pl:or_tasumine
Różnice
Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.
Poprzednia rewizja po obu stronachPoprzednia wersjaNowa wersja | Poprzednia wersja | ||
pl:or_tasumine [2025/04/30 08:16] – romuald | pl:or_tasumine [2025/04/30 13:45] (aktualna) – romuald | ||
---|---|---|---|
Linia 2: | Linia 2: | ||
[isauth @lt_user, | [isauth @lt_user, | ||
+ | |||
+ | [/isauth] | ||
+ | |||
====== Płatności ====== | ====== Płatności ====== | ||
Linia 21: | Linia 24: | ||
* Dodano [[en/ | * Dodano [[en/ | ||
* Możliwość zmiany | * Możliwość zmiany | ||
+ | |||
, usuwania i dodawania pól w nagłówku i wierszach. Przeczytaj więcej [[en/ | , usuwania i dodawania pól w nagłówku i wierszach. Przeczytaj więcej [[en/ | ||
Linia 41: | Linia 45: | ||
* | * | ||
- | |||
| | ||
Linia 63: | Linia 66: | ||
{{ : | {{ : | ||
- | Utworzone płatności można znaleźć w raporcie **Płatności** '' | + | Utworzone płatności można znaleźć w raporcie **Płatności** '' |
- | k upy → Raporty → Płatności'', | + | |
{{ : | {{ : | ||
Linia 77: | Linia 79: | ||
* {{: | * {{: | ||
* {{: | * {{: | ||
- | * {{: | + | * {{: |
- | ===== 3. Payment fields ===== | + | Za pomocą tego przycisku można zaznaczać i odznaczać pola wierszy. Tylko wybrane pola są wyświetlane na dokumencie. |
- | ==== 3.1. Header fields | + | ===== 3. Pola płatności ===== |
- | New design {{: | + | ==== 3.1. Pola nagłówka ==== |
- | * **Status** - shows document status. Possible statuses: | + | New design |
- | * "New" - document is created but not saved; | + | |
- | * " | + | |
- | * " | + | |
- | * " | + | |
- | * " | + | |
- | * **Number**- document' | + | |
- | * **Date**- payment date. When opening new payment the document creation date will be shown in this field. Date can be changed if necessary. | + | |
- | * **Reference** - reference number can be used when adding invoice on the payment. Reference number in the payment header will be added to transaction reference field. | + | |
- | * **Purchase invoices** - total sum of purchase invoices on the payment rows. In case of currency invoices the sum is calculated according to the invoice date currency rate. | + | |
- | * **Paid** - total sum of payment rows. When using base currency and purchase invoices are paid in full, fields **Purchase invoices** and **Paid** values are equal. If currency invoice is paid in base currency then purchase invoices to be paid sum in base currency is shown in field " | + | |
- | * **Paid in currency** - shows the sum paid in foreign currency. The sum paid and the sum paid in currency are the same in the base currency. | + | |
- | * **Pay mode** - payment mode, shows which method of payment is used for paying to supplier. With double-click or " | + | |
- | * **Comment** - informative field. If payment is created from the purchase invoice, then comment field is automatically filled: Invoice nr xxxxx. | + | |
- | * **Object** - object used in accounting calculation. Using objects is not mandatory, except when objects are already in use and there is a need to add particular object to the sum of money. Selection of objects can be opened with double click or " | + | |
- | * **Project** - project code. This is used in case where payment needs to be connected with certain project. When project is used on payment, this document will be shown in project reports. Selection of projects can be opened with double click or " | + | |
- | * **User**- creator of this document | + | |
- | * **Difference** - if purchase invoice in foreign currency is paid in base currency and there is loss/profit due to currency rate changes (due to purchase invoice date and payment date currency rate changes) or commercial rate profit/ | + | |
- | ==== 3.2. Row fields ==== | + | {{ : |
- | * **NO** – number of the row | + | * **Status** - pokazuje status dokumentu. Możliwe statusy: |
- | * **Invoice no.** – to help adding right purchase invoice number to the payment, | + | * "Nowy" |
- | * **Supplier**– to open suppliers list for adding supplier code to payment use double click or "Ctrl" | + | * "Zapisano" - dokument jest zapisany ale nie potwierdzony; |
- | * **Name in bank** | + | * " |
- | * **Supplier invoice** - purchase invoice number issued by the supplier | + | * " |
- | * **Object** - purchase invoice header object | + | * **Numer **- Numer dokumentu jest tworzony automatycznie, |
- | * **Project** - purchase invoice header project | + | * **Data **- data płatności. Podczas otwierania nowej płatności data utworzenia dokumentu zostanie wyświetlona w tym polu. W razie potrzeby datę można zmienić. |
- | * **Bank cur** – if the payment is in foreign currency, then by double-clicking or pressing | + | * **Referencja** - numer referencyjny może być użyty podczas dodawania faktury do płatności. Numer referencyjny w nagłówku płatności zostanie dodany do pola referencyjnego transakcji. |
- | * **Bank sum**– shows the sum to be paid | + | * **Opłacona wartość faktury** - łączna suma faktur zakupu w wierszach płatności. W przypadku faktur walutowych suma jest obliczana zgodnie z kursem waluty z daty faktury. |
- | * **PreID** - Directo generates a prepayment ID or value for each payment row with a positive prepayment sum. | + | * **Opłacono |
- | * **Bank rate**– shows the central bank rate of the selected currency on the payment date. | + | * **Zapłacono w walucie** - pokazuje kwotę zapłaconą w walucie obcej. Suma zapłacona i suma zapłacona w walucie są takie same w walucie bazowej. |
- | * **Cust. total** – shows supplier' | + | * **Sposób płatności** - sposób płatności, |
- | * **Cust. total EUR** – supplier' | + | * **Komentarz |
- | * **Bank account/ | + | * **Obiekt |
- | * **Inv. balance** – shows purchase invoice balance, this field is not changeable | + | * **Projekt |
- | * **Description** - text field, if it is filled in, then when importing to the bank, the " | + | * **Użytkownik |
- | | + | * **Różnica |
- | | + | |
- | | + | |
- | * **Rate paid** - purchase invoice currency rate | + | |
- | * **Ref.** - purchase invoice reference number. If several purchase invoices with a different reference number are filled in and paid to the supplier, these invoices will not be joined into one payment. | + | |
- | * **Sum paid** | + | |
- | * **Paid EUR** - the payment of the row is calculated in the base currency at the rate of the payment day | + | |
- | * **Fine** – fine sum | + | |
- | * **Fee** - field for bank fees. This field should be filled manually after payment transaction in bank is done. Fee can be filled in each payment row or as a sum to one row or can be also added to payment transaction manually after payment is confirmed. | + | |
- | * **VC** - VAT code | + | |
- | * **Fee cur.** - service fee in currency | + | |
- | * **Date** - payments created on several different days can be added to one payment document. | + | |
- | * **Reg NO/ID Number** - text field | + | |
- | * **Document** - displays operation name and generates **Select prepayment** option, when adding a payment to a supplier without selecting a purchase invoice. | + | |
- | * **Costs** - allows to share the payment service fee costs. Choice of SEPA, shared, us, theirs. | + | |
- | * **Invoice cur** – shows purchase invoice currency. This field is not changeable, use Cur. Paid for indicating payment currency if necessary. | + | |
- | * **Payment No** - payment order number | + | |
- | * **Money receiver** - allows to add a payee other than the supplier to the purchase invoice. | + | |
- | * **Supplier warning** - displays an alert, when the supplier has a debt balance | + | |
- | * **Payment type** - options SEPA, Normal, Urgent, Extra Urgent. Choose Normal, Urgent or Extra Urgent to send Luminor payments to the bank. The selection assigned to the supplier is added to the payment line. | + | |
- | ===== 4. Fine-tuning ===== | + | ze zmiany kursu walutowego w momencie wystawienia faktury i w momencie płatności), |
- | {{: | + | ==== 3.2. Pola wierszy ==== |
- | * **SETTING** - System, Personal | + | * **Nr. **– numer wiersza |
- | * **Supplier name goes to comment** - if selected, the supplier | + | * **Faktura zakupowa** – Aby ułatwić dodanie właściwego numeru faktury zakupu do płatności, listę częściowo lub całkowicie niezapłaconych faktur zakupu można otworzyć poprzez dwukrotne kliknięcie lub kombinację klawiszy „Ctrl” + „Enter”. Numer faktury można również dodać ręcznie. |
- | * **Export payment comment from p. invoice (when present)** - | + | * **Dostawca **– listę dostawców w celu dodania kodu dostawcy do płatności można otworzyć poprzez dwukrotne kliknięcie lub kombinację klawiszy „Ctrl” + „Enter” |
- | * **Export does NOT join same supplier payments** - all the purchase invoices are paid with separate payment orders. If not selected and purchase invoices do not have different reference numbers, then all the purchase invoices paid to the supplier are usually joined to one payment order. | + | * **Nazwa w banku** - supplier' |
- | * **Due date is pasted from Purchase Invoice** - allows | + | * **Nr. Faktury** - numer faktury zakupu wystawionej przez dostawcę |
- | * **Attachment preview** - possible to see the pdf-documents attached | + | * **Obiekt **- obiekt nagłówka faktury zakupu |
+ | * **Projekt **- projekt nagłówka faktury zakupu | ||
+ | * **Waluta banku** – jeżeli płatność jest dokonywana w walucie, dwukrotne kliknięcie lub naciśnięcie klawiszy Ctrl+Enter powoduje otwarcie listy walut, z której można wybrać walutę odpowiednią dla danej płatności. Jeżeli faktura zakupu ma już przypisaną walutę, podczas umieszczania faktury waluta jest również automatycznie pobierana z tego miejsca. | ||
+ | * **Suma banku **– pokazuje kwotę do zapłaty | ||
+ | * **PreID** - Directo generuje identyfikator lub wartość przedpłaty dla każdego wiersza płatności z dodatnią sumą przedpłaty. | ||
+ | * **Kurs waluty **– pokazuje kurs banku centralnego wybranej waluty w dniu płatności. | ||
+ | * **Suma dostawcy** – pokazuje sumę całkowitą dostawcy; | ||
+ | * **Suma dostawcy PLN** – całkowita suma dostawcy w PLN | ||
+ | * **Konto bankowe/ | ||
+ | * **Saldo faktury** – pokazuje saldo faktury zakupu, tego pola nie można zmienić | ||
+ | * **Opis płatności **- pole tekstowe, jeżeli jest wypełnione, | ||
+ | * **Opłacono **– pokazuje zapłaconą sumę | ||
+ | * **Waluta** - waluta faktury zakupu | ||
+ | * **Kurs waluty usługi** - waluta handlowa | ||
+ | * **Kurs waluty zapłaconej** - kurs waluty faktury zakupu | ||
+ | * **Nr.** **Ref.** - numer referencyjny faktury zakupu. Jeżeli kilka faktur zakupu o różnych numerach referencyjnych zostanie wypełnionych i zapłaconych dostawcy, faktury te nie zostaną połączone w jedną płatność. | ||
+ | * **Suma zapłacona** - suma faktury zakupu w momencie zakupu | ||
+ | * **Opłacono PLN** - płatność wiersza jest obliczana w walucie bazowej w kursie z dnia płatności | ||
+ | * **Odsetki **– suma odsetki | ||
+ | * **Oplata **- pole przeznaczone na opłaty bankowe. Pole to należy wypełnić ręcznie po zrealizowaniu transakcji płatniczej w banku. Opłatę można wpisać w każdym wierszu płatności lub jako sumę w jednym wierszu, | ||
+ | * **Kod VAT** - Kod VAT | ||
+ | * **Waluta Opłaty** - waluta opłaty za usługę | ||
+ | * **Data **- płatności utworzone w kilku różnych dniach mogą zostać dodane do jednego dokumentu płatności. | ||
+ | * **Numer rejestracyjny/ | ||
+ | * **Dokument **- wyświetla nazwę operacji i generuje opcję **Wybierz przedpłatę** podczas dodawania płatności do dostawcy bez wybierania faktury zakupu. | ||
+ | * **Koszty **- umożliwia podział kosztów opłaty za usługę płatniczą. Wybór SEPA, Podzielić, nasze, Ich. | ||
+ | * **Waluta faktury** – pokazuje walutę faktury zakupu. Tego pola nie można zmienić, należy użyć **Waluta **w celu wskazania waluty płatności, | ||
+ | * **Numer płatności** - numer zlecenia płatniczego | ||
+ | * **Odbiorca płatności** - umożliwia dodanie do faktury zakupu odbiorcy innego niż dostawca. | ||
+ | * **Ostrzeżenie dotyczące dostawcy** - wyświetla alert, gdy dostawca ma saldo zadłużenia | ||
+ | * **Typ płatności** - opcje SEPA, Normal, Urgent, Extra Urgent. Wybór przypisany do dostawcy jest dodawany do linii płatności. | ||
- | ===== 5. Payment types ===== | + | ===== 4. Dostrajanie |
- | * **Usual payment** | + | {{ : |
- | * **Prepayment** - In case of prepayment to supplier, supplier code is added to the first row of payment, "Sum Paid" is filled with prepayment sum. Using prepayment is similar but sum is indicated with " | + | |
- | * **Netting payment** - if existing prepayment needs to be used for paying purchase invoice. In this case payment with two rows needs to be created. On the first row of the payment purchase invoice number, supplier and sum is indicated. On the second row there is only supplier code and sum with symbol "-". | + | |
- | ===== 6. Payment transactions ===== | + | * **Nazwa dostawcy trafia do komentarza** - jeśli zostanie wybrana, nazwy dostawców w wierszach płatności zostaną przeniesione do pola komentarza nagłówka płatności (lista oddzielona przecinkami). |
+ | * **Eksportuj komentarz do płatności z faktury zakupu (jeśli istnieje)** - Komentarz nagłówka faktury zakupu trafia do komórki komentarza płatności podczas eksportowania zlecenia płatności bankowej. Jeśli faktury zakupu są połączone, | ||
+ | * **Eksport NIE łączy płatności tego samego dostawcy** - wszystkie faktury zakupu są opłacane oddzielnymi poleceniami zapłaty. Jeśli opcja ta nie zostanie wybrana, a faktury zakupu nie mają różnych numerów referencyjnych, | ||
+ | * **Termin płatności dodana z faktury zakupu** - umożliwia utworzenie płatności za faktury zakupu, które mają zostać opłacone w ciągu całego tygodnia. Warunki płatności podane w wierszach są importowane do banku, a płatności z banku są realizowane zgodnie z warunkami płatności podanymi w wierszach. | ||
- | ^ What ^ D/C ^ | + | ===== 5. Rodzaje płatności ===== |
- | ^ Usual payment | + | |
- | | Money | credit | + | * **Regularna płatność** - opłata niezapłaconej faktury zakupu dostawcy, w wierszach płatności wybierana jest odpowiadająca jej faktura zakupu. |
- | | Debt to supplier | + | * **Przedpłata **- W przypadku przedpłaty na rzecz dostawcy, kod dostawcy jest dodawany do pierwszego wiersza płatności, |
- | ^ Prepayment to supplier | + | * **Kompensowanie płatności **- jeśli istniejąca przedpłata musi zostać wykorzystana do opłacenia faktury zakupu. W takim przypadku należy utworzyć płatność z dwoma wierszami. W pierwszym wierszu płatności należy podać numer faktury zakupu, dostawcę i kwotę. W drugim wierszu należy podać tylko kod dostawcy i kwotę z symbolem „-”. |
- | | Money | credit | + | |
- | | Prepayment to supplier | + | ===== 6. Transakcje płatnicze ===== |
- | ^ Using prepayment with "Equal" | + | |
- | | Prepayment to supplier | + | ^ Co ^ D/K ^ |
- | | Debt to supplier | + | ^ Zwykła płatność |
+ | | Pieniądze | ||
+ | | Dług wobec dostawcy | ||
+ | ^ Przedpłata na rzecz dostawcy | ||
+ | | Pieniądze | ||
+ | | Przedpłata na rzecz dostawcy | ||
+ | ^ Korzystanie z przedpłaty z typem płatności | ||
+ | | Przedpłata na rzecz dostawcy | ||
+ | | Dług wobec dostawcy | ||
Rachunek finansowy dla pieniędzy pobierany jest z rodzaju płatności – czy to bankowej, kompensaty, przedpłaty itp. Rachunek finansowy dla długu wobec dostawcy i przedpłaty pobierany jest z'' | Rachunek finansowy dla pieniędzy pobierany jest z rodzaju płatności – czy to bankowej, kompensaty, przedpłaty itp. Rachunek finansowy dla długu wobec dostawcy i przedpłaty pobierany jest z'' | ||
Linia 191: | Linia 196: | ||
:!:Podczas pracy z różnymi firmami i ich płatnościami zaleca się użycie '' | :!:Podczas pracy z różnymi firmami i ich płatnościami zaleca się użycie '' | ||
- | * | + | ===== 8. Płatność faktury zakupu w walucie ===== |
- | [/isauth] | + | |
- | + | ||
- | ===== 9. Płatność faktury zakupu w walucie ===== | + | |
- | ==== 9.1. Pełna płatność faktury zakupu w walucie ==== | + | ==== 8.1. Pełna płatność faktury zakupu w walucie ==== |
Jeśli faktura zakupu nie jest w walucie bazowej, wówczas pojawi się różnica kursowa w płatności. Konieczne jest przestrzeganie poniższych zasad, aby transakcje kursowe były poprawne. W przykładach użyto następujących kont ustawień systemowych: | Jeśli faktura zakupu nie jest w walucie bazowej, wówczas pojawi się różnica kursowa w płatności. Konieczne jest przestrzeganie poniższych zasad, aby transakcje kursowe były poprawne. W przykładach użyto następujących kont ustawień systemowych: | ||
- | === 9.1.1. Zapłata faktury zakupu walutowego w tej samej walucie === | + | === 8.1.1. Zapłata faktury zakupu walutowego w tej samej walucie === |
* Otrzymaliśmy fakturę od dostawcy w USD i zapłaciliśmy ją również w USD. | * Otrzymaliśmy fakturę od dostawcy w USD i zapłaciliśmy ją również w USD. | ||
Linia 218: | Linia 220: | ||
Transakcja finansowa zostaje utworzona po potwierdzeniu płatności: | Transakcja finansowa zostaje utworzona po potwierdzeniu płatności: | ||
- | === 9.1.2. Zapłata za fakturę zakupu w walucie bazowej (PLN) po dokładnym dziennym kursie banku centralnego === | + | === 8.1.2. Zapłata za fakturę zakupu w walucie bazowej (PLN) po dokładnym dziennym kursie banku centralnego === |
* Fakturę w USD otrzymujemy od dostawcy, płacimy w EUR po kursie banku centralnego obowiązującym w dniu płatności. | * Fakturę w USD otrzymujemy od dostawcy, płacimy w EUR po kursie banku centralnego obowiązującym w dniu płatności. | ||
Linia 243: | Linia 245: | ||
{{: | {{: | ||
- | === 9.1.3. Płatność faktur zakupu waluty w walucie bazowej (PLN) nie według kursu banku centralnego === | + | === 8.1.3. Płatność faktur zakupu waluty w walucie bazowej (PLN) nie według kursu banku centralnego === |
* Fakturę w USD otrzymujemy od dostawcy, płacimy w EUR według kursu uzgodnionego z dostawcą. | * Fakturę w USD otrzymujemy od dostawcy, płacimy w EUR według kursu uzgodnionego z dostawcą. | ||
Linia 288: | Linia 290: | ||
Transakcja finansowa tworzona jest po potwierdzeniu dokumentu płatności: | Transakcja finansowa tworzona jest po potwierdzeniu dokumentu płatności: | ||
- | === 9.1.5. Faktury zakupu waluty płatne w innej walucie (nie w walucie bazowej) nie po kursie banku centralnego === | + | === 8.1.5. Faktury zakupu waluty płatne w innej walucie (nie w walucie bazowej) nie po kursie banku centralnego === |
* Otrzymaliśmy fakturę od dostawcy w USD, którą zapłaciliśmy w EUR według stawki uzgodnionej z dostawcą. | * Otrzymaliśmy fakturę od dostawcy w USD, którą zapłaciliśmy w EUR według stawki uzgodnionej z dostawcą. | ||
Linia 317: | Linia 319: | ||
{{: | {{: | ||
- | === 9.1.6. Zapłata zaliczki dla dostawcy w walucie === | + | === 8.1.6. Zapłata zaliczki dla dostawcy w walucie === |
W dokumencie **płatności** należy uzupełnić: | W dokumencie **płatności** należy uzupełnić: | ||
Linia 333: | Linia 335: | ||
{{: | {{: | ||
- | ==== 9.2. Częściowa zapłata faktury zakupu w walucie ==== | + | ==== 8.2. Częściowa zapłata faktury zakupu w walucie ==== |
- | === 9.2.1. Częściowa zapłata faktury zakupu w tej samej walucie === | + | === 8.2.1. Częściowa zapłata faktury zakupu w tej samej walucie === |
* Otrzymaliśmy fakturę od dostawcy w USD, którą również zapłaciliśmy w USD, np. 50%. | * Otrzymaliśmy fakturę od dostawcy w USD, którą również zapłaciliśmy w USD, np. 50%. | ||
Linia 355: | Linia 357: | ||
Transakcja finansowa tworzona jest po potwierdzeniu dokumentu płatności: | Transakcja finansowa tworzona jest po potwierdzeniu dokumentu płatności: | ||
- | === 9.2.2. Częściowa zapłata faktury zakupu w walucie bazowej (PLN) === | + | === 8.2.2. Częściowa zapłata faktury zakupu w walucie bazowej (PLN) === |
| | ||
Linia 384: | Linia 386: | ||
{{: | {{: | ||
- | ===== 10. Przykłady praktyczne ===== | + | ===== 9. Przykłady praktyczne ===== |
- | ==== 10.1. Umieszczanie kilku faktur zakupu w wierszach ==== | + | ==== 9.1. Umieszczanie kilku faktur zakupu w wierszach ==== |
Kliknij dwukrotnie pole **Faktura zakupowa**, aby otworzyć listę faktur zakupu. Aktywuj ustawienie **Szybkie umieszczanie stosuje się automatycznie (przy wprowadzaniu tekstu)** w **Ustawieniach** | Kliknij dwukrotnie pole **Faktura zakupowa**, aby otworzyć listę faktur zakupu. Aktywuj ustawienie **Szybkie umieszczanie stosuje się automatycznie (przy wprowadzaniu tekstu)** w **Ustawieniach** | ||
Linia 392: | Linia 394: | ||
{{ : | {{ : | ||
- | ==== 10.2. Numer faktury zakupu Directo w wierszu zapisu księgowego ==== | + | ==== 9.2. Numer faktury zakupu Directo w wierszu zapisu księgowego ==== |
{{ : | {{ : | ||
- | ==== 10.4. Komunikat o błędzie SEPA ==== | + | ==== 9.4. Komunikat o błędzie SEPA ==== |
{{: | {{: | ||
Linia 408: | Linia 410: | ||
: | : | ||
- | ==== 10.5. Komunikat o błędzie podczas importowania płatności do banku - komentarz za długi ==== | + | ==== 9.5. Komunikat o błędzie podczas importowania płatności do banku - komentarz za długi ==== |
Jeśli zbyt wiele faktur zakupu zostanie opłaconych razem, numery faktur zakupu nie zmieszczą się w polu komentarza. Ponadto odbiorca nie wie, które faktury zakupu zostały opłacone. \\ Błąd XML dodaje wszystkie wiersze faktur zakupu jednego dostawcy razem, a numery faktur zakupu są zapisywane w polu komentarza podczas importowania faktur zakupu jednego dostawcy do banku. \\ Bank wydaje ostrzeżenie, | Jeśli zbyt wiele faktur zakupu zostanie opłaconych razem, numery faktur zakupu nie zmieszczą się w polu komentarza. Ponadto odbiorca nie wie, które faktury zakupu zostały opłacone. \\ Błąd XML dodaje wszystkie wiersze faktur zakupu jednego dostawcy razem, a numery faktur zakupu są zapisywane w polu komentarza podczas importowania faktur zakupu jednego dostawcy do banku. \\ Bank wydaje ostrzeżenie, | ||
Linia 417: | Linia 419: | ||
* wyślij raport płatności do dostawcy **Zakupy - Raporty - Płatności** | * wyślij raport płatności do dostawcy **Zakupy - Raporty - Płatności** | ||
- | ==== 10.6. Numer faktury zakupu dodany do wiersza transakcji ==== | + | ==== 9.6. Numer faktury zakupu dodany do wiersza transakcji ==== |
Aby uprościć weryfikację, | Aby uprościć weryfikację, | ||
Linia 429: | Linia 431: | ||
{{: | {{: | ||
- | ==== 10.7. Transakcja kursu wymiany płatności tworzona jest osobno dla każdej faktury zakupu ==== | + | ==== 9.7. Transakcja kursu wymiany płatności tworzona jest osobno dla każdej faktury zakupu ==== |
Każda transakcja kursu wymiany faktury zakupu znajduje się w osobnym wierszu, a numer faktury zakupu i obiekt nagłówka są dodawane do wiersza transakcji w celu śledzenia zysków/ | Każda transakcja kursu wymiany faktury zakupu znajduje się w osobnym wierszu, a numer faktury zakupu i obiekt nagłówka są dodawane do wiersza transakcji w celu śledzenia zysków/ | ||
Linia 435: | Linia 437: | ||
{{: | {{: | ||
- | ==== 10.8. Dlaczego nie można potwierdzić płatności, | + | ==== 9.8. Dlaczego nie można potwierdzić płatności, |
Jeżeli wymagany jest poziom obiektu konta, a wiersz płatności ma obiekt poziomu obiektu, sprawdź, czy w ustawieniach systemu są zaznaczone | Jeżeli wymagany jest poziom obiektu konta, a wiersz płatności ma obiekt poziomu obiektu, sprawdź, czy w ustawieniach systemu są zaznaczone | ||
Linia 444: | Linia 446: | ||
{{: | {{: | ||
- | ==== 10.9. Płatności - własne prawo nie działa ==== | + | ==== 9.9. Płatności - własne prawo nie działa ==== |
**Własne prawo** grupy użytkowników nie działa podczas dokonywania płatności. Jeśli konieczne jest nadanie użytkownikowi uprawnień do przeglądania tylko ograniczonych płatności i uprawnień do przeglądania tylko niektórych kont bankowych, możliwe jest | **Własne prawo** grupy użytkowników nie działa podczas dokonywania płatności. Jeśli konieczne jest nadanie użytkownikowi uprawnień do przeglądania tylko ograniczonych płatności i uprawnień do przeglądania tylko niektórych kont bankowych, możliwe jest | ||
Linia 458: | Linia 460: | ||
:!:Jeśli komórka jest pusta, wszystko jest dozwolone. Lista rozdzielona przecinkami. Jeśli przynajmniej jeden kod jest wypełniony, | :!:Jeśli komórka jest pusta, wszystko jest dozwolone. Lista rozdzielona przecinkami. Jeśli przynajmniej jeden kod jest wypełniony, | ||
- | ==== 10.10 Prawo do przedłużenia terminu płatności ==== | + | ==== 9.10 Prawo do przedłużenia terminu płatności ==== |
* Użytkownik widzi tylko płatności, | * Użytkownik widzi tylko płatności, | ||
Linia 467: | Linia 469: | ||
:!:Jeśli prawo jest rozszerzone, | :!:Jeśli prawo jest rozszerzone, | ||
- | ===== 11. Przykłady ustawień systemowych ===== | + | ===== 10. Przykłady ustawień systemowych ===== |
- | ==== 11.1. Ustawienia systemowe - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach ==== | + | ==== 10.1. Ustawienia systemowe - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach ==== |
* **Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach** - wpływają na wiersze wpisów przychodów, | * **Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach** - wpływają na wiersze wpisów przychodów, | ||
Linia 475: | Linia 477: | ||
Dokument płatności{{: | Dokument płatności{{: | ||
- | === 11.1.1. Transakcja finansowa z opcjami NIE - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach === | + | === 10.1.1. Transakcja finansowa z opcjami NIE - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach === |
Strona debetowa i kredytowa stanowią sumę skumulowaną{{: | Strona debetowa i kredytowa stanowią sumę skumulowaną{{: | ||
- | === 11.1.2. Opcja CZĘŚĆ DŁUGOWA - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach === | + | === 10.1.2. Opcja CZĘŚĆ DŁUGOWA - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach === |
Przepływy pieniężne są wyrażone w sumie skumulowanej, | Przepływy pieniężne są wyrażone w sumie skumulowanej, | ||
Linia 485: | Linia 487: | ||
{{: | {{: | ||
- | === 11.1.3. Opcja AKTYWNA CZĘŚĆ TOO - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach === | + | === 10.1.3. Opcja AKTYWNA CZĘŚĆ TOO - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach === |
Przepływy pieniężne i zobowiązania do zapłaty znajdują się w osobnych wierszach transakcji. Na początku każdego wiersza znajduje się numer faktury zakupu.{{: | Przepływy pieniężne i zobowiązania do zapłaty znajdują się w osobnych wierszach transakcji. Na początku każdego wiersza znajduje się numer faktury zakupu.{{: | ||
- | === 11.1.4. Opcje takie jak PLIK PŁATNOŚCI - Finansowanie transakcji z ksiąg rachunkowych w wierszach === | + | === 10.1.4. Opcje takie jak PLIK PŁATNOŚCI - Finansowanie transakcji z ksiąg rachunkowych w wierszach === |
Przepływy pieniężne są skumulowane według dostawcy, a strona debetowa znajduje się w oddzielnych wierszach faktury. Na początku każdego wiersza znajduje się numer faktury zakupu.{{: | Przepływy pieniężne są skumulowane według dostawcy, a strona debetowa znajduje się w oddzielnych wierszach faktury. Na początku każdego wiersza znajduje się numer faktury zakupu.{{: | ||
- | ===== 12. Przedpłaty za pośrednictwem PreID (NOWY DOKUMENT PŁATNICZY) ===== | + | ===== 11. Przedpłaty za pośrednictwem PreID (NOWY DOKUMENT PŁATNICZY) ===== |
Te wiersze płatności, | Te wiersze płatności, | ||
- | ==== 12.1. PreID na dokumencie płatniczym ==== | + | ==== 11.1. PreID na dokumencie płatniczym ==== |
Przykład płatności, | Przykład płatności, | ||
Linia 505: | Linia 507: | ||
Transakcja{{: | Transakcja{{: | ||
- | ==== 12.2. PreID - przedpłata wykorzystana na fakturze zakupu ==== | + | ==== 11.2. PreID - przedpłata wykorzystana na fakturze zakupu ==== |
Wiersze płatności zidentyfikowane za pomocą PreID można połączyć z fakturą zakupu. Aby dokonać wyboru, należy kliknąć łącze Przedpłata w nagłówku faktury zakupu, co otwiera sekcję na fakturze zakupu, gdzie można zobaczyć PreID danego dostawcy z użytecznym saldem. | Wiersze płatności zidentyfikowane za pomocą PreID można połączyć z fakturą zakupu. Aby dokonać wyboru, należy kliknąć łącze Przedpłata w nagłówku faktury zakupu, co otwiera sekcję na fakturze zakupu, gdzie można zobaczyć PreID danego dostawcy z użytecznym saldem. | ||
Linia 525: | Linia 527: | ||
:!:Jeśli ustawienie systemowe '' | :!:Jeśli ustawienie systemowe '' | ||
- | ==== 12.3 Korzystanie z PreID przy płatnościach ==== | + | ==== 11.3 Korzystanie z PreID przy płatnościach ==== |
Przykład : {{: | Przykład : {{: | ||
Linia 539: | Linia 541: | ||
{{: | {{: | ||
- | ==== 12.4. Przykłady przedpłat walutowych ==== | + | ==== 11.4. Przykłady przedpłat walutowych ==== |
{{: | {{: | ||
Linia 545: | Linia 547: | ||
Przedpłata zostanie wykorzystana do zapłaty po tym samym kursie wymiany, co pierwotna przedpłata. | Przedpłata zostanie wykorzystana do zapłaty po tym samym kursie wymiany, co pierwotna przedpłata. | ||
- | === 12.4.1. Wykorzystanie przedpłaty na fakturze zakupu w walucie === | + | === 11.4.1. Wykorzystanie przedpłaty na fakturze zakupu w walucie === |
* Przedpłaty mogą być używane tylko w tej samej walucie, co faktura zakupu. Jeśli przedpłata jest utworzona w EUR, a faktura zakupu jest w USD, przedpłaty nie można użyć na fakturze zakupu. | * Przedpłaty mogą być używane tylko w tej samej walucie, co faktura zakupu. Jeśli przedpłata jest utworzona w EUR, a faktura zakupu jest w USD, przedpłaty nie można użyć na fakturze zakupu. | ||
Linia 551: | Linia 553: | ||
Użycie przedpłaty w walucie podanej na fakturze zakupu po kursie z dnia przedpłaty {{: | Użycie przedpłaty w walucie podanej na fakturze zakupu po kursie z dnia przedpłaty {{: | ||
- | === 12.4.2 Kompensacja przedpłaty na dokumencie płatności w walucie === | + | === 11.4.2 Kompensacja przedpłaty na dokumencie płatności w walucie === |
Przykład: | Przykład: | ||
Linia 570: | Linia 572: | ||
Faktura zakupu {{: | Faktura zakupu {{: | ||
- | === 12.4.3 Przed PreID, rozliczenie przedpłaty walutowej z fakturą zakupu w tej samej walucie, na której widnieje dokument płatności, | + | === 11.4.3 Przed PreID, rozliczenie przedpłaty walutowej z fakturą zakupu w tej samej walucie, na której widnieje dokument płatności, |
* jeśli przedpłata jest w walucie, np. USD, to należy ją również wykorzystać w tej samej walucie | * jeśli przedpłata jest w walucie, np. USD, to należy ją również wykorzystać w tej samej walucie | ||
Linia 589: | Linia 591: | ||
Po zmianie pól należy potwierdzić fakturę zakupu{{: | Po zmianie pól należy potwierdzić fakturę zakupu{{: | ||
- | === 12.4.4. Rozliczenie netto - faktura zaliczkowa i faktura zakupu są w różnych walutach === | + | === 11.4.4. Rozliczenie netto - faktura zaliczkowa i faktura zakupu są w różnych walutach === |
Jeśli przedpłata jest w innej walucie, istnieje możliwość rozliczenia jej fakturą zakupu w innej walucie. Waluta, w której dokonano przedpłaty, | Jeśli przedpłata jest w innej walucie, istnieje możliwość rozliczenia jej fakturą zakupu w innej walucie. Waluta, w której dokonano przedpłaty, | ||
Linia 604: | Linia 606: | ||
Typ metody płatności musi być **równy** {{: | Typ metody płatności musi być **równy** {{: | ||
- | === 12.4.5. Kompensacja - przedpłata i faktura zakupu są w tej samej walucie === | + | === 11.4.5. Kompensacja - przedpłata i faktura zakupu są w tej samej walucie === |
Jeżeli przedpłata jest w tej samej walucie co faktura zakupu | Jeżeli przedpłata jest w tej samej walucie co faktura zakupu |
pl/or_tasumine.1745990174.txt.gz · ostatnio zmienione: 2025/04/30 08:16 przez romuald