pl:or_tasumine
Różnice
Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.
Poprzednia rewizja po obu stronachPoprzednia wersjaNowa wersja | Poprzednia wersja | ||
pl:or_tasumine [2025/03/04 21:37] – karolina | pl:or_tasumine [2025/03/07 14:34] (aktualna) – [10.3. Numer faktury zakupu Directo w wierszu zapisu księgowego] karolina | ||
---|---|---|---|
Linia 340: | Linia 340: | ||
| Płatność | 28.02.2025 | 1980 | PLN | 1 | 1980 | 1972.95 - 1980= -7.05 | Strata/Zysk z tytułu kursów wymiany (opłata, płatność) | | | Płatność | 28.02.2025 | 1980 | PLN | 1 | 1980 | 1972.95 - 1980= -7.05 | Strata/Zysk z tytułu kursów wymiany (opłata, płatność) | | ||
- | Należy wskazać przy **płatności** : **(UWAGA! Podana kolejność jest ważna)** : | + | Należy wskazać przy **płatności** |
* Data i sposób płatności | * Data i sposób płatności | ||
* Faktura zakupu umieszczona jest w wierszu | * Faktura zakupu umieszczona jest w wierszu | ||
- | * Wybierz lub wpisz kod waluty, w której ma zostać dokonana płatność na **konto bankowe.** Pole **Waluta banku**: **EUR** | + | * Wybierz lub wpisz kod waluty, w której ma zostać dokonana płatność na **konto bankowe.** Pole **Waluta banku**: **PLN** |
- | * Wprowadź kwotę, która ma zostać przekazana z banku do pola **Suma banku** : | + | * Wprowadź kwotę, która ma zostać przekazana z banku do pola **Suma banku** : **1980,00** |
* Wprowadź wartość faktury zakupu w walucie do pola **Suma zapłacona: | * Wprowadź wartość faktury zakupu w walucie do pola **Suma zapłacona: | ||
* Potwierdź płatność | * Potwierdź płatność | ||
Linia 357: | Linia 357: | ||
{{: | {{: | ||
- | | ||
===== 10. Przykłady praktyczne ===== | ===== 10. Przykłady praktyczne ===== | ||
+ | ==== 10.1. Umieszczanie kilku faktur zakupu w wierszach ==== | ||
- | ==== 10.1. W momencie płatności - kwota do zapłaty przez dostawcę jest w kolorze czerwonym ze znakiem minus / NOWY żółty ==== | + | Kliknij dwukrotnie pole **Faktura zakupowa**, aby otworzyć listę faktur zakupu. Aktywuj ustawienie **Szybkie umieszczanie stosuje się automatycznie (przy wprowadzaniu tekstu)** |
- | Jeśli dostawca wystawił faktury i faktury kredytowe, a kwota do zapłaty jest ujemna, zostanie ona oznaczona na czerwono. Czerwone pole ma charakter informacyjny. | + | {{ : |
- | Stary widok{{: | + | ==== 10.2. Numer faktury zakupu Directo w wierszu zapisu księgowego ==== |
- | Nowy projekt: Całkowita kwota klienta jest ujemna i żółta | + | {{ :pl: |
- | {{: | ||
- | |||
- | ==== 10.2. Umieszczanie kilku faktur zakupu w rzędzie ==== | ||
- | |||
- | Kliknij dwukrotnie komórkę numeru faktury zakupu, aby otworzyć listę faktur zakupu. Aktywuj **Multiple record paster (okno się nie zamknie)** w „ Ustawieniach ” | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | ==== 10.3. Numer faktury zakupu Directo w wierszu transakcji finansowej ==== | ||
- | |||
- | Nowy projekt{{: | ||
- | |||
- | Stary widok{{: | ||
==== 10.4. Komunikat o błędzie SEPA ==== | ==== 10.4. Komunikat o błędzie SEPA ==== | ||
Linia 600: | Linia 587: | ||
* kursy walut są obliczane na podstawie transakcji finansowej | * kursy walut są obliczane na podstawie transakcji finansowej | ||
- | |||
- | [/isauth] | ||
pl/or_tasumine.1741117027.txt.gz · ostatnio zmienione: 2025/03/04 21:37 przez karolina