pl:transport_settings
Różnice
Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.
Poprzednia rewizja po obu stronachPoprzednia wersja | |||
pl:transport_settings [2025/05/02 15:03] – karolina | pl:transport_settings [2025/05/02 15:05] (aktualna) – karolina | ||
---|---|---|---|
Linia 2: | Linia 2: | ||
===== Transport ===== | ===== Transport ===== | ||
+ | |||
+ | | Nazwa | Opis | | ||
+ | | Pole danych klienta określające PayerParty/ | ||
+ | | Baza URL API Cargoson | | | ||
+ | | Klucz API Cargoson | | | ||
+ | | Źródłowy dokument Cargoson | | | ||
+ | | Baza URL API Collect.Net | | | ||
+ | | Domyślny czas przechowywania w Collect.Net (w dniach) || | ||
+ | | Hasło API Collect.Net | | | ||
+ | | Opcja zwrotu w Collect.Net (w dniach) | | | ||
+ | | Nazwa użytkownika API Collect.Net | | | ||
+ | | Okres ważności zapytania w Collect.Net (w minutach) || | ||
+ | | Obiekt określający blok faktury SellerParty Telema || | ||
+ | | Baza URL DPD Interconnector | | | ||
+ | | Pole danych określające nazwę użytkownika i hasło DPD, których należy używać || | ||
+ | | Nazwy usług DPD | | | ||
+ | | Hasło DPD Interconnector | | | ||
+ | | Format etykiety przesyłki DPD Interconnector | | | ||
+ | | Źródłowy dokument przesyłki DPD | | | ||
+ | | Nazwa użytkownika DPD Interconnector | | | ||
+ | | Pobieranie e-faktur Omniva/ | ||
+ | | Pobieranie wydatków Omniva/ | ||
+ | | Pobieranie załączników Omniva/ | ||
+ | | E-faktur wypełnia blok DeliveryParty (preferując nabywcę) || | ||
+ | | Ukryte wiersze (wiersze, w których RR nie równa się l.p.) nie są generowane w e-fakturze || | ||
+ | | Numer konta odbiorcy płatności na e-fakturze || | ||
+ | | Nazwa odbiorcy płatności e-faktury | | | ||
+ | | Numer referencyjny odbiorcy płatności na e-fakturze || | ||
+ | | Opóźnienie wysyłania RIK/ | ||
+ | | E-faktura wypełnia blok RecipientParty, | ||
+ | | Faktura zakupu utworzona z e-faktury automatycznie tworzy brakującego dostawcę || | ||
+ | | Interfejs e-faktury RIK | | | ||
+ | | Klucz ENVOICE API | | | ||
+ | | Adres ENVOICE API | | | ||
+ | | Logowanie Unifiedpost do e-faktur | | | ||
+ | | Hasło Unifiedpost do e-faktur | | | ||
+ | | Faktura POS (paragon) jest domyślnie wysyłana jako e-faktura || | ||
+ | | Podczas generowania wpłat na wyciągu bankowym wykrywanie faktury preferuje kod projektu znajdujący się w opisie płatności || | ||
+ | | Szybkie powiadomienia o otrymanych opłatach i płatnościach w LHV || | ||
+ | | Lista kont bankowych/ | ||
+ | | Pole danych przechowujące klienta transportu || | ||
+ | | Pole danych dostawy zamówienia (desorder) dla terminala paczkowego || | ||
+ | | Eksportowane zamówienie zakupu zawiera dane cenowe || | ||
+ | | XML Omniva/ | ||
+ | | Eksportowane zamówienie zakupu PAYER PARTY || | ||
+ | | Dokument dostawy (desadv) przesyła również wiersze z zerową ilością || | ||
+ | | Identyfikator klienta i sekret klienta e-faktury SABIS LT || | ||
+ | | SABIS LT e-invoice: attach printout to sent invoices || | ||
+ | | Lista kont bankowych/ | ||
+ | | Nazwa (hostname) Sharepointa, | ||
+ | | Adres folderu Sharepointa | | | ||
+ | | Klucz API Smartpost | | | ||
+ | | XML Omniva/ | ||
+ | | XML Smartpost: pole danych faktury dla numeru paczkomatu || | ||
+ | | XML Smartpost: ID | | | ||
+ | | XML Smartpost: nazwa użytkownika self-service || | ||
+ | | XML Smartpost: hasło self-service | | | ||
+ | | XML Smartpost: URL danych paczki | | | ||
+ | | Wysyłanie faktury Telema obejmuje również plik PDF || | ||
+ | | Pole danych definiujące magazyn dla wiersza zaimportowanego zamówienia || | ||
+ | | Indetyfikacja artykułów w przychodzącym dokumencie rozpoczyna się od kodu artykułu || | ||
+ | | Eksport artykułów Telema | | | ||
+ | | Pole danych, które ustawia eksport artykułów do Telemy || | ||
+ | | Pole danych, które ustawia eksport artykułów do Smarten || | ||
+ | | Dowód odbioru (RECADV) automatycznie potwierdza fakturę || | ||
+ | | Odpowiedź na zamówienie dostawy (DESORDRSP) automatycznie potwierdza fakturę || | ||
+ | | Prefiks faktury Telema | | | ||
+ | | Wykrywanie artykułów w imporcie faktury EDI Telema na podstawie kodu kreskowego również sprawdza zgodność dostawcy || | ||
+ | | Cena zimportowanego zamówienia jest ustalana na podstawie płatnika || | ||
+ | | Konto bankowe/ | ||
+ | | Automatyczne potwierdza wykonawca | | | ||
+ | | Identyfikator umowy sprzedawcy e-arve (sellerContractId) || | ||
+ | | Faktura sprzedaży wysyła również e-fakturę w przypadku użycia D2D || | ||
+ | | Dokument dostawy (desadv) pole DeliveryDateActual przesunięcie w dniach w stosunku do rzeczywistej daty na dokumencie dostawy || | ||
+ | | Pole danych przechowujące dostawę (desadv) DespatchParty i senderID || | ||
+ | | LV E-address | | | ||
+ | | E-mail z powiadomieniem o zaimportowanej fakturze elektronicznej (transport dokumentów). || | ||
+ | | E-mail z powiadomieniem o błędach | | | ||
+ | | Pole danych definiujące kod artykułu dostawcy dla Finvoice || | ||
+ | | Dane wejściowe Finvoce wypełniają podzielną sumę faktury zakupu || | ||
+ | | Numer referencyjny klienta na Finvoice | | | ||
+ | | Dodatkowe dane klienta Finvoice jako wiersze w XML || | ||
+ | | GLN | | | ||
+ | | E-faktura Telema grupuje artykuły wg nazwy z karty pozycji zamiast z dokumentu || | ||
+ | | Domyślny typ dokumentów inicjowanych przez dostawcę usług magazynowych || | ||
+ | | Faktura zakupu/ | ||
+ | | Dokumenty transportowane do systemu zawsze pobierają cenę artykułu z karty, gdy nie jest ustawiony żadny cennik || | ||
+ | | Ceny zakupu artykułów importowanej faktury (pliku faktury) są zawsze zerowe || | ||
+ | | Dane wejściowe e-faktury wypełniają sumę podzielną faktury zakupu || | ||
+ | | Domyślny użytkownik | | | ||
+ | | Potwierdzanie dokumentu utworzonego z transportu dokumentów zamyka rekord || | ||
+ | | Pole danych definiujące artykuł klienta podczas importu zamówienia || | ||
+ | | Pole danych klienta definiujące nazwę klienta na fakturze elektronicznej || | ||
+ | | Pole danych klienta definiujące numer rejestracyjny klienta na fakturze elektronicznej || | ||
+ | | Eksport klientów Telema | | | ||
+ | | Eksport cen klienta Telema | | | ||
+ | | Pole danych, które ustawia klienta do eksportu Telemy || | ||
+ | | Telema XML klienta wyjściowego wymaga sprzedawcy || | ||
+ | | Import zamówienia i odpowiedź na zamówienie dostawy (desorder) dzieli artykuły wg przepisu || | ||
+ | | Domyślny dostawca dla dokumentu przyjęcia korekty stanu magazynowego (usługa magazynowa) || | ||
+ | | Token uwierzytelniający polskiej faktury elektronicznej (KSeF) || | ||
+ | | Opóźnienie w wysyłce polskiej faktury elektronicznej (KSeF) w godzinach (0-24) || | ||
+ | | Proces zarządzania zapasami tworzy faktury po potwierdzeniu dostawy || | ||
+ | | Odpowiedź na zamówienie dostawy (DESORDRSP) automatycznie potwierdza dostawę || | ||
+ | | Magazyny, którego stany są eksportowane do Telema || | ||
+ | | Definicja wolnych zapasów użytkownika do eksportu poziomu zapasów do Telemy || | ||
+ | | Dokument wysyłki zawiera miejsce docelowe w kodzie klienta (kod: | ||
+ | | Eksportowane przesunięcia magazynowe zawsze są tworzone z dodatnimi ilościami || | ||
+ | | Plik eksportu klienta Telema dla dodatkowych sprzedawców/ | ||
+ | | Automatyczne generowanie rekordu transportu dokumentów e-faktury || | ||
+ | | Domyślny sprzedawca dla importowanego zamówienia || | ||
+ | | Status zamówienia zakupu po otrzymaniu dokumentu od Telema z ujemnymi kwotami || | ||
+ | | Podczas tworzenia faktury zakupu z e-faktury, ostrzeżenie jest dodawane jako wewnętrzny komentarz w przypadku, gdy e-faktura nie jest ustawiona na płatność (PAYABLE=NO). || | ||
+ | | Domyślny obiekt | | | ||
+ | | Zamówienie zakupu DeliveryParty Telema XML jest wysyłane z powiązanej karty klienta zamówienia sprzedaży || | ||
+ | | Zaimportowane opakowania zamówienia zaokrąglane do liczby całkowitej || | ||
+ | | Eksport salda klienta do Telemy | | | ||
+ | | ID Peppol | | | ||
+ | | Omniva XML: pole danych faktury dla numeru przesyłki || | ||
+ | | Tworzenie faktury zakupu i dokumentu wydatków z nizwiązanego załącznika obejmuje dane pocztowe jako komentarz wewnętrzny || | ||
+ | | Pole danych faktury związane z polem e-faktury || | ||
+ | | Domyślny projekt | | | ||
+ | | Pole danych dokumentu definiujące uwagę dotyczącą faktury w zleceniu dostawy (desorder) || | ||
+ | | Pole danych dokumentu definiujące uwagę dotyczącą montażu w zleceniu dostawy (desorder) || | ||
+ | | Pole danych dokumentu definiujące specjalną uwagę w zleceniu dostawy (desorder) (wymaga interwencji człowieka) || | ||
+ | | Domyślna numeracja | | | ||
+ | | Kod dostawcy procesu Smarten | | | ||
+ | | Kod dostawy procesu Smarten | | | ||
+ | | Dokument procesu Smarten | | | ||
+ | | SWIFT transportowy | | | ||
+ | | Podstawa sumy płatności na e-fakturze (PaymentTotalSum) || | ||
+ | | Podstawa ID usługi na e-fakturze (serviceId) | | | ||
+ | | Pole danych definiujące typ artykułu Telema PRODAT || | ||
+ | | Pole danych definiujące specjalny tryb typu artykułu Telema PRODAT || | ||
+ | | Zaimportowane zamówienie tworzy również zamówienie zakupu || | ||
+ | | Zaimportowane zamówienie będzie zawsze miało aktualną datę jako datę dokumentu || | ||
+ | | Domyślny typ zimportowanego zamówienia | | | ||
+ | | Szablon e-faktury | | | ||
+ | | Interfejs Unifiedpost | | | ||
+ | | Numer referencyjny transportu | | | ||
+ | | Nazwa użytkownika Unifaun | | | ||
+ | | Hasło Unifaun | | | ||
+ | | ID nadawcy Unifaun | | | ||
+ | | Pole danych dla ID nadawcy Unifaun | | | ||
+ | | Omniva XML: Adres nadawcy | | | ||
+ | | Omniva XML: korekta wagi | | | ||
+ | | Omniva XML: ID | | | ||
+ | | Nazwa klienta Eesti Post XML | | | ||
+ | | Omniva XML: prefiks kodu kreskowego przesyłki || | ||
+ | | Omniva XML: hasło self-service | | | ||
+ | | Omniva XML: URL danych przesyłki | | | ||
+ | | Omniva XML: nazwa użytkownika self-service | | | ||
* **Omniva/ | * **Omniva/ | ||
- | * **Dodatkowe pole faktury, które definiuje pole prezentacji e-faktury** - | ||
* **Automatyczna obsługa potwierdzeń** – używana w dwóch przypadkach, | * **Automatyczna obsługa potwierdzeń** – używana w dwóch przypadkach, | ||
- | * **Pole „Czas załadunku” w zamówieniu sprzedaży Cargoson** - | ||
- | * **Pole czasu załadunku w zamówieniu zakupu Cargoson** - | ||
- | * **Podstawowy adres URL interfejsu API Cargoson** - | ||
- | * **Klucz API Cargoson** - | ||
- | * **Pole komentarza Cargoson** - | ||
* **Pole podstawowego adresu URL interfejsu API Collect.Net** będzie automatycznie [[https:// | * **Pole podstawowego adresu URL interfejsu API Collect.Net** będzie automatycznie [[https:// | ||
* **Nazwa użytkownika API Collect.Net** - nazwa użytkownika konta Collect.Net firmy | * **Nazwa użytkownika API Collect.Net** - nazwa użytkownika konta Collect.Net firmy | ||
Linia 17: | Linia 163: | ||
* **Czas ważności biletu Collect.Net (w minutach)** – jak długo niewykorzystany bilet pozostaje aktywny (domyślnie 1 tydzień). | * **Czas ważności biletu Collect.Net (w minutach)** – jak długo niewykorzystany bilet pozostaje aktywny (domyślnie 1 tydzień). | ||
* **Domyślny okres przechowywania przesyłek Collect.Net (w dniach)** – jak długo niewykorzystany bilet będzie aktywny (domyślnie 1 tydzień). | * **Domyślny okres przechowywania przesyłek Collect.Net (w dniach)** – jak długo niewykorzystany bilet będzie aktywny (domyślnie 1 tydzień). | ||
- | * **Dodatkowe pole dokumentu przypisujące notatkę fakturową do zamówienia dostawy (desorder)** - | + | * **Faktura zakupu/ |
- | * **Dodatkowe pole dokumentu, które przypisuje specjalną notatkę do zlecenia dostawy (nieporządek) (wymaga interwencji człowieka)** - | + | |
- | * **Dodatkowe pole dokumentu określające notatkę kompletującego zamówienie dostawy (desorder)** - | + | |
- | * **Zatwierdzenie dokumentu utworzonego w ramach Transportu dokumentów powoduje zamknięcie rekordu transportu** - | + | |
- | * **Faktura zakupu/ | + | |
* **W polu Podstawowy adres URL** DPD Interconnector wprowadź [[https:// | * **W polu Podstawowy adres URL** DPD Interconnector wprowadź [[https:// | ||
* **Nazwa użytkownika DPD Interconnector** - nazwa użytkownika używana podczas logowania do samoobsługi. | * **Nazwa użytkownika DPD Interconnector** - nazwa użytkownika używana podczas logowania do samoobsługi. | ||
Linia 30: | Linia 172: | ||
* **Pobieranie e-faktur EAK** - opcje Tak/Nie. Ustawienie dotyczy interfejsu faktur elektronicznych Poczty Estońskiej (Omniva). Określa, czy akceptować e-faktury wysyłane przez dostawców. Jeśli wybierzesz „Nie”, będziesz mógł samodzielnie wysyłać faktury elektroniczne, | * **Pobieranie e-faktur EAK** - opcje Tak/Nie. Ustawienie dotyczy interfejsu faktur elektronicznych Poczty Estońskiej (Omniva). Określa, czy akceptować e-faktury wysyłane przez dostawców. Jeśli wybierzesz „Nie”, będziesz mógł samodzielnie wysyłać faktury elektroniczne, | ||
* **Pobieranie załączników EAK** - opcje Tak/Nie. Umożliwia przesłanie dodatkowych załączników wraz z e-fakturą do Directo. Standardowo do e-faktury dołączany jest załącznik w postaci obrazu faktury, który nie jest uważany za załącznik w rozumieniu e-faktury. Jeśli wybrany przez klienta Directo operator faktur elektronicznych na to pozwala, faktura elektroniczna może zawierać dodatkowe załączniki (np. list przewozowy, dokument itp.) i jeśli wybrano opcję „Tak”, zostaną one dodane do dokumentu utworzonego w Directo. | * **Pobieranie załączników EAK** - opcje Tak/Nie. Umożliwia przesłanie dodatkowych załączników wraz z e-fakturą do Directo. Standardowo do e-faktury dołączany jest załącznik w postaci obrazu faktury, który nie jest uważany za załącznik w rozumieniu e-faktury. Jeśli wybrany przez klienta Directo operator faktur elektronicznych na to pozwala, faktura elektroniczna może zawierać dodatkowe załączniki (np. list przewozowy, dokument itp.) i jeśli wybrano opcję „Tak”, zostaną one dodane do dokumentu utworzonego w Directo. | ||
- | * **konto odbiorcy płatności e-fakturą** - | + | * |
- | * **nazwa odbiorcy płatności e-faktury** - | + | |
- | * **numer referencyjny odbiorcy faktury elektronicznej** - | + | |
- | * **e-faktura, | + | |
- | * **Podczas tworzenia faktury zakupu na podstawie e-faktury należy również podać kwotę do podziału** - | + | |
- | * **W fakturze elektronicznej należy wypełnić blok DeliveryParty (preferując klienta)** - | + | |
- | * **Faktura elektroniczna wypełni blok RecipientParty, | + | |
* **Podstawa pola płatności e-faktury (PaymentTotalSum)** - podstawa dla pól InvoiceSumGroup/ | * **Podstawa pola płatności e-faktury (PaymentTotalSum)** - podstawa dla pól InvoiceSumGroup/ | ||
* **podstawa identyfikatora usługi e-faktury (serviceId)** - podstawa zawartości pola Invoice/ | * **podstawa identyfikatora usługi e-faktury (serviceId)** - podstawa zawartości pola Invoice/ | ||
* **e-invoice templateId** - | * **e-invoice templateId** - | ||
- | * **Tylko te linie, których RV jest równe NR linii, zostaną uwzględnione na fakturze elektronicznej** . | + | * |
- | * **Podczas tworzenia faktury zakupu z faktury elektronicznej automatycznie tworzony jest brakujący dostawca** - | + | |
* **Omniva XML: korekta wagi** - Z reguły waga jest pobierana z karty przedmiotu. Jeśli wartość poniższego ustawienia wynosi 0, interfejs zgłosi błąd w przypadku braku wagi. Na wszelki wypadek możesz wypełnić to pole cyfrą 1. | * **Omniva XML: korekta wagi** - Z reguły waga jest pobierana z karty przedmiotu. Jeśli wartość poniższego ustawienia wynosi 0, interfejs zgłosi błąd w przypadku braku wagi. Na wszelki wypadek możesz wypełnić to pole cyfrą 1. | ||
* **Omniva XML: Nazwa użytkownika do samoobsługi** – to nazwa użytkownika używana podczas logowania do samoobsługi Omniva. Może to być zgodne z Twoim kodem klienta w systemie Omniva. | * **Omniva XML: Nazwa użytkownika do samoobsługi** – to nazwa użytkownika używana podczas logowania do samoobsługi Omniva. Może to być zgodne z Twoim kodem klienta w systemie Omniva. | ||
Linia 50: | Linia 185: | ||
* **Omniva XML: Adres URL** transmisji danych o przesyłkach - wpisz w polu: [[https:// | * **Omniva XML: Adres URL** transmisji danych o przesyłkach - wpisz w polu: [[https:// | ||
* **Omniva XML: Adres nadawcy** — w polu „Adres nadawcy” wprowadź adres, na który ma zostać dostarczona paczka. | * **Omniva XML: Adres nadawcy** — w polu „Adres nadawcy” wprowadź adres, na który ma zostać dostarczona paczka. | ||
- | * **PŁATNIK eksportowanego zamówienia zakupu** - | + | * |
- | * **Adres API ENVOICE** - | + | |
- | * **Klucz API ENVOICE** - | + | |
- | * **Dodatkowe dane klientów Finvoice, które są przesyłane jako wiersze w formacie XML** - | + | |
- | * **Numer referencyjny klienta Finvoice** - | + | |
- | * **GLN-** | + | |
- | * **Użytkownik Unifiedpost do e-faktur** - | + | |
- | * **Hasło Unifiedpost do e-faktur** - | + | |
- | * **Faktura gotówkowa jest domyślnie wysyłana w formie e-faktury** - | + | |
- | * **Bezpłatna konfiguracja podsumowania magazynowego do eksportu do Telema** - | + | |
* **Dodatkowe pole klienta określające nazwę klienta na fakturze elektronicznej** — jeśli nazwa klienta na fakturze elektronicznej musi być inna niż ta podana na karcie klienta, można ją zmienić za pomocą dodatkowego pola klienta określonego w tym miejscu. | * **Dodatkowe pole klienta określające nazwę klienta na fakturze elektronicznej** — jeśli nazwa klienta na fakturze elektronicznej musi być inna niż ta podana na karcie klienta, można ją zmienić za pomocą dodatkowego pola klienta określonego w tym miejscu. | ||
* **Dodatkowe pole klienta określające numer rejestracyjny klienta, dla którego wystawiana jest faktura elektroniczna. numer** - Jeżeli numer rejestracyjny klienta podany w e-fakturze różni się od tego podanego na karcie klienta, można go zmienić, korzystając z dodatkowego pola klienta określonego w tym miejscu. | * **Dodatkowe pole klienta określające numer rejestracyjny klienta, dla którego wystawiana jest faktura elektroniczna. numer** - Jeżeli numer rejestracyjny klienta podany w e-fakturze różni się od tego podanego na karcie klienta, można go zmienić, korzystając z dodatkowego pola klienta określonego w tym miejscu. | ||
- | * **Dodatkowe pole klienta przypisując PayerParty/ | + | * **Dodatkowe pole przypisujące magazyn do wiersza zamówienia przychodzącego** - dodatkowe pole dla artykułu |
- | * **Magazyny, których łączne saldo jest eksportowane do Telema** - | + | |
- | * **Magazynier koryguje paragon dostawcy domyślnego** - | + | |
- | * **Domyślny typ dokumentów inicjowanych przez magazyniera** - | + | |
- | * **Proces magazynowy polega na wystawianiu faktur po otrzymaniu potwierdzenia dostawy** - | + | |
- | * **Identyfikator konta LHV/IBAN** - | + | |
- | * **LHV Natychmiastowe powiadomienia o rachunkach i wydatkach** - | + | |
- | * **Dział (kod: | + | |
- | * **Dodatkowe pole określające nazwę użytkownika i hasło DPD** - | + | |
- | * **Dodatkowe pole, w którym przechowywany jest klient transportu** - | + | |
- | * **Dodatkowe pole, z którego pobierane są dane DespatchParty i SenderID desadv** - | + | |
- | * **Dodatkowe pole określające kod artykułu dostawcy finvoice** - | + | |
- | * **Dodatkowe pole przypisujące magazyn do wiersza zamówienia przychodzącego** - dodatkowe pole dla artykułu | + | |
* **Dodatkowe pole określające artykuł, który ma zostać wyeksportowany do Smarten** - | * **Dodatkowe pole określające artykuł, który ma zostać wyeksportowany do Smarten** - | ||
* **Dodatkowe pole określające typ artykułu Telema PRODAT** - dodatkowe pole artykułu | * **Dodatkowe pole określające typ artykułu Telema PRODAT** - dodatkowe pole artykułu | ||
Linia 90: | Linia 204: | ||
* **Opóźnienie w wysłaniu faktury RIK w godzinach (0-24)** - Jeśli ustawisz opóźnienie np. na 8 godzin, to wysyłka będzie zawsze następować poza godzinami pracy, co pozwala na ponowne otwarcie faktury nawet po zatwierdzeniu i wprowadzenie niezbędnych zmian. | * **Opóźnienie w wysłaniu faktury RIK w godzinach (0-24)** - Jeśli ustawisz opóźnienie np. na 8 godzin, to wysyłka będzie zawsze następować poza godzinami pracy, co pozwala na ponowne otwarcie faktury nawet po zatwierdzeniu i wprowadzenie niezbędnych zmian. | ||
* **Przesunięcie w dniach od rzeczywistego czasu dokumentu wysyłki w polu DeliveryDateActual dokumentu desadv** - liczba | * **Przesunięcie w dniach od rzeczywistego czasu dokumentu wysyłki w polu DeliveryDateActual dokumentu desadv** - liczba | ||
- | * **Ilości zerowe są wysyłane z listem przewozowym (desadv)** - | + | * |
- | * **SEB Gateway pangakontod/ | + | |
- | * **Nazwa hosta SharePoint, np. *.sharepoint.com** - | + | |
- | * **Nazwa strony Sharepoint** - | + | |
* **Zamówienia przychodzące zawsze otrzymują datę bieżącego dnia** - 0 - nie, 1 - tak | * **Zamówienia przychodzące zawsze otrzymują datę bieżącego dnia** - 0 - nie, 1 - tak | ||
* **Ceny zakupu pozycji przychodowych utworzonych z pliku faktur przychodzących są zawsze zerowe** - opcje Tak/Nie. Dotyczy dochodu z zapasów utworzonego na podstawie faktury elektronicznej. Określa, czy ceny przesłane za pośrednictwem faktury elektronicznej są używane jako ceny zakupu towarów. | * **Ceny zakupu pozycji przychodowych utworzonych z pliku faktur przychodzących są zawsze zerowe** - opcje Tak/Nie. Dotyczy dochodu z zapasów utworzonego na podstawie faktury elektronicznej. Określa, czy ceny przesłane za pośrednictwem faktury elektronicznej są używane jako ceny zakupu towarów. | ||
Linia 100: | Linia 211: | ||
* **Pakiety zamówień przychodzących są zaokrąglane do liczby całkowitej** - 0 - nie, 1 - tak | * **Pakiety zamówień przychodzących są zaokrąglane do liczby całkowitej** - 0 - nie, 1 - tak | ||
* **Domyślny typ zamówienia przychodzącego** - tekst | * **Domyślny typ zamówienia przychodzącego** - tekst | ||
- | * **Zamówienie przychodzące jest również przekształcane w zamówienie zakupu** - | ||
* **Cena towaru w dokumentach przychodzących jest zawsze pobierana z karty towaru, jeżeli nie ma formuły cenowej** - 0 - nie, 1 - tak | * **Cena towaru w dokumentach przychodzących jest zawsze pobierana z karty towaru, jeżeli nie ma formuły cenowej** - 0 - nie, 1 - tak | ||
* **Rozpoznawanie artykułów w dokumentach przychodzących priorytetowo traktuje kod artykułu** - 0 - nie, 1 - tak | * **Rozpoznawanie artykułów w dokumentach przychodzących priorytetowo traktuje kod artykułu** - 0 - nie, 1 - tak | ||
Linia 108: | Linia 218: | ||
* **Smartpost XML: adres URL do wysyłania danych o przesyłkach** — wpisz w polu: [[http:// | * **Smartpost XML: adres URL do wysyłania danych o przesyłkach** — wpisz w polu: [[http:// | ||
* **Smartpost XML: Dodatkowe pole na fakturze zawierające numer paczkomatu** – dodatkowe pole na zamówieniu/ | * **Smartpost XML: Dodatkowe pole na fakturze zawierające numer paczkomatu** – dodatkowe pole na zamówieniu/ | ||
- | * **Omniva/ | + | * |
- | * **Ulepsz kod dostawcy procesu dostawy** - | + | |
- | * **Ulepsz proces dostawy, ruch dostawyKod strony** - | + | |
- | * **Dokument dotyczący inteligentnego procesu dostawy** - | + | |
* **Potwierdzenie dostawy (DESORDRSP) potwierdza fakturę natychmiast** - 0 - nie, 1 - tak | * **Potwierdzenie dostawy (DESORDRSP) potwierdza fakturę natychmiast** - 0 - nie, 1 - tak | ||
* **Potwierdzenie doręczenia (DESORDRSP) potwierdza natychmiastową wysyłkę** - 0 - nie, 1 - tak | * **Potwierdzenie doręczenia (DESORDRSP) potwierdza natychmiastową wysyłkę** - 0 - nie, 1 - tak | ||
* **Dodatkowe pole do zamówienia przesyłki do paczkomatu** - | * **Dodatkowe pole do zamówienia przesyłki do paczkomatu** - | ||
* **Eksport artykułów Telema** - 0 - nie, 1 - ceny sprzedaży, 2 - ceny sprzedaży i ceny dla klientów | * **Eksport artykułów Telema** - 0 - nie, 1 - ceny sprzedaży, 2 - ceny sprzedaży i ceny dla klientów | ||
- | * **Prefiksy tekstur Telema** - | + | * |
- | * **Wraz z fakturą Telema zostanie wysłany również plik PDF** - | + | |
- | * **Wyjście e-faktury Telema po zgrupowaniu pobiera nazwę artykułu z karty artykułu, a nie z dokumentu** - | + | |
- | * **Eksport cen dla klientów Telema** - | + | |
- | * **Dodaj sprzedawców lub kod(y) użytkownika do pliku eksportu klienta Telema** - | + | |
* **Eksport klientów Telema** - 0 - nie, 1 - tak | * **Eksport klientów Telema** - 0 - nie, 1 - tak | ||
- | * **Saldo eksportowe klienta Telema** - | + | * |
- | * **Dane wyjściowe XML klientów Telema wymagają dostawcy** - | + | |
- | * **Podczas identyfikacji pozycji na fakturze EDI otrzymanej od Telemas na podstawie kodu kreskowego sprawdzana jest również zgodność dostawcy** - | + | |
* **Import potwierdzenia zamówienia i dostawy (desordrsp) rozbija produkty na przepisy** - bitpattern | * **Import potwierdzenia zamówienia i dostawy (desordrsp) rozbija produkty na przepisy** - bitpattern | ||
* **Powiadomienie e-mail o błędach przetwarzania** — wiadomość e-mail, na którą wysyłane są powiadomienia o błędach przetwarzania (zwykle nieudane potwierdzenia). | * **Powiadomienie e-mail o błędach przetwarzania** — wiadomość e-mail, na którą wysyłane są powiadomienia o błędach przetwarzania (zwykle nieudane potwierdzenia). | ||
Linia 130: | Linia 231: | ||
* **Transport SWIFT** - | * **Transport SWIFT** - | ||
* **Numer referencyjny transportu** – jeżeli zastosowano numer referencyjny, | * **Numer referencyjny transportu** – jeżeli zastosowano numer referencyjny, | ||
- | * **Nazwa użytkownika Unifaun** - | + | * |
- | * **Hasło Unifaun** - | + | |
- | * **Unifaun wysłał ID** - | + | |
* **Użytkownik domyślny** - kod użytkownika, | * **Użytkownik domyślny** - kod użytkownika, | ||
* **Domyślnie, | * **Domyślnie, | ||
Linia 138: | Linia 237: | ||
* **Projekt domyślny** - kod projektu, który jest automatycznie przypisywany do pola Projekt importowanej e-faktury (faktury zakupu). Wypełnienie tego ustawienia nie jest obowiązkowe. W razie potrzeby projekt można także przypisać ręcznie do każdej importowanej e-faktury. | * **Projekt domyślny** - kod projektu, który jest automatycznie przypisywany do pola Projekt importowanej e-faktury (faktury zakupu). Wypełnienie tego ustawienia nie jest obowiązkowe. W razie potrzeby projekt można także przypisać ręcznie do każdej importowanej e-faktury. | ||
* **Seria domyślna** – seria numerów przypisana domyślnie do importowanej faktury zakupu. Po imporcie, jeżeli zajdzie taka potrzeba, można wymienić na fakturze zakupu. Jeżeli seria nie zostanie wpisana w tym miejscu, zostanie podjęta próba identyfikacji serii według czasu jej utworzenia. | * **Seria domyślna** – seria numerów przypisana domyślnie do importowanej faktury zakupu. Po imporcie, jeżeli zajdzie taka potrzeba, można wymienić na fakturze zakupu. Jeżeli seria nie zostanie wpisana w tym miejscu, zostanie podjęta próba identyfikacji serii według czasu jej utworzenia. | ||
- | * **Podczas tworzenia paragonu z wyciągu bankowego, przy identyfikacji faktury preferowany jest kod projektu w opisie płatności** - | + | * |
- | * **Ruchy magazynowe wychodzące są zawsze tworzone z ilościami dodatnimi** - | + | |
* **Wychodzące zamówienie zakupu zawiera również informacje o cenie** : 0 – nie, 1 – tak | * **Wychodzące zamówienie zakupu zawiera również informacje o cenie** : 0 – nie, 1 – tak | ||
* **Potwierdzenie odbioru (RECADV) potwierdza fakturę natychmiast** - 0 - nie, 1 - tak | * **Potwierdzenie odbioru (RECADV) potwierdza fakturę natychmiast** - 0 - nie, 1 - tak |
pl/transport_settings.txt · ostatnio zmienione: 2025/05/02 15:05 przez karolina