Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:finanses

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju
lv:finanses [2018/08/20 12:48]
lasma
lv:finanses [2022/07/20 14:39]
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
-======Finanšu ​budžeti====== +======Finanšu ​uzstādījumi====== 
-=====Finanšu ​budžeta izveidošana===== +Finanšu uzstādījumus var atvērt, no galvenās izvēlnes ​dodoties uz galvenajā izvēlnē uzkliksķinot ​uz UZSTĀDĪJUMI → Finanšu uzstādījumi\\
-**Lai izveidotu finanšu budžetu, jādodas uz Finansu ​uzstādījumu sadaļu “Budžeti” un jānospiež poga //Pievienot jaunu//**. Tad tiks atvērta budžeta kartīte.\\ +
-\\ +
-**Attēlā ir redzams budžeta aizpildīšanas piemērs:​**\\ +
-{{ :​lv:​budzets2019.png?​nolink |}} +
-\\ +
-**Budžetā esošo lauciņu nozīme un budžeta aizpildīšanas principi**:​\\ +
-• Ja lauciņā //Numurs// automātiski nav norādīts finanšu intervālstad ar dubultklikšķi jāieklikšķina lauciņā //Numurs// un pēc tam no saraksta jāizvēlas nepieciešamais finanšu intervāls. \\ +
-• Lauciņā //Tips// ir jāieraksta budžeta identifikators,​ piemēram, “2019”.\\ +
-• Lauciņā //Datums// ir jāieraksta **budžeta perioda ​sākuma datums**.\\ +
-• Lauciņā //​Apraksts//​ ir jāieraksta **budžeta nosaukums**,​ piemēram, “2019. gada budžets”.\\ +
-• **Ja viss budžets attiecas uz konkrētu objektu, projektu, klientu un/vai piegādātāju**,​ tad pirms grāmatvedības kontu aizpildīšanas rindas, kura sākas ar vārdu “noklusējums”,​ lauciņos //​(sk.attēlu)//​ jānorāda objekts, projekts, klients un/vai piegādātājs,​ uz kuru attiecināms konkrētais budžets.\\ +
-{{ :​lv:​budzets_noklusejums.png?​nolink |}} +
-• **Budžets jāaizpilda,​ lauciņos //Konts// norādot budžetā iekļaujamos grāmatvedības kontus un pretī katram grāmatvedības kontam ierakstot plānoto debeta vai kredīta summu.**\\ +
-//Lai aizpildītu rindas, var izmantot arī vairumievietošanu. Lai to izdarītu, jānospiež poga “Vairumievietošana” un jārīkojas atbilstoši instrukcijai,​ kas pieejama zem teksta “PALĪDZĪBA”//​.\\ +
-\\ +
-**Budžetu ir iespējams sadalīt pa periodiem: nedēļām, mēnešiem vai kvartāliem**. Lai to izdarītu, budžets ir jāsaglabā un pēc tam jānospiež poga //Sadalīt budžetus (sk.attēlu)//​.\\ +
-{{ :​lv:​sadalit_budzetus.png?​nolink |}} +
-Nospiežot pogu //Sadalīt budžetus//,​ tiks atvērta cilne. No izvēlnes ​lodziņa, kurš atrodas pretī tekstam //Periods// var izvēlēties,​ vai sadalīt budžetu pa nedēļām, mēnešiem vai kvartāliem.\\ +
-Kā redzams attēlā, šajā piemērā budžets tiks sadalīts pa 12 mēnešiem //(periodu (šajā piemērā – mēnešu) skaits redzams pretī tekstam “Laiki”)//​.\\ +
-{{ :​lv:​budzeta_sadalisana.png?​nolink |}} +
-Kad ir norādīts, kā nepieciešams sadalīt budžetu, jānospiež poga //​Nosūtīt//​.\\ +
-\\ +
-Pēc tam tiks atvērta šāda cilne: +
-{{ :​lv:​budzeta_periodi.png?​nolink |}} +
-• **Lai vienmērīgi sadalītu kādu no budžetā norādītajām summām pa periodiem**,​ ar peles labo taustiņu jāieklikšķina konkrētajā summā un no izvēlnes jāizvēlas //​Izplatīties (sk.attēlu)//​.\\ +
-{{ :​lv:​budzets_izplatities.png?​nolink |}} +
-\\ +
-//Attēlā ir redzams, ka pēc pogas Izplatīties nospiešanas kopējā grāmatvedības konta 7210 summa (120000 €) tika sadalīta pa 12 mēnešiem://​\\ +
-{{ :​lv:​budzets_izplatities_rezultats.png?​nolink |}} +
-• Savukārt ar peles labo taustiņu ieklikšķinot ​summā un no izvēlnes izvēloties “Pievienot summu”, tiks atvērts lodziņš, kurā varēs ierakstīt, par kādu summu palielināt visu periodu budžeta summu.\\ +
-• Ar peles labo taustiņu ieklikšķinot summā un no izvēlnes izvēloties “Izplatīt iepriekšējo sezonu”, summa tiks sadalīta, ņemot vērā iepriekšējā identiskā perioda datus.\\ +
-• **Nepieciešamās summas lauciņos var arī ierakstīt** //​(piemēram,​ ja ir zināms, ka kādā konkrētā periodā summa būs mazāka vai lielāka nekā pārējos periodos)//​.\\ +
-\\ +
-Kad summas ir korekti norādītas,​ tad var nospiest pogu //Taisīt budžetu (sk.attēlu)//​.  +
-{{ :​lv:​taisit_budzetu.png?​nolink |}} +
-Tad par katru budžetā norādīto periodu tiks izveidots atsevišķs budžets. Jāpiebilst,​ ka visiem šādi izveidotiem budžetiem tiek piešķirts vienāds tips //​(piemēram,​ visiem šajā piemērā izveidotajiem budžetiem tips ir 2019)// un sistēmā visi šie budžeti būs atrodami ​Finanšu uzstādījumu sadaļā //​Budžeti//​.\\+
  
-=====Finanšu budžeta salīdzināšana ar peļņas vai zaudējumu aprēķinu===== +=====PVN koda kartīte=====
-**Lai salīdzinātu budžetā norādītās summas ar faktiskajām,​ var izmantot finanšu sadaļā esošo atskaiti P/Z aprēķins.**\\+
  
-//Šajā piemērā tiks parādīts, kā atskaitē P/Z aprēķins tiek salīdzināti faktiskie dati par periodu no 2017. gada 1. augusta līdz 2017. gada 31. augustam ar sistēmā izveidoto finanšu budžetu, kuram piešķirts tips B1.//\\ +{{ :lv:pvn1.png?direct ​|}}
-\\ +
-• Vispirms **jāatver finanšu sadaļā esošā atskaite P/Z aprēķins.**\\ +
-• Pēc tam **lauciņos blakus tekstam //1. periods// jāieraksta periods, par kuru nepieciešams iegūt datus** //(tā kā šajā piemērā tiek salīdzināti dati par periodu no 2017. gada 1. augusta līdz 2017. gada 31. augustam, tad lauciņos tiek norādīts, ka interesējošais periods ir 2017. gada augusts)//​.\\ +
-{{ :​lv:​1periods.png?​nolink |}} +
-• **Pēc tam jānospiež poga Salīdzināt** //(sk. attēlu)//​.\\ +
-{{ :​lv:​salidzinat.png?​nolink |}} +
-Pēc pogas //​Salīdzināt//​ nospiešanas parādīsies lauciņš ar tekstu //4. periods (sk. attēlu)//​.\\ +
-{{ :​lv:​4periods.png?​nolink |}} +
-• Pēc tam **no izvēlnes lodziņa, kurš atrodas lauciņā //4. periods// jāizvēlas budžeta tips, kurš atbilst sistēmā izveidotajam finanšu budžetam, kurš tiks salīdzināts ar faktiskajiem datiem**. //Šajā piemērā kā interesējošais budžeta tips tiek izvēlēts B1//.\\ +
-{{ :​lv:​4periodsb1.png?​nolink |}} +
-• Pēc tam lauciņos pie izvēlētā budžeta tipa jānorāda sistēmā izveidotā finanšu budžeta periods, kurš tiks salīdzināts ar faktiskajiem datiem.\\ +
-{{ :​lv:​b1_periods.png?​nolink |}} +
-• Lauciņā //​Atskaite//​ jānorāda, kādu peļņas vai zaudējumu aprēķina veidu nepieciešams attēlot atskaitē. ​ //(sk. attēlu)//​\\ +
-{{ :​lv:​atskaite.png?​nolink |}} +
-• //Ja pirms atskaites iegūšanas nepieciešams aizpildīt vēl kādus lauciņus, piemēram, jānorāda projekts, klients, piegādātājs,​ objekts utml., tad jāaizpilda nepieciešamie lauciņi.//​\\ +
-• Kad iepriekšminētā informācija ir norādīta, var spiest pogu //​ATSKAITE//​. Tad tiks parādīta tabula ar faktiskajiem datiem, finanšu budžetā norādītajiem datiem un šo datu skaitliskās un procentuālās atšķirības. //(sk. attēlu)//​\\ +
-{{ :lv:pelnas_zaudejumu_aprekina_piemers.png?nolink ​|}} +
-\\+
  
-======Samaksas veida konfigurēšana maksājumu importam un eksportam====== +  ​* **Kods** - kartītes numursVeidojot jaunu PVN koda kartītisistēma c kartītes saglabāšanas piešķirs tai nākamo brīvo numuru.\\ 
-**“Directo” izveidotos izejošos maksājumus var importēt internetbankāArī no internetbankas iegūtos maksājumu failus var importēt “Directo”** //(taču jāpiebilstka dokumentā Bank Statements, kurā var importēt pilnu konta pārskatu, var importēt tikai ISO XML formāta failus)//. **Lai no “Directo” varētu iegūt internetbankā importējamos failus un varētu veikt failu importu “Directo”,​ ir jābūt veiktai “Directo”** maksājuma dokumentā (piemēram, algu maksājumā vai maksājuma uzdevumā) norādītā ​**maksājuma veida konfigurācijai**.\\ +  ​* **Apraksts** - PVN koda nosaukumskurš apraksta, kādai PVN likmei ​šis kods atbilst. :!: Jāņem vērā, ka iegādes un realizācijas dokumentos ​izmanto atšķirīgi PVN kodi (pat ja PVN procentu likme ir vienāda).\\ 
- +  * **PVN %** jānorāda ​PVN procentu likme. :?: PVN kodiem, kuri tiek veidoti reversajiem PVN, šajā laukā jāieraksta 0\\ 
-Lai to izdarītujādodas uz Finanšu uzstādījumu sadaļu “Samaksas veidi” un samaksas veidu sarakstā jāuzspiež uz nepieciešamā, konkrētajai internetbankai atbilstošā, samaksas veida koda. //(Ja samaksas veids vēl nav izveidots, tad dodas uz Finanšu uzstādījumu sadaļu “Samaksas veidi” un jānospiež poga “Pievienot jaunu”.)//\\ +  * **Pārdošanas ​PVN konts** - jāaizpilda realizācijas PVN kodiem 
-Tad tiks atvērta samaksas veida kartīte.\\ +  * **Pirkuma PVN konts** - jāaizpilda iepirkumu PVN kodiem 
- +  ​* **Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts** - atsevišķs ​konts avansu PVN atsekošanai.\\ 
-**Samaksas veida kartītē ​jānorāda ​sekojošā informācija:**\\ +Kad dokumentā Ienākošie maksājumi tiek reģistrēts no klienta saņemtais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts** ir ienākošā maksājuma grāmatojuma debetā. Savukārt, kad realizācijas rēķinam tiek piesaistīts avansspie kura bija norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē ​norādītais **Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts** ir rēķina grāmatojuma kredītā.\\ 
-**Kods – maksājuma veida īsais nosaukums** (kodā ieteicams neiekļaut garumzīmes,​ mīkstinājuma zīmes un simbolus). ​Pēc samaksas veida kartītes saglabāšanas ​samaksas veida kods vairs nebūs maināms.\\ +  * **Pārd. PVN priekšapmaksas konts** - var būt tāds pats kā **Pārdošanas PVN konts**.\\ 
-**Komentārs** – šis ir informatīvs lauciņš, kurā var norādīt maksājuma veida nosaukumu vai citu informāciju,​ kura apraksta maksājuma veidu. ​**Šajā lauciņā parasti norāda bankas nosaukumu**.\\ +Kad dokumentā Ienākošie maksājumi ​tiek reģistrēts no klienta saņemtais avanss ​un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pārd. PVN priekšapmaksas konts** ir ienākošā maksājuma grāmatojuma kredītā.\\ 
-**Konts – maksājuma veidam atbilstošais grāmatvedības konts**.\\ +  * **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** - atsevišķkonts iegādes avansu PVN atsekošanai.\\ 
-• **Bankas ​konts**.\\ +Kad dokumentā Maksājumu uzdevumi tiek reģistrēts piegādājam veiktais avanss un pie avansa tiek norādīts ​PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** ir maksājumu uzdevuma grāmatojuma kredītā. Savukārt, kad ienākošajam rēķinam tiek piesaistīts avanss, pie kura bija norādīts ​PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais ​**Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** ir rēķina grāmatojuma debetā.\\ 
-• **Banka** – no izvēlnes lodziņa jāizvēlas maksājuma veidam atbilstošā banka.\\ +  * **Pirkuma priekšapmaksas PVN konts** - var būt tāds pats kā **Pirkuma PVN konts**.\\ 
-//Ja izvēlnes lodziņā nav norādīta nepieciešamā banka, tad ir jāizveido konkrētajai bankai atbilstoša bankas ​kartīte. Lai to izdarītu, jādodas uz Finanšu uzstādījumu sadaļu “Bankas”,​ jānospiež poga “Pievienot jaunu”, jāaizpilda bankas kartīte (tajā noteikti jānorāda kods (tam jāsakrīt ar bankas SWIFT kodu)bankas nosaukums un SWIFT kods) un pēc tam bankas ​kartītē ​jānospiež poga “Saglabāt.//\\ +Kad dokumentā Maksājumu uzdevumi tiek reģistrēts piegādātājam veiktais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kodstad PVN koda kartītē ​norādītais **Pirkuma priekšapmaksas PVN konts** ir maksājumu uzdevuma dokumenta ​grāmatojuma debetā.\\ 
-**Eksporta tips** – no izvēlnes lodziņa jāizvēlas internetbankas atbalstītais maksājumu importa tipsVisbiežāk internetbankātiek atbalstīts ISO XML (“Directo” tas tiek apzīmēts kā “SEPA EST”) ​un FiDAViSta formāts. **Ja internetbanka atbalsta arī ISO XML formātu, tad pretī “EKSPORTA TIPS” ir ieteicams ​norādīt “18 (SEPA EST)”**, jo dokumentā “Bank Statements” var  importēt tikai ISO XML formāta failus (savukārt ​ienākošajos maksājumos var importēt arī failus, kuri ir citā formā).\\ +  * **Reversais PVN %** - reversā PVN likme (nedrīkst vienam un tam pašam kodam aizpildīt gan PVN %gan reversā PVN %) 
-**Maksājumu eksporta grupēšana** – šis iestatījums nosaka, kādi būno “Directo” ​iegūtie faili, kurus varēs importēt internetbankā. //Ja tiks norādīts ​“Jā”, tad visi ar vienu piegādātāju saistītie maksājumi tiks apvienoti vienā rindiņā. Ja tiks norādīts ​“Nē”, tad katrs ar konkrētu piegādātāju saistītais ​ieraksts būs atsevišķā ​rindiņā//.\\ +  * **Reversā PVN D** - reversā PVN debeta konts (rēķinā
- +  * **Reversā PVN K** - reversā PVN kredīta konts (rēķinā
-Kad samaksas veida kartītē ir norādīta nepieciešamā informācija, tā jāsaglabā. Lai to izdarītusamaksas veida kartītē ​jānospiež poga “Saglabāt”.\\ +  * **Proporcijas likme** - norāda ​procentos, piemēram, reprezentācijai 40auto 50 
- +  * **Proporcijas ​izdevumu ​konts** - norāda ​atsevišķu izdevumu ​kontu atlikušajai PVN proporcijas daļai, vai atstāj tukšu, tad atlikusī proporcijas daļa tiks pievienota tai pašā izdevumu kontā, kāds ir pirkuma rēķinā vai avansu ​norēķinā 
- +  * **Papildus info** - PVN deklarācijas pielikums, kurā jāatspoguļo darījumi ar šo PVN kodu (1.1 iekšzemes pirkumiem1.2 iepirkumiem no ES, 1.3 realizācijai iekšzemē vai 2 realizācijai uz ES, precīzāk skat[[http://likumi.lv/ta/id/​254279-noteikumi-par-pievienotas-vertibas-nodokla-deklaracijam|noteikumos]] - var atzīmēt tikai vienu variantu!) 
- +  * **DarTips 1_1** - norāda darījuma veids tad, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.1 
-======Vidustransakcija====== +  * **DarTips 1_2** - jānorāda darījuma veids tad, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.2 
-Lai finanšu gada beigās noslēgtu ​grāmatvedības operāciju kontus, “Directo” ir jāveic vidustransakcija.\\ +  * **DarTips 1_3** - jānorāda darījuma veids tad, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.3 
-\\ +  * **TiekLimitēts** - norāda Nēja pielikumā ir jāatšifrē visi darījumi ar šo kodu
-**Lai vidustransakcijā grāmatvedības konti tiktu ielasīti pareizi,  ​finansu kontu kartiņās jābūt norādītai pareizai kontu klasei – ienākumu kontiem kā klase ir jānorāda ​“3 (Ienākums)”bet izdevumu ​kontiem kā klase ir jānorāda ​“4 (Izdevumi)”.** //​Finansu ​kontu kartiņas var apskatīt un rediģēt Finanšu uzstādījumu sadaļā “Finansu konti”//​.\\ +
-\\ +
-Vidustransakciju var veikt Finanšu iestatījumu sadaļā //Vidus Transakcijas//​.\\ +
-Lai to izdarītu, ir jānospiež poga “Pievienot jaunu”. Tad atvērsies dokumentskurā varēs veikt vidustransakciju.\\ +
-Vispirms ir jānorāda dokumenta numurs un datums. Kā dokumenta numura intervāls ir izvēlas finanšu intervālsbet kā datums jānorāda 01.01.2019 //(ja slēdz 2018gadu)//.\\ +
-{{ :​lv:​vt_nd.png?​nolink ​|}} +
- +
-Pēc tam dokuments ir saglabā.\\ +
-{{ :​lv:​vt_saglabat.png?​nolink |}} +
- +
-Kad dokuments ir saglabāts, dokumentā pretī tekstam “Iekopēt konta klase” ​ir izvēlas  “3 (Ienākums)” un pēc tam jānospiež poga “Bilances”.\\ +
-{{ :​lv:​vt_ienakums.png?​nolink |}} +
- +
-Pēc tam dokumentā pretī tekstam “Iekopēt konta klase” ​ir izvēlas  “4 (Izdevumi)” un pēc tam jānospiež poga “Bilances”.\\ +
-{{ :​lv:​vt_izdevumi.png?​nolink |}} +
- +
-//Tādējādi dokuments tiks aizpildīts ar kontu atlikumiem//​ un lauciņā “Bilance” būs redzama starpība (ienākumi vai izdevumi)kuru nepieciešams ierakstīt tai atbilstošajā kontā debeta vai kredīta pusē //​(ierakstot to jaunā rindā pēc visām sistēmas aizpildītajām rindām)//​.\\ +
- +
-Pēc korektas dokumenta aizpildīšanas to var saglabāt un pēc tam apstiprināt.\\+
lv/finanses.txt · Labota: 2022/12/21 13:05 , labojis lasma