisīt budžetu''​.  +
-{{ :​lv:​taisit_budzetu.png?​nolink |}} +
-Tad par katru budžetā norādīto periodu tiks izveidots atsevišķs budžets. Jāpiebilst,​ ka visiem šādi izveidotiem budžetiem tiek piešķirts vienāds tips (piemēram, visiem šajā piemērā izveidotajiem budžetiem tips ir 2019) un visi šie budžeti būs atrodami finanšu uzstādījumu sadaļā ''​Budžeti''​.\\+
  
-=====Finanšu budžeta salīdzināšana ar peļņas vai zaudējumu aprēķinu===== +=====PVN koda kartīte=====
-**Lai salīdzinātu budžetā norādītās summas ar faktiskajām,​ var izmantot finanšu sadaļā esošo atskaiti P/Z aprēķins.**\\+
  
-Šajā piemērā tiks parādīts, kā atskaitē P/Z aprēķins tiek salīdzināti faktiskie dati par periodu no 2017. gada 1. augusta līdz 2017. gada 31. augustam ar sistēmā izveidoto finanšu budžetu, kuram piešķirts tips B1.\\ +{{ :lv:pvn1.png?direct ​|}}
-\\ +
-• Vispirms **jāatver finanšu sadaļā esošā atskaite P/Z aprēķins.**\\ +
-• Pēc tam **lauciņos blakus tekstam ''​1. periods''​ jānorāda periods, par kuru nepieciešams iegūt datus** //(tā kā šajā piemērā tiek salīdzināti dati par periodu no 2017. gada 1. augusta līdz 2017. gada 31. augustam, tad lauciņos tiek norādīts, ka interesējošais periods ir 2017. gada augusts)//​.\\ +
-{{ :​lv:​1periods.png?​nolink |}} +
-• **Pēc tam jānospiež poga ''​Salīdzināt''​**.\\ +
-{{ :​lv:​salidzinat.png?​nolink |}} +
-Pēc pogas ''​Salīdzināt''​ nospiešanas parādīsies lauciņš ar tekstu ''​4. periods''​.\\ +
-{{ :​lv:​4periods.png?​nolink |}} +
-• Pēc tam **no izvēlnes lodziņa, kurš atrodas lauciņā ''​4. periods'',​ jāizvēlas budžeta tips, kurš atbilst sistēmā izveidotajam finanšu budžetam, kurš tiks salīdzināts ar faktiskajiem datiem**. (Šajā piemērā kā interesējošais budžeta tips tiek izvēlēts B1.)\\ +
-{{ :​lv:​4periodsb1.png?​nolink |}} +
-• Pēc tam lauciņos pie izvēlētā budžeta tipa jānorāda "​Directo"​ izveidotā finanšu budžeta periods, kurš tiks salīdzināts ar faktiskajiem datiem.\\ +
-{{ :​lv:​b1_periods.png?​nolink |}} +
-• Lauciņā ''​Atskaite''​ jānorāda, kādu peļņas vai zaudējumu aprēķina veidu nepieciešams attēlot atskaitē.\\ +
-{{ :​lv:​atskaite.png?​nolink |}} +
-• //Ja pirms atskaites iegūšanas nepieciešams aizpildīt vēl kādus lauciņus, piemēram, jānorāda projekts, klients, piegādātājs,​ objekts utml., tad jāaizpilda nepieciešamie lauciņi.//​\\ +
-• Kad iepriekšminētā informācija ir norādīta, var spiest pogu ''​ATSKAITE''​. Tad tiks parādīta tabula ar faktiskajiem datiem, finanšu budžetā norādītajiem datiem un šo datu skaitliskās un procentuālās atšķirības.\\ +
-{{ :lv:pelnas_zaudejumu_aprekina_piemers.png?nolink ​|}} +
-\\+
  
-======Samaksas veida konfigurēšana maksājumu importam un eksportam====== +  * **Kods** - kartītes numurs. Veidojot jaunu PVN koda kartīti, sistēma pēc kartītes saglabāšanas piešķirs tai nākamo brīvo numuru.\\ 
-**“Directo” izveidotos izejošos maksājumus var importēt internetbankā. Arī no internetbankas iegūtos maksājumu failus var importēt “Directo”** (jāpiebilst, ka dokumentā Bankas imports, kurā var importēt pilnu konta pārskatu, var importēt tikai ISO XML formāta failus).\\ +  * **Apraksts** - PVN koda nosaukums, kurš apraksta, kādai PVN likmei šis kods atbilst:!: Jāņem vērā, ka iegādes un realizācijas dokumentos jāizmanto atšķirīgi PVN kodi (pat ja PVN procentu likme ir vienāda).\\ 
-**Lai no “Directo” varētu iegūt internetbankā importējamos failus un varētu “Directo” importēt konta pārskatus, ir jābūt veiktai “Directo”** maksājuma dokumentā (piemēramalgu maksājumā vai maksājuma uzdevumā) norādītā **maksājuma veida konfigurācijai**.\\ +  * **PVN %** - jānorāda PVN procentu likme. :?: PVN kodiemkuri tiek veidoti reversajiem PVN, šajā laukā jāieraksta 0\\ 
- +  * **Pārdošanas PVN konts** - jāaizpilda realizācijas PVN kodiem 
-Lai to veiktu, jādodas uz finanšu uzstādījumu sadaļu ''​Samaksas veid''​ un samaksas veidu sarakstā jāuzklikšķina uz konkrētajai internetbankai atbilstošā samaksas veida koda(Savukārt, ​ja samaksas veids vēl nav izveidotstad samaksas veidu sarakstā jānospiež poga ''​Pievienot jaunu''​.)\\ +  ​* **Pirkuma PVN konts** - jāaizpilda iepirkumu PVN kodiem 
-Tad tiks atvērta samaksas veida kartīte.\\ +  * **Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts** - atsevišķs konts avansu PVN atsekošanai.\\ 
- +Kad dokumentā Ienākošie maksājumi tiek reģistrēts no klienta saņemtais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts** ir ienākošā maksājuma grāmatojuma debetā. Savukārt, ​kad realizācijas rēķinam tiek piesaistīts avansspie kura bija norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts** ir rēķina grāmatojuma kredītā.\\ 
-**Samaksas veida kartītē ​norāda sekojošā informācija:​**\\ +  * **Pārd. PVN priekšapmaksas konts** - var būt tāds pats kā **rdošanas ​PVN konts**.\\ 
-• ''​Kods''​ – **maksājuma veida īsais nosaukums** (kodā ieteicams neiekļaut garumzīmes,​ mīkstinājuma zīmes un simbolus). ​Pēc samaksas veida kartītes saglabāšanas ​samaksas veida kods vairs nebūs maināms.\\ +Kad dokumentā Ienākošie maksājumi tiek reģistrēts no klienta saņemtais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kodstad PVN koda kartītē ​norādītais ​**PārdPVN priekšapmaksas konts** ir ienākošā ​maksājuma grāmatojuma kredī.\\ 
-• ''​Komentārs''​ – informatīvs lauciņš, kurā var norādīt informācijukura apraksta maksājuma veidu. **Šajā lauciņā parasti ​norāda bankas nosaukumu**.\\ +  * **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** - atsevišķs konts iegādes avansu PVN atsekošanai.\\ 
-• ''​Konts''​ – **maksājuma ​veidam atbilstošais ​grāmatvedības konts**.\\ +Kad dokumentā Maksājumu uzdevumi tiek reģistrēts piegādātājam veiktais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** ir maksājumu uzdevuma grāmatojuma kredītā. Savukārt, kad ienākošajam rēķinam tiek piesaistīts avansspie kura bija norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē ​norādītais **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** ir rēķina grāmatojuma debetā.\\ 
-• ''​Bankas konts''​.\\ +  * **Pirkuma priekšapmaksas PVN konts** - var būt tāds pats kā **Pirkuma PVN konts**.\\ 
-• ''​Banka''​ – no izvēlnes lodziņa jāizvēlas ​**maksājuma veidam atbilstošā banka**.\\ +Kad dokumentā Maksājumu uzdevumi ​tiek reģistrēts piegādātājam veiktais avanss ​un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē ​norādītais **Pirkuma priekšapmaksas PVN konts** ir maksājumu uzdevuma dokumenta grāmatojuma debetā.\\ 
-Ja izvēlnes lodziņā nav norādīta nepieciešamā banka, tad ir jāizveido konkrētajai bankai atbilstoša bankas ​kartīte. Lai to izdarītu, jādodas uz finanšu uzstādījumu ​sadaļu ''​Bankas'',​ jānospiež poga ''​Pievienot jaunu'',​ jāaizpilda bankas kartīte (tajā noteikti jānorāda kods (tam jāsakrīt ar bankas SWIFT kodu)bankas nosaukums un SWIFT kods) un pēc tam bankas ​kartītē ​jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ +  * **Reversais PVN %** - reversā PVN likme (nedrīkst vienam un tam pašam kodam aizpildīgan PVN %, gan reversā PVN %) 
-• ''​Eksporta tips''​ – no izvēlnes lodziņa jāizvēlas internetbankas maksājumu importa tipsVisbiežāk internetbankātiek atbalstīts ISO XML (“Directo” tas tiek apzīmēts kā ''​SEPA EST''​) ​un FiDAViSta formāts. **Ja internetbanka atbalsta arī ISO XML formātu, tad pie ''​EKSPORTA TIPS''​ ir ieteicams ​norādīt ''​18 (SEPA EST)''​**, jo dokumentā Bankas imports var  importēt tikai ISO XML formāta failus (savukārt ienākošajos maksājumos var importēt arī failus, kuri ir citā formātā).\\ +  * **Reversā PVN D** reversā PVN debeta konts (rēķinā) 
- +  * **Reversā PVN K** - reversā PVN kredīta konts (rēķinā
-Kad samaksas veida kartītē ir norādīta nepieciešamā informācija, ​tā jāsaglabā - jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ +  * **Proporcijas likme** - norāda ​procentos, piemēram, reprezentācijai 40auto 50 
- +  * **Proporcijas ​izdevumu ​konts** - norāda ​atsevišķizdevumu ​kontu atlikušajai PVN proporcijas daļaivai atstāj tukšu, tad atlikusī proporcijas daļtiks pievienota tai pašā izdevumu kontākāds ir pirkuma rēķinā vai avansu ​norēķinā 
-======Vidustransakcija====== +  * **Papildus info** - PVN deklarācijas pielikums, kurā jāatspoguļo darījumi ar šo PVN kodu (1.1 iekšzemes pirkumiem, 1.2 iepirkumiem no ES, 1.3 realizācijai iekšzemē vai 2 realizācijai uz ESprecīzāskat. [[http://​likumi.lv/​ta/​id/​254279-noteikumi-par-pievienotas-vertibas-nodokla-deklaracijam|noteikumos]] - var atzīmēt tikai vienu variantu!) 
-Lai finanšu gada beigās noslēgtu grāmatvedības operāciju kontus, “Directo” ir jāveic vidustransakcija.\\ +  * **DarTips 1_1** - jānorāda ​darījuma veids tad, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.1 
-\\ +  * **DarTips 1_2** - norāda darījuma veids tadja pie papildus info ir izvēlēts 1.2 
-**Pirms vidustransakcijas veikšanas noteikti jāpārliecinās, ka katra grāmatvedības konta kartītē ir norādīta pareiza konta klase – ienākumu kontiem kā klase ir jānorāda ​''​3 (Ienākums)''​bet izdevumu ​kontiem kā klase ir jānorāda ​''​4 (Izdevumi)''​.** (Finanšu kontu kartītes var apskatīt un rediģēt finanšu uzstādījumu sadaļā ''​Finansu konti''​).\\ +  * **DarTips 1_3** - norāda darījuma veids tad, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.3 
-\\ +  * **TiekLimitēts** - jānorāda Nēja pielikumā ir atšifrē visi darījumi ar šo kodu
-Lai izveidotu vidustransakcijujādodas uz finanšu iestatījumu sadaļu ''​Vidus Transakcijas''​ un jānospiež poga ''​Pievienot jaunu''​. Tad tiks atvērts dokumentskurā var izveidot vidustransakciju.\\ +
-Vispirms ​ir jānorāda dokumenta numurs un datums. Kā dokumenta numura intervāls ir izvēlas finanšu intervālsbet kā datums ​jānorāda ​01.01.2019 (ja slēdz 2018gadu).\\ +
-{{ :​lv:​vt_nd.png?​nolink |}} +
- +
-Pēc tam dokuments ir saglabā.\\ +
-{{ :​lv:​vt_saglabat.png?​nolink |}} +
- +
-Kad dokuments ir saglabāts, pie teksta ''​Iekopēt konta klase'' ​ir izvēlas  ''​3 (Ienākums)''​ un pēc tam nospiež poga ''​Bilances''​.\\ +
-{{ :​lv:​vt_ienakums.png?​nolink |}} +
- +
-Pēc tam pie teksta ''​Iekopēt konta klase'' ​ir izvēlas  ''​4 (Izdevumi)''​ un pēc tam jānospiež poga ''​Bilances''​.\\ +
-{{ :​lv:​vt_izdevumi.png?​nolink |}} +
- +
-Tad dokuments tiks aizpildīts ar kontu atlikumiem un lauciņā ''​Bilance''​ būs redzama starpība (ienākumi vai izdevumi)kuru nepieciešams ierakstīt tai atbilstošajā kontā debeta vai kredīta pusē (tā jāieraksta jaunā rindiņā aiz visām "​Directo"​ aizpildītajām rindām).\\ +
- +
-Pēc korektas dokumenta aizpildīšanas to var saglabāt un pēc tam apstiprināt.\\+
lv/finanses.txt · Labota: 2022/12/21 13:05 , labojis lasma