lv:or_tasumine
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versija | ||
lv:or_tasumine [2022/01/21 13:02] – lasma | lv:or_tasumine [2025/03/13 09:21] (patlaban) – lasma | ||
---|---|---|---|
Rinda 1: | Rinda 1: | ||
======Maksājumu uzdevumi====== | ======Maksājumu uzdevumi====== | ||
- | Maksājumu uzdevumos reģistrē piegādātājiem | + | Maksājumu uzdevumos reģistrē piegādātājiem veiktos maksājumus, |
\\ | \\ | ||
- | :!: Lai nerastos nesakritības starp virsgrāmatu un piegādātāju bilancēm, atskaitēm par ar kreditoriem saistītajiem maksājumiem un kreditoru dokumentu bilancēm, ar kreditoriem | + | :!: Lai nerastos nesakritības starp virsgrāmatu un piegādātāju bilancēm |
- | =====Maksājuma uzdevuma izveidošana===== | + | =====Maksājumu uzdevuma izveidošana===== |
- | Visbiežāk maksājuma uzdevumi tiek veidoti, izmantojot [[lv: | + | Visbiežāk maksājumu uzdevumi tiek izveidoti, izmantojot [[lv: |
\\ | \\ | ||
- | Maksājuma uzdevumu var izveidot arī manuāli. Lai to izdarītu, no galvenās izvēlnes | + | Maksājumu uzdevumu var izveidot arī manuāli. Lai to izdarītu, no sistēmas |
- | =====Maksājuma uzdevuma aizpildīšana===== | + | =====Maksājumu uzdevuma aizpildīšana===== |
- | Maksājuma uzdevuma galvenē jāaizpilda sekojošie lauki:\\ | + | Maksājumu uzdevuma galvenē |
* **Numurs** – intervāls, no kura dokumentam jāpiešķir numurs.\\ | * **Numurs** – intervāls, no kura dokumentam jāpiešķir numurs.\\ | ||
* **Datums** – maksājuma veikšanas datums.\\ | * **Datums** – maksājuma veikšanas datums.\\ | ||
- | * **Maksājuma veids** – maksājuma | + | * **Maksājuma veids** – apmaksas |
* Laukā **Komentārs** var norādīt ar šo dokumentu saistītu komentāru. Pēc dokumenta iegrāmatošanas tas kļūs arī par grāmatojuma aprakstu.\\ | * Laukā **Komentārs** var norādīt ar šo dokumentu saistītu komentāru. Pēc dokumenta iegrāmatošanas tas kļūs arī par grāmatojuma aprakstu.\\ | ||
- | :?: Maks. uzd. dokumentu komentāri var tikt automātiski aizpildīti ar dokumentā norādīto piegādātāju nosaukumiem. Apraksts, kā to iestatīt, ir pieejams [[or_tasumine# | + | :?: Maks. uzd. dokumentu komentāri var tikt automātiski aizpildīti ar dokumentā norādīto piegādātāju nosaukumiem. Apraksts, kā to iestatīt, ir pieejams [[or_tasumine# |
- | + | \\ | |
- | + | Pēc tam jāaizpilda maksājumu uzdevuma rindas:\\ | |
- | Pēc tam jāaizpilda maksājuma uzdevuma rindas:\\ | + | |
* Ja tiek apmaksāts rēķins, tad laukā **Rēķins** jānorāda rēķina numurs.\\ | * Ja tiek apmaksāts rēķins, tad laukā **Rēķins** jānorāda rēķina numurs.\\ | ||
- | * Ja tiek apmaksāts pirkuma pasūtījums, | + | * Ja tiek apmaksāts pirkuma pasūtījums, |
- | * Ja tiek veikta | + | * Ja tiek veikta |
- | :?: Lai tiktu iegrāmatots priekšapmaksas PVN, PVN koda kartītē ir jābūt aizpildītiem laukiem **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** un **Pirkuma priekšapmaksas PVN konts**. Par šo PVN kartītes lauku nozīmi var izlasīt [[lv: | + | :?: Lai tiktu iegrāmatots priekšapmaksas PVN, PVN koda kartītē ir jābūt aizpildītiem laukiem **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** un **Pirkuma priekšapmaksas PVN konts**. Par šo PVN kartītes lauku nozīmi var izlasīt [[lv: |
- | * **Bankas konts** - piegādātāja bankas konta numurs. Ja maksājuma uzdevums no sistēmas tiks eksportēts uz internetbanku, | + | * **Bankas konts** - piegādātāja bankas konta numurs. Ja maksājumu uzdevums no sistēmas tiks eksportēts uz internetbanku, |
* **Bankas valūta** - valūta, kurā veikts maksājums.\\ | * **Bankas valūta** - valūta, kurā veikts maksājums.\\ | ||
* **Bankas summa** - maksājuma summa.\\ | * **Bankas summa** - maksājuma summa.\\ | ||
Citi lauki jāaizpilda atkarībā no nepieciešamības: | Citi lauki jāaizpilda atkarībā no nepieciešamības: | ||
- | * Rindās laukā **Datums** jānorāda maksājuma veikšanas datums tad, ja tas atšķiras | + | * Rindās laukā **Datums** jānorāda maksājuma veikšanas datums tad, ja tas atšķiras |
- | * Ja viss maksājuma uzdevums ir saistīts ar kādu objektu, tad galvenes laukā **Objekts** jānorāda objekta kods. Savukārt, ja konkrētas | + | * Ja uz visu maksājumu uzdevumu attiecas |
- | * Ja viss maksājuma uzdevums attiecas uz kādu projektu, tad galvenes laukā **Projekts** jānorāda projekta kods. Savukārt, ja nevis viss maksājums, bet gan konkrētas maksājuma rindas attiecas uz kādu projektu, tad konkrētajās rindās laukā **Projekts** jānorāda projekta kods.\\ | + | * Ja viss maksājumu uzdevums attiecas uz kādu projektu, tad galvenes laukā **Projekts** jānorāda projekta kods. Savukārt, ja nevis viss maksājums, bet gan konkrētas maksājuma rindas attiecas uz kādu projektu, tad konkrētajās rindās laukā **Projekts** jānorāda projekta kods.\\ |
- | \\ | + | |
Lai saglabātu dokumentu un tajā norādīto informāciju, | Lai saglabātu dokumentu un tajā norādīto informāciju, | ||
- | \\ | ||
Lai iegūtu maksājuma failu, kuru importēt internetbankā, | Lai iegūtu maksājuma failu, kuru importēt internetbankā, | ||
- | |||
- | ====Maksājuma uzdevuma dokumentu komentāra aizpildīšana ar piegādātāju nosaukumiem==== | ||
- | Maksājuma uzdevuma komentārs var automātiski tikt aizpildīts ar dokumentā norādīto piegādātāju nosaukumiem. Lai to iestatītu: | ||
\\ | \\ | ||
- | 1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PIEGĀDĀTĀJI → DOKUMENTI → Maksājumu uzdevumi | + | :?: Ja maksājumu uzdevuma rindā ir aizpildīta kolonna **Piegādātāja rēķins**, tad bankā importējamā faila maksājuma detaļās/mērķī nonāks šajā laukā norādītais teksts, savukārt, ja rindā ir aizpildīts lauks **Apraksts**, |
+ | Rindās, kurās ir aizpildīts gan lauks **Apraksts**, | ||
+ | Ja rindā nav aizpildīts ne lauki **Apraksts**, | ||
+ | ====Maksājumu uzdevuma aizpildīšana, | ||
+ | Ja piegādātājs atgriež naudu, piemēram, kredītrēķina vai pārmaksas dēļ vai atgriež priekšapmaksu, | ||
+ | \\ | ||
+ | Maksājumu uzdevumu par naudas saņemšanu atpakaļ no piegādātāja parasti izveido no dokumenta [[lv: | ||
\\ | \\ | ||
- | 2) Maksājuma uzdevumā jāuzspiež uz iestatījumu ikonas, kas atrodas dokumenta augšējā labajā stūrī.\\ | + | Maksājuma uzdevuma galvenē noteikti jābūt aizpildītiem sekojošajiem laukiem: |
+ | • **Datums** - maksājuma datums.\\ | ||
+ | :?: Ja maksājumu uzdevuma dokuments ir par vairākiem maksājumiem, | ||
+ | • **Maks. veids** - apmaksas veids, kurš atbilst bankas kontam, uz kuru piegādātājs atgrieza naudu ( gadījumos, ja maksājumu uzdevums ir arī par maksājumiem, | ||
+ | • Laukā **Komentārs** var norādīt ar šo dokumentu saistītu komentāru. Pēc dokumenta iegrāmatošanas tas kļūs arī par grāmatojuma aprakstu.\\ | ||
+ | :?: Maks. uzd. dokumentu komentāri var tikt automātiski aizpildīti ar dokumentā norādīto piegādātāju nosaukumiem. Apraksts, kā to iestatīt, ir pieejams [[or_tasumine# | ||
+ | \\ | ||
+ | Maksājumu uzdevuma, kurā reģistrē naudas saņemšanu atpakaļ no piegādātāja, | ||
+ | • **Piegādātājs**, | ||
+ | • Ja piegādātājs atgrieza naudu kredītrēķina vai rēķina dēļ (piemēram, pārmaksāta rēķina), no kura jānoņem apmaksa, tad laukā **Rēķins** jānorāda konkrētais rēķins; | ||
+ | • Ja piegādātājs atgrieza priekšapmaksu, | ||
+ | :?: Ja maksājumu uzdevumiem tiek izmantots jaunais dizains, tad PreID var izvēlēties, | ||
+ | :?: Ja maksājumu uzdevumiem tiek izmantots vecais dizains, tad PreID var izvēlēties, | ||
+ | {{ : | ||
+ | Tad tiks atvērts saraksts, no kura var izvēlēties priekšapmaksu – lai to izdarītu, atvērtajā priekšapmaksu sarakstā jāuzspiež uz izvēlētās priekšapmaksas summas, kura ir kolonnā **Summa ar PVN**.\\ | ||
+ | • Summa, kuru piegādātājs, | ||
+ | \\ | ||
+ | Pēc dokumenta aizpildīšanas tas jāsaglabā – maksājumu uzdevumā jānospiež poga '' | ||
+ | \\ | ||
+ | Lai iegrāmatotu maksājumu, tas jāapstiprina.\\ | ||
+ | Jaunajā dizainā apstiprināšanu veic, maksājumā nospiežot pogu '' | ||
+ | Savukārt vecajā dizainā apstiprināšanu veic, maksājumā nospiežot pogas '' | ||
+ | ====Maksājumu uzdevumu dokumentu komentāra aizpildīšana ar piegādātāju nosaukumiem==== | ||
+ | Maksājumu uzdevuma komentārs var automātiski tikt aizpildīts ar dokumentā norādīto piegādātāju nosaukumiem. Lai to iestatītu: | ||
+ | \\ | ||
+ | 1) No sistēmas galvenā loga jādodas uz kolonnu PIEGĀDĀTĀJI → DOKUMENTI → Maksājumu uzdevumi → jāatver jebkurš maksājumu uzdevuma dokuments.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 2) Maksājumu | ||
+ | Ikona, ja maksājumu uzdevumiem tiek izmantots vecais dizains:\\ | ||
{{: | {{: | ||
\\ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Ikona, ja maksājumu uzdevumiem tiek izmantots jaunais dizains:\\ | ||
+ | {{: | ||
\\ | \\ | ||
\\ | \\ | ||
3) Tad tiks atvērta iestatījumu sadaļa.\\ | 3) Tad tiks atvērta iestatījumu sadaļa.\\ | ||
- | Pie lauka **UZSTĀDĪJUMI** ir jānorāda, vai iestatījumi jāveic tikai saistībā ar maksājuma uzdevumiem, kas tiks veidoti no Jūsu lietotāja konta (tādā gadījumā jānorāda opcija **Personīgs**) vai no jebkura lietotāja konta (tādā gadījumā jānorāda opcija **Sistēmas**).\\ | + | Ir jāieliek ķeksītis pie **Maks. uzd. komentārs tiek aizpildīts ar piegādātāju nosaukumiem** un jānospiež poga '' |
- | Pēc tam ir jāieliek ķeksītis pie ** Maks. uzd. komentārs tiek aizpildīts ar piegādātāju nosaukumiem** un jānospiež poga '' | + | {{ :lv:maksajumu_uzdevumu_uzstadijums_maks._uzd._komentars_tiek_aizpildits_ar_piegadataju_nosaukumiem.png?direct |}} |
- | {{ :lv:maks_uzd_komentars_pieg._nosaukumi.png?direct |}} | + | |
- | + | ||
- | + | ||
=====Piemēri===== | =====Piemēri===== | ||
- | ====Rēķins, kurš ir citā valūtā, tiek apmaksāts bāzes valūtā (EUR)==== | + | ====Maksājumi valūtās==== |
- | Piegādātājs ir izrakstījis rēķinu dolāros (USD), bet rēķins | + | Apraksti par maksājumu valūtā gadījumos, ja ienākošais |
- | {{ :lv: | + | |
- | \\ | + | |
- | Rēķins tiks apmaksāts pēc vairākām dienām, kad valūtas kurss būs mainījies. Veicot apmaksu, būs jāņem vērā valūtas kurss pret eiro, jo rēķins, kurš ir izrakstīts dolāros, tiks apmaksāts | + | |
- | \\ | + | |
- | Piemērā tiks veikts maksājums EUR.\\ | + | |
- | Maksājuma uzdevumā jāveic zemāk aprakstītie soļi. Ir svarīgi tos veikt norādītajā secībā: | + | |
- | 1. Maksājuma uzdevuma laukā **Rēķina nr.** jānorāda rēķina numurs.\\ | + | |
- | 2. Laukā **Bankas valūta** ir jānorāda valūta, kurā tiks veikts maksājums (EUR).\\ | + | |
- | {{:lv: | + | |
- | \\ | + | |
- | 3. Jāatver maksājuma uzdevuma rindu otrā sadaļa un tās laukā **Rēķina valūta** jānorāda rēķina valūta (USD).\\ | + | |
- | 4. Laukā **Maks. summa** jānorāda rēķina summa valūtā (1000).\\ | + | |
- | 5. No bankas konta izmaksātā summa (890) jānorāda laukā **Bankas summa**.\\ | + | |
- | 6. Ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā **Kursa serviss**. | + | |
- | {{ : | + | |
====Priekšapmaksas veikšana piegādātājam valūtā, kas nav eiro==== | ====Priekšapmaksas veikšana piegādātājam valūtā, kas nav eiro==== | ||
- | Maksājuma uzdevuma laukā **Piegādātājs** jānorāda piegādātājs, | + | Maksājumu uzdevuma laukā **Piegādātājs** jānorāda piegādātājs, |
{{ : | {{ : | ||
\\ | \\ | ||
Ja šai priekšapmaksai ir jāpiemēro PVN, tad laukā **PVN kods** jānorāda PVN kods.\\ | Ja šai priekšapmaksai ir jāpiemēro PVN, tad laukā **PVN kods** jānorāda PVN kods.\\ | ||
:?: Lai tiktu iegrāmatots priekšapmaksas PVN, PVN koda kartītē ir jābūt aizpildītiem laukiem **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** un **Pirkuma priekšapmaksas PVN konts**. Par šo PVN kartītes lauku nozīmi var izlasīt [[lv: | :?: Lai tiktu iegrāmatots priekšapmaksas PVN, PVN koda kartītē ir jābūt aizpildītiem laukiem **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** un **Pirkuma priekšapmaksas PVN konts**. Par šo PVN kartītes lauku nozīmi var izlasīt [[lv: |
lv/or_tasumine.1642762920.txt.gz · Labota: 2022/01/21 13:02 , labojis lasma