Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:fin_kulutus

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju
lv:fin_kulutus [2019/04/09 16:24]
lasma
lv:fin_kulutus [2021/05/10 13:22]
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
-=====Avansa norēķinu konts=====+======Avansa norēķini=====
 +Dokumentos Avansa norēķini reģistrē avansa norēķinus. Dokumentu Avansa norēķini var izveidot dažādos veidos:\\ 
 +  * No galvenās izvēlnes dodoties uz kolonnu FINANSES →  DOKUMENTI →  Avansa norēķini → nospiežot pogu ''​Pievienot jaunu''​\\ 
 +  * [[lv:​yld_aru_manused|Iesūtot uzņēmuma "​Directo"​ datubāzē avansa norēķina attaisnojuma dokumentu (piemēram, ieskenētu čeku) un no iesūtītā faila izveidojot avansa norēķinu dokumentu.]]\\
  
-**Avansa norēķinu grāmatvedības konts ir norādīts sistēmas uzstādījumos,​ lauciņā pie ''​Avansa ​norēķinu ​konts''​.**\\+Tad tiks atvērts jauns avansa ​norēķinu ​dokuments.\\
 \\ \\
-Ja uzstādījumos norādītā konta vietā nepieciešams norādīt citu kontu, tad:\\ +Avansa norēķina ​galvenē noteikti jāaizpilda sekojošie ​lauki:\\
-1) Jāatver sistēmas uzstādījumi.\\ +
-2) Uzstādījumos esošajā meklēšanas lauciņā ir jāieraksta „avansa“ un jānospiež meklēšanas ikona vai arī taustiņš ''​Enter''​.\\ +
-{{ :​lv:​avansa.png?​nolink |}} +
-3) Pēc tam tiks parādīts lauciņš "Avansa norēķinu konts",​ kurā ir jānorāda nepieciešamais avansa norēķinu grāmatvedības konts.\\ +
-4) Lai saglabātu norādītās izmaiņas, uzstādījumos jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ +
-=====Avansa norēķinu konts konkrētam darbiniekam===== +
-Ja uz ar kādu darbinieku attiecināmajiem avansa norēķiniem ir jānorāda avansa norēķinu konts, kurš atšķiras sistēmas uzstādījumos norādītā konta, tad:\\ +
-1) Jāatver personāla kolonnā esošais dokumentu saraksts "​Personāls"​. Tad tiks atvērts personāla kartīšu saraksts.\\ +
-2) Personāla kartīšu sarakstā jāatver konkrētā darbinieka kartīte. Lai to izdarītu, jāuzklikšķina uz konkrētā darbinieka koda.\\ +
-3) Pēc tam jāatver darbinieka kartītes sadaļa "​Administrators"​ un tās lauciņā "​Izdevumu konts" jānorāda uz darbinieka izdevumiem attiecināmais izdevumu konts.\\ +
-{{ :​lv:​personals_administrators_konts.png?​nolink |}} +
-4) Lai saglabātu kartītē veiktās izmaiņas, tajā jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ +
- +
-=====Avansa norēķina izveidošana un aizpildīšana===== +
-Lai izveidotu avansa norēķinu:​\\ +
-  * Jāatver finanšu kolonnā esošais dokumentu saraksts ''​Avansa norēķini''​ un tajā jānospiež poga ''​Pievienot jaunu''​ vai arī\\ +
-  * [[lv:​yld_aru_manused|avansa norēķinu dokuments jāizveido no pielikuma]].\\ +
- +
-Pēc tam tiks atvērts jauns avansa norēķinu dokuments.\\ +
-**Avansa norēķina augšdaļā ​noteikti jāaizpilda sekojošie ​lauciņi**:\\ +
-{{ :​lv:​avansa_norekini_augsdala.png?​nolink |}}+
 • **Numurs** - jānorāda intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru.\\ • **Numurs** - jānorāda intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru.\\
-• **Datums** – dokumenta ​datums.\\ +:?: Ja lietotāja kartītē ir norādīts intervāls, tad tas nonāks dokumentā automātiski.\\ 
-• **Izlietotājs** - jānorāda ​tā darbinieka kodspar kuru tiek veidots ​konkrētais avansa norēķinu dokuments.\\ +• **Datums** – jānorāda ​datums, kurš tiks piešķirts dokumentam.\\ 
-• **Transakcijas datums** - pēc dokumenta izveidošanas lauciņā tiek norādīts datums ​un laikskurā dokuments ​ir izveidots. Taču, ja nepieciešams,​ to var nomainīt uz citu datumu.\\ +• **Izlietotājs** - jānorāda ​avansa norēķinu personauz kuru attiecas ​konkrētais avansa norēķinu dokuments.\\ 
-• Lauciņā **Persona** automātiski tiek norādīts ​lietotājs, kurš izveidojis avansa ​norēķinu dokumentu.\\+• **Transakcijas datums** - jānorāda datums, ​ar kuru jāiegrāmato dokuments.\\ 
 +• Lauciņā **Persona** automātiski tiek norādīts ​dokumenta izveidotājs.\\ 
 +• **Valūta** un **Kurss** jānorāda, ja valūta nav eiro.\\
 \\ \\
-**Dokumenta rindās noteikti jāaizpilda ​sekojošie lauciņi**:\\ +Dokumenta rindās noteikti jāaizpilda ​lauki:\\ 
-• **Datums** – darbinieka ​izdevumu datums.\\ +{{ :​lv:​avansa_nor_rindas_2.png?​direct |}} 
-• **Dok.nr.** – attaisnojuma dokumenta (piemēram, čeka) numurs.\\ +• **Datums** – jānorāda ​izdevumu datums.\\ 
-• **Piegādātājs** - piegādātāja kods.\\ +• **Dok.nr.** – jānorāda ​attaisnojuma dokumenta (piemēram, čeka) numurs.\\ 
-• **Konts** - grāmatvedības konts. Pēc konta norādīšanas automātiski tiks aizpildīts lauciņš "​Apraksts"​.\\ +• **Piegādātājs** - jānorāda ​piegādātājs.\\ 
-• **Bāze** – pirkuma summa bez PVN.\\ +• **Konts** - jānorāda ​grāmatvedības konts, ar kuru saistīti izdevumi.\\ 
-• **PVN kods** – iegādēm atbilstošs ​PVN kods.\\ +• **Bāze** – jānorāda ​pirkuma summa bez PVN.\\ 
-Pēc PVN koda norādīšanas PVN no bāzes/​apakšsummas tiks aprēķināts automātiski. Aprēķinātā PVN summa būs redzama kolonnā ​"PVN".\\ +:?: Ja avansa norēķins ir valūtā, kura nav eiro, tad šajā lauciņā jānorāda pirkuma summa bez PVN eiro. Turklāt, ja avansa norēķins ir valūtā, kura nav eiro, tad lauciņā **Apakšsumma** jānorāda pirkuma summa bez PVN konkrētajā valūtā.\\ 
-Pēc bāzes un PVN koda norādīšanas ​kolonnā ​"RS ar PVN" ​(jeb rindas summa ar PVN) būs redzama ​konkrētajā ​rindiņā norādītā pirkuma kopsumma ar PVN.\\ +• **PVN kods** – jānorāda PVN kods, kurš atbilst avansa norēķinā norādītajai PVN likmei. Jāņem vērā, ka noteikti jānorāda iegādes, nevis realizācijas dokumentiem paredzēts ​PVN kods.\\ 
-{{ :​lv:​avansa_norekini_rindas.png?​nolink |}}+:?: Pēc PVN koda norādīšanas PVN no bāzes/​apakšsummas tiks aprēķināts automātiski. Aprēķinātā PVN summa būs redzama kolonnā ​**PVN**Savukārt kolonnā ​**RS ar PVN** (jeb rindas summa ar PVN) būs redzama rindiņā norādītā pirkuma kopsumma ar PVN.\\
 \\ \\
-  ​Lai saglabātu avansa norēķinu, jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ +Ja nepieciešams,​ dokumentā jānorāda arī cita informācija,​ piemēram, ​**objekts** vai objekti:​\\ 
-  ​* ​Savukārt, ​lai to apstiprinātu (iegrāmatotu), jānospiež pogas ''​Apstiprināt''​ un ''​Saglabāt''​.\\+• Ja uz visu dokumentu attiecas konkrēts objekts/​objekti,​ tad dokumenta galvenes laukā ''​Objekts''​ norāda objektu/​objektus. Tad dokumenta grāmatojumā objekts/​objekti būs pie konta 2380 un pie avansa norēķina rindās norādītajiem izdevumu kontiem.\\ 
 +• Ja uz atšķirīgām dokumenta rindām attiecas atšķirīgi objektitad objektus ​norāda dokumenta rindās.\\ 
 +Jāņem vērā, ka, ja objekti tiek norādīti rindās, bet galvenē lauks ''​Objekts''​ netiek aizpildīts,​ tad dokumenta grāmatojumā pie konta 2380 nebūs objekti (jo dokumenta galvenē lauks ''​Objekts''​ ir tukšs) un pie avansa norēķina rindās norādītajiem izdevumu kontiem būs tiek objekti, kuri norādīti rindās.\\ 
 +Savukārt, ​ja objekti tiek norādīti gan rindās, gan dokumenta galvenē, tad grāmatojumā pie konta 2380 nonāks objekts, kurš norādīts dokumenta galvenē. Pie izdevumu kontiem, pie kuriem dokumenta rindās ir norādīti objekti, nonāks dokumenta rindās norādītie objekti. Ja kādā dokumenta rindā objekts nav norādīts, tad grāmatojumā pie rindai atbilstošā izdevumu konta nonāks dokumenta galvenē norādītais objekts.\\ 
 +Ja nepieciešams,​ jānorāda **projekts** vai projekti:​\\ 
 +• Ja uz visu dokumentu attiecas kāds projekts, tad dokumenta galvenes laukā ''​Projekts''​ norāda nepieciešamo projektu. Tad visas dokumenta grāmatojuma rindas būs saistītas ar norādīto projektu.\\ 
 +• Ja projekti tiek norādīti dokumenta rindās, tad dokumenta grāmatojumā pie izdevumu kontiem, pie kuriem dokumenta rindās ir norādīti projekti, nonāks dokumenta rindās norādītie projekti.\\ 
 +• Ja projekts tiek norādīts gan galvenē, gan rindās, tad grāmatojumā pie izdevumu kontiem, pie kuriem dokumenta rindās ir norādīts projekts, nonāks dokumenta rindās norādītais projekts. Pārējās grāmatojuma rindas būs saistītas ar dokumenta galvenē norādīto projektu. Ja kādās dokumenta rindās nav norādīts projekts, tad grāmatojumā šīs rindas būs saistītas ar dokumenta galvenē norādīto projektu.\\ 
 +\\ 
 +Lai saglabātu dokumentu un tajā veiktās izmaiņas, tajā jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ 
 +Lai iegrāmatotu ​dokumentutajā jānospiež pogas ''​Apstiprināt''​ un ''​Saglabāt''​.\\
  
 +
 +=====Avansa norēķinu konts=====
 +
 +**Kontu uz kuru tiek grāmatoti avansa norēķini, nosaka sistēmas uzstādījums ''​Avansa norēķinu konts''​.**\\
 +\\
 +Ja ir jānomaina sistēmas uzstādījumos norādītais avansa norēķinu konts, tad:\\
 +1) No galvenās izvēlnes jāatver UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi\\
 +2) Uzstādījumu meklēšanas lauciņā ir jāieraksta "​avansa norēķinu konts" un jāuzspiež uz meklēšanas ikonas vai arī jānospiež taustiņš ''​Enter''​.\\
 +{{ :​lv:​avansa_norekinu_konts.png?​direct |}}
 +3) Tad tiks parādīts iestatījums ''​Avansa norēķinu konts'',​ pie kura ir jānorāda nepieciešamais avansa norēķinu grāmatvedības konts un pēc tam jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\
 +
 +\\
 +:?: Ja uz kādu darbinieku attiecas avansu norēķinu konts, kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā avansa norēķinu konta, tad darbinieka kartītē jānorāda uz viņu attiecināmais konts. Lai to izdarītu:​\\
 +1) Jāatver dokumentu saraksts ''​Personāls''​ (tas atrodas galvenās izvēlnes kolonnā ''​PERSONĀLS''​). Tad tiks atvērts darbinieku kartīšu saraksts.\\
 +2) Darbinieku kartīšu sarakstā jāatver konkrētā darbinieka kartīte. Lai to izdarītu, jāuzklikšķina uz darbinieka kartītes koda.\\
 +3) Jāatver darbinieka kartītes sadaļa ''​Administrators''​ un tās lauciņā ''​Izdevumu konts''​ jānorāda uz darbinieka izdevumiem attiecināmais izdevumu konts.\\
 +{{ :​lv:​238x.png?​direct |}}
 +4) Darbinieka kartītē jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\
lv/fin_kulutus.txt · Labota: 2023/04/24 15:47 , labojis lasma