pl:salda_finansowe
Różnice
Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.
Nowa wersja | Poprzednia wersja | ||
pl:salda_finansowe [2025/04/15 14:30] – utworzono karolina | pl:salda_finansowe [2025/06/10 12:05] (aktualna) – karolina | ||
---|---|---|---|
Linia 1: | Linia 1: | ||
- | FIXME **Ta strona nie jest jeszcze kompletnie przetłumaczona. Pomoc mile widziana.**\\ //(po skompletowaniu usuń ten komentarz)// | + | {{page>pl/likuciu_ivedimas}} |
- | + | ||
- | ====== Likučių įvedimas ====== | + | |
- | + | ||
- | ===== 1. Tiekėjų skolų analitinių sąskaitų likučių įvedimas ===== | + | |
- | Norėdami įvesti skolų tiekėjams likučius, eikite: **PAGRINDINIS MENIU -> PIRKIMAI -> DOKUMENTAI | + | |
- | + | ||
- | Spauskite F2 arba mygtuką " | + | |
- | + | ||
- | Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus: | + | |
- | * Numeris – pasirinkite norimą likučių numeraciją; | + | |
- | * Sąskaitos data – nurodoma reali pirkimo sąskaitos data; | + | |
- | * Apmokėjimo terminas – parinkite reikiamą apmokėjimo temriną. Rekomenduojame rinktis " | + | |
- | * Apmokėjimo data - nurodyktie realią apmokėjimo datą, kokią nurodė tiekėjas pirkimo sąskaitoje. | + | |
- | * Tiekėjo S-F numeris - nurodykite tiekėjo sąskaitos faktūros numerį. | + | |
- | * Pastaba – galite įrašyti pastabą, pavyzdžiui " | + | |
- | * Valiuta - nurodykite pirkimo sąskaitos valiutą. Kursą sistema parinks pagal nurodytą pirkimo sąskaitos datą. | + | |
- | + | ||
- | Apatinėje dalyje reikia užpildyti laukus: | + | |
- | * Sąskaita - buhalterinė sąskaita tiekėjų skolų likučių sukėlimui. Rekomenduojame naudoti tarpinę buhalterinę sąskaitą, kurią, taip pat, naudosite vedant didžiosios knygos likučius. Patvirtinus operaciją debetuosis Jūsų nurodyta tarpinė sąskaita, tad vedant didžiosios knygos likučius - tiekėjų skolą reiktų nurdyti toje pačioje sąskaitoje, | + | |
- | * Be PVM - nurodyktie pirkimo sąskaitos likusią skolos dalį su PVM. | + | |
- | * PVM tarifas - parinkite tarifą su 0%. | + | |
- | + | ||
- | ===== 2. Tiekėjų išankstinių apmokėjimų likučių įvedimas ===== | + | |
- | Norėdami įvesti išankstinių apmokėjimų tiekėjams likučius, eikite: **PAGRINDINIS MENIU -> PIRKIMAI -> DOKUMENTAI | + | |
- | + | ||
- | Spauskite F2 arba mygtuką " | + | |
- | + | ||
- | Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus: | + | |
- | * Numeris – pasirinkite norimą likučių numeraciją; | + | |
- | * Apmokėjimo tipas – parinkite norimą apmokėjimo tipą. Apmokėjimo tipo kortelėje rekomenduojame nurodyti tarpinę buhalterinę sąskaitą, kuri bus naudojama vedant tiekėjų išankstinių didžiosios knygos likučius; Patvirtinus dokumentą - debetuosis tiekėjų išankstinių buhalterinė sąskaita bei kredituosis buhalterinė sąskaitą nurodyta apmokėjimo tipo kortelėje. | + | |
- | * Data – išankstinio gavimo data; | + | |
- | * Pastaba – galite įrašyti pastabą, pavyzdžiui " | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | Apatinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus: | + | |
- | * Tiekėjas – spustelėkite kairiuoju pelytės klavišu 2 kartus ir iš sąrašo pasirinkite tiekėją, kurį norite įvesti. Sąraše neradę norimo tiekėjo, sąrašą galite papildyti spausdami mygtuką „F2-Naujas“. Taip į kiekvieną eilutę įvedame visų tiekėjų išankstinius apmokėjimus; | + | |
- | * Banko suma – įveskite atitinkamo tiekėjo išankstinių apmokėjimų likutį; | + | |
- | * Data - lauko nebūtina pildyti. Sistema reaguos į dokumento viršuje nurodytą datą. Šį laukelį reiktų pildyti atitinkamomis gavimo datomis - jei viename dokumente vestumėte likučius skirtingomis dienomis. | + | |
- | + | ||
- | Įsitikinę, | + | |
- | + | ||
- | ===== 3. Pirkėjų skolų analitinių sąskaitų likučių įvedimas ===== | + | |
- | + | ||
- | Norėdami įvesti skolų tiekėjams likučius, eikite: **PAGRINDINIS MENIU -> PARDAVIMAI -> DOKUMENTAI | + | |
- | + | ||
- | Spauskite F2 arba mygtuką " | + | |
- | + | ||
- | Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus: | + | |
- | * Numeris – pasirinkite norimą likučių numeraciją; | + | |
- | * Pirkėjas - pasirinkite pirkėjo kodą iš pirkėjų sąrašo; | + | |
- | * Sąskaitos data – nurodoma reali pardavimo sąskaitos data; | + | |
- | * Apmokėjimo terminas – parinkite reikiamą apmokėjimo terminą. Rekomenduojame rinktis " | + | |
- | * Apmokėjimo data - nurodyktie realią apmokėjimo datą, kokią nurodė pardavimo sąskaitoje. | + | |
- | * Pastaba – galite įrašyti pastabą, pavyzdžiui " | + | |
- | * Valiuta - nurodykite sąskaitos valiutą. Valiutos kursą sistema parinks pagal nurodytą sąskaitos datą. | + | |
- | * Tikrajį pirkimo sąskaitos numerį įveskitę II burbuliuke duomenų lauke **Duomenų laukas 3** | + | |
- | {{ : | + | |
- | * Pirkėjų skolos buhalterinę sąskaitą nurodykite III burbuliuke lauke **Skolos sąskaita** | + | |
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | Apatinėje dalyje reikia užpildyti laukus: | + | |
- | * Prekė - pasirenkame prekę, skirtą likučių įvedimui, pavyzdžiui, | + | |
- | * Kiekis - nurodykite 1; | + | |
- | * PVM - pasirinkite 0% PVM tarifą; | + | |
- | * Suma su PVM - įveskite pirkėjo skolos sumą. | + | |
- | + | ||
- | Įsitikinę, | + | |
- | + | ||
- | ===== 4. Pirkėjų išankstinių apmokėjimų likučių įvedimas ===== | + | |
- | + | ||
- | Norėdami įvesti išankstinių apmokėjimų tiekėjams likučius, eikite: **PAGRINDINIS MENIU -> PARDAVIMAI -> DOKUMENTAI | + | |
- | + | ||
- | Spauskite F2 arba mygtuką " | + | |
- | + | ||
- | Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus: | + | |
- | * Numeris – pasirinkite norimą likučių numeraciją; | + | |
- | * Apmokėjimo tipas – parinkite norimą apmokėjimo tipą. Apmokėjimo tipo kortelėje rekomenduojame nurodyti tarpinę buhalterinę sąskaitą, kuri, taip pat, bus naudojama vedant pirkėjų išankstinių didžiosios knygos likučius; Patvirtinus dokumentą - debetuosis pirkėjų išankstinių buhalterinė sąskaita bei kredituosis buhalterinė sąskaitą nurodyta apmokėjimo tipo kortelėje. | + | |
- | * Data – išankstinio gavimo data; | + | |
- | * Pastaba – galite įrašyti pastabą, pavyzdžiui " | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | Apatinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus: | + | |
- | * Pirkėjas– parinkite reikiamą pirkėją; | + | |
- | * Banko suma – įveskite pirkėjo išankstinio sumą; | + | |
- | * Data - lauko nebūtina pildyti. Sistema reaguos į dokumento viršuje nurodytą datą. Šį laukelį reiktų pildyt- atitinkamomis gavimo datomis - jei viename dokumente vestumėte likučius skirtingomis dienomis. | + | |
- | + | ||
- | Įsitikinę, | + | |
- | + | ||
- | ===== 5. Sandėlio likučių įvedimas ===== | + | |
- | + | ||
- | Norėdami įvesti sandėlio prekių likučius eikite SANDĖLIS-> | + | |
- | + | ||
- | Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus: | + | |
- | * Numeris – pasirinkite numeraciją LIKUCIAI; | + | |
- | * Tiekėjas – parinkite savo įmonės tiekėjo kortelę; | + | |
- | * Apmokėjimo terminas – 0; | + | |
- | * Data – diena prieš nei pradeda vesti operacijas į Directo; | + | |
- | * Objektas – galite parinkti objektą, į kurį turi užsipajamuoti prekės; | + | |
- | * Sandėlis – parinkite sandėlį, į kurį turi užsipajamuoti prekės; | + | |
- | * Sąskaita – parinkite tarpinę sandėlio likučių sąskaitą; | + | |
- | + | ||
- | Eilutėse veskite prekes, jų kiekius ir savikainas. | + | |
- | + | ||
- | Viską supildžius patvirtinkite dokumentą. | + | |
- | + | ||
- | ===== 6. Ilgalaikio turto likučių įvedimas ===== | + | |
- | + | ||
- | Kaip įvesti ilgalaikį turtą arba jį importuoti, kai įvedamas turtas jau turi sukaupęs nusidėvėjimą galite rasti: [[lt/ | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ===== 7. Didžiosios knygos likučių įvedimas ===== | + | |
- | + | ||
- | Norėdami įvesti didžiosios knygos likučius, eikite: **PAGRINDINIS MENIU -> FINANSAI -> DOKUMENTAI | + | |
- | + | ||
- | Spauskite F2 arba mygtuką " | + | |
- | + | ||
- | Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus: | + | |
- | * Numeris – pasirinkite norimą likučių numeraciją; | + | |
- | * Data – nurodoma likučių įkėlimo data; | + | |
- | * Aprašymas - galite pasižymėti pastabą, pvz. " | + | |
- | + | ||
- | Apatinėje dalyje reikia užpildyti laukus: | + | |
- | * Sąskaita - buhalterinė sąskaita. | + | |
- | * Kreditas / Debetas - atitinkamoje pusėje nurodykite buhalterinės sąskaitos balansą. Jeigu naudojate kaštų centrus/ | + | |
- | + | ||
- | :!: Vedant sandėlio, pirkėjų skolų, pirkėjų išankstinių, | + | |
- | * Sandėlio likučiams - tarpinę iš prekių priėmimo. | + | |
- | * Pirkėjų skoloms - tarpinę, kuri buvo nurodyta pardavimo sąskaitų eilutėse. | + | |
- | * Pirkėjų išankstiniams - tarpinę, kuri buvo nurodyta pinigų gavimo dokumentuose pažymėtuose apmokėjimo tipo kortelėse. | + | |
- | * Tiekėjų skoloms - tarpinę, kuri buvo nurodyta pirkimo sąskaitų eilutėse. | + | |
- | * Tiekėjų išankstiniams - tarpinę, kuri buvo nurodyta apmokėjimo dokumentuose pažymėtuose apmokėjimo tipo kortelėse. | + | |
- | + | ||
- | Viską užpildžius nepamirškite išsaugot dokumento. | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ==== 7.1. Likučių sutikrinimas ==== | + | |
- | Ar teisingai suvesti likučiai - galite pasitikrinti didžiosios knygos ataskaitoje. | + | |
- | Naudotose tarpinėse buhalterinėse sąskaitose balansas turi būti 0. | + | |
pl/salda_finansowe.1744716612.txt.gz · ostatnio zmienione: 2025/04/15 14:30 przez karolina