pl:or_aru_ettemaksjad
Różnice
Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.
Poprzednia rewizja po obu stronachPoprzednia wersjaNowa wersja | Poprzednia wersja | ||
pl:or_aru_ettemaksjad [2024/12/11 10:18] – [4.1. Tworzenie faktury zaliczkowej] karolina | pl:or_aru_ettemaksjad [2024/12/11 12:36] (aktualna) – karolina | ||
---|---|---|---|
Linia 1: | Linia 1: | ||
- | FIXME **Ta strona nie jest jeszcze kompletnie przetłumaczona. Pomoc mile widziana.**\\ //(po skompletowaniu usuń ten komentarz)// | + | ====== Zaliczki dla dostawców ====== |
- | ====== Ostu ettemaksud ====== | + | **'' |
- | '' | + | Raport pokazuje dostawców posiadających zaliczkę oraz kwotę zaliczki. |
- | Aruanne näitab ettemaksuga hankijaid ning ettemaksu summat. | + | **Filtr data - **do kiedy wyświetlana jest wysokość zaliczki dostawcy |
- | ===== 1. Filtreeringud ===== | + | {{:pl:screenshot_294.png}} |
- | + | ||
- | {{: | + | |
- | + | ||
- | * **Aeg** - mis aja seisuga hankija ettemaksu summa näidatakse | + | |
- | + | ||
- | ==== 1.1. Lingid ==== | + | |
- | + | ||
- | {{: | + | |
- | + | ||
- | * **Ettemaks** - avab hankija ettemaksude nimekirja | + | |
- | + | ||
- | ===== 2. Ustawienia ===== | + | |
- | + | ||
- | ==== 2.1. Ustawienia systemowe ==== | + | |
- | + | ||
- | '' | + | |
- | + | ||
- | * ** Faktury zaliczkowe zakupu są rozliczane na podstawie zamówień zakupowych** - nie. Faktura zaliczkowa wystawiana jest bez zamówienia zakupu i można od niej odliczyć naliczony podatek VAT. W późniejszym terminie faktura zaliczkowa rozliczana jest z fakturą końcową otrzymaną od dostawcy. | + | |
- | + | ||
- | ==== 2.2. Ustawienia konta zaliczkowego ==== | + | |
- | + | ||
- | Ustawienie systemu **Konto księgowe - zaliczki dostawcy **- numer konta | + | |
- | + | ||
- | {{:pl:screenshot_270.png}} | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ==== 2.3. Utworzenie artykułu dotyczącego zaliczki ==== | + | |
- | + | ||
- | * **Ogólny**'' | + | |
- | + | ||
- | {{: | + | |
- | + | ||
- | * **Grupa**- dla artykułu z zaliczką zaleca się utworzenie osobnej grupy artykułu – Zaliczki, określając konta księgowe | + | |
- | * **Typ** - należy wybrać **usługa** | + | |
- | * **Numer seryjny** - należy wybrać **numer seryjny** | + | |
- | * **Karta podarunkowa** - należy wybrać **zaliczka** | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ===== 3. Utworzenie zaliczki bez faktury zaliczkowej ===== | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ==== 3.1. Dodanie zaliczki ==== | + | |
- | + | ||
- | **'' | + | |
- | + | ||
- | Uzupełniamy: | + | |
- | + | ||
- | * Data - kiedy płacimy | + | |
- | * Sposób płatności - konto bankowe z jakiego płacimy | + | |
- | * Dostawca - dla kogo płacimy | + | |
- | * Suma banku - kwota płatności | + | |
- | * Waluta - waluta płatności | + | |
- | + | ||
- | {{: | + | |
- | + | ||
- | **Zapis księgowy: | + | |
- | + | ||
- | {{: | + | |
- | + | ||
- | **Potwierdzenie dokumentu płatności spowoduje utworzenie zaliczki** na rzecz dostawcy konta zakupu. | + | |
- | + | ||
- | **'' | + | |
- | + | ||
- | {{: | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ==== 3.2. Tworzenie faktury zakupu dla dostawcy ==== | + | |
- | + | ||
- | **'' | + | |
- | + | ||
- | * Wypełnij wymagane pola faktury | + | |
- | * Podczas wybierania dostawcy faktury zakupu zostanie wyświetlone ostrzeżenie, | + | |
- | + | ||
- | {{: | + | |
- | + | ||
- | {{: | + | |
- | + | ||
- | * Po uzupełnieniu i zapisaniu dokumentu, klikamy na pole **Zaliczka** w nagłówku faktury zakupowej. Wyświetlą się nam lista zaliczek, które ma dostawca. w polu **Wybrane **wpisujemy sumę, której chcemy użyć z zaliczki. | + | |
- | + | ||
- | {{: | + | |
- | + | ||
- | * Po zatwierdzeniu faktury zakupu, do zaliczki zostanie doliczona kwota, a saldo faktury wyniesie zero | + | |
- | + | ||
- | {{: | + | |
- | + | ||
- | **Zapis księgowy**{{: | + | |
- | + | ||
- | * Pozostała część zaliczki pozostaje na koncie rozliczeniowym zakupu (//raport księga zakupu//). Wciskając na słowo **zaliczka **wyświetla się nam historia użycia zaliczek. {{: | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ===== 4. Utworzenie zaliczki poprzez fakturę zakupową ===== | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ==== 4.1. Tworzenie faktury zaliczkowej ==== | + | |
- | + | ||
- | * Aby zamienić fakturę zakupu na fakturę zaliczkową należy w wierszu wpisać artykuł dotyczący zaliczki. Jak utworzyć artykuł czytaj tu. Dzięki temu konto przedpłaty ustawione na karcie artykułu zostanie automatycznie umieszczone na fakturze zakupu | + | |
- | * Potwierdź, zapisz | + | |
- | + | ||
- | **Ostuarve** {{: | + | |
- | + | ||
- | **Kanne** {{: | + | |
- | + | ||
- | Hankija ostureskontros on nüüd üleval nii kohustus kui ka ettemaks | + | |
- | + | ||
- | {{: | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ==== 4.2. Ettemaksu arve tasumine ==== | + | |
- | + | ||
- | {{: | + | |
- | + | ||
- | Peale ettemaksu tasumist, muutub ostuarve ettemaksu saldo nulliks ja arvele tekib viide tasumisele | + | |
- | + | ||
- | {{: | + | |
- | + | ||
- | Ostureskontrosse jääb üles ainult hankija ettemaks {{: | + | |
- | + | ||
- | ==== 4.3. Hankijale lõpparve loomine ==== | + | |
- | + | ||
- | * Sisestada lõpp arve | + | |
- | * Peale ostuarve salvestamist vajutada päises **Ettemaksule** | + | |
- | * Ilmub ettemaksude nimekiri | + | |
- | * Klikkides lahtris **Valitud**, | + | |
- | + | ||
- | {{: | + | |
- | + | ||
- | Ostureskontro aruandest kaob ettemaks ja arvele jääb üles saldo, mis ettemaksust üle jäi | + | |
- | + | ||
- | {{: | + | |
- | + | ||
- | ===== 5. Kuidas saan seostamata ettemaksudest lahti ===== | + | |
- | + | ||
- | ==== 5.1. Kui ostuarve saabub varem ja tasumine on hiljem, aga ei ole tasumise peal kohe ostuarvet lisatud ==== | + | |
- | + | ||
- | Seostamata ettemakse näidatakse, | + | |
- | + | ||
- | * Ava tasaarvelduse tasumine | + | |
- | + | ||
- | {{: | + | |
- | + | ||
- | * Kolmanda mummu all vajuta **Ettemaks** nupule | + | |
- | + | ||
- | {{: | + | |
- | + | ||
- | * Vali seostamata ettemaksude nimekirjast, | + | |
- | + | ||
- | {{: | + | |
- | + | ||
- | * Peale ettemaksu valimist näitab seost | + | |
- | + | ||
- | {{: | + | |
- | + | ||
- | * Kinnita tasumine | + | |
+ | **Gdy wciśniemy na kwotę zaliczki** - system otwiera listę zaliczek dostawcy i jej historię.{{: | ||
+ | Więcej na temat zaliczek czytaj [[https:// |
pl/or_aru_ettemaksjad.1733905129.txt.gz · ostatnio zmienione: 2024/12/11 10:18 przez karolina