Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:start

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju
lv:start [2020/07/09 17:39]
marija
lv:start [2020/07/09 19:12]
marija
Rinda 1: Rinda 1:
-=====Directo palīdzība un instrukcijas=====+=====Biežāk uzdotie jautājumi=====
  
-Izvēlieties vēlamo tēmu kreisajā pusē navigācijas joslā ​ vai izmantojiet galvenē atrodamo meklēšanas lodziņu.+++++Kā te var dzēst rindu(as)?​| 
 +++++
  
-=====Biežāk uzdotie jautājumi=====+++++Kā var ievietot tukšu rindu pa vidu jau aizpildītam dokumenta rindām?| 
 +++++
  
-++++Neizdodas importēmaksājumu bankā!|+++++Nevaru apstiprināpreces izņemšanu no noliktavas!| 
 +++++
  
 +++++Kā iegūt rēķina informāciju ekselī, lai nosūtītu klientam?|
 +++++
 +
 +++++Kāpēc rēķinu sarakstā ir sarkanas summas?|
 +Sarkanā krāsā iezīmējas to rēķinu kopsummas, kas joprojām nav apmaksāti un to apmaksas termiņš jau ir pagājis.++++
 +
 +++++Nevaru apstiprināt maksājumu, trūkst samaksas veids!|
 +Maksājumā ir nepieciešams norādīt samaksas veidu, jo tas nosaka, kāds konts ir jāizmanto apmaksai.\\ ​
 +Lai izvēlētos kādu no pieejamajiem samaksas veidiem, ir jāveic dubultklikšķis vai peles labais klikšķis laukā Maks. veids:\\ {{ :​lv:​maks_veids.png?​direct |}}\\ 
 +Ja neviens maksājuma veids sistēmā vēl nav izveidots, tad apraksts par maksājuma veida iestatīšanu ir pieejams [[lv:​eksportimine_panka|šeit]].
 +++++
 +
 +++++Neizdodas importēt maksājumu bankā!|
 Šajā gadījumā nepieciešams pievērst uzmanību kļūdas paziņojumam,​ kas parādās un, ja tas ir neskaidrs, tad jautāt plašāku informāciju bankas operatoram. \\ Šajā gadījumā nepieciešams pievērst uzmanību kļūdas paziņojumam,​ kas parādās un, ja tas ir neskaidrs, tad jautāt plašāku informāciju bankas operatoram. \\
 Savukārt, jautājot palīdzību support@directo.lv,​ ieteicams uzreiz pievienot maksājuma failu e-pasta pielikumā. Savukārt, jautājot palīdzību support@directo.lv,​ ieteicams uzreiz pievienot maksājuma failu e-pasta pielikumā.
Rinda 33: Rinda 49:
 Šādā gadījumā ir jāizveido virsgrāmatā skats ar [[lv:​fin_aru_pea#​kopsummas_pec_piegadatajaklienta|apakšsummām pēc klientiem vai piegādātājiem]] un jāidentificē tie klienti vai piegādātāji,​ kuru dati virsgrāmatā atšķiras no datiem pirkumu vai pārdošanas reģistrā.\\ ​ Šādā gadījumā ir jāizveido virsgrāmatā skats ar [[lv:​fin_aru_pea#​kopsummas_pec_piegadatajaklienta|apakšsummām pēc klientiem vai piegādātājiem]] un jāidentificē tie klienti vai piegādātāji,​ kuru dati virsgrāmatā atšķiras no datiem pirkumu vai pārdošanas reģistrā.\\ ​
 Kad tas ir izdarīts, ir jāpārbauda šo klientu vai piegādātāju transakcijas virsgrāmatā uz atbilstību redzamajam saistītajos dokumentos, lai atrastu, kādas darbības ir izveidojušas atšķirības.\\ ​ Kad tas ir izdarīts, ir jāpārbauda šo klientu vai piegādātāju transakcijas virsgrāmatā uz atbilstību redzamajam saistītajos dokumentos, lai atrastu, kādas darbības ir izveidojušas atšķirības.\\ ​
-Visbiežāk iemesls slēpjas manuālās ​transakcijas ​(darījumi ar tipu ''​TRAN''​),​ jo pirkumu un pārdošanas reģistrs atspoguļo datus tikai par sistēmas veidotajām transakcijām no attiecīgajiem dokumentiem (rēķini un maksājumi). Tāpēc, ja debitoru vai kreditoru kontā eksistē manuālās transakcijas,​ ir jāpārbauda,​ vai sistēmā ir ievadīti arī atbilstoši dokumenti un vai līdz ar to darījumi nav reģistrēti dubultā.\\  + 
-Par iemeslu atšķirībām var būt arī manuāli veiktās izmaiņas sistēmas veidotajās transakcijās(Piemēram, ​sistēmas veidotajā ​transakcijā ar tipu ''​Rēķins''​ var būt mainīts konts vai summa.) Lai atrastu šādas transakcijas var izmantot [[lv:​hooldus#​kontroles_atskaites|kontroles atskaiti]] ​Transakciju izmaiņas. +Visbiežāk iemesls slēpjas manuālās ​transakcijās ​(darījumi ar tipu ''​TRAN''​),​ jo pirkumu un pārdošanas reģistrs atspoguļo datus tikai par sistēmas veidotajām transakcijām no attiecīgajiem dokumentiem (rēķini un maksājumi). Tāpēc, ja debitoru vai kreditoru kontā eksistē manuālās transakcijas,​ ir jāpārbauda, vai tajās ir norādīts klients/​piegādātājs, vai sistēmā ir ievadīti arī atbilstoši dokumenti un vai līdz ar to darījumi ​virsgrāmatā ​nav reģistrēti dubultā.\\ ​ 
-+++++Ja vienīgā transakcija ar tipu ''​TRAN''​ ir sākuma saldo transakcija,​ tad ir jāpārbauda,​ vai tajā sākuma atlikumi debitoru un kreditoru kontos tika sadalīti pēc klientiem/​piegādātājiem un vai atlikumu kopsumma transakcijā sakrīt ar pārdošanas vai pirkuma reģistra kopsummu uz transakcijas datumu.\\  
 + 
 +Par iemeslu atšķirībām var būt arī manuāli veiktās izmaiņas sistēmas veidotajās transakcijās (piemēram, transakcijā ar tipu ''​Rēķins''​ var būt mainīts konts vai summa)Lai atrastu šādas transakcijasvar izmantot ​kontroles atskaiti ​[[lv:​hooldus#​kontroles_atskaites|Transakciju izmaiņas]].++++
lv/start.txt · Labota: 2022/10/11 12:41 , labojis lasma