lv:or_tasumine
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
| Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versija | ||
| lv:or_tasumine [2020/10/27 10:27] – [4room nevar apstiprināt EKA rēķinu] dagne | lv:or_tasumine [2026/04/16 13:06] (patlaban) – lasma | ||
|---|---|---|---|
| Rinda 1: | Rinda 1: | ||
| - | ====== | + | ======Maksājumu uzdevumi====== |
| + | Maksājumu uzdevumos reģistrē piegādātājiem veiktos maksājumus, | ||
| + | \\ | ||
| + | :!: Lai nerastos nesakritības starp virsgrāmatu un piegādātāju bilancēm un atskaitēm par piegādātājiem, | ||
| + | =====Maksājumu uzdevuma izveidošana===== | ||
| + | Visbiežāk maksājumu uzdevumi tiek izveidoti, izmantojot [[lv: | ||
| + | \\ | ||
| + | Maksājumu uzdevumu var izveidot arī manuāli. Lai to izdarītu, no sistēmas galvenā loga jādodas uz kolonnu PIEGĀDĀTĀJI → DOKUMENTI → Maksājumu uzdevumi → jānospiež poga '' | ||
| - | =====Darītā lieta===== | + | =====Maksājumu uzdevuma aizpildīšana===== |
| - | - **Datums** | + | Maksājumu uzdevuma galvenē noteikti |
| - | - **Klients** | + | * Laukā pie **Maksājums** jānorāda intervāls jeb dokumentu numerācijas diapazons, no kura dokumentam |
| - | - **Problēmas apraksts** | + | * **Datums** – maksājuma veikšanas datums.\\ |
| - | - **Risinājums** | + | * **Apmaksas veids** – [[lv:tasumisviisid|apmaksas |
| - | - **Statuss** | + | * Laukā **Komentārs** var norādīt ar šo dokumentu saistītu komentāru. Pēc dokumenta iegrāmatošanas tas kļūs arī par grāmatojuma aprakstu. :!: Saistībā ar galvenes lauku **Komentārs** ir jāņem vērā, |
| - | + | ||
| - | ---- | + | |
| - | + | ||
| - | ==== Duck Republick - Koorporatīvais konts 09.10.2020 ==== | + | |
| - | * - **09.20.2020** | + | |
| - | * - **Leinnonen db duck_republik_lv** | + | |
| - | * - **Koncerna meitas uzņēmums vēlas ielikt jaunu kontu Kontu plānā** | + | |
| - | * - **Sazināties ar Mātes uzņēmumu, kuru var apskatī Koncerta uzstādījumos, | + | |
| - | * - ** done ?!** | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | Koncerna uzstādījumi | + | |
| - | + | ||
| - | Uzturēšana – Finanšu uzstādījumi – **Koncerna uzstādījumi** | + | |
| - | + | ||
| - | Lai kādā no meitas kompānijām ieliktu jaunu finanšu kontu un uzstādījumos ir atzīmēts: | + | |
| - | Kontam | + | |
| - | + | ||
| - | Zem Koncerna uzstādījumiem var redzēt kas ir mātes uzņēmums un kas meitas. Mātes uzņēmuma kods ir norādīts kolonnā //Parent company//. PIEM> 1Home Group kontsern (nr. 50) ir Mātes kompānija šīm datubāzēm: | + | |
| - | + | ||
| - | Tad jāsaskaņo, jāsazināties ar MĀTES kompāniju un mātes kompānijas datubāzē, finanšu kontu plānā jāieliek šis jaunais konts. Pēc tam attiecīgi arī meitas uzņēmumos varēs viņu pievienot. | + | |
| - | Vai parādisies uzreiz, vai jāieliek manuāli ?!!? | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ---- | + | |
| - | + | ||
| - | ==== Alphalane - Banku rekvizīti izdrukās 12.10.2020==== | + | |
| - | + | ||
| - | Šobrīd aktīvas ir trīs bankas: | + | |
| - | * - **Swedbanka** (Sistēmas uzstādījumi) | + | |
| - | * - **Citadele** (Rekins& | + | |
| - | * - **Luminor** (LUM_ izdrukas) | + | |
| - | + | ||
| - | Citadele ir iekomentēta LUM_izdrukās. Luminor ir pievienots caur papildus lauku un ir iespējams to rediģēt, lai veiktu izmaiņas arī saistītajās izdrukās. | + | |
| - | + | ||
| - | Nepieciešams pārliecināt Arnoldu par to, lai samaksā un pievieno visas trīs bankas ar iespēju tās rediģēt. | + | |
| - | + | ||
| - | ---- | + | |
| - | + | ||
| - | ==== Pārkopēt PVN deklarāciju ==== | + | |
| - | + | ||
| - | Lai kopētu dokumenta lauciņus Directo ir svarīgi zināt šīs taustiņu kombinācijas: \\ | + | |
| - | • ALT + C - Nokopē dokumenta lauciņu vērtības. Kursors drīkst būt ieklikšķināts kādā no dokumenta lauciņiem.\\ | + | |
| - | • CTRL + ALT + V – Iekopē nokopētās vērtības dokumenta lauciņos, jeb Paste. !!Kursors nedrīkst būt ieklikšķināts dokumenta lauciņā!! | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ---- | + | |
| - | + | ||
| - | ==== Gym_LV - Aut.Intervāli/ | + | |
| - | - | + | |
| - | - Lai veidojot rēķinu sistēma automātiski pievienotu intervālu, lietotāja kartiņā vajag norādīt izmantojamo Intervālu. | + | |
| - | - Lai ienākošajos rēķinos noņemtu kollonu Veids (Settingos Izmaksu tipi) ir jānoņem uzstādījumos atzīme - '' | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ---- | + | |
| - | + | ||
| - | ==== Uzstādījumi - cenu formula ar recepti==== | + | |
| - | + | ||
| - | Zem pārdošanas uzstādījumiem - price formula has recepie | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ---- | + | |
| - | ==== Uzstādījumi - klientu nosaukumā, directo nepiedāvā izvēlēties | + | |
| - | + | ||
| - | Jebkura klienta kartiņu atverot, spiež uz " | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ---- | + | |
| - | ==== 4systems - Dokumentu var apstiprināt tikai secīgi 13.10.2020==== | + | |
| - | + | ||
| - | Uzstādījumos meklētājā ierakstot: Nepieciešams Apstiprinājums | + | |
| - | Šajā tabulā varam atzīmēt kā notiek saskaņošana: | + | |
| - | + | ||
| - | {{: | + | |
| - | Šobrīd priekš ienākošajiem rēķiniem jau ir iespējota Secīga apstiprināšana, | + | |
| - | + | ||
| - | '' | + | |
| - | Piemēri: p.summa - Dokumenta summa; | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ---- | + | |
| - | + | ||
| - | ====Kur var redzēt krājuma atlikumu vecumstruktūru (lai var redzēti iegādes datumu /noliktavas datums)? | + | |
| - | + | ||
| - | Atskaitē – '' | + | |
| - | {{ : | + | |
| - | ---- | + | |
| - | + | ||
| - | ====Kā pieslēgt algu moduli==== | + | |
| - | + | ||
| - | Ja vēlas grāmatot/ | + | |
| - | + | ||
| - | Algu modulis ir bez maksas, ja algu lietotāju skaits nepārsniedz sistēmas Max lietotāju skaitu. | + | |
| - | Ja jārēķina vairāk nekā max lietotāju skaits, tad var norādīt | + | |
| - | + | ||
| - | {{ : | + | |
| - | + | ||
| - | Lai atslēgtu iespēju rēķināt/ | + | |
| - | {{ : | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ---- | + | |
| - | + | ||
| - | ====Kā izveidot tiesības algu aprēķināšanai==== | + | |
| - | + | ||
| - | Lietotājam tiesībās pie Dokumentiem jāpievieno rindiņas, kas attiecas uz algām: | + | |
| - | * palk – Algas | + | |
| - | * per-tasu – Algu maksājumi | + | |
| - | * per_palgamoodul – Personāla algu modulis | + | |
| - | Jāieķeksē viss arī pie Atskaites – Personāls - VISI | + | |
| - | {{ : | + | |
| - | ---- | + | |
| - | ====Apollo kino - Maksājuma termiņa maiņa uz K 19.10.2020==== | + | |
| - | + | ||
| - | Iet uz: // | + | |
| - | + | ||
| - | Pārd. Rēķina galva, numurs ir rēķina numurs: | + | |
| - | + | ||
| - | **Select * from mr_arved where number=[rēķina numurs]** | + | |
| - | + | ||
| - | Kases maksājuma info, arvenr ir rēķina numurs: | + | |
| - | + | ||
| - | **Select * from mr_arved_raha where arvenr=[rēķina numurs]** | + | |
| - | + | ||
| - | Ja viss kārtībā, t.i., nav citu maksājumu šim rēķinam, tad mainām termiņu uz K, number ir rēķina numurs: | + | |
| - | + | ||
| - | **Update mr_arved set tingimus=' | + | |
| - | ---- | + | |
| - | + | ||
| - | ====Rulonas, | + | |
| - | + | ||
| - | Ja labota rindiņa pasūtījumā un rēķinā, rēķinu nevarēs apstiprināt, | + | |
| - | + | ||
| - | Ar GOD MODE var redzēt rēķinā 4 bumbiņā saistītie pasūtījuma nr. un rindas nr. To vajag norādīt, aizpildīt lai visām rindām | + | |
| - | {{ : | + | |
| - | + | ||
| - | Pasūtījumā | + | |
| - | + | ||
| - | {{ : | + | |
| - | + | ||
| - | Uzstādījumos POGA - '' | + | |
| - | + | ||
| - | POGA vienkārši '' | + | |
| - | ---- | + | |
| - | ====Arxco - SPF validation failed 20.10.2020==== | + | |
| - | + | ||
| - | {{: | + | |
| - | + | ||
| - | Izsūtot dokumentus no Directo ir iespēja izvēlēties starp divām sūtīšanas metodēm - Directo un SMTP. | + | |
| - | **Directo** - Sūtīšanai izmanto Directo serveri, bet pastāv iespēja, ka saņēmēja e-pasts šo ziņu saņems kā spamu, jo sūtītāja e-pasts nesakritīs ar to e-pasta izsūtītāja vārdu, kas ienāk saņēmējam. Lai šī opcija strādātu ir nepieciešams savām e-pasta uzturētājām (serverim) norādīt, ka sūtīs no Directo, bet tava e-pasta vārdā. Ja klientam ir savs SMTP serveris, šo opciju izmantot ir nevajadzīgi un es neieteiktu… | + | |
| - | **SMTP** - Šī opcija liek sūtītājam norādīt savu servera uzturētāja lietotāju un paroli, lai directo varētu sūtīšanai izmantot tavu e-pasta serveri. Gmail, inbox visiem ir pamācība kā atrast savus smtp uzstādījumus. | + | |
| - | {{: | + | |
| - | + | ||
| - | ---- | + | |
| - | ====Gym latvia - PDF rādās URL un lapu sakits 20.10.2020==== | + | |
| - | + | ||
| - | URL un Invoice Nr, kas rādās ir pārlūka header un footer opcijas, to nenosaka directo. Atšķirībā no pārlūka vajag atrast print page setup Headers and Footer. | + | |
| - | {{: | + | |
| - | ---- | + | |
| - | ====Biļešu Serviss – kā noslēgt ienākošos | + | |
| - | + | ||
| - | Viņi veic nestandartā procesus, ienākošos maksājumus veic caur transakcijām un rēķinu nenoslēdz. | + | |
| - | + | ||
| - | Rēķinus vēlas apm. 1x nedēļā visus noslēgt. To var izdarīt caur '' | + | |
| - | + | ||
| - | Atskaite atlasa nesamaksātos (arī daļēji samaksātos) rēķinus un izveidot masveidā maksājumus – '' | + | |
| - | + | ||
| - | Izveidojas transakcijas (ienākošais maksājums par rēķinu), bet lai nebūtu viņīem ienākošie maksājumi dubultā (jo jau manuāli ar transakcijām tika sataisīti maksājumi), | + | |
| - | + | ||
| - | Var pārbaudīt ar atskaitēm, lai sakrīt '' | + | |
| - | ---- | + | |
| - | ====Moduls - Neapmaksātie | + | |
| - | + | ||
| - | Pielikumā pievienoju attēlu ar uzstādījumiem, | + | |
| - | {{: | + | |
| - | {{: | + | |
| - | Šie uzstādījumi atrodas zem “āmurīša” atskaites augšā, labajā pusē. | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ---- | + | |
| - | + | ||
| - | ====Telema - e-pasts kā events un pielikums 23.10.2020==== | + | |
| - | + | ||
| - | e-pasta adrese, lai nosūtītu uz datubāzi “eventu” ir **telema_lv@event.data.directo.ee** | + | |
| - | E-pasts tiks piesaistīts kā notikums Directo. | + | |
| - | + | ||
| - | e-pasta adrese, lai nosūtītu uz datubāzi pielikumu ir **telema_lv@data.directo.ee** | + | |
| - | Nosūtītie pielikumi directo ir atrodami atskaitē Attachments (Pielikumi), | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ---- | + | |
| - | + | ||
| - | ====Moduland_buildings - nevēlas uzskaitīt noliktavu, bet rēķinos ir ķeksis atjaunot nolitkavu un viņu nevar izņemt 23.10.2020==== | + | |
| - | + | ||
| - | Viņi veido Rēķinus no '' | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ---- | + | |
| - | ====Duck republic - slēgts finanšu periods 23.10.2020==== | + | |
| - | + | ||
| - | Lai mainītu dokumentu kurš ir apstiprināts pirms finanšu slēgšanas perioda, uzstādījumos ir jārieraksta " | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ---- | + | |
| - | ====Kā zināt vai datubāzei pieslēgts Vairumimports, | + | |
| - | + | ||
| - | Tajās datubāzēs, | + | |
| - | {{ : | + | |
| - | + | ||
| - | ---- | + | |
| - | ====Atskaite - kur kontu apgrozījums tiktu sadalīts automātiski pa mēnešiem==== | + | |
| - | + | ||
| - | Graanul Pellets, graanulinvest.\\ | + | |
| - | Vai ir iespējams izveidot virsgrāmatas atskaiti, kur kontu apgrozījums tiktu sadalīts automātiski pa mēnešiem | + | |
| - | + | ||
| - | Nevar | + | |
| - | + | ||
| - | Toties Tu vari nodefinēt jaunu PZ aprēķinu (vai bilanci), kur norādi visus kontus. Tādejādi Tev būs atskaite līdzīga virsgrāmati, | + | |
| - | ---- | + | |
| - | + | ||
| - | ====PVN kods, kā pievienot datulaukā, lai parādās PVN atskaitē==== | + | |
| - | Alphalane.\\ | + | |
| - | Esam izveidojuši jaunu PVN kodu – būtu nepieciešams, | + | |
| - | C – ir vieglo transportlīdzekļu iegādes un importa darījumi (PVN dekl.). | + | |
| - | + | ||
| - | Tās papildu izvēles vērtības var galvenajos uzstādījumos pie datulauku tipiem pievienot, datulaukam DARTIPS1_1: | + | |
| - | + | ||
| - | '' | + | |
| - | {{ : | + | |
| - | + | ||
| - | ---- | + | |
| - | ====Kā saglabāt logo no datubāzes==== | + | |
| - | Uzņēmuma ievietoto logo var atrast:\\ | + | |
| - | Jānokopē logo URL adrese un jāieliek linkā.\\ | + | |
| - | '' | + | |
| - | https:// | + | |
| - | {{ : | + | |
| - | + | ||
| - | ----- | + | |
| - | ====Lai Chrome katru jauno Directo linku ver jaunā tabā==== | + | |
| - | Jāpievieno Chrome extension '' | + | |
| - | https:// | + | |
| - | + | ||
| - | ----- | + | |
| - | ====Nevar apstiprināt rēķinu ISKU_LV==== | + | |
| - | ISKU lv datubāzē nevar apstiprināt rēķinus. Problēma ir ar lauciņu SN - Sērijas numurs, jo sērijas numuriem ir striktāki noteikumi un var būt tikai ciparti vai burti.\\ | + | |
| - | ISKU SN (Sērijas numura) vietā kopē artikula aprakstu, kas ir par sarežģītu un neatbilst SN koda nosacījumiem. Izmainot kodu: saīsinot, izņēmot zīems utml. var apstirpināt.\\ | + | |
| - | //isku ir svarīgs tas garais apraksts SN vietā jo viņiem pašiem nav savu īso normāļo kodu. Jādomā risinājums// | + | |
| - | ----- | + | |
| - | ====4room nevar apstiprināt EKA rēķinu==== | + | |
| - | 4room_sia_lv mainās darbinieki, pārdevēji un viņiem veidojot jaunu lietotāju, nepieciešams pievienot Lietotāja kartiņā - DARBA VIETAS. | + | |
| - | {{ : | + | |
| - | + | ||
| - | Kad jāapstrādā pasūtījumi un pamatā jāstrādā, | + | |
| - | + | ||
| - | '' | + | |
| - | ----- | + | |
| + | Pēc tam jāaizpilda maksājumu uzdevuma rindas:\\ | ||
| + | * Ja tiek apmaksāts rēķins, tad laukā **Rēķins** jānorāda rēķina numurs.\\ | ||
| + | * Ja tiek apmaksāts pirkuma pasūtījums, | ||
| + | * Ja tiek veikta ar pirkuma pasūtījumu nesaistīta priekšapmaksa, | ||
| + | :?: Lai tiktu iegrāmatots priekšapmaksas PVN, PVN koda kartītē ir jābūt aizpildītiem laukiem **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** un **Pirkuma priekšapmaksas PVN konts**. Par šo PVN kartītes lauku nozīmi var izlasīt [[lv: | ||
| + | * **Bankas konts** - piegādātāja bankas konta numurs. Ja maksājumu uzdevums no sistēmas tiks eksportēts uz internetbanku, | ||
| + | * **Bankas valūta** - valūta, kurā veikts maksājums.\\ | ||
| + | * **Bankas summa** - maksājuma summa.\\ | ||
| + | Citi lauki jāaizpilda atkarībā no nepieciešamības: | ||
| + | * Rindās laukā **Datums** jānorāda maksājuma veikšanas datums tad, ja tas atšķiras no galvenē norādītā datuma. Uz rindām, kurās datums nav norādīts, tiks attiecināts galvenē norādītais datums.\\ | ||
| + | * Ja uz visu maksājumu uzdevumu attiecas kāds objekts, tad galvenes laukā **Objekts** jānorāda objekta kods. Savukārt, ja nevis viss maksājums, bet gan konkrētas maksājuma rindas attiecas uz kādu objektu, tad konkrētajās rindās laukā **Objekts** ir jānorāda objekta kods.\\ | ||
| + | * Ja viss maksājumu uzdevums attiecas uz kādu projektu, tad galvenes laukā **Projekts** jānorāda projekta kods. Savukārt, ja nevis viss maksājums, bet gan konkrētas maksājuma rindas attiecas uz kādu projektu, tad konkrētajās rindās laukā **Projekts** jānorāda projekta kods.\\ | ||
| + | Lai iegūtu maksājuma failu, kuru importēt internetbankā, | ||
| + | Savukārt, ja maksājumā norādītā apmaksas veida atbilstošajam bankas kontam ir izveidots Directo saslēgums ar bankas Gateway, tad gadījumā, ja Jums sistēmā ir tiesības uz Gateway, varat maksājumu nosūtīt uz internetbanku ar Gateway starpniecību, | ||
| + | :?: Ja maksājumu uzdevuma rindā ir aizpildīta kolonna **Piegādātāja rēķins**, tad bankā importējamā faila maksājuma detaļās/ | ||
| + | Rindās, kurās ir aizpildīts gan lauks **Apraksts**, | ||
| + | :!: Ja rindā nav aizpildīts ne lauks **Apraksts**, | ||
| + | \\ | ||
| + | Lai iegrāmatotu maksājumu, tas jāapstiprina. Apstiprināšanu veic, maksājumā nospiežot pogu '' | ||
| + | ====Maksājumu uzdevuma aizpildīšana, | ||
| + | Ja piegādātājs atgriež naudu, piemēram, kredītrēķina vai pārmaksas dēļ vai atgriež priekšapmaksu, | ||
| + | \\ | ||
| + | Maksājumu uzdevumu par naudas saņemšanu atpakaļ no piegādātāja parasti izveido no dokumenta [[lv: | ||
| + | \\ | ||
| + | Maksājumu uzdevuma galvenē noteikti jābūt aizpildītiem sekojošajiem laukiem:\\ | ||
| + | • **Datums** - maksājuma datums.\\ | ||
| + | :?: Ja maksājumu uzdevuma dokuments ir par vairākiem maksājumiem, | ||
| + | • **Apmaksas veids** - [[lv: | ||
| + | • Laukā **Komentārs** var norādīt ar šo dokumentu saistītu komentāru. Pēc dokumenta iegrāmatošanas tas kļūs arī par grāmatojuma aprakstu.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Maksājumu uzdevuma, kurā reģistrē naudas saņemšanu atpakaļ no piegādātāja, | ||
| + | • **Piegādātājs**, | ||
| + | • Ja piegādātājs atgrieza naudu kredītrēķina vai rēķina dēļ (piemēram, pārmaksāta rēķina), no kura jānoņem apmaksa, tad laukā **Rēķins** jānorāda konkrētais rēķins.\\ | ||
| + | • Ja piegādātājs atgrieza priekšapmaksu, | ||
| + | :?: PreID var izvēlēties, | ||
| + | Tad tiks atvērts saraksts, no kura var izvēlēties priekšapmaksu – lai to izdarītu, atvērtajā priekšapmaksu sarakstā jāuzspiež uz izvēlētās priekšapmaksas summas, kura ir kolonnā **Summa ar PVN**.\\ | ||
| + | • Summa, kuru piegādātājs, | ||
| + | \\ | ||
| + | Pēc maksājuma aizpildīšanas tas jāsaglabā – maksājumu uzdevumā jānospiež poga '' | ||
| + | \\ | ||
| + | Lai iegrāmatotu maksājumu, tas jāapstiprina. Apstiprināšanu veic, maksājumā nospiežot pogu '' | ||
| + | =====Maksājumi valūtās===== | ||
| + | Apraksti par maksājumu uzdevumu aizpildīšanu valūtās, kuras nesakrīt ar datubāzes noklusējuma valūtu (standartā tā ir EUR), un arī par gadījumiem, | ||
lv/or_tasumine.1603787266.txt.gz · Labota: 2020/10/27 10:27 , labojis dagne