Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:fin_valjamaks

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Nākamā versija
Iepriekšējā versija
lv:fin_valjamaks [2018/12/12 13:45]
lasma izveidots
lv:fin_valjamaks [2022/12/27 15:24] (patlaban)
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
-=====Dokumenta izveidošana===== +======Izmaksas avansa norēķinu personām====== 
-Visbiežāk dokuments ​ ''​Izmaksas av. nor. pers.'' ​avansa norēķinu ​izmaksāšanai tiek izveidots vienā no šiem veidiem:\\ +Avansa norēķinu personām veiktos maksājumus reģistrē dokumentā Izmaksas av. nor. pers.\\ 
-• Atverot kolonnā ''​FINANSES''​ esošo dokumentu sarakstu ''​Izmaksas avnor. pers.''​ un tajā nospiežot pogu ''​Pievienot jaunu''​.\\ +=====Maksājuma ​avansa norēķinu ​personām izveidošana===== 
-• Izveidojot dokumentu no saistītā avansa norēķina. Lai to izdarītu, ​jāatver kolonnā ''​FINANSES''​ esošais dokumentu saraksts ''​Avansa norēķini''​ un tajā jāatver saistītais avansa norēķins. Pēc tam avansa norēķinā jānospiež poga ''​Izmaksas av. nor. pers.''​\\ +Maksājumu avansa norēķinu personām var izveidot dažādos veidos:\\ 
-{{ :lv:izmaksas_avansa_nor_pers.png?nolink ​|}} +\\ 
-=====Dokumenta ​aizpildīšana===== +1) Ja maksājums jau ir veikts, bet vēl nav ievadīts sistēmā, tad to var izveidot, dokumentā Bankas imports importējot konta pārskatuApraksts pieejams [[lv:​fin_valjavote|šeit.]]\\ 
-Dokumenta **galvenē** jāaizpilda ​sekojošie lauciņi:\\ + 
-{{ :lv:izmaksas_1.png?nolink |}} +2) No saistītā avansa norēķina. Lai to izdarītu, jāatver saistītais avansa norēķins ​un tajā jānospiež poga ''​Izmaksas av. nor. pers.''​\\ 
-''​Numurs'' ​– jānorāda intervāls, ​kurš noteiks ​dokumentam piešķiramo numuru.\\ +{{ :lv:poga_avansa_norekina_maksajuma_izveidosanai.png?direct ​|}} 
-''​Datums''​.\\ + 
-''​Maksājuma veids''​ – jānorāda maksājuma veida kods.\\ +3) Galvenajā izvēlnē dodoties uz kolonnu FINANSES → DOKUMENTI → Izmaksas av. nor. pers. → nospiežot pogu ''​Pievienot jaunu''​.\\ 
-Lai maksājumu varētu ​importēinternetbankā, ​maksājuma veida kartītē jābūt norādītam bankas konta numurambankai un eksporta tipam.\\ +\\ 
-Ja jānorādaka viss maksājums ir saistīts ar kādu projektu, tad dokumenta galvenes lauciņā ''​Projekts''​ jānorāda projekta kods.\\ +Tad tiks atvērts dokuments, kurš jāaizpilda.\\ 
-• Savukārt, ja norāda, ka viss maksājums ​ir saistīts ar kādu objektu, tad dokumenta ​galvenes ​lauciņā ''​Objekts'' ​jānorāda ​objekta ​kods.\\ +=====Maksājuma avansa norēķinu personām ​aizpildīšana===== 
-Ja ar objektu ir saistītas tikai kādas dokumenta rindiņas, tad objekta kods jānorāda ​nevis dokumenta galvenē, bet gan ar objektu ​saistītajās dokumenta rindās.\\+Dokumenta **galvenē** jāaizpilda ​lauki:\\ 
 +{{ :lv:expense_due_header.png?nolink |}} 
 +**Numurs** – jānorāda intervāls, ​no kura dokumentam ​piešķir numurs.\\ 
 +**Datums** - maksājuma veikšanas datums.\\ 
 +**Maksājuma veids**, kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, no kura tiks/tika veikts maksājums.\\ 
 +• Laukā **Komentārs** var norādīt ar maksājumu saistītu komentāru. Pēc dokumenta iegrāmatošanas tas nonāks grāmatojuma aprakstā.\\ 
 +:?: Ja no dokumenta tiks iegūts ​maksājuma fails importēšanai ​internetbankā, ​tad dokumenta komentārā norādītais teksts nonāks maksājuma detaļās tām rindāmkurās nav aizpildīts lauks **Apraksts**. Ja kādā dokumenta rindā būs aizpildīts lauks **Apraksts**tad maksājuma failā tai rindai maksājuma detaļās nonāks teksts, kurš norādīts laukā **Apraksts**. Ja dokumenta rindās būs aizpildīts lauks **Apraksts**, tad, iegrāmatojot dokumentu, aprakstā norādītais teksts nonāks tajās grāmatojuma rindās, kuras saistītas ar konkrēto dokumenta rindu.\\ 
 +\\ 
 +Pārējie lauki galvenē ​aizpilda atkarībā no nepieciešamības:​\\ 
 +• Ja ​viss maksājums ​jāiegrāmato ​saistībā ar konkrētu projektu, tad galvenes ​laukā **Projekts** ​jānorāda ​projekta ​kods.\\ 
 +Ja viss maksājums jāiegrāmato ​saistībā ar konkrētu objektu/​vairākiem objektiem no dažādiem līmeņiem, tad galvenes laukā **Objekts** ​jānorāda ​objekta/objektu ​kods.\\
 \\ \\
 Dokumenta **rindās** jānorāda:​\\ ​ Dokumenta **rindās** jānorāda:​\\ ​
-{{ :lv:izmaksas_2.png?nolink |}} +{{ :lv:expense_due_rows.png?nolink |}} 
-''​Izlietotājs'' ​– darbinieka kods.\\ +**Izlietotājs** – avansa norēķinu persona, kurai tiks/tika veikts maksājums. Ja maksājums jāveido par vairākām avansa norēķinu personām, tad par katru avansa norēķinu personu aizpilda atsevišķu rindu.\\ 
-''​Objekts'' ​– šis nav obligāti aizpildāms lauciņš. Objekta kods rindās ir jānorāda ​tad, ja rindas ir saistītas ar kādu objektu. Ja nepieciešams norādīt vairākus objektus, tad objekti ​atdala viens no otra ar komatu (bez atstarpēm).\\ +**Objekts** – objekts ​rindā jānorāda, ja uz konkrētu rindu attiecas konkrēts objekts vai objekti no dažādiem līmeņiem. Ja uz visām rindām attiecas vienāds objekts vai dažādu līmeņu objekti, tad tie norāda galvenes laukā **Objekts**.\\ 
-''​Bankas konts'' ​– darbinieka ​bankas konta numurs.\\ +**Bankas konts** – avansa norēķinu personas ​bankas konta numurs, uz kuru jāveic maksājums.\\ 
-Pēc izlietotāja norādīšanas šis lauciņš tiks aizpildīts ​automātiski ​tad, ja darbinieka ​personāla ​kartītes sadaļā ​''​Algas modulis'' ​ir norādīts darbinieka bankas konta numurs.\\ +Bankas konta numurs nonāk dokumentā automātiski,​ ja darbinieka kartītes sadaļā ​**Algas modulis** ir norādīts darbinieka bankas konta numurs.\\ 
-''​Bankas valūta'' ​– maksājuma valūta.\\ +**Bankas valūta** – maksājuma valūta. Jānorāda, ja valūta nav eiro.\\ 
-''​Bankas kurss''​.\\ +**Bankas kurss** - valūtas kurss pret eiro.\\ 
-''​Summa izmaksai'' ​darbiniekam ​izmaksājamā summa.\\+:?: Ja maksājuma valūta nav eiro, tad pēc valūtas norādīšanas laukā **Kurss** automātiski nonāks norādītās valūtas kurss (pret eiro). Ja nepieciešams,​ automātiski norādīto valūtas kursu var mainīt.\\ 
 +**Summa izmaksai** avansa norēķinu personai ​izmaksājamā summa.\\
 \\ \\
 Lai saglabātu dokumentu un tajā veiktās izmaiņas, jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ Lai saglabātu dokumentu un tajā veiktās izmaiņas, jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\
-Lai apstiprinātu (iegrāmatotudokumentu, jānospiež pogas ''​Apstiprināt''​ un ''​Saglabāt''​.\\ +Lai iegrāmatotu dokumentu, jānospiež pogas ''​Apstiprināt''​ un ''​Saglabāt''​.\\ 
-**Lai iegūtu failu, kuru importēt internetbankā,​ jānospiež poga ''​Lejupielādēt maksājumu''​.**\\ +Lai iegūtu ​maksājuma ​failu, kuru importēt internetbankā,​ jānospiež poga ''​Lejupielādēt maksājumu''​.\\
lv/fin_valjamaks.1544615125.txt.gz · Labota: 2018/12/12 13:45 , labojis lasma