Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny



pl:vizavimas

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronachPoprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
pl:vizavimas [2025/06/11 07:53] – [2.2. W przypadku gdy wnioskodawca wizy wnosi wkład z określonego przedmiotu] romualdpl:vizavimas [2025/06/11 15:09] (aktualna) romuald
Linia 1: Linia 1:
-FIXME **Ta strona nie jest jeszcze kompletnie przetłumaczona. Pomoc mile widziana.**\\ //(po skompletowaniu usuń ten komentarz)// 
- 
 ====== 1. Akceptacja ====== ====== 1. Akceptacja ======
  
Linia 32: Linia 30:
   * Uprawnienia administratora umożliwiają dodawanie i usuwanie osób akceptujących   * Uprawnienia administratora umożliwiają dodawanie i usuwanie osób akceptujących
   * Po podpisaniu dokument można zatwierdzić i wysłać.   * Po podpisaniu dokument można zatwierdzić i wysłać.
- 
  
 ===== 1.1. Ustawienia akceptacji ===== ===== 1.1. Ustawienia akceptacji =====
Linia 49: Linia 46:
  
 {{:pl:screenshot_2025-06-11_073252.png}} {{:pl:screenshot_2025-06-11_073252.png}}
- 
  
 ====== 2. Opcje akceptacji ====== ====== 2. Opcje akceptacji ======
- 
  
 ===== 2.1. Kiedy 2 osoby podpisują fakturę zakupu ===== ===== 2.1. Kiedy 2 osoby podpisują fakturę zakupu =====
Linia 58: Linia 53:
 1. Na Karcie Pracownika, w sekcji **Akceptacja**, musi być zaznaczona kolumna Nowa faktur zakupu. 1. Na Karcie Pracownika, w sekcji **Akceptacja**, musi być zaznaczona kolumna Nowa faktur zakupu.
  
-2. W sekcji Wymagane zatwierdzenie/W toku należy zaznaczyć opcję 100% (oznacza to, że dokument musi być w całości podpisany, aby mógł zostać zatwierdzony).+2. W sekcji **Warunki potwierdzenia/Akceptacja** należy zaznaczyć opcję 100% (oznacza to, że dokument musi być w całości podpisany, aby mógł zostać zatwierdzony).
  
 3. Na karcie użytkownika podpisującego wypełniamy uprawnienia modułu dla podpisywanego dokumentu i w kolumnie punkty wpisujemy dowolną liczbę punktów większą od 0. 3. Na karcie użytkownika podpisującego wypełniamy uprawnienia modułu dla podpisywanego dokumentu i w kolumnie punkty wpisujemy dowolną liczbę punktów większą od 0.
  
 {{ :pl:screenshot_2025-06-11_074044.png }} {{ :pl:screenshot_2025-06-11_074044.png }}
- 
  
 ===== 2.2. W przypadku gdy akceptant jest dodawany od określonego obiektu ===== ===== 2.2. W przypadku gdy akceptant jest dodawany od określonego obiektu =====
Linia 73: Linia 67:
 3. Na karcie użytkownika akceptującego wypełniamy uprawnienia modułu dla podpisywanego dokumentu i w kolumnie punkty wpisujemy dowolną liczbę punktów większą od 0. 3. Na karcie użytkownika akceptującego wypełniamy uprawnienia modułu dla podpisywanego dokumentu i w kolumnie punkty wpisujemy dowolną liczbę punktów większą od 0.
  
-{{:lt:pav2.png}}+{{ :pl:screenshot_2025-06-11_075900.png }}
  
 +===== 2.3. W przypadku gdy akceptant jest dodawany od określonego projektu =====
  
-===== 2.3Kiedy wnioskodawca przyczynia się do projektu =====+1Na karcie Pracownika, w sekcji **Akceptacja **należy wybrać projekt, przy wybraniu którego w dokumencie  **Wydatki**, zostanie dodana osoba zatwierdzającą.
  
-1Na Karcie Pracownika, w sekcji Zatwierdzenie należy wybrać projekt, do którego wnioskodawca będzie miał wkład finansowypoprzez wskazanie go dokumencie wydatków.+2sekcji **Warunki potwierdzenia/Akceptacja** należy zaznaczyć opcję 100% (oznacza toże dokument musi być całości podpisany, aby mógł zostać zatwierdzony)
  
-2W sekcji Wymagane zatwierdzenie/W toku należy zaznaczyć opcję 100% (oznacza to, że dokument musi być w całości podpisany, aby mógł zostać zatwierdzony).+3Na karcie użytkownika akceptującego wypełniamy uprawnienia modułu dla podpisywanego dokumentu i w kolumnie punkty wpisujemy dowolną liczbę punktów większą od 0.
  
-3. Na karcie użytkownika podpisującego wypełniamy uprawnienia modułu dla podpisywanego dokumentu i w kolumnie punkty wpisujemy dowolną liczbę punktów większą od 0.+{{ :pl:screenshot_2025-06-11_081104.png }}
  
-{{:lt:pav3.png}}+===== 2.4. W przypadku gdy akceptant jest dodawany od określonej kwoty =====
  
-===== 2.4. Jeżeli wnioskodawca wizowy wpłaca kwotę przekraczającą określoną kwotę =====+1Na karcie Pracownika w sekcji **Akceptacja **należy wybrać kwotę, przy przekroczeniu której w dokumencie **Zamówienia zakupowe**, zostanie dodana osoba zatwierdzającą.
  
-1. Na Karcie Pracownika w sekcji Wiza należy wybrać kwotę, od której posiadacz wizy będzie wpłacał składki na dokument KPO. +2. W sekcji **Warunki potwierdzenia/Akceptacja** należy zaznaczyć opcję 100% (oznacza to, że dokument musi być w całości podpisany, aby mógł zostać zatwierdzony)
- +
-2. W sekcji Wymagane zatwierdzenie/W toku należy zaznaczyć opcję 100% (oznacza to, że dokument musi być w całości podpisany, aby mógł zostać zatwierdzony).+
  
 3. Na karcie użytkownika podpisującego należy wypełnić uprawnienia modułu dla podpisywanego dokumentu i wpisać dowolną liczbę punktów większą niż 0 w kolumnie Punkty. 3. Na karcie użytkownika podpisującego należy wypełnić uprawnienia modułu dla podpisywanego dokumentu i wpisać dowolną liczbę punktów większą niż 0 w kolumnie Punkty.
  
-{{:lt:pav4.png}}+{{ :pl:screenshot_2025-06-11_081759.png }}
  
-===== 2.5. Gdy występuje wiele warunków =====+===== 2.5. Kiedy istnieje kilka warunków =====
  
-**W sekcji Zatwierdzenie** na karcie pracownika możesz określić wiele warunków zatwierdzania tego samego typu dokumentu.+W sekcji** Akceptacje **na karcie pracownika możesz określić wiele warunków zatwierdzania tego samego typu dokumentu.
  
-Jeśli pola są wypełniane w jednym wierszu, są one powiązane ze sobą za pomocą operacji logicznej **AND** . Informacje z różnych wierszy są powiązane za pomocą operacji logicznej **OR.**+Jeżeli pola są wypełniane w jednym wierszu, są one powiązane ze sobą za pomocą operacji logicznej **AND**. Informacje z różnych wierszy są powiązane za pomocą operacji logicznej **OR.**
  
   * **Od kwoty:** - Użytkownik jest dodawany do dokumentu, jeżeli dokument przekroczy określoną kwotę   * **Od kwoty:** - Użytkownik jest dodawany do dokumentu, jeżeli dokument przekroczy określoną kwotę
   * **Obiekt:** - Użytkownik jest dodawany do dokumentu w zależności od obiektu dokumentu   * **Obiekt:** - Użytkownik jest dodawany do dokumentu w zależności od obiektu dokumentu
-  * **Kierownik projektu:** - Użytkownik jest dodawany do dokumentu, jeśli jest kierownikiem projektu określonego w dokumencie. +  * **Kierownik:** - Użytkownik jest dodawany do dokumentu, jeżeli jest kierownikiem projektu określonego w dokumencie. 
-  * **Członek Pr.:** - Użytkownik jest dodawany jako posiadacz wizy, jeżeli jest członkiem powiązanego projektu. +  * **Członek:** - Użytkownik jest dodawany jako posiadacz akceptacji, jeżeli jest członkiem powiązanego projektu. 
-  * **Konto:** - Użytkownik jest dodawany jako sygnatariusz, jeśli konto dokumentu jest ustawione+  * **Konto:** - Użytkownik jest dodawany jako posiadacz akceptacji, jeżeli konto dokumentu jest ustawione
  
 Przykład: Przykład:
  
-Użytkownik jest ładowany jako sygnatariusz na dokumencie faktury zakupu, gdy (obiekt jest ''USA'' **ORAZ** projekt jest ''RAM'') **LUB** gdy (obiekt jest ''CHN'' **ORAZ** projekt jest ''CPU'')+Użytkownik jest dodawany jako podpisujący na dokumencie Faktury zakupowej, gdy (obiekt jest ''SERWIS'' **ORAZ** projekt jest ''MAGAZYN'') **LUB** gdy (obiekt jest ''SPRZEDAŻ'' **ORAZ** projekt jest ''1'')
  
-^ Dokument ^ Obiekt ^ projekt +^ Dokument ^ Obiekt ^ Projekt 
-Faktury zakupu jeleń UCZYĆ SIĘ +Faktura zakupowa SERWIS MAGAZYN 
-Faktury zakupu CHN Edytor |+Faktura zakupowa SPRZEDAŻ |
  
-{{ :lt:vizavimas_kelios_salygos.png }}+{{ :pl:screenshot_2025-06-11_082815.png }}
  
 W powyższym przykładzie możliwych jest 8 scenariuszy: W powyższym przykładzie możliwych jest 8 scenariuszy:
  
-  * Obiekt ''X'', projekt ''Y''- osoba wnioskująca o wizę nie wpadnie +  * Obiekt ''X'', projekt ''Y''- osoba podpisująca dokument nie wpadnie 
-  * Obiekt ''USA'', projekt ''RAM''wnioskodawca wizy wpadnie +  * Obiekt ''SERWIS'', projekt ''MAGAZYN''osoba podpisująca dokument wpadnie 
-  * Obiekt ''USA'', projekt ''Y''- osoba wnioskująca o wizę nie wpadnie +  * Obiekt ''SERWIS'', projekt ''Y''- osoba podpisująca dokument nie wpadnie 
-  * Obiekt ''X'', projekt ''RAM''- osoba wnioskująca o wizę nie wpadnie+  * Obiekt ''X'', projekt ''MAGAZYN'' - osoba podpisująca dokument nie wpadnie
  
-**DO**+**ALBO**
  
-  * Obiekt ''X'', projekt ''Y''- osoba wnioskująca o wizę nie wpadnie +  * Obiekt ''X'', projekt ''Y''- osoba podpisująca dokument nie wpadnie 
-  * Obiekt ''CHN'', projekt ''CPU''wnioskodawca wizy wpadnie +  * Obiekt ''SPRZEDAŻ'', projekt ''1''osoba podpisująca dokument wpadnie 
-  * Obiekt ''CHN'', projekt ''Y''- osoba wnioskująca o wizę nie wpadnie +  * Obiekt ''SPRZEDAŻ'', projekt ''Y''- osoba podpisująca dokument nie wpadnie 
-  * Obiekt ''X'', projekt ''CPU''- osoba wnioskująca o wizę nie wpadnie+  * Obiekt ''X'', projekt ''1'' - osoba podpisująca dokument nie wpadnie
  
 ===== 2.6. Potwierdzenie faktur kredytowych ===== ===== 2.6. Potwierdzenie faktur kredytowych =====
  
-W systemie Directo możliwe jest również zatwierdzenie faktur sprzedaży sumą ujemną. Aby to zrobić, w karcie pracownika (PERSONEL -> DOKUMENTY -> PRACOWNICY) w sekcji Zatwierdzenie , w polu **OD KWOTY** , należy wprowadzić kwotę ujemną, od której zostanie dodany podmiot zatwierdzający i będzie musiał zatwierdzić fakturę sprzedaży:+W systemie Directo można również akceptować Faktury sprzedaży, których łączna kwota jest ujemna. Aby to zrobić, w karcie pracownika (Kadry -> Dokumenty -> Pracownicy) w sekcji **Akceptacja**, w polu **Kwota od** , należy wprowadzić kwotę ujemną, od której zostanie dodany pracownik zatwierdzający i będzie musiał zatwierdzić fakturę sprzedaży: 
 + 
 +{{ :pl:screenshot_2025-06-11_083835.png }}
  
-{{ :lt:vizavimas_darbuotojas.png }}+Dodatkowo w ustawieniach ''Ustawienia -> Ustawienia ogólne -> Warunki potwierdzenia/ Akceptacja''
  
-Ponadto w USTAWIENIACH -> USTAWIENIA OGÓLNE -> WYMAGANE ZATWIERDZENIE/W TOKU należy zaznaczyć pole wyboru 100% dla dokumentu FAKTURA:+należy zaznaczyć pole wyboru 100% dla dokumentu Faktura sprzedażny:
  
-{{ :lt:vizavimas_darbuotojas1.png }}+{{ :pl:screenshot_2025-06-11_084122.png }}
  
-W tym przypadku faktury sprzedaży z kwotą dodatnią nie zostaną zatwierdzone. Jednak faktury sprzedaży z kwotą mniejszą niż 0 EUR dowolną kwotą ujemną zostaną zatwierdzone na podstawie kwoty wpisanej na karcie pracownika.+W tym przypadku Faktury sprzedaży z kwotą dodatnią nie będą potrzebowały akceptacji. Jednak faktury sprzedaży z kwotą mniejszą niż 0 PLN i kwotą ujemną ukazana w karcie Pracownika, musza być podpisane.
  
 ====== 3. Hierarchia wizowa ====== ====== 3. Hierarchia wizowa ======
  
-Aby wiza mogła zostać przyznana zgodnie z określoną hierarchią, punkty uprawnieniach ytkownika muszą być ułożone od najniższego do najwyższego. Oznacza to, że osoba punktami otrzyma wizę jako pierwsza, a osoba punktami otrzyma wizę, gdy pierwsza osoba otrzyma wizę.+Aby akceptowanie przebiegałzgodnie z określoną hierarchią, należy prawach ytkowników ustawić punkty od najniższego do najwyższego. Oznacza to, że osoba posiadająca punkty będzie wizować jako pierwsza, a osoba posiadająca punkty będzie wizować po akceptacji przez pierwszą osobę.
  
-{{:lt:pav5.png}}+{{ :pl:screenshot_2025-06-11_084928.png }}
  
-Istnieją również dodatkowe ustawienia, które pozwolą Ci otrzymywać powiadomienia o wymaganej wizie. Przejdź do: Ustawienia -> Ustawienia ogólne -> Wymagane zatwierdzenie W toku.+Istnieją również dodatkowe ustawienia, które pozwolą otrzymywać powiadomienia o wymaganej akceptacji. Przejdź do: ''Ustawienia -> Ustawienia ogólne -> Warunki potwierdzeniaAkceptacja''.
  
-Powiadomienie o procedurze dla poszczególnych ról (tutaj możesz wybrać, kto otrzyma powiadomienie o dokumencie, który należy podpisać):+Powiadomienie o procedurze dla poszczególnych ról (tutaj możno wybrać, kto otrzyma powiadomienie o dokumencie, który należy podpisać):
  
-brak powiadomienia – powiadomienie nie jest wysyłane; podpisujący – powiadomienie otrzymuje tylko podpisującyinformacja – powiadomienie otrzymuje tylko osoba poinformowanainformacja podpisujący – powiadomienie otrzymują zarówno podpisujący, jak i osoba poinformowana.+  * niepowiadamia  – powiadomienie nie będzie wysyłane;  
 +  * zapoznać się – powiadomienie otrzymuje tylko osoba poinformowana; 
 +  * sygnatariusz – powiadomienie otrzymuje tylko akceptujący 
 +  * zapoznać się sygnatariusz – powiadomienie otrzymują zarówno akceptujący, jak i osoba poinformowana.
  
-Odbiorca powiadomienia o odrzuceniu (który otrzymuje powiadomienie w przypadku odrzucenia dokumentu, którego dotyczy zatwierdzenie):+Powiadomienia o odrzuceniu (otrzymanie powiadomienia w przypadku odrzucenia dokumentu, którego dotyczy akceptacja):
  
-setter – wiadomość otrzymuje osoba, która utworzyła dokument; admin – wiadomość otrzymuje administrator odpowiedzialny za podpisanieAdministrator jest wskazany na karcie pracownika, w sekcji sygnatariusza, obok uprawnień sygnatariuszasetter admin – wiadomość otrzymują twórca dokumentu i administrator; not sent – ​​wiadomość nie jest wysyłana.+  * Twórca – wiadomość otrzymuje osoba, która utworzyła dokument;  
 +  * Administrator – wiadomość otrzymuje kierownik odpowiedzialny za akceptowanieKierownik jest wskazany na karcie pracownika, w sekcji **Akceptacja** 
 +  * Twórca Administrator – wiadomość otrzymują twórca dokumentu i kierownik 
 +  * Wszyscy podpisujący i Administrator -  wiadomość otrzymują wszyscy podpisujące dokument i kierownik 
 +  * not sent – ​​wiadomość nie jest wysyłana.
  
-Przedział powiadomień (godziny, w których powiadomienia będą wysyłane): tutaj wpisujesz godziny, których przypomnienie zostanie wysłane, jeśli jest wysyłane więcej niż raz, godziny są rozdzielone przecinkiem. Na przykład, jeśli chcemy, aby powiadomienia były wysyłane o 8 rano, wpisujemy 8, jeśli chcemy, aby były wysyłane o 8 i 14, wpisujemy 8,14.+**''Czas powiadomień o dokumentach dla akceptacji (godziny, w których będą wysyłane powiadomienia)''**Tutaj wpisuje się godziny, których zostanie wysłane przypomnienie. Jeżeli przypomnienie ma być wysyłane więcej niż raz, godziny oddziela się przecinkiem. Np. jeżeli chcemy, aby powiadomienia były wysyłane o 8 rano, wpisujemy 8, jeżeli chcemy, aby były wysyłane o 8 i 14, wpisujemy 8,14.
  
-{{:lt:pav6.png}}+{{ :pl:screenshot_2025-06-11_091041.png }}
  
-===== 3.1. Wymagane zatwierdzenie W trakcie realizacji =====+===== 3.1. Warunki potwierdzeniaAkceptacja =====
  
-Więcej o ustawieniu Wymagane zatwierdzenie W toku:+Więcej o ustawieniu **''Warunki potwierdzeniaAkceptacja''**:
  
-USTAWIENIA -> USTAWIENIA OGÓLNE -> WYMAGANE POTWIERDZENIE/W TRAKCIE POTWIERDZENIA+''Ustawienia -> ustawienia ogólne -> Warunki potwierdzeniaAkceptacja''
  
-{{ :lt:patvirtinimui_reikia_vykdoma_dok_uzdarymas.png }}+{{ :pl:screenshot_2025-06-11_091435.png }}
  
-  * **__Dokument__** - znalezienie dokumentudo którego chcemy przypisać ograniczenia; +  * **__Dokument__** - dokumentdla którego chcemy przypisać akceptacje 
-  * **__Punkty__** – liczba punktów wizowych niezbędnych do zatwierdzenia dokumentu; +  * **__Punkty__** – Ilość punktów (akceptacji), które są wymagane do potwierdzenia dokumentu; 
-  * **__Zamknięcie__** - data zakończenia finansowego, tj. od kiedy nie można dokonywać wpisów do księgi głównej. Jeśli okres zamknięcia nie jest wypełniony w ustawieniach podstawowych, tj. Finanse: zamknięte po, używana jest data1.01.1991.+  * **__Zamknięcie__** - Data rozpoczęcia zamknięcia finansów. Jeżeli nie wypełniono, używane jest ustawienie główne01.01.1980.
  
 Jeśli w dokumencie podamy datę 31.10.2019, a wartość **Zamknięcie** wynosi 30.10.2019, podczas zatwierdzania otrzymamy komunikat o błędzie: **Dokument jest wcześniejszy niż data zamknięcia modułu 31.10.2019 przed 30.10.2019** :?: Dokument nie zostanie zatwierdzony. Jeśli w dokumencie podamy datę 31.10.2019, a wartość **Zamknięcie** wynosi 30.10.2019, podczas zatwierdzania otrzymamy komunikat o błędzie: **Dokument jest wcześniejszy niż data zamknięcia modułu 31.10.2019 przed 30.10.2019** :?: Dokument nie zostanie zatwierdzony.
  
-  * **__Ostrzeżenie__** — po zakończeniu naciśnięcie przycisku potwierdzenia spowoduje wyświetlenie ostrzeżenia o zamknięciu finansowym, jeśli data dokumentu jest wcześniejsza niż określona.+  * **__Ostrzeżenie__** — Jeśli wypełnione, ostrzega przy kliknięciu przycisku zatwierdzenia o zamknięciu finansów, jeśli data dokumentu jest wcześniejsza niż określona tutaj
  
 Jeśli data dokumentu to 29.10.2019, a wartość **Ostrzeżenia** to 31.10.2019, otrzymamy komunikat o błędzie podczas zatwierdzania: **Czy na pewno chcesz zatwierdzić dokument z datą 29.10.2019 (wcześniejszą niż ostrzeżenie o zamknięciu 31.10.2019)?** :?: Dokument zostanie zatwierdzony. Jeśli data dokumentu to 29.10.2019, a wartość **Ostrzeżenia** to 31.10.2019, otrzymamy komunikat o błędzie podczas zatwierdzania: **Czy na pewno chcesz zatwierdzić dokument z datą 29.10.2019 (wcześniejszą niż ostrzeżenie o zamknięciu 31.10.2019)?** :?: Dokument zostanie zatwierdzony.
  
-  * **__Ostrzeżenie:__** - Po kliknięciu przycisku Potwierdź, otrzymasz ostrzeżenie, jeśli data dokumentu będzie w przyszłości.+  * **__Ostrzeżenie przyszłości__**:**__:__** - Ostrzega przy kliknięciu przycisku zatwierdzenia, jeśli data dokumentu jest w przyszłości
  
-Jeśli data dokumentu to 19.11.2019, a data wprowadzenia dokumentu do systemu to 20.11.2019 i **zaznaczono Future warning:** podczas zatwierdzania, otrzymamy komunikat o błędzie: **Document has a future date** :?: . Dokument zostanie zatwierdzony.+Jeśli data dokumentu to 19.11.2019, a data wprowadzenia dokumentu do systemu to 20.11.2019 i **zaznaczono Ostrzeżenie przyszłości:** podczas zatwierdzania, otrzymamy komunikat o błędzie: Dokument ma przyszłą datę :?: . Dokument zostanie zatwierdzony.
  
-  * **__Zakaz podawania przyszłej daty:__** - Zabrania się zatwierdzania dokumentu, którego data jest datą przyszłą.+  * **__Zakazać zapisy w przyszłości:__** - Nie pozwala zatwierdzić dokumentów z datą przyszłości
  
-Jeżeli data dokumentu to 19.11.2019, a data wprowadzenia dokumentu do systemu to 20.11.2019 i jest ona oznaczona jako **Przyszła data zabroniona:** podczas zatwierdzania dokumentu pojawi się komunikat o błędzie **Dokument ma przyszłą datę** :?: Dokument nie zostanie zatwierdzony.+Jeżeli data dokumentu to 19.11.2019, a data wprowadzenia dokumentu do systemu to 20.11.2019 i jest ona oznaczona jako **Zakazać zapisy w przyszłości:** podczas zatwierdzania dokumentu pojawi się komunikat o błędzie **Dokument ma przyszłą datę** :?: Dokument nie zostanie zatwierdzony.
  
  
pl/vizavimas.1749617610.txt.gz · ostatnio zmienione: 2025/06/11 07:53 przez romuald

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki