pl:kassa_valja
Różnice
Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.
Poprzednia rewizja po obu stronachPoprzednia wersjaNowa wersja | Poprzednia wersja | ||
pl:kassa_valja [2025/04/28 16:03] – usunięto karolina | pl:kassa_valja [2025/05/27 10:30] (aktualna) – karolina | ||
---|---|---|---|
Linia 1: | Linia 1: | ||
+ | ====== Wypłata gotówki ====== | ||
+ | |||
+ | **Wypłata gotówki** oznacza proces wypłacania środków pieniężnych, | ||
+ | |||
+ | '' | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ===== 1. Przyciski nagłówka ===== | ||
+ | |||
+ | * **Nowy** – Otwiera nowy, pusty dokument **Wypłata Gotówki**. Przed utworzeniem nowego dokumentu, system sprawdzi, czy aktualnie otwarty dokument zawiera niezapisane zmiany i poprosi o ich zapisanie. | ||
+ | * **Zapisz** – Zapisuje aktualnie otwarty dokument | ||
+ | * **Kopiuj** – Tworzy kopię bieżącego dokumentu. Otwiera nowy dokument, w którym większość pól jest automatycznie wypełniona danymi z kopiowanego dokumentu. Data w nowym dokumencie jest ustawiana na bieżącą datę. | ||
+ | * **Odrzuć**– Anuluje aktualnie otwarty dokument bez zapisywania wprowadzonych zmian. | ||
+ | * **Usuń** – Umożliwia usunięcie dokumentu, który nie został jeszcze zatwierdzony (potwierdzony). | ||
+ | * **Potwierdź** – Zatwierdza dokument po jego zapisaniu. Po potwierdzeniu, | ||
+ | * **Załączniki** – Umożliwia dołączenie plików (np. skanów potwierdzeń wypłaty) do dokumentu. Jest to przydatne do archiwizacji powiązanych dokumentów. | ||
+ | * **E-mail** – Wysyła wydruk dokumentu pocztą elektroniczną. Jeśli zdefiniowano różne formaty wydruku, kliknij prawym przyciskiem myszy na przycisk **E-mail**. Pojawi się menu rozwijane, z którego można wybrać odpowiedni projekt wiadomości e-mail. Po wybraniu formatu wydruku, system poprosi o podanie adresu e-mail odbiorcy. | ||
+ | * **Drukuj** – Umożliwia wydrukowanie dokumentu. Po kliknięciu przycisku **Drukuj** wyświetlony zostanie podgląd dokumentu | ||
+ | * **KOREKTA **– Otwiera potwierdzony dokument w trybie edycji, umożliwiając wprowadzenie korekt. Dostępność tej funkcji zależy od ustawień systemowych i uprawnień użytkownika. | ||
+ | |||
+ | ===== 2. Pola dokumentu ===== | ||
+ | |||
+ | * **Wybierz kierunek** – Pozwala na wybór predefiniowanych szablonów wskazujących źródło pochodzenia gotówki. Szablony te ułatwiają i przyspieszają wypełnianie dokumentu. Szablony konfiguruje się w '' | ||
+ | * **Numer** - Numer dokumentu. Po utworzeniu nowego dokumentu, system automatycznie przypisuje numer zgodnie z zdefiniowaną serią numeracji. Serię numeracji można zmienić, klikając dwukrotnie w pole lub używając skrótu Ctrl+Enter i wybierając odpowiednią serię z listy. | ||
+ | * **Lokalizacja** - adres IP utworzonego dokumentu | ||
+ | * **Data **- Data wystawienia dokumentu. System domyślnie ustawia bieżącą datę, którą w razie potrzeby można zmienić. | ||
+ | * **Obiekt** - (Opcjonalne) Obiekt księgowy, z którym powiązana jest wypłata. Używane, gdy księgowość prowadzona jest z podziałem na obiekty i istnieje potrzeba przypisania wypłaty do konkretnego obiektu. Wybór obiektu odbywa się poprzez dwukrotne kliknięcie lub użycie skrótu Ctrl+Enter. | ||
+ | * **Referencja **- (Opcjonalne) Dodatkowy identyfikator grupowania, który może być używany do kategoryzacji wypłat. | ||
+ | * **Sposób płatności (K)** – Określa, z którego punktu kasowego zostanie dokonana wypłata pieniędzy. Wybór z listy dostępnych sposobów płatności poprzez dwukrotne kliknięcie. W przypadku używania lokalizacji, | ||
+ | * **Tryb kredytowy (D)** - Określa inną stronę, z której pochodzi gotówka. Wybierz odpowiednią wartość poprzez dwukrotne kliknięcie. | ||
+ | * **Projekt** -(Opcjonalne) Identyfikator projektu, z którym powiązana jest wypłata. Używane, gdy dochód ma być przypisany do konkretnego projektu. Wybór projektu odbywa się poprzez dwukrotne kliknięcie lub użycie skrótu Ctrl+Enter. | ||
+ | * **Użytkownik** – Kod użytkownika, | ||
+ | * **Dostawca **- Kod dostawcy, dla którego pochodzi wypłata. Wybór poprzez dwukrotne kliknięcie lub użycie skrótu Ctrl+Enter. Po wybraniu kontrahenta, | ||
+ | * **Nazwa** - Nazwa dostawcy (uzupełniana automatycznie po wyborze dostawcy). | ||
+ | * **Ulica, Kod pocztowy i Miasto, Kraj** – Adres dostawcy (uzupełniany automatycznie po wyborze dostawcy). | ||
+ | * **Wyjaśnienie** – Pole tekstowe na dodatkowe informacje dotyczące wypłaty. | ||
+ | * **Komentarz** – Dodatkowe pole tekstowe na notatki lub uwagi. | ||
+ | * **Dokument** - Pole tekstowe, w którym można wpisać numer dokumentu powiązanego z wypłatą (np. numer faktury). | ||
+ | * **Waluta** — Waluta, w której dokonywana jest wypłata. Domyślnie ustawiona jest waluta systemowa, ale można ją zmienić, klikając dwukrotnie lub używając skrótu Ctrl+Enter. | ||
+ | * **Kurs walut** – Aktualny kurs wymiany wybranej waluty (wyświetlany automatycznie). | ||
+ | * **Suma **- Kwota wypłaty w wybranej walucie. | ||
+ | * **Waluta podst.** - pole pojawia się po wpisaniu kwoty | ||
+ | |||
pl/kassa_valja.1745845409.txt.gz · ostatnio zmienione: 2025/04/28 16:03 przez karolina