lv:or_tasumine
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
| Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versija | ||
| lv:or_tasumine [2020/11/05 15:35] – [Kā nosūtīt e-pastu uz events/notikumi un ievietot kā pielikumu Directo] dagne | lv:or_tasumine [2026/04/16 13:06] (patlaban) – lasma | ||
|---|---|---|---|
| Rinda 1: | Rinda 1: | ||
| - | ====== | + | ======Maksājumu uzdevumi====== |
| + | Maksājumu uzdevumos reģistrē piegādātājiem veiktos maksājumus, | ||
| + | \\ | ||
| + | :!: Lai nerastos nesakritības starp virsgrāmatu un piegādātāju bilancēm un atskaitēm par piegādātājiem, | ||
| + | =====Maksājumu uzdevuma izveidošana===== | ||
| + | Visbiežāk maksājumu uzdevumi tiek izveidoti, izmantojot [[lv: | ||
| + | \\ | ||
| + | Maksājumu uzdevumu var izveidot arī manuāli. Lai to izdarītu, no sistēmas galvenā loga jādodas uz kolonnu PIEGĀDĀTĀJI → DOKUMENTI → Maksājumu uzdevumi → jānospiež poga '' | ||
| - | =====Darītā lieta===== | + | =====Maksājumu uzdevuma aizpildīšana===== |
| - | - **Datums** | + | Maksājumu uzdevuma galvenē noteikti jāaizpilda sekojošie lauki:\\ |
| - | - **Klients** | + | * Laukā pie **Maksājums** jānorāda intervāls jeb dokumentu numerācijas diapazons, no kura dokumentam jāpiešķir numurs.\\ |
| - | - **Problēmas apraksts** | + | * **Datums** |
| - | | + | * **Apmaksas veids** – [[lv: |
| - | | + | * Laukā |
| - | ---- | + | Pēc tam jāaizpilda maksājumu uzdevuma rindas:\\ |
| - | + | * Ja tiek apmaksāts rēķins, tad laukā | |
| - | ==== Duck Republick - Koorporatīvais konts 09.10.2020 ==== | + | * Ja tiek apmaksāts pirkuma pasūtījums, |
| - | * | + | * Ja tiek veikta ar pirkuma pasūtījumu nesaistīta priekšapmaksa, |
| - | * | + | :?: Lai tiktu iegrāmatots priekšapmaksas PVN, PVN koda kartītē ir jābūt aizpildītiem laukiem |
| - | | + | |
| - | * | + | |
| - | | + | |
| + | * **Bankas konts** - piegādātāja bankas konta numurs. Ja maksājumu uzdevums no sistēmas tiks eksportēts uz internetbanku, | ||
| + | * **Bankas valūta** - valūta, kurā veikts maksājums.\\ | ||
| + | * **Bankas summa** - maksājuma summa.\\ | ||
| + | Citi lauki jāaizpilda atkarībā no nepieciešamības: | ||
| + | * Rindās laukā **Datums** jānorāda maksājuma veikšanas datums tad, ja tas atšķiras no galvenē norādītā datuma. Uz rindām, kurās datums nav norādīts, tiks attiecināts galvenē norādītais datums.\\ | ||
| + | * Ja uz visu maksājumu uzdevumu attiecas kāds objekts, tad galvenes laukā **Objekts** jānorāda objekta kods. Savukārt, ja nevis viss maksājums, bet gan konkrētas maksājuma rindas attiecas uz kādu objektu, tad konkrētajās rindās laukā **Objekts** ir jānorāda objekta kods.\\ | ||
| + | * Ja viss maksājumu uzdevums attiecas uz kādu projektu, tad galvenes laukā **Projekts** jānorāda projekta kods. Savukārt, ja nevis viss maksājums, bet gan konkrētas maksājuma rindas attiecas uz kādu projektu, tad konkrētajās rindās laukā **Projekts** jānorāda projekta kods.\\ | ||
| - | Koncerna uzstādījumi | + | Lai iegūtu maksājuma failu, kuru importēt internetbankā, jānospiež poga '' |
| - | + | Savukārt, ja maksājumā norādītā apmaksas veida atbilstošajam bankas kontam ir izveidots Directo saslēgums ar bankas Gateway, tad gadījumā, ja Jums sistēmā ir tiesības uz Gateway, varat maksājumu nosūtīt uz internetbanku | |
| - | Uzturēšana – Finanšu uzstādījumi – **Koncerna uzstādījumi** | + | :?: Ja maksājumu uzdevuma rindā ir aizpildīta kolonna **Piegādātāja rēķins**, tad bankā importējamā faila maksājuma detaļās/mērķī nonāks šajā laukā norādītais teksts, savukārt, ja rindā ir aizpildīts lauks **Apraksts**, |
| - | + | Rindās, kurās ir aizpildīts gan lauks **Apraksts**, gan **Piegādātāja rēķins**, maksājuma detaļās/mērķī | |
| - | Lai kādā no meitas kompānijām ieliktu jaunu finanšu kontu un uzstādījumos ir atzīmēts: | + | :!: Ja rindā nav aizpildīts ne lauks **Apraksts**, ne **Piegādātāja rēķins**, tad maksājuma |
| - | Kontam jābūt Korporatīvajā sarakstā - jā | + | \\ |
| - | + | Lai iegrāmatotu maksājumu, tas jāapstiprina. Apstiprināšanu veic, maksājumā nospiežot pogu '' | |
| - | Zem Koncerna uzstādījumiem var redzēt kas ir mātes uzņēmums | + | ====Maksājumu |
| - | + | Ja piegādātājs atgriež naudu, piemēram, kredītrēķina vai pārmaksas dēļ vai atgriež priekšapmaksu, tad to reģistrē dokumentā Maksājumu uzdevumi.\\ | |
| - | Tad jāsaskaņo, jāsazināties ar MĀTES kompāniju un mātes kompānijas datubāzē, finanšu kontu plānā jāieliek šis jaunais konts. Pēc tam attiecīgi | + | \\ |
| - | Vai parādisies uzreiz, vai jāieliek manuāli ?!!? | + | Maksājumu uzdevumu par naudas |
| - | + | \\ | |
| - | + | Maksājumu uzdevuma galvenē noteikti jābūt aizpildītiem sekojošajiem laukiem:\\ | |
| - | ---- | + | • **Datums** |
| - | + | :?: Ja maksājumu uzdevuma dokuments ir par vairākiem maksājumiem, | |
| - | ==== Alphalane - Banku rekvizīti izdrukās 12.10.2020==== | + | • **Apmaksas veids** - [[lv: |
| - | + | • Laukā **Komentārs** var norādīt ar šo dokumentu saistītu komentāru. Pēc dokumenta iegrāmatošanas tas kļūs arī par grāmatojuma aprakstu.\\ | |
| - | Šobrīd aktīvas | + | \\ |
| - | * - **Swedbanka** (Sistēmas uzstādījumi) | + | Maksājumu uzdevuma, kurā reģistrē naudas |
| - | * - **Citadele** (Rekins& | + | • **Piegādātājs**, kurš atgrieza naudu.\\ |
| - | * - **Luminor** (LUM_ izdrukas) | + | • Ja piegādātājs atgrieza naudu kredītrēķina vai rēķina dēļ (piemēram, pārmaksāta rēķina), no kura jānoņem apmaksa, tad laukā **Rēķins** jānorāda konkrētais rēķins.\\ |
| - | + | • Ja piegādātājs atgrieza priekšapmaksu, tad lauks **Rēķins** //nav// jāaizpilda. Ja tiek atgriezta priekšapmaksa, kura veikta saistībā ar pirkuma pasūtījumu un par atgriezto | |
| - | Citadele ir iekomentēta LUM_izdrukās. Luminor ir pievienots caur papildus lauku un ir iespējams to rediģēt, lai veiktu izmaiņas | + | :?: PreID var izvēlēties, veicot dubultklikšķi laukā **PreID**. Tad tiks atvērts saraksts, no kura var izvēlēties PreID. PreID var izvēlēties, priekšapmaksu ID sarakstā uzspiežot uz izvēlētā PreID koda.\\ |
| - | + | Tad tiks atvērts saraksts, no kura var izvēlēties | |
| - | Nepieciešams pārliecināt Arnoldu par to, lai samaksā un pievieno visas trīs bankas ar iespēju tās rediģēt. | + | • Summa, kuru piegādātājs, jānorāda laukā **Bankas summa** negatīva. Piemēram, ja tiek atgriezti 100 eiro, tad laukā **Bankas summa** jānorāda |
| - | + | \\ | |
| - | ---- | + | Pēc maksājuma aizpildīšanas tas jāsaglabā – maksājumu uzdevumā jānospiež poga '' |
| - | + | \\ | |
| - | ==== Pārkopēt PVN deklarāciju ==== | + | Lai iegrāmatotu maksājumu, tas jāapstiprina. Apstiprināšanu veic, maksājumā nospiežot pogu '' |
| - | + | =====Maksājumi valūtās===== | |
| - | Lai kopētu dokumenta lauciņus Directo | + | Apraksti par maksājumu uzdevumu aizpildīšanu valūtās, kuras nesakrīt ar datubāzes noklusējuma valūtu (standartā tā ir EUR), un arī par gadījumiem, |
| - | • ALT + C - Nokopē dokumenta lauciņu vērtības. Kursors drīkst būt ieklikšķināts kādā no dokumenta lauciņiem.\\ | + | |
| - | • CTRL + ALT + V – Iekopē nokopētās vērtības dokumenta lauciņos, jeb Paste. !!Kursors nedrīkst būt ieklikšķināts dokumenta lauciņā!! | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ---- | + | |
| - | + | ||
| - | ==== Gym_LV - Aut.Intervāli/ | + | |
| - | - | + | |
| - | - Lai veidojot | + | |
| - | - Lai ienākošajos | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ---- | + | |
| - | + | ||
| - | ==== Uzstādījumi - cenu formula ar recepti==== | + | |
| - | + | ||
| - | Zem pārdošanas uzstādījumiem - price formula has recepie | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ---- | + | |
| - | ==== Uzstādījumi - klientu nosaukumā, directo nepiedāvā izvēlēties no saraksta==== | + | |
| - | + | ||
| - | Jebkura klienta kartiņu atverot, spiež uz "āmurīša" un opcija - New card does NOT open... | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ---- | + | |
| - | ==== 4systems - Dokumentu var apstiprināt tikai secīgi 13.10.2020==== | + | |
| - | + | ||
| - | Uzstādījumos meklētājā ierakstot: Nepieciešams Apstiprinājums | + | |
| - | Šajā tabulā varam atzīmēt kā notiek saskaņošana: | + | |
| - | + | ||
| - | {{: | + | |
| - | Šobrīd priekš ienākošajiem | + | |
| - | + | ||
| - | '' | + | |
| - | Piemēri: p.summa - Dokumenta summa; | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ---- | + | |
| - | + | ||
| - | ====Kur var redzēt krājuma atlikumu vecumstruktūru (lai var redzēti iegādes datumu /noliktavas datums)? | + | |
| - | + | ||
| - | Atskaitē – '' | + | |
| - | {{ : | + | |
| - | ---- | + | |
| - | + | ||
| - | ====Kā pieslēgt algu moduli==== | + | |
| - | + | ||
| - | Ja vēlas grāmatot/ | + | |
| - | + | ||
| - | Algu modulis ir bez maksas, | + | |
| - | Ja jārēķina vairāk nekā max lietotāju skaits, tad var norādīt piem.250 un algu modulis ir ar mēneša maksu. | + | |
| - | + | ||
| - | {{ : | + | |
| - | + | ||
| - | Lai atslēgtu iespēju | + | |
| - | {{ :lv:algu_tiesibas_2.png |}} | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ---- | + | |
| - | + | ||
| - | ====Kā izveidot tiesības algu aprēķināšanai==== | + | |
| - | + | ||
| - | Lietotājam tiesībās pie Dokumentiem jāpievieno rindiņas, kas attiecas uz algām: | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | * per_palgamoodul – Personāla algu modulis | + | |
| - | Jāieķeksē viss arī pie Atskaites – Personāls - VISI | + | |
| - | {{ : | + | |
| - | ---- | + | |
| - | ====Apollo kino - Maksājuma termiņa maiņa uz K 19.10.2020==== | + | |
| - | + | ||
| - | Iet uz: // | + | |
| - | + | ||
| - | Pārd. Rēķina galva, numurs ir rēķina numurs: | + | |
| - | + | ||
| - | **Select * from mr_arved where number=[rēķina numurs]** | + | |
| - | + | ||
| - | Kases maksājuma | + | |
| - | + | ||
| - | **Select * from mr_arved_raha where arvenr=[rēķina numurs]** | + | |
| - | + | ||
| - | Ja viss kārtībā, t.i., nav citu maksājumu | + | |
| - | + | ||
| - | **Update mr_arved set tingimus=' | + | |
| - | ---- | + | |
| - | + | ||
| - | ====Rulonas, | + | |
| - | + | ||
| - | Ja labota rindiņa pasūtījumā un rēķinā, rēķinu nevarēs apstiprināt, jo nav izveidojusies sasaiste piedāvājumam ar rēķinu tieši tai rindai, kas tika pielikta klāt. | + | |
| - | + | ||
| - | Ar GOD MODE var redzēt rēķinā 4 bumbiņā saistītie pasūtījuma nr. un rindas nr. To vajag norādīt, aizpildīt lai visām rindām ir šī informācija. | + | |
| - | {{ : | + | |
| - | + | ||
| - | Pasūtījumā jāpārbauda, kas norādīts sestajā bumbiņā - '' | + | |
| - | + | ||
| - | {{ : | + | |
| - | + | ||
| - | Uzstādījumos POGA - '' | + | |
| - | + | ||
| - | POGA vienkārši '' | + | |
| - | ---- | + | |
| - | ====Arxco - SPF validation failed 20.10.2020==== | + | |
| - | + | ||
| - | {{: | + | |
| - | + | ||
| - | Izsūtot dokumentus no Directo ir iespēja izvēlēties starp divām sūtīšanas metodēm - Directo un SMTP. | + | |
| - | **Directo** - Sūtīšanai izmanto Directo serveri, bet pastāv iespēja, ka saņēmēja e-pasts | + | |
| - | **SMTP** - Šī opcija liek sūtītājam norādīt savu servera uzturētāja lietotāju un paroli, lai directo varētu sūtīšanai izmantot tavu e-pasta serveri. Gmail, inbox visiem ir pamācība kā atrast savus smtp uzstādījumus. | + | |
| - | {{: | + | |
| - | + | ||
| - | ---- | + | |
| - | ====Gym latvia - PDF rādās URL un lapu sakits 20.10.2020==== | + | |
| - | + | ||
| - | URL un Invoice Nr, kas rādās ir pārlūka header un footer opcijas, to nenosaka directo. Atšķirībā no pārlūka vajag atrast print page setup Headers and Footer. | + | |
| - | {{: | + | |
| - | ---- | + | |
| - | ====Biļešu Serviss – kā noslēgt ienākošos rēķinus un izveidot viņiem, ka apmaksāti, jo ienākošo | + | |
| - | + | ||
| - | Viņi veic nestandartā procesus, ienākošos maksājumus veic caur transakcijām un rēķinu nenoslēdz. | + | |
| - | + | ||
| - | Rēķinus vēlas apm. 1x nedēļā visus noslēgt. To var izdarīt caur '' | + | |
| - | + | ||
| - | Atskaite atlasa nesamaksātos (arī daļēji samaksātos) rēķinus un izveidot masveidā | + | |
| - | + | ||
| - | Izveidojas transakcijas (ienākošais | + | |
| - | + | ||
| - | Var pārbaudīt ar atskaitēm, lai sakrīt '' | + | |
| - | ---- | + | |
| - | ====Moduls - Neapmaksātie rēķini atskaitē redzēt izrakstītus līdz brīdim, bet apmaksas termiņš pārsniedz šo brīdi 20.10.2020==== | + | |
| - | + | ||
| - | Pielikumā pievienoju attēlu ar uzstādījumiem, | + | |
| - | {{: | + | |
| - | {{: | + | |
| - | Šie uzstādījumi atrodas zem “āmurīša” atskaites augšā, labajā pusē. | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ---- | + | |
| - | + | ||
| - | ====Kā nosūtīt e-pastu | + | |
| - | + | ||
| - | Uz Notikumi | + | |
| - | + | ||
| - | E-pasta adrese, lai nosūtītu uz datubāzi “eventu” ir **datubāzes nosaukums@event.data.directo.ee**, piem. telema_lv@event.data.directo.ee. E-pasts tiks piesaistīts kā notikums Directo. | + | |
| - | + | ||
| - | Kā pielikumu | + | |
| - | + | ||
| - | E-pasta adrese, lai nosūtītu uz datubāzi pielikumu ir **datubāzes nosaukums@data.directo.ee**, | + | |
| - | + | ||
| - | Nosūtītie pielikumi Directo ir atrodami atskaitē Attachments jeb **Pielikumi**, pie Tipa/Type izvēloties **Nepiesaistītie pielikumi** jeb Unbound attachments. | + | |
| - | + | ||
| - | Lai augšuplādētos datus pārvērstu piem. par ienākošo rēķinu un izveidotu dokumentu ir jāspiež poga RADĪT. | + | |
| - | + | ||
| - | ---- | + | |
| - | + | ||
| - | ====Moduland_buildings - nevēlas uzskaitīt noliktavu, bet rēķinos ir ķeksis atjaunot nolitkavu un viņu nevar izņemt 23.10.2020==== | + | |
| - | + | ||
| - | Viņi veido Rēķinus no '' | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ---- | + | |
| - | ====Duck republic - slēgts finanšu periods 23.10.2020==== | + | |
| - | + | ||
| - | Lai mainītu dokumentu kurš ir apstiprināts pirms finanšu slēgšanas perioda, uzstādījumos ir jārieraksta " | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ---- | + | |
| - | ====Kā zināt vai datubāzei pieslēgts Vairumimports, vairumeksports Bulk==== | + | |
| - | + | ||
| - | Tajās datubāzēs, kurām pieslēgts **vairumimporta modulis** un/vai **vairumeksporta modulis** (Bulk import, Bulk export), Uzstādījumos '' | + | |
| - | {{ : | + | |
| - | + | ||
| - | ---- | + | |
| - | ====Atskaite - kur kontu apgrozījums tiktu sadalīts automātiski pa mēnešiem==== | + | |
| - | + | ||
| - | Graanul Pellets, graanulinvest.\\ | + | |
| - | Vai ir iespējams izveidot virsgrāmatas atskaiti, kur kontu apgrozījums tiktu sadalīts automātiski pa mēnešiem | + | |
| - | + | ||
| - | Nevar | + | |
| - | + | ||
| - | Toties Tu vari nodefinēt jaunu PZ aprēķinu (vai bilanci), kur norādi visus kontus. Tādejādi Tev būs atskaite līdzīga virsgrāmati, bet pa mēnešiem.. tiesa, tur nebūs visgrāmatas ierastie filtri. | + | |
| - | ---- | + | |
| - | + | ||
| - | ====PVN kods, kā pievienot datulaukā, lai parādās PVN atskaitē==== | + | |
| - | Alphalane.\\ | + | |
| - | Esam izveidojuši jaunu PVN kodu – būtu nepieciešams, | + | |
| - | C – ir vieglo transportlīdzekļu iegādes un importa darījumi (PVN dekl.). | + | |
| - | + | ||
| - | Tās papildu izvēles vērtības var galvenajos uzstādījumos pie datulauku tipiem pievienot, datulaukam DARTIPS1_1: | + | |
| - | + | ||
| - | '' | + | |
| - | {{ : | + | |
| - | + | ||
| - | ---- | + | |
| - | ====Kā saglabāt logo no datubāzes==== | + | |
| - | Uzņēmuma ievietoto logo var atrast:\\ | + | |
| - | Jānokopē logo URL adrese un jāieliek linkā.\\ | + | |
| - | '' | + | |
| - | https:// | + | |
| - | {{ : | + | |
| - | + | ||
| - | ----- | + | |
| - | ====Lai Chrome katru jauno Directo linku ver jaunā tabā==== | + | |
| - | Jāpievieno Chrome extension '' | + | |
| - | https:// | + | |
| - | + | ||
| - | ----- | + | |
| - | ====Nevar apstiprināt rēķinu ISKU_LV==== | + | |
| - | ISKU lv datubāzē nevar apstiprināt rēķinus. Problēma ir ar lauciņu SN - Sērijas numurs, jo sērijas numuriem ir striktāki noteikumi un var būt tikai ciparti vai burti.\\ | + | |
| - | ISKU SN (Sērijas numura) vietā kopē artikula aprakstu, kas ir par sarežģītu un neatbilst SN koda nosacījumiem. Izmainot kodu: saīsinot, izņēmot zīems utml. var apstirpināt.\\ | + | |
| - | //isku ir svarīgs tas garais apraksts SN vietā jo viņiem pašiem nav savu īso normāļo kodu. Jādomā risinājums// | + | |
| - | ----- | + | |
| - | ====4room nevar apstiprināt EKA rēķinu==== | + | |
| - | 4room_sia_lv mainās darbinieki, pārdevēji un viņiem veidojot jaunu lietotāju, nepieciešams pievienot Lietotāja kartiņā - DARBA VIETAS. | + | |
| - | {{ :lv: | + | |
| - | + | ||
| - | Kad jāapstrādā pasūtījumi un pamatā jāstrādā, tad lietot piem. darba vietu SPICE, kad jāapstrādā, | + | |
| - | + | ||
| - | '' | + | |
| - | ----- | + | |
| - | ====Apollo Kino nevar apstiprināt rēķinu un kredītrēķinu==== | + | |
| - | Mēģinot apstiprināt reķinu rāda, ka artikuls ... nav noliktavā. Tas nav pieņemts (nav bijusi piegāde), līdz ar to vai nu jāveido noliktavas saņemšana vai arī šim artikulam, artikula kartiņā jānomaina veids uz Tiešs/ | + | |
| - | Tad varēs apstiprināt šo rēķinu un attiecīgi pēc tam kredītrēķinu arī varēs apstiprināt. Viņi abi identiskām rindām, tikai Kredīrēķinā summas ar - zīmi. | + | |
| - | + | ||
| - | ---- | + | |
| - | ====Uzstādījums, lai dokumentu saraksts, lapa atveras | + | |
| - | Pagāja minūte, kamēr atverās rēķinu saraksts. Tas ir tāpēc, ka sistēma sarakstā rāda, ka es esmu pirmajā no 5043 lapām (1/5043).. kas savukārt nozīmē, katru reizi atverot sarakstu sisēma pārskaita cik tad te ir dokumentu un kurā lapā es esmu | + | |
| - | + | ||
| - | Tāpēc uzliku settingu uz Nē | + | |
| - | {{ : | + | |
| - | + | ||
| - | ---- | + | |
| - | ====Inventarizācijas dokumenta atvēršana==== | + | |
| - | Ieslēdz God mode un izvēlies dok tipu INVENTARIZACIJA | + | |
| - | ---- | + | |
| - | + | ||
| - | ====Profikss nevar apstiprināt rēķinu==== | + | |
| - | + | ||
| - | Veicot atgriešanu rēķinam 977049 kuram jau bija piesaistīta apmaksa pilnā summā, rēķins ir palicis | + | |
| - | Ir izveidots jau jauns rēķins kur ir piesistīta visa summa un tur viss ir kārtībā, bet šobrīd | + | |
| - | + | ||
| - | Rēķins nr. 685505, viņš bija apstiprināts, bet es noņēmu apstiprinājumu, domājot ka varu šo to izlabot, bet tas nepalīdzēja jo tgd nevar apstiprināt, sakarā ar saistīto | + | |
| - | + | ||
| - | Ir jāatgrāmato preču atgriešana 660495.. tad Tu nonāksi situācijā, ka ir pasūtījums, ir piegāde un var apstiprināt rēķinu. Nākošais solis ir pasptiprināt atgriešanu un tad varēsi apstiprināt kredītrēķinu | + | |
| - | + | ||
| - | viņi jau tos id ir atdevuši ar kādu citu dokumentu. | + | |
| - | + | ||
| - | Otrs varinats ir šāds: ieslēdz God mode, tad tajā Kl, pasūtījumā, rindu pēdējā bumbiņā redzēsi cik IR/Nav piegādāts.. ar God mode šos laukus var labot :) | + | |
| - | Rēķins | + | |
| - | ---- | + | |
| - | ====PVN kods, kuriem PVN priekšnodoklis nav atskaitāms pilnībā==== | + | |
| - | //Lūdzu, sniedziet mums konsultāciju par iespējamiem risinājumiem, ievadot degvielas / stāvvietu vai reprezentācijas rēķinus, kuriem PVN priekšnodoklis nav atskaitāms pilnībā. | + | |
| - | + | ||
| - | Pašlaik mēs katram | + | |
| - | + | ||
| - | Tā kā pašreizējais rēķina ievades veids nav efektīvs un uzskatu, ka pie jums jau ir griezušies klienti ar līdzīgu jautājumu, lūdzu, sniedziet mums risinājumus, kā šajos gadījumos rēķinu ievadi var padarīt efektīvāku, t.i., sistēma pati aprēķina neatskaitāmo PVN un varam veikt rēķina ievadi ar 1 grāmatojumu. | + | |
| - | + | ||
| - | Ir jāizveido jauns pvn kods (jāpārkopē 11tais) un tajā kodā jānorāda proporcija.. kur Puchase VAT Proportion norāda to, cik % no PVNa nonāks priekšnodoklī | + | |
| - | + | ||
| - | Doma tāda, ka 100eur ir summa bez pvn, un 21eur ir pvn. MK noteikumi nosaka, ka priekšnodoklī drīkst piemērot tikai daļu no pvna, teiksim 40%. tad sanāk ka atlikušie 60% no pvna aizies klāt pie izmaksām. | + | |
| - | {{ : | + | |
| - | {{ : | + | |
| - | ---- | + | |
| - | ====Directo uzstādījums, | + | |
| - | + | ||
| - | Gan pie lietotāju grupām, gan pie master settings (sistēmas uzstādījumi) ir iespējams noradīt “automātiskā atslēgšanās stundās” | + | |
| - | ---- | + | |
| - | ====Apollo group datubāzēs RepHop atskaite neatlasa datus==== | + | |
| - | + | ||
| - | Apollo grupas | + | |
| - | + | ||
| - | Lai dati ielasītos, jāievada Transporta parametri. '' | + | |
| - | {{ :lv: | + | |
| - | ---- | + | |
| - | + | ||
lv/or_tasumine.1604583304.txt.gz · Labota: 2020/11/05 15:35 , labojis dagne