Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:yld_hankija

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju
lv:yld_hankija [2021/03/19 14:18]
lasma
lv:yld_hankija [2021/05/19 14:57]
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
 ======Piegādātāji====== ======Piegādātāji======
 Lai “Directo” dokumentos (piemēram, ienākošajos rēķinos, dokumentos Saņemtās preces un maksājuma uzdevumos) varētu norādīt piegādātāju,​ ir jābūt izveidotai konkrētā piegādātāja kartītei.\\ Lai “Directo” dokumentos (piemēram, ienākošajos rēķinos, dokumentos Saņemtās preces un maksājuma uzdevumos) varētu norādīt piegādātāju,​ ir jābūt izveidotai konkrētā piegādātāja kartītei.\\
-\\+ 
 +=====Piegādātāja kartītes izveidošana un aizpildīšana=====
 Piegādātāju kartīšu sarakstu var atvērt, doties uz kolonnu PIEGĀDĀTĀJI → DOKUMENTI → Piegādātāji Piegādātāju kartīšu sarakstu var atvērt, doties uz kolonnu PIEGĀDĀTĀJI → DOKUMENTI → Piegādātāji
 \\ \\
-Ja ir jāizveido jauna piegādātāja kartītetad piegādātāju kartīšu sarakstā ir jānospiež poga ''​Pievienot jaunu''​.\\+Lai izveidotu jaunu piegādātāja kartīti, piegādātāju kartīšu sarakstā ir jānospiež poga ''​Pievienot jaunu''​.\\
 \\ \\
 Piegādātāju kartītes “Directo” [[lv: hooldus#​datu_imports |var arī importēt]]. Tad vienlaicīgi var izveidot daudz piegādātāju kartīšu.\\ Piegādātāju kartītes “Directo” [[lv: hooldus#​datu_imports |var arī importēt]]. Tad vienlaicīgi var izveidot daudz piegādātāju kartīšu.\\
 \\ \\
-Lai aizpildītu ​piegādātāja kartīti, tās laukos ir jānorāda nepieciešamā informācija:\\ +Pēc tam jāaizpilda ​piegādātāja kartītes lauki:\\ 
-Katrai ​piegādātāja kartītei “Directo” ir savs unikāls ​kods. Ja, manuāli veidojot piegādātāja kartīti, koda lauks tiek atstāts tukšs, tad, saglabājot kartīti, kods tai tiks piešķirts automātiski. Veidojot kartīti, tai kodu var piešķirt, arī kartītē kodu ierakstot ar roku. Kods var saturēt burtus ​un ciparus. Nav ieteicams kodā iekļaut burtus ar mīkstinājuma ​zīmēm ​un garumzīmēm un sākt kodu ar 0. Pēc kartītes saglabāšanas kods nebūs maināms.\\+{{ :​lv:​piegadatajs_directo.png?​direct |}} 
 +**Kods** - piegādātāja kartītes kods.\\ 
 +:?: Ja, manuāli veidojot piegādātāja kartīti, koda lauks tiek atstāts tukšs, tad, saglabājot kartīti, kods kartītei ​tiks piešķirts automātiski. Kods var saturēt burtus ​(bez mīkstinājuma un garumzīmēmun ciparus. Kodu nevajag ​sākt ar 0.\\
 \\ \\
-• **Nosaukums** - jānorāda ​piegādātāja nosaukums. Ja piegādātājs ir uzņēmums, tad jānorāda uzņēmuma nosaukums.\\ +• **Nosaukums** - piegādātāja nosaukums. Ja piegādātājs ir uzņēmums, tad jānorāda uzņēmuma nosaukums.\\ 
-:?: Ja piegādātājs ir Latvijā reģistrēts uzņēmums, tad uzņēmuma nosaukumu var norādīt, ar dubultklikšķi ieklikšķinot laukā **Nosaukums**. Tad atvērsies uzņēmumu saraksts, kurā jāatrod nepieciešamais uzņēmums ​(uzņēmumu var atrast pēc tā nosaukuma vai reģistrācijas numura) ​un pēc tam jāuzspiež uz tā reģistrācijas numura, kas ir kolonnā KODS. Pēc uzņēmuma izvēlēšanās ​piegādātāja kartītē tiks norādīta arī uzņēmuma adrese un reģistrācijas numurs.\\ +:?: Ja piegādātājs ir Latvijā reģistrēts uzņēmums, tad uzņēmuma nosaukumu var norādīt, ar dubultklikšķi ieklikšķinot laukā **Nosaukums**. Tad atvērsies uzņēmumu saraksts, kurā jāatrod nepieciešamais uzņēmums un pēc tam jāuzspiež uz tā reģistrācijas numura, kas ir kolonnā KODS. Pēc tam piegādātāja kartītē tiks norādīta arī uzņēmuma adrese un reģistrācijas numurs.\\ 
-:?: Ja piegādātājs ir Latvijā reģistrēts uzņēmums, tad piegādātāju var norādīt, arī laukā **Reģ.nr.1** norādot uzņēmuma reģistrācijas numuru. Pēc tam piegādātāja ​kartītē automātiski tiks norādīts uzņēmuma nosaukums, adrese un reģistrācijas numurs.\\+:?: Ja piegādātājs ir Latvijā reģistrēts uzņēmums, tad piegādātāju var norādīt, arī laukā **Reģ.nr.1** norādot uzņēmuma reģistrācijas numuru. Pēc tam kartītē automātiski tiks norādīts uzņēmuma nosaukums, adrese un reģistrācijas numurs.\\
 \\ \\
-Ja piegādātājs jāiekļauj piegādātāju klasē, tad lauciņā **Klase** ​jānorāda ​konkrētā ​piegādātāju klase.\\+**Klase** - ja piegādātājs jāiekļauj piegādātāju klasē, tad šajā laukā jānorāda piegādātāju klase.\\
 \\ \\
-• Lauciņos **Iela**, **Pilsēta** un **Valsts** ​var norādīt piegādātāja ​adresi.\\ +• Lauciņos **Iela**, **Pilsēta** un **Valsts** ​norāda piegādātāja ​adrese.\\ 
-:?: Ja piegādātājs tika izvēlēts no Latvijā reģistrēto uzņēmumu saraksta, tad piegādātāja adrese būs automātiski norādīta laukā **Iela**.\\+:?: Ja piegādātājs tika izvēlēts no Latvijā reģistrēto uzņēmumu saraksta, tad piegādātāja adrese būs automātiski norādīta ​laukā **Iela**, tādēļ pilno adresi parasti norāda ​laukā **Iela**.\\
 \\ \\
-Lauciņā ​**Reģ.nr.1** ​jānorāda ​piegādātāja reģistrācijas numurs.\\ +• **Reģ.nr.1** ​piegādātāja reģistrācijas numurs.\\
-:?: Ja piegādātājs tika izvēlēts no Latvijā reģistrēto uzņēmumu saraksta, tad šis lauks būs aizpildīts automātiski.\\+
 \\ \\
-Ja piegādātājs ir PVN maksātājs,​ tad lauciņā **PVN reģ.nr.** ​jānorāda piegādātāja PVN reģistrācijas numurs. Savukārt, ja piegādātājs nav PVN maksātājs,​ tad šim laukam jābūt tukšam.\\+**PVN reģ.nr.** - ja piegādātājs ir PVN maksātājs,​ tad šajā laukā jānorāda piegādātāja PVN reģistrācijas numurs. Savukārt, ja piegādātājs nav PVN maksātājs,​ tad šim laukam jābūt tukšam.\\
 \\ \\
-Lauciņā ​**E-pasts** jānorāda e-pasta adrese, uz kuru piegādātājam no “Directo” ir jāsūta dokumenti un paziņojumi. Ja jānorāda vairākas e-pasta adreses, tad tās viena no otras jāatdala ar semikolu (“;”) un bez atstarpes.\\+• **E-pasts** ​jānorāda e-pasta adrese, uz kuru piegādātājam no “Directo” ir jāsūta dokumenti un paziņojumi. Ja jānorāda vairākas e-pasta adreses, tad tās viena no otras jāatdala ar semikolu (“;”) un bez atstarpes.\\
 \\ \\
-Ja nepieciešams piegādātāja kartītē norādīt telefona numuru, tad telefona numurs jānorāda lauciņā ​**Telefons**.\\+• **Telefons** ​- telefona numurs. (Šis nav obligāti aizpildāms lauks.)\\
 \\ \\
-• Ja piegādātājam dokumenti no “Directo” (piemēram, salīdzināšanas akti), ir jānosūta angliski, nevis latviski, tad piegādātāja ​kartītes lauciņā **Valoda** ir jānorāda ​angļu valoda (ENG). Tad izdrukas, kurās ir iekļauts valodas filtrs, par šo piegādātāju tiks sagatavotas angļu valodā.\\+• Ja piegādātājam dokumenti no “Directo” (piemēram, salīdzināšanas akti), ir jānosūta angliski, nevis latviski, tad kartītes lauciņā **Valoda** ir jānorāda ENG. Tad izdrukas, kurās ir iekļauts valodas filtrs, par šo piegādātāju tiks sagatavotas angļu valodā.\\
 \\ \\
-• Ja ar piegādātāju saistītajiem dokumentiem ir noteikts ​konkrēts apmaksas termiņš, tad to var norādīt ​lauciņā **Maks.term.** Tad piegādātāja kartītē norādītais apmaksas termiņš automātiski nonāks ​jaunajos ienākošajos rēķinos un dokumentos Saņemtās precespiedāvājumu pieprasījumos un pasūtījumos.\\+• Ja ar piegādātāju ​ir saistīta konkrēta PVN likme, tad to var norādīt ​laukā **PVN kods**Tad dokumentos, kuros ir šis piegādātājs (piemēram, pasūtījumos un ienākošajos rēķinos) ​automātiski nonāks ​konkrētajam PVN kodam atbilstošā PVN likme.\\ 
 +:?: Ir jānorāda PVN kods, kurš paredzēts **iegādes**nevis realizācijas dokumentiem.\\
 \\ \\
-• Ja piegādātāja norēķinu rekvizīti ir saistīti ar vienu bankas kontu, tad norēķinu rekvizītus norāda kartītē zem vārda **Banka**: lauciņā **Bankas konts** jānorāda piegādātāja bankas konta numurs un lauciņā **Kods** ​no banku saraksta ​izvēlas nepieciešamā banku. Pēc bankas norādīšanas automātiski aizpildīsies lauciņi **SWIFT** un **Nosaukums** – tajos no bankas kartītes nonāks bankas SWIFT kods un nosaukums.\\+Ja ar piegādātāju saistītajiem dokumentiem ir noteikts konkrēts apmaksas termiņš, tad to var norādīt lauciņā **Maks.term.** Tad piegādātāja kartītē norādītais apmaksas termiņš automātiski nonāks jaunajos ienākošajos rēķinos un dokumentos Saņemtās preces, piedāvājumu pieprasījumos un pasūtījumos.\\ 
 + 
 +=====Piegādātāja bankas konti===== 
 +Ja piegādātāja norēķinu rekvizīti ir saistīti ar vienu bankas kontu, tad norēķinu rekvizītus norāda kartītē zem vārda **Banka**: lauciņā **Bankas konts** jānorāda piegādātāja bankas konta numurs un lauciņā **Kods** jānorāda banka. Pēc bankas norādīšanas automātiski aizpildīsies lauciņi **SWIFT** un **Nosaukums** – tajos no bankas kartītes nonāks bankas SWIFT kods un nosaukums.\\
 {{ :​lv:​supplier_one_bank_account.png?​direct |}} {{ :​lv:​supplier_one_bank_account.png?​direct |}}
 \\ \\
Rinda 44: Rinda 50:
 Tad tiks atvērts saraksts ar piegādātāja bankas kontiem, no kura jāizvēlas nepieciešamais bankas konts.\\ Tad tiks atvērts saraksts ar piegādātāja bankas kontiem, no kura jāizvēlas nepieciešamais bankas konts.\\
 {{ :​lv:​supplier_bank_accounts_list.png?​direct |}} {{ :​lv:​supplier_bank_accounts_list.png?​direct |}}
-\\+ 
 +=====Grāmatvedības konti=====
 Ja nepieciešams,​ piegādātāja kartītē jānorāda grāmatvedības konti:\\ Ja nepieciešams,​ piegādātāja kartītē jānorāda grāmatvedības konti:\\
 • Ja ar piegādātāju saistītie darījumi ir jāgrāmato uz kreditoru kontu (5310 ekvivalentu),​ kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā,​ tad lauciņā **Kreditoru konts** jānorāda nepieciešamais konts.\\ • Ja ar piegādātāju saistītie darījumi ir jāgrāmato uz kreditoru kontu (5310 ekvivalentu),​ kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā,​ tad lauciņā **Kreditoru konts** jānorāda nepieciešamais konts.\\
 • Ja piegādātājam veiktie avansi ir jāgrāmato uz avansu kontu (2190 ekvivalentu),​ kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā,​ tad lauciņā **PP konts** jānorāda nepieciešamais konts avansa maksājumiem.\\ • Ja piegādātājam veiktie avansi ir jāgrāmato uz avansu kontu (2190 ekvivalentu),​ kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā,​ tad lauciņā **PP konts** jānorāda nepieciešamais konts avansa maksājumiem.\\
 • Lauciņā **SR konts** var norādīt kontu, kurš nonāks ienākošā rēķina rindā kā debeta konts, dokumentā Saņemtās preces kā kredīta konts, un avansa norēķina rindā, kad tajā tiks norādīts konkrētais piegādātājs.\\ • Lauciņā **SR konts** var norādīt kontu, kurš nonāks ienākošā rēķina rindā kā debeta konts, dokumentā Saņemtās preces kā kredīta konts, un avansa norēķina rindā, kad tajā tiks norādīts konkrētais piegādātājs.\\
-\\+ 
 +=====Intrastat=====
 Ja no “Directo” būs nepieciešams iegūt informāciju **Intrastat** veidlapu aizpildīšanai,​ tad, lai ar Intrastat saistītie lauciņi ar informāciju no piegādātāja kartītes aizpildītos automātiski,​ piegādātāja kartītē jāaizpilda sekojošie lauciņi:\\ Ja no “Directo” būs nepieciešams iegūt informāciju **Intrastat** veidlapu aizpildīšanai,​ tad, lai ar Intrastat saistītie lauciņi ar informāciju no piegādātāja kartītes aizpildītos automātiski,​ piegādātāja kartītē jāaizpilda sekojošie lauciņi:\\
 **Sūtītāja valsts** - jānorāda nosūtītājvalsts.\\ **Sūtītāja valsts** - jānorāda nosūtītājvalsts.\\
 **Darījuma veids** - jānorāda darījuma veida kods.\\ **Darījuma veids** - jānorāda darījuma veida kods.\\
 Ja būs nepieciešams iegūt informāciju Intrastat 1B veidlapas aizpildīšanai,​ tad piegādātāja kartītē jāaizpilda arī lauciņš **Piegādes nosacījumi**,​ kurā jānorāda INCOTERM klasifikatoram atbilstošais piegādes nosacījuma kods.\\ Ja būs nepieciešams iegūt informāciju Intrastat 1B veidlapas aizpildīšanai,​ tad piegādātāja kartītē jāaizpilda arī lauciņš **Piegādes nosacījumi**,​ kurā jānorāda INCOTERM klasifikatoram atbilstošais piegādes nosacījuma kods.\\
-\\+ 
 +=====Piegādātāja kartītes un tajā norādītās informācijas saglabāšana=====
 Lai saglabātu piegādātāja kartīti un tajā norādīto informāciju,​ kartītē jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ Lai saglabātu piegādātāja kartīti un tajā norādīto informāciju,​ kartītē jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\
 \\ \\
 Ja pēc piegādātāja kartītes izveidošanas tajā tiks veiktas izmaiņas, tad kartītes sadaļā ''​Izmaiņas''​ varēs redzēt, kādas izmaiņas veiktas, kad tās veiktas un kurš lietotājs ir tās veicis.\\ Ja pēc piegādātāja kartītes izveidošanas tajā tiks veiktas izmaiņas, tad kartītes sadaļā ''​Izmaiņas''​ varēs redzēt, kādas izmaiņas veiktas, kad tās veiktas un kurš lietotājs ir tās veicis.\\
lv/yld_hankija.txt · Labota: 2022/10/12 11:22 , labojis lasma