Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:yld_hankija

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju
lv:yld_hankija [2021/02/18 11:28]
lasma
lv:yld_hankija [2021/03/19 14:18]
lasma
Rinda 2: Rinda 2:
 Lai “Directo” dokumentos (piemēram, ienākošajos rēķinos, dokumentos Saņemtās preces un maksājuma uzdevumos) varētu norādīt piegādātāju,​ ir jābūt izveidotai konkrētā piegādātāja kartītei.\\ Lai “Directo” dokumentos (piemēram, ienākošajos rēķinos, dokumentos Saņemtās preces un maksājuma uzdevumos) varētu norādīt piegādātāju,​ ir jābūt izveidotai konkrētā piegādātāja kartītei.\\
 \\ \\
-Piegādātāja kartīti var izveidot, galvenajā izvēlnē uzklikšķinot ​uz dokumentu saraksta ''​Piegādātāji''​ (tas atrodas kolonnā ''​PIEGĀDĀTĀJI''​).\\ +Piegādātāju kartīšu sarakstu ​var atvērt, doties ​uz kolonnu PIEGĀDĀTĀJI → DOKUMENTI → Piegādātāji 
-{{ :​lv:​main_menu_suppliers.png?​direct&​900 |}}+\\ 
 +Ja ir jāizveido jauna piegādātāja kartīte, tad piegādātāju kartīšu sarakstā ir jānospiež poga ''​Pievienot jaunu''​.\\
 \\ \\
-Tad atvērsies piegādātāju saraksts. Lai izveidotu jaunu piegādātāja kartīti, tajā jānospiež poga ''​Pievienot jaunu''​.\\ 
 Piegādātāju kartītes “Directo” [[lv: hooldus#​datu_imports |var arī importēt]]. Tad vienlaicīgi var izveidot daudz piegādātāju kartīšu.\\ Piegādātāju kartītes “Directo” [[lv: hooldus#​datu_imports |var arī importēt]]. Tad vienlaicīgi var izveidot daudz piegādātāju kartīšu.\\
 \\ \\
-Lai aizpildītu kartīti, tās laukos ir jānorāda nepieciešamā informācija:​\\ +Lai aizpildītu ​piegādātāja ​kartīti, tās laukos ir jānorāda nepieciešamā informācija:​\\ 
-• Katrai piegādātāja kartītei “Directo” ir savs unikāls kods. Ja, manuāli veidojot piegādātāja kartīti, koda lauks tiek atstāts tukšs, tad, saglabājot kartīti, kods tai tiks piešķirts automātiski. Veidojot kartīti, tai kodu var piešķirt, arī kartītē kodu ierakstot ar roku. Kods var saturēt burtus un ciparus. Nav ieteicams kodā iekļaut burtus ar mīkstinājuma zīmēm un garumzīmēm. Pēc kartītes saglabāšanas kods nebūs maināms.\\ +• Katrai piegādātāja kartītei “Directo” ir savs unikāls kods. Ja, manuāli veidojot piegādātāja kartīti, koda lauks tiek atstāts tukšs, tad, saglabājot kartīti, kods tai tiks piešķirts automātiski. Veidojot kartīti, tai kodu var piešķirt, arī kartītē kodu ierakstot ar roku. Kods var saturēt burtus un ciparus. Nav ieteicams kodā iekļaut burtus ar mīkstinājuma zīmēm un garumzīmēm ​un sākt kodu ar 0. Pēc kartītes saglabāšanas kods nebūs maināms.\\ 
-Piegādātāja ​kartītes lauciņā **Nosaukums** jānorāda uzņēmuma nosaukums.\\ +\\ 
-• Ja piegādātājs jāiekļauj ​kādā ​piegādātāju klasē, tad lauciņā **Klase** jānorāda konkrētā piegādātāju klase.\\ +**Nosaukums** - jānorāda piegādātāja ​nosaukums. Ja piegādātājs ir uzņēmums, tad jānorāda uzņēmuma nosaukums.\\ 
-• Lauciņos **Iela**, **Pilsēta** un **Valsts** var norādīt piegādātāja ​juridisko vai faktisko ​adresi.\\+:?: Ja piegādātājs ir Latvijā reģistrēts uzņēmums, tad uzņēmuma nosaukumu var norādīt, ar dubultklikšķi ieklikšķinot laukā **Nosaukums**. Tad atvērsies uzņēmumu saraksts, kurā atrod nepieciešamais uzņēmums (uzņēmumu var atrast pēc tā nosaukuma vai reģistrācijas numura) un pēc tam jāuzspiež uz tā reģistrācijas numura, kas ir kolonnā KODS. Pēc uzņēmuma izvēlēšanās piegādātāja kartītē tiks norādīta arī uzņēmuma adrese un reģistrācijas numurs.\\ 
 +:?: Ja piegādātājs ir Latvijā reģistrēts uzņēmums, tad piegādātāju var norādīt, arī laukā **Reģ.nr.1** norādot uzņēmuma reģistrācijas numuru. Pēc tam piegādātāja kartītē automātiski tiks norādīts ​uzņēmuma nosaukums, adrese un reģistrācijas numurs.\\ 
 +\\ 
 +• Ja piegādātājs jāiekļauj piegādātāju klasē, tad lauciņā **Klase** jānorāda konkrētā piegādātāju klase.\\ 
 +\\ 
 +• Lauciņos **Iela**, **Pilsēta** un **Valsts** var norādīt piegādātāja adresi.\\ 
 +:?: Ja piegādātājs tika izvēlēts no Latvijā reģistrēto uzņēmumu saraksta, tad piegādātāja adrese būs automātiski norādīta laukā **Iela**.\\ 
 +\\
 • Lauciņā **Reģ.nr.1** jānorāda piegādātāja reģistrācijas numurs.\\ • Lauciņā **Reģ.nr.1** jānorāda piegādātāja reģistrācijas numurs.\\
-Lauciņā **PVN reģ.nr.** jānorāda piegādātājs ​ir PVN maksātājs,​ tad šajā laukā ​norāda PVN reģistrācijas numurs.\\ +:?: Ja piegādātājs tika izvēlēts no Latvijā reģistrēto uzņēmumu saraksta, tad šis lauks būs aizpildīts automātiski.\\ 
-• Lauciņā **Telefons** var norādīt telefona numuru, bet lauciņā **E-pasts** ​e-pasta ​adresi, uz kuru piegādātājam no “Directo” ir jāsūta dokumenti un paziņojumi.\\+\\ 
 +Ja piegādātājs ir PVN maksātājs,​ tad lauciņā **PVN reģ.nr.** jānorāda ​piegādātāja PVN reģistrācijas numurs. Savukārt, ja piegādātājs ​nav PVN maksātājs,​ tad šim laukam ​būt tukšam.\\ 
 +\\ 
 +• Lauciņā **E-pasts** ​jānorāda ​e-pasta ​adrese, uz kuru piegādātājam no “Directo” ir jāsūta dokumenti un paziņojumi. ​Ja jānorāda vairākas e-pasta adreses, tad tās viena no otras jāatdala ar semikolu (“;”) un bez atstarpes.\\ 
 +\\ 
 +• Ja nepieciešams piegādātāja kartītē norādīt telefona numuru, tad telefona numurs jānorāda lauciņā **Telefons**.\\ 
 +\\
 • Ja piegādātājam dokumenti no “Directo” (piemēram, salīdzināšanas akti), ir jānosūta angliski, nevis latviski, tad piegādātāja kartītes lauciņā **Valoda** ir jānorāda angļu valoda (ENG). Tad izdrukas, kurās ir iekļauts valodas filtrs, par šo piegādātāju tiks sagatavotas angļu valodā.\\ • Ja piegādātājam dokumenti no “Directo” (piemēram, salīdzināšanas akti), ir jānosūta angliski, nevis latviski, tad piegādātāja kartītes lauciņā **Valoda** ir jānorāda angļu valoda (ENG). Tad izdrukas, kurās ir iekļauts valodas filtrs, par šo piegādātāju tiks sagatavotas angļu valodā.\\
-• Ja ar piegādātāju saistītajiem dokumentiem ir noteikts konkrēts apmaksas termiņš, tad to var norādīt lauciņā **Maks.term.** ​Ja piegādātāja kartītē norāda apmaksas termiņu, tad tas automātiski nonāks jaunajos ienākošajos rēķinos un dokumentos Saņemtās preces, piedāvājumu pieprasījumos un pasūtījumos.\\+\\ 
 +• Ja ar piegādātāju saistītajiem dokumentiem ir noteikts konkrēts apmaksas termiņš, tad to var norādīt lauciņā **Maks.term.** ​Tad piegādātāja kartītē norādītais ​apmaksas termiņš automātiski nonāks jaunajos ienākošajos rēķinos un dokumentos Saņemtās preces, piedāvājumu pieprasījumos un pasūtījumos.\\ 
 +\\
 • Ja piegādātāja norēķinu rekvizīti ir saistīti ar vienu bankas kontu, tad norēķinu rekvizītus norāda kartītē zem vārda **Banka**: lauciņā **Bankas konts** jānorāda piegādātāja bankas konta numurs un lauciņā **Kods** no banku saraksta jāizvēlas nepieciešamā banku. Pēc bankas norādīšanas automātiski aizpildīsies lauciņi **SWIFT** un **Nosaukums** – tajos no bankas kartītes nonāks bankas SWIFT kods un nosaukums.\\ • Ja piegādātāja norēķinu rekvizīti ir saistīti ar vienu bankas kontu, tad norēķinu rekvizītus norāda kartītē zem vārda **Banka**: lauciņā **Bankas konts** jānorāda piegādātāja bankas konta numurs un lauciņā **Kods** no banku saraksta jāizvēlas nepieciešamā banku. Pēc bankas norādīšanas automātiski aizpildīsies lauciņi **SWIFT** un **Nosaukums** – tajos no bankas kartītes nonāks bankas SWIFT kods un nosaukums.\\
 {{ :​lv:​supplier_one_bank_account.png?​direct |}} {{ :​lv:​supplier_one_bank_account.png?​direct |}}
 \\ \\
-Savukārt, ja piegādātājam ir **vairāki bankas konti**, tad tos var norādīt piegādātāja kartītes sadaļā ''​Bankas konti''​.\\+Savukārt, ja piegādātājam ir **vairāki bankas konti**, tad tos norāda piegādātāja kartītes sadaļā ''​Bankas konti''​.\\
 {{ :​lv:​supplier_bank_accounts.png?​direct |}} {{ :​lv:​supplier_bank_accounts.png?​direct |}}
 Laukā **Bankas konts** jānorāda bankas konta numurs, bet laukā **Kods** jānorāda bankas kontam atbilstošā banka. Banku var norādīt, ar dubultklikšķi ieklikšķinot laukā **Kods**. Tad tiks atvērts banku saraksts, kurā jāuzklikšķina uz nepieciešamās bankas koda. Pēc bankas norādīšanas automātiski tiks aizpildīti lauki **Nosaukums** un **SWIFT**.\\ Laukā **Bankas konts** jānorāda bankas konta numurs, bet laukā **Kods** jānorāda bankas kontam atbilstošā banka. Banku var norādīt, ar dubultklikšķi ieklikšķinot laukā **Kods**. Tad tiks atvērts banku saraksts, kurā jāuzklikšķina uz nepieciešamās bankas koda. Pēc bankas norādīšanas automātiski tiks aizpildīti lauki **Nosaukums** un **SWIFT**.\\
Rinda 30: Rinda 45:
 {{ :​lv:​supplier_bank_accounts_list.png?​direct |}} {{ :​lv:​supplier_bank_accounts_list.png?​direct |}}
 \\ \\
-Ja nepieciešams,​ piegādātāja kartītē ​var norādīt arī grāmatvedības ​kontus:\\+Ja nepieciešams,​ piegādātāja kartītē ​norāda grāmatvedības ​konti:\\
 • Ja ar piegādātāju saistītie darījumi ir jāgrāmato uz kreditoru kontu (5310 ekvivalentu),​ kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā,​ tad lauciņā **Kreditoru konts** jānorāda nepieciešamais konts.\\ • Ja ar piegādātāju saistītie darījumi ir jāgrāmato uz kreditoru kontu (5310 ekvivalentu),​ kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā,​ tad lauciņā **Kreditoru konts** jānorāda nepieciešamais konts.\\
 • Ja piegādātājam veiktie avansi ir jāgrāmato uz avansu kontu (2190 ekvivalentu),​ kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā,​ tad lauciņā **PP konts** jānorāda nepieciešamais konts avansa maksājumiem.\\ • Ja piegādātājam veiktie avansi ir jāgrāmato uz avansu kontu (2190 ekvivalentu),​ kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā,​ tad lauciņā **PP konts** jānorāda nepieciešamais konts avansa maksājumiem.\\
lv/yld_hankija.txt · Labota: 2022/10/12 11:22 , labojis lasma