lv:or_tasumine
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
| Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versija | ||
| lv:or_tasumine [2022/11/30 12:22] – lasma | lv:or_tasumine [2026/03/03 14:04] (patlaban) – lasma | ||
|---|---|---|---|
| Rinda 4: | Rinda 4: | ||
| :!: Lai nerastos nesakritības starp virsgrāmatu un piegādātāju bilancēm un atskaitēm par piegādātājiem, | :!: Lai nerastos nesakritības starp virsgrāmatu un piegādātāju bilancēm un atskaitēm par piegādātājiem, | ||
| =====Maksājumu uzdevuma izveidošana===== | =====Maksājumu uzdevuma izveidošana===== | ||
| - | Visbiežāk maksājumu uzdevumi tiek izveidoti, izmantojot [[lv: | + | Visbiežāk maksājumu uzdevumi tiek izveidoti, izmantojot [[lv: |
| \\ | \\ | ||
| - | Maksājumu uzdevumu var izveidot arī manuāli. Lai to izdarītu, no galvenās izvēlnes | + | Maksājumu uzdevumu var izveidot arī manuāli. Lai to izdarītu, no sistēmas |
| =====Maksājumu uzdevuma aizpildīšana===== | =====Maksājumu uzdevuma aizpildīšana===== | ||
| Maksājumu uzdevuma galvenē noteikti jāaizpilda sekojošie lauki:\\ | Maksājumu uzdevuma galvenē noteikti jāaizpilda sekojošie lauki:\\ | ||
| - | * **Numurs** | + | * Vecā dizaina maksājuma laukā |
| * **Datums** – maksājuma veikšanas datums.\\ | * **Datums** – maksājuma veikšanas datums.\\ | ||
| - | * **Maksājuma | + | * **Apmaksas |
| - | * Laukā **Komentārs** var norādīt ar šo dokumentu saistītu komentāru. Pēc dokumenta iegrāmatošanas tas kļūs arī par grāmatojuma aprakstu.\\ | + | * Laukā **Komentārs** var norādīt ar šo dokumentu saistītu komentāru. Pēc dokumenta iegrāmatošanas tas kļūs arī par grāmatojuma aprakstu. :!: Saistībā ar galvenes lauku **Komentārs** ir jāņem vērā, ka ja maksājuma rindā nav aizpildīts ne lauks **Apraksts**, |
| - | :?: Maks. uzd. dokumentu komentāri var tikt automātiski aizpildīti ar dokumentā norādīto piegādātāju nosaukumiem. Apraksts, kā to iestatīt, ir pieejams [[or_tasumine# | + | |
| \\ | \\ | ||
| Pēc tam jāaizpilda maksājumu uzdevuma rindas:\\ | Pēc tam jāaizpilda maksājumu uzdevuma rindas:\\ | ||
| Rinda 28: | Rinda 27: | ||
| Citi lauki jāaizpilda atkarībā no nepieciešamības: | Citi lauki jāaizpilda atkarībā no nepieciešamības: | ||
| * Rindās laukā **Datums** jānorāda maksājuma veikšanas datums tad, ja tas atšķiras no galvenē norādītā datuma. Uz rindām, kurās datums nav norādīts, tiks attiecināts galvenē norādītais datums.\\ | * Rindās laukā **Datums** jānorāda maksājuma veikšanas datums tad, ja tas atšķiras no galvenē norādītā datuma. Uz rindām, kurās datums nav norādīts, tiks attiecināts galvenē norādītais datums.\\ | ||
| - | * Ja viss maksājumu | + | * Ja uz visu maksājumu |
| * Ja viss maksājumu uzdevums attiecas uz kādu projektu, tad galvenes laukā **Projekts** jānorāda projekta kods. Savukārt, ja nevis viss maksājums, bet gan konkrētas maksājuma rindas attiecas uz kādu projektu, tad konkrētajās rindās laukā **Projekts** jānorāda projekta kods.\\ | * Ja viss maksājumu uzdevums attiecas uz kādu projektu, tad galvenes laukā **Projekts** jānorāda projekta kods. Savukārt, ja nevis viss maksājums, bet gan konkrētas maksājuma rindas attiecas uz kādu projektu, tad konkrētajās rindās laukā **Projekts** jānorāda projekta kods.\\ | ||
| - | Lai saglabātu dokumentu un tajā norādīto informāciju, | ||
| Lai iegūtu maksājuma failu, kuru importēt internetbankā, | Lai iegūtu maksājuma failu, kuru importēt internetbankā, | ||
| - | \\ | + | Savukārt, ja maksājumā norādītā apmaksas veida atbilstošajam bankas kontam ir izveidots " |
| - | :?: Ja maksājuma uzdevuma rindā ir aizpildīta kolonna **Piegādātāja rēķins**, tad bankā importējamā faila maksājuma detaļās/ | + | :?: Ja maksājumu uzdevuma rindā ir aizpildīta kolonna **Piegādātāja rēķins**, tad bankā importējamā faila maksājuma detaļās/ |
| Rindās, kurās ir aizpildīts gan lauks **Apraksts**, | Rindās, kurās ir aizpildīts gan lauks **Apraksts**, | ||
| - | Ja rindā nav aizpildīts ne lauki **Apraksts**, | + | :!: Ja rindā nav aizpildīts ne lauks **Apraksts**, |
| - | + | ||
| - | ====Maksājumu uzdevumu dokumentu komentāra aizpildīšana ar piegādātāju nosaukumiem==== | + | |
| - | Maksājumu uzdevuma komentārs var automātiski tikt aizpildīts ar dokumentā norādīto piegādātāju nosaukumiem. Lai to iestatītu:\\ | + | |
| \\ | \\ | ||
| - | 1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PIEGĀDĀTĀJI → DOKUMENTI → Maksājumu uzdevumi → jāatver jebkurš maksājumu uzdevuma | + | Lai iegrāmatotu maksājumu, tas jāapstiprina.\\ |
| + | [[lv: | ||
| + | Savukārt vecajā dizainā apstiprināšanu veic, maksājumā nospiežot pogas '' | ||
| + | ====Maksājumu uzdevuma | ||
| + | Ja piegādātājs atgriež naudu, piemēram, kredītrēķina vai pārmaksas dēļ vai atgriež priekšapmaksu, | ||
| \\ | \\ | ||
| - | 2) Maksājumu | + | Maksājumu |
| - | {{: | + | |
| \\ | \\ | ||
| + | Maksājuma uzdevuma galvenē noteikti jābūt aizpildītiem sekojošajiem laukiem:\\ | ||
| + | • **Datums** - maksājuma datums.\\ | ||
| + | :?: Ja maksājumu uzdevuma dokuments ir par vairākiem maksājumiem, | ||
| + | • **Apmaksas veids** - [[lv: | ||
| + | • Laukā **Komentārs** var norādīt ar šo dokumentu saistītu komentāru. Pēc dokumenta iegrāmatošanas tas kļūs arī par grāmatojuma aprakstu.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| + | Maksājumu uzdevuma, kurā reģistrē naudas saņemšanu atpakaļ no piegādātāja, | ||
| + | • **Piegādātājs**, | ||
| + | • Ja piegādātājs atgrieza naudu kredītrēķina vai rēķina dēļ (piemēram, pārmaksāta rēķina), no kura jānoņem apmaksa, tad laukā **Rēķins** jānorāda konkrētais rēķins;\\ | ||
| + | • Ja piegādātājs atgrieza priekšapmaksu, | ||
| + | :?: Ja maksājumu uzdevumiem tiek izmantots [[lv: | ||
| + | :?: Ja maksājumu uzdevumiem tiek izmantots vecais dizains, tad PreID var izvēlēties, | ||
| + | {{ : | ||
| + | Tad tiks atvērts saraksts, no kura var izvēlēties priekšapmaksu – lai to izdarītu, atvērtajā priekšapmaksu sarakstā jāuzspiež uz izvēlētās priekšapmaksas summas, kura ir kolonnā **Summa ar PVN**.\\ | ||
| + | • Summa, kuru piegādātājs, | ||
| \\ | \\ | ||
| - | 3) Tad tiks atvērta iestatījumu sadaļa.\\ | + | Pēc maksājuma aizpildīšanas tas jāsaglabā – maksājumu |
| - | Pie lauka **UZSTĀDĪJUMI** ir jānorāda, vai iestatījumi jāveic tikai saistībā ar maksājumu | + | |
| - | Pēc tam ir jāieliek ķeksītis pie ** Maks. uzd. komentārs tiek aizpildīts ar piegādātāju nosaukumiem** un jānospiež poga '' | + | |
| - | {{ : | + | |
| - | + | ||
| - | =====Piemēri===== | + | |
| - | ====Maksājumi valūtās==== | + | |
| - | Apraksti par maksājumu valūtā gadījumos, ja ienākošais rēķins tiek apmaksāts pilnībā ir pieejami [[en: | + | |
| - | ====Priekšapmaksas veikšana piegādātājam valūtā, kas nav eiro==== | + | |
| - | Maksājumu uzdevuma laukā **Piegādātājs** jānorāda piegādātājs, | + | |
| - | {{ : | + | |
| \\ | \\ | ||
| - | Ja šai priekšapmaksai ir jāpiemēro PVN, tad laukā **PVN kods** | + | Lai iegrāmatotu maksājumu, tas jāapstiprina.\\ |
| - | :?: Lai tiktu iegrāmatots priekšapmaksas PVN, PVN koda kartītē ir jābūt aizpildītiem laukiem **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** | + | [[lv:uue_suesteemi_dokumendivaated|Jaunajā dizainā]] apstiprināšanu veic, maksājumā nospiežot pogu '' |
| + | Savukārt vecajā dizainā apstiprināšanu veic, maksājumā nospiežot pogas '' | ||
| + | =====Maksājumi valūtās===== | ||
| + | Apraksti par maksājumu uzdevumu | ||
lv/or_tasumine.1669803739.txt.gz · Labota: 2022/11/30 12:22 , labojis lasma