lv:or_tasumine
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
| Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versija | ||
| lv:or_tasumine [2025/04/15 12:19] – lasma | lv:or_tasumine [2026/04/16 13:06] (patlaban) – lasma | ||
|---|---|---|---|
| Rinda 10: | Rinda 10: | ||
| =====Maksājumu uzdevuma aizpildīšana===== | =====Maksājumu uzdevuma aizpildīšana===== | ||
| Maksājumu uzdevuma galvenē noteikti jāaizpilda sekojošie lauki:\\ | Maksājumu uzdevuma galvenē noteikti jāaizpilda sekojošie lauki:\\ | ||
| - | * **Numurs** – intervāls, no kura dokumentam jāpiešķir numurs.\\ | + | * Laukā pie **Maksājums** jānorāda |
| * **Datums** – maksājuma veikšanas datums.\\ | * **Datums** – maksājuma veikšanas datums.\\ | ||
| * **Apmaksas veids** – [[lv: | * **Apmaksas veids** – [[lv: | ||
| - | * Laukā **Komentārs** var norādīt ar šo dokumentu saistītu komentāru. Pēc dokumenta iegrāmatošanas tas kļūs arī par grāmatojuma aprakstu.\\ | + | * Laukā **Komentārs** var norādīt ar šo dokumentu saistītu komentāru. Pēc dokumenta iegrāmatošanas tas kļūs arī par grāmatojuma aprakstu. :!: Saistībā ar galvenes lauku **Komentārs** ir jāņem vērā, ka ja maksājuma rindā nav aizpildīts ne lauks **Apraksts**, |
| - | :?: Maks. uzd. dokumentu komentāri var tikt automātiski aizpildīti ar dokumentā norādīto piegādātāju nosaukumiem. Apraksts, kā to iestatīt, ir pieejams [[or_tasumine# | + | |
| - | \\ | + | |
| Pēc tam jāaizpilda maksājumu uzdevuma rindas:\\ | Pēc tam jāaizpilda maksājumu uzdevuma rindas:\\ | ||
| * Ja tiek apmaksāts rēķins, tad laukā **Rēķins** jānorāda rēķina numurs.\\ | * Ja tiek apmaksāts rēķins, tad laukā **Rēķins** jānorāda rēķina numurs.\\ | ||
| Rinda 32: | Rinda 31: | ||
| Lai iegūtu maksājuma failu, kuru importēt internetbankā, | Lai iegūtu maksājuma failu, kuru importēt internetbankā, | ||
| - | Savukārt, ja maksājumā norādītā apmaksas veida atbilstošajam bankas kontam ir izveidots | + | Savukārt, ja maksājumā norādītā apmaksas veida atbilstošajam bankas kontam ir izveidots Directo saslēgums ar bankas Gateway, tad gadījumā, ja Jums sistēmā ir tiesības uz Gateway, varat maksājumu nosūtīt uz internetbanku ar Gateway starpniecību, |
| :?: Ja maksājumu uzdevuma rindā ir aizpildīta kolonna **Piegādātāja rēķins**, tad bankā importējamā faila maksājuma detaļās/ | :?: Ja maksājumu uzdevuma rindā ir aizpildīta kolonna **Piegādātāja rēķins**, tad bankā importējamā faila maksājuma detaļās/ | ||
| Rindās, kurās ir aizpildīts gan lauks **Apraksts**, | Rindās, kurās ir aizpildīts gan lauks **Apraksts**, | ||
| - | :!: Ja rindā nav aizpildīts ne lauki **Apraksts**, | + | :!: Ja rindā nav aizpildīts ne lauks **Apraksts**, |
| \\ | \\ | ||
| - | Lai iegrāmatotu maksājumu, tas jāapstiprina.\\ | + | Lai iegrāmatotu maksājumu, tas jāapstiprina. |
| - | Jaunajā dizainā apstiprināšanu veic, maksājumā nospiežot pogu '' | + | |
| - | Savukārt vecajā dizainā apstiprināšanu veic, maksājumā nospiežot pogas '' | + | |
| ====Maksājumu uzdevuma aizpildīšana, | ====Maksājumu uzdevuma aizpildīšana, | ||
| Ja piegādātājs atgriež naudu, piemēram, kredītrēķina vai pārmaksas dēļ vai atgriež priekšapmaksu, | Ja piegādātājs atgriež naudu, piemēram, kredītrēķina vai pārmaksas dēļ vai atgriež priekšapmaksu, | ||
| Rinda 45: | Rinda 42: | ||
| Maksājumu uzdevumu par naudas saņemšanu atpakaļ no piegādātāja parasti izveido no dokumenta [[lv: | Maksājumu uzdevumu par naudas saņemšanu atpakaļ no piegādātāja parasti izveido no dokumenta [[lv: | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Maksājuma uzdevuma galvenē noteikti jābūt aizpildītiem sekojošajiem laukiem:\\ | + | Maksājumu uzdevuma galvenē noteikti jābūt aizpildītiem sekojošajiem laukiem:\\ |
| • **Datums** - maksājuma datums.\\ | • **Datums** - maksājuma datums.\\ | ||
| :?: Ja maksājumu uzdevuma dokuments ir par vairākiem maksājumiem, | :?: Ja maksājumu uzdevuma dokuments ir par vairākiem maksājumiem, | ||
| • **Apmaksas veids** - [[lv: | • **Apmaksas veids** - [[lv: | ||
| • Laukā **Komentārs** var norādīt ar šo dokumentu saistītu komentāru. Pēc dokumenta iegrāmatošanas tas kļūs arī par grāmatojuma aprakstu.\\ | • Laukā **Komentārs** var norādīt ar šo dokumentu saistītu komentāru. Pēc dokumenta iegrāmatošanas tas kļūs arī par grāmatojuma aprakstu.\\ | ||
| - | :?: Maks. uzd. dokumentu komentāri var tikt automātiski aizpildīti ar dokumentā norādīto piegādātāju nosaukumiem. Apraksts, kā to iestatīt, ir pieejams [[or_tasumine# | ||
| \\ | \\ | ||
| Maksājumu uzdevuma, kurā reģistrē naudas saņemšanu atpakaļ no piegādātāja, | Maksājumu uzdevuma, kurā reģistrē naudas saņemšanu atpakaļ no piegādātāja, | ||
| - | • **Piegādātājs**, | + | • **Piegādātājs**, |
| - | • Ja piegādātājs atgrieza naudu kredītrēķina vai rēķina dēļ (piemēram, pārmaksāta rēķina), no kura jānoņem apmaksa, tad laukā **Rēķins** jānorāda konkrētais rēķins;\\ | + | • Ja piegādātājs atgrieza naudu kredītrēķina vai rēķina dēļ (piemēram, pārmaksāta rēķina), no kura jānoņem apmaksa, tad laukā **Rēķins** jānorāda konkrētais rēķins.\\ |
| • Ja piegādātājs atgrieza priekšapmaksu, | • Ja piegādātājs atgrieza priekšapmaksu, | ||
| - | :?: Ja maksājumu uzdevumiem tiek izmantots jaunais dizains, tad PreID var izvēlēties, | + | :?: PreID var izvēlēties, |
| - | :?: Ja maksājumu uzdevumiem tiek izmantots vecais dizains, tad PreID var izvēlēties, | + | |
| - | {{ : | + | |
| Tad tiks atvērts saraksts, no kura var izvēlēties priekšapmaksu – lai to izdarītu, atvērtajā priekšapmaksu sarakstā jāuzspiež uz izvēlētās priekšapmaksas summas, kura ir kolonnā **Summa ar PVN**.\\ | Tad tiks atvērts saraksts, no kura var izvēlēties priekšapmaksu – lai to izdarītu, atvērtajā priekšapmaksu sarakstā jāuzspiež uz izvēlētās priekšapmaksas summas, kura ir kolonnā **Summa ar PVN**.\\ | ||
| • Summa, kuru piegādātājs, | • Summa, kuru piegādātājs, | ||
| Rinda 64: | Rinda 58: | ||
| Pēc maksājuma aizpildīšanas tas jāsaglabā – maksājumu uzdevumā jānospiež poga '' | Pēc maksājuma aizpildīšanas tas jāsaglabā – maksājumu uzdevumā jānospiež poga '' | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Lai iegrāmatotu maksājumu, tas jāapstiprina.\\ | + | Lai iegrāmatotu maksājumu, tas jāapstiprina. |
| - | Jaunajā dizainā apstiprināšanu veic, maksājumā nospiežot pogu '' | + | =====Maksājumi valūtās===== |
| - | Savukārt vecajā dizainā apstiprināšanu veic, maksājumā nospiežot pogas '' | + | Apraksti par maksājumu |
| - | ====Maksājumu uzdevumu dokumentu komentāra aizpildīšana ar piegādātāju nosaukumiem==== | + | |
| - | Maksājumu uzdevuma komentārs var automātiski tikt aizpildīts ar dokumentā norādīto piegādātāju nosaukumiem. Lai to iestatītu: | + | |
| - | \\ | + | |
| - | 1) No sistēmas galvenā loga jādodas uz kolonnu PIEGĀDĀTĀJI → DOKUMENTI → Maksājumu uzdevumi → jāatver jebkurš maksājumu uzdevuma dokuments.\\ | + | |
| - | \\ | + | |
| - | 2) Maksājumu uzdevumā jāuzspiež uz iestatījumu ikonas, kas atrodas dokumenta augšējā labajā stūrī.\\ | + | |
| - | Ikona, ja maksājumu uzdevumiem tiek izmantots vecais dizains: | + | |
| - | {{: | + | |
| - | \\ | + | |
| - | \\ | + | |
| - | \\ | + | |
| - | Ikona, ja maksājumu uzdevumiem tiek izmantots jaunais dizains: | + | |
| - | {{: | + | |
| - | \\ | + | |
| - | \\ | + | |
| - | 3) Tad tiks atvērta iestatījumu sadaļa.\\ | + | |
| - | Ir jāieliek ķeksītis pie **Maks. uzd. komentārs tiek aizpildīts ar piegādātāju nosaukumiem** un jānospiež poga '' | + | |
| - | {{ : | + | |
| - | =====Piemēri===== | + | |
| - | ====Maksājumi valūtās==== | + | |
| - | Apraksti par maksājumu valūtā | + | |
| - | ====Priekšapmaksas veikšana piegādātājam valūtā, kas nav eiro==== | + | |
| - | Maksājumu uzdevuma laukā **Piegādātājs** jānorāda piegādātājs, | + | |
| - | {{ : | + | |
| - | \\ | + | |
| - | Ja šai priekšapmaksai ir jāpiemēro PVN, tad laukā **PVN kods** jānorāda PVN kods.\\ | + | |
| - | :?: Lai tiktu iegrāmatots priekšapmaksas PVN, PVN koda kartītē | + | |
lv/or_tasumine.1744708776.txt.gz · Labota: 2025/04/15 12:19 , labojis lasma