lv:or_tasumine
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
| Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versija | ||
| lv:or_tasumine [2025/03/12 11:20] – lasma | lv:or_tasumine [2026/04/16 13:06] (patlaban) – lasma | ||
|---|---|---|---|
| Rinda 6: | Rinda 6: | ||
| Visbiežāk maksājumu uzdevumi tiek izveidoti, izmantojot [[lv: | Visbiežāk maksājumu uzdevumi tiek izveidoti, izmantojot [[lv: | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Maksājumu uzdevumu var izveidot arī manuāli. Lai to izdarītu, no sistēmas galvenā loga jādodas uz kolonnu PIEGĀDĀTĀJI → DOKUMENTI → Maksājumu uzdevumi → jānospiež poga '' | + | Maksājumu uzdevumu var izveidot arī manuāli. Lai to izdarītu, no sistēmas galvenā loga jādodas uz kolonnu PIEGĀDĀTĀJI → DOKUMENTI → Maksājumu uzdevumi → jānospiež poga '' |
| =====Maksājumu uzdevuma aizpildīšana===== | =====Maksājumu uzdevuma aizpildīšana===== | ||
| Maksājumu uzdevuma galvenē noteikti jāaizpilda sekojošie lauki:\\ | Maksājumu uzdevuma galvenē noteikti jāaizpilda sekojošie lauki:\\ | ||
| - | * **Numurs** – intervāls, no kura dokumentam jāpiešķir numurs.\\ | + | * Laukā pie **Maksājums** jānorāda |
| * **Datums** – maksājuma veikšanas datums.\\ | * **Datums** – maksājuma veikšanas datums.\\ | ||
| - | * **Maksājuma | + | * **Apmaksas |
| - | * Laukā **Komentārs** var norādīt ar šo dokumentu saistītu komentāru. Pēc dokumenta iegrāmatošanas tas kļūs arī par grāmatojuma aprakstu.\\ | + | * Laukā **Komentārs** var norādīt ar šo dokumentu saistītu komentāru. Pēc dokumenta iegrāmatošanas tas kļūs arī par grāmatojuma aprakstu. :!: Saistībā ar galvenes lauku **Komentārs** ir jāņem vērā, ka ja maksājuma rindā nav aizpildīts ne lauks **Apraksts**, |
| - | :?: Maks. uzd. dokumentu komentāri var tikt automātiski aizpildīti ar dokumentā norādīto piegādātāju nosaukumiem. Apraksts, kā to iestatīt, ir pieejams [[or_tasumine# | + | |
| - | \\ | + | |
| Pēc tam jāaizpilda maksājumu uzdevuma rindas:\\ | Pēc tam jāaizpilda maksājumu uzdevuma rindas:\\ | ||
| * Ja tiek apmaksāts rēķins, tad laukā **Rēķins** jānorāda rēķina numurs.\\ | * Ja tiek apmaksāts rēķins, tad laukā **Rēķins** jānorāda rēķina numurs.\\ | ||
| Rinda 28: | Rinda 27: | ||
| Citi lauki jāaizpilda atkarībā no nepieciešamības: | Citi lauki jāaizpilda atkarībā no nepieciešamības: | ||
| * Rindās laukā **Datums** jānorāda maksājuma veikšanas datums tad, ja tas atšķiras no galvenē norādītā datuma. Uz rindām, kurās datums nav norādīts, tiks attiecināts galvenē norādītais datums.\\ | * Rindās laukā **Datums** jānorāda maksājuma veikšanas datums tad, ja tas atšķiras no galvenē norādītā datuma. Uz rindām, kurās datums nav norādīts, tiks attiecināts galvenē norādītais datums.\\ | ||
| - | * Ja viss maksājumu | + | * Ja uz visu maksājumu |
| * Ja viss maksājumu uzdevums attiecas uz kādu projektu, tad galvenes laukā **Projekts** jānorāda projekta kods. Savukārt, ja nevis viss maksājums, bet gan konkrētas maksājuma rindas attiecas uz kādu projektu, tad konkrētajās rindās laukā **Projekts** jānorāda projekta kods.\\ | * Ja viss maksājumu uzdevums attiecas uz kādu projektu, tad galvenes laukā **Projekts** jānorāda projekta kods. Savukārt, ja nevis viss maksājums, bet gan konkrētas maksājuma rindas attiecas uz kādu projektu, tad konkrētajās rindās laukā **Projekts** jānorāda projekta kods.\\ | ||
| - | Lai saglabātu dokumentu un tajā norādīto informāciju, | ||
| Lai iegūtu maksājuma failu, kuru importēt internetbankā, | Lai iegūtu maksājuma failu, kuru importēt internetbankā, | ||
| - | \\ | + | Savukārt, ja maksājumā norādītā apmaksas veida atbilstošajam bankas kontam ir izveidots Directo saslēgums ar bankas Gateway, tad gadījumā, ja Jums sistēmā ir tiesības uz Gateway, varat maksājumu nosūtīt uz internetbanku ar Gateway starpniecību, |
| :?: Ja maksājumu uzdevuma rindā ir aizpildīta kolonna **Piegādātāja rēķins**, tad bankā importējamā faila maksājuma detaļās/ | :?: Ja maksājumu uzdevuma rindā ir aizpildīta kolonna **Piegādātāja rēķins**, tad bankā importējamā faila maksājuma detaļās/ | ||
| Rindās, kurās ir aizpildīts gan lauks **Apraksts**, | Rindās, kurās ir aizpildīts gan lauks **Apraksts**, | ||
| - | Ja rindā nav aizpildīts ne lauki **Apraksts**, | + | :!: Ja rindā nav aizpildīts ne lauks **Apraksts**, |
| - | + | ||
| - | ====Maksājumu uzdevumu dokumentu komentāra aizpildīšana ar piegādātāju nosaukumiem==== | + | |
| - | Maksājumu uzdevuma komentārs var automātiski tikt aizpildīts ar dokumentā norādīto piegādātāju nosaukumiem. Lai to iestatītu: | + | |
| - | \\ | + | |
| - | 1) No sistēmas galvenā loga jādodas uz kolonnu PIEGĀDĀTĀJI → DOKUMENTI → Maksājumu uzdevumi → jāatver jebkurš maksājumu uzdevuma dokuments.\\ | + | |
| - | \\ | + | |
| - | 2) Maksājumu uzdevumā jāuzspiež uz iestatījumu ikonas, kas atrodas dokumenta augšējā labajā stūrī.\\ | + | |
| - | Ikona, ja maksājumu uzdevumiem tiek izmantots vecais dizains: | + | |
| - | {{: | + | |
| \\ | \\ | ||
| + | Lai iegrāmatotu maksājumu, tas jāapstiprina. Apstiprināšanu veic, maksājumā nospiežot pogu '' | ||
| + | ====Maksājumu uzdevuma aizpildīšana, | ||
| + | Ja piegādātājs atgriež naudu, piemēram, kredītrēķina vai pārmaksas dēļ vai atgriež priekšapmaksu, | ||
| \\ | \\ | ||
| + | Maksājumu uzdevumu par naudas saņemšanu atpakaļ no piegādātāja parasti izveido no dokumenta [[lv: | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Ikona, ja maksājumu | + | Maksājumu |
| - | {{: | + | • **Datums** |
| + | :?: Ja maksājumu uzdevuma dokuments ir par vairākiem maksājumiem, | ||
| + | • **Apmaksas veids** - [[lv: | ||
| + | • Laukā **Komentārs** var norādīt ar šo dokumentu saistītu komentāru. Pēc dokumenta iegrāmatošanas tas kļūs arī par grāmatojuma aprakstu.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| + | Maksājumu uzdevuma, kurā reģistrē naudas saņemšanu atpakaļ no piegādātāja, | ||
| + | • **Piegādātājs**, | ||
| + | • Ja piegādātājs atgrieza naudu kredītrēķina vai rēķina dēļ (piemēram, pārmaksāta rēķina), no kura jānoņem apmaksa, tad laukā **Rēķins** jānorāda konkrētais rēķins.\\ | ||
| + | • Ja piegādātājs atgrieza priekšapmaksu, | ||
| + | :?: PreID var izvēlēties, | ||
| + | Tad tiks atvērts saraksts, no kura var izvēlēties priekšapmaksu – lai to izdarītu, atvērtajā priekšapmaksu sarakstā jāuzspiež uz izvēlētās priekšapmaksas summas, kura ir kolonnā **Summa ar PVN**.\\ | ||
| + | • Summa, kuru piegādātājs, | ||
| \\ | \\ | ||
| - | 3) Tad tiks atvērta iestatījumu sadaļa.\\ | + | Pēc maksājuma aizpildīšanas tas jāsaglabā – maksājumu uzdevumā jānospiež poga '' |
| - | Ir jāieliek ķeksītis pie **Maks. uzd. komentārs tiek aizpildīts ar piegādātāju nosaukumiem** un jānospiež poga '' | + | |
| - | {{ : | + | |
| - | =====Piemēri===== | + | |
| - | ====Maksājumi valūtās==== | + | |
| - | Apraksti par maksājumu valūtā gadījumos, ja ienākošais rēķins tiek apmaksāts pilnībā ir pieejami [[en: | + | |
| - | ====Priekšapmaksas veikšana piegādātājam valūtā, kas nav eiro==== | + | |
| - | Maksājumu uzdevuma laukā **Piegādātājs** jānorāda piegādātājs, | + | |
| - | {{ : | + | |
| \\ | \\ | ||
| - | Ja šai priekšapmaksai ir jāpiemēro PVN, tad laukā **PVN kods** jānorāda PVN kods.\\ | + | Lai iegrāmatotu maksājumu, tas jāapstiprina. Apstiprināšanu veic, maksājumā nospiežot pogu '' |
| - | :?: Lai tiktu iegrāmatots priekšapmaksas PVN, PVN koda kartītē ir jābūt aizpildītiem laukiem **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** | + | =====Maksājumi valūtās===== |
| + | Apraksti par maksājumu uzdevumu aizpildīšanu valūtās, kuras nesakrīt ar datubāzes noklusējuma valūtu (standartā | ||
lv/or_tasumine.1741771258.txt.gz · Labota: 2025/03/12 11:20 , labojis lasma