Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:or_arve

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju
lv:or_arve [2019/05/20 16:54]
lasma
lv:or_arve [2022/07/27 12:13]
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
-======Ienākošā rēķina izveidošana======+======Ienākošie rēķini====== 
 +=====Ienākošā rēķina izveidošana======
 Ienākošo rēķinu var izveidot dažādos veidos, piemēram:​\\ Ienākošo rēķinu var izveidot dažādos veidos, piemēram:​\\
-• [[lv:​yld_aru_manused|Iesūtot “Directo” no kreditora ​saņemto rēķinu (PDF formāta failu vai attēlu) un pēc tam no tā izveidojot ienākošo rēķinu]].\\ +• [[lv:​yld_aru_manused|Iesūtot “Directo” no piegādātāja ​saņemto rēķinu (PDF formāta failu vai attēlu) un pēc tam no tā izveidojot ienākošo rēķinu.]]\\ 
-[[lv:​or_arve#​ienakosa_rekina_izveidosana_no_precu_sanemsanas_dokumenta +\\ 
-|No saistītā ​preču saņemšanas dokumenta]].\\ +• No preču saņemšanas dokumenta, kurš ir saistīts ar ienākošrēķinu.\\ 
-• [[lv:​or_arve#​ienakosa_rekina_izveidosana_no_pirkuma_pasutijuma +Lai to izdarītu, ir jāatver apstiprināts ar ienākošo rēķinu saistītais dokuments Saņemtās preces ​un tajā jānospiež poga ''​Pirkums''​.\\
-|No saistītā pirkuma pasūtījuma]].\\ +
-• [[lv:​or_arve#​ienakosa_rekina_izveidosana_nesaistiti_ar_citiem_dokumentiem +
-|Nesaistīti ​ar citiem dokumentiem]].\\ +
-=====Ienākošā rēķina izveidošana no preču saņemšanas dokumenta===== +
-1) Jāatver apstiprināts ar ienākošo rēķinu saistītais dokuments ​Saņemtās preces”.\\ +
-2) Dokumentā jānospiež poga ''​Pirkums''​.\\+
 {{ :​lv:​ien.r_srec.png?​nolink |}} {{ :​lv:​ien.r_srec.png?​nolink |}}
-=====Ienākošā rēķina izveidošana no pirkuma pasūtījuma===== +\\ 
-1) Jāatver ar ienākošo rēķinu saistītais pirkuma pasūtījums.\\ +• No ​pirkuma pasūtījuma.\\ 
-2) Pirkuma pasūtījumā jānospiež poga ''​Pirkums''​.\\+Lai to izdarītu, ir jāatver ar ienākošo rēķinu saistītais pirkuma pasūtījums ​un tajā jānospiež poga ''​Pirkums''​.\\
 {{ :​lv:​ien.r_pirk_pas.png?​nolink |}} {{ :​lv:​ien.r_pirk_pas.png?​nolink |}}
-=====Ienākošā rēķina izveidošana nesaistīti ar citiem dokumentiem===== +\\ 
-• Ar labo klikšķi jāuzklikšķina uz dokumentu saraksta ''​Ienākošie rēķini''​.\\ +• Nesaistīti ar citiem dokumentiem.\\ 
-{{ :​lv:​ien_r.png?​nolink |}} +Lai to izdarītu, no galvenās izvēlnes ​jāatver dokumentu saraksts ''​Ienākošie rēķini''​ un tajā jānospiež poga ''​Pievienot jaunu''​.\\ 
-• Vai arī jāatver dokumentu saraksts ''​Ienākošie rēķini''​ un tajā jānospiež poga ''​Pievienot jaunu''​ vai arī taustiņš ''​F2''​.\\ + 
-======Ienākošā rēķina aizpildīšana====== +=====Ienākošā rēķina aizpildīšana===== 
-Ienākošajā rēķinā noteikti jābūt aizpildītiem sekojošajiem ​lauciņiem:\\ +Ienākošajā rēķinā noteikti jābūt aizpildītiem sekojošajiem ​laukiem:\\ 
-• **Numurs** - intervāls, ​kurš noteiks ienākošā ​rēķina “Directo” numuru.\\ +• **Numurs** - intervāls, ​no kura rēķinam jāpiešķir numurs.\\ 
-• **Piegādātājs** ​- piegādātāja kods.\\ +• **Piegādātājs**\\ 
-Pēc piegādātāja norādīšanas rēķinā tiks aizpildīti piegādātāja kartītē aizpildītie lauciņi, piemēram, piegādātāja nosaukums, bankas konta numurs, e-pasta adrese.\\ +• **Piegādātāja rēķins** – piegādātāja rēķina numurs.\\
-• **Piegādātāja rēķins** – no piegādātāja ​saņemtā ​rēķina numurs.\\+
 • **Rēķina datums**.\\ • **Rēķina datums**.\\
-• **Maksājuma termiņš**.\\ +• **Maksājuma termiņš** ​ķina apmaksas ​termiņš.\\ 
-Ja no piegādātāja saņemtajos dokumentos maksājuma termiņš vienmēir vienāds, tad to var norādīt piegādātāja kartītē. Tad dokumentā pēc piegādātāja norādīšanas automātiski tiks norādīts piegādātāja kartītē norādītais maksājuma ​termiņš.\\ +• **Kredīta konts**\\ 
-• **Kredīta konts**.\\ +• Rēķina rindās jānorāda ​izdevumiem atbilstošais ​**grāmatvedības ​konts**, ​laukā **Kopā** jānorāda kopsumma ​bez PVNlaukā **PVN kods** jānorāda ​PVN likmei ​atbilstošais iegādes PVN kods.\\ 
-• Rēķina rindās jānorāda **debeta ​konts**, ​lauciņā **Kopā** jānorāda ​tam atbilstošā ​kopsumma, ​lauciņā **PVN kods** jānorāda atbilstošais iegādes PVN kods.\\ +{{ :​lv:​purchase_invoice_rows.png?​direct |}} 
-• Ja ​nepieciešamsjāpiesaista ​rēķinam ​avansa maksājums.\\ +• Ja ​rēķinam jāpiesaista priekšapmaksatad [[lv:​or_arve#​prieksapmaksas_piesaistisana_ienakosajam_rekinam 
-• Ja būs jāsagatavo Intrastat atskaite, tad ienākošajā rēķinā jānorāda arī **izcelsmes valsts** (lauciņš ​tiek aizpildīts automātiski,​ ja piegādātāja kartītes ​lauciņā PVN zona” ir norādīta piegādātāja valsts) un **darījuma veids** (lauciņš ​tiek aizpildīts automātiski tad, ja tas ir aizpildīts piegādātāja kartītē).\\+|šeit var izlasīt, kā piesaistīt ​rēķinam ​priekšapmaksu.]]\\ 
 +• Ja būs jāsagatavo Intrastat atskaite, tad ienākošajā rēķinā jānorāda arī **izcelsmes valsts** (lauks tiek aizpildīts automātiski,​ ja piegādātāja kartītes ​laukā **PVN zona** ir norādīta piegādātāja valsts) un **darījuma veids** (lauks tiek aizpildīts automātiski tad, ja tas ir aizpildīts piegādātāja kartītē).\\
 \\ \\
-Ja nepieciešams, jāaizpilda arī citi lauciņi, piemēram:​\\+Atkarībā no nepieciešamības ​jāaizpilda arī citi lauki, piemēram:​\\
 • Rēķina galvenē un/vai rindās jānorāda objekts vai objekti, projekts vai projekti. \\ • Rēķina galvenē un/vai rindās jānorāda objekts vai objekti, projekts vai projekti. \\
-• Ja rēķina valūta nav eiro, tad lauciņā **Valūta** ir jānorāda valūta. Pēc tās norādīšanas ​lauciņā **Kurss** ​tiks norādīts valūtas kurss.\\ +• Ja rēķins ir izrakstīts ​valūtā, kas nav eiro, tad laukā **Valūta** ir jānorāda valūta. Pēc valūtas ​norādīšanas ​laukā **Kurss** ​automātiski nonāks ​norādītās valūtas kurss (pret eiro). Ja nepieciešams,​ automātiski norādīto valūtas kursu var mainīt.\\ 
-Ja no piegādātāja saņemtajos dokumentos ​valūta vienmēr ir vienāda, tad piegādātāja kartītē ​var norādīt ​konkrēto valūtuTad dokumentā pēc piegādātāja norādīšanas automātiski tiks norādīta piegādātāja kartītē ​norādītā valūta.\\+Rēķinos, kuri ir citā valū, summas jānorāda konkrētajā ​valūtā. Šādu rēķinu laukā **Bāze** būs redzama ​rēķina kopsumma bez PVN eiro.\\ 
 +\\ 
 +• Lai saglabātu ienākošo rēķinu un tajā norādīto informāciju,​ rēķinā jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ 
 +• Lai iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež pogas ''​Apstiprināt''​ un ''​Saglabāt''​. \\ 
 +====Nākamo periodu izdevumi==== 
 +Ja ienākošajā rēķinā ​ir izdevumi, kas attiecas uz nākamajiem periodiem un iegrāmatojot rēķinu ir jāsadala pa periodiem, tad  ​jāaizpilda ienākošais rēķins un pēc tam:\\ 
 +1) Jāatver ienākošā rēķina rindu 3. sadaļa. Rēķina rindiņā, kurā norādītie izdevumi attiecas uz nākamajiem periodiem, laukos ''​Sākums''​ un ''​Beigas''​ jānorāda periods, uz kuru attiecas izdevumi.\\ 
 +{{ :​lv:​purchase_invoice_period.png?​direct |}} 
 +\\ 
 +2) Rēķina rindā, kurā norādītie izdevumi attiecas uz nākamajiem periodiem, ar 1 klikšķi jāieklikšķina konta kartītē ​un pēc tam jānoklikšķina taustiņu kombinācija Alt+V.\\ 
 +{{ :​lv:​purchase_invoice_row_account.png?​direct |}} 
 +\\ 
 +3) Tad tiks atvērta konta kartīte. Konta kartītes laukā ''​KOR. KONTS''​ jānorāda konkrētā izdevumu konta starpkonts, kurā jāgrāmato nākamo periodu izdevumi. Kad konts ir norādīts, tad konta kartītē jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ 
 +{{ :​lv:​2410.png?​direct |}} 
 +\\ 
 +4) Lai iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež poga ''​Apstiprināt''​ un pēc tam – poga ''​Saglabāt''​. Tad tiks izveidots rēķina grāmatojums.\\ 
 +{{ :​lv:​2410_transaction.png?​direct |}} 
 +Grāmatojumā izdevumu kopsumma kopā ar PVN būs grāmatota uz norēķinu ar piegādātājiem kontu, pievienotās vērtības nodoklis būs grāmatots uz PVN priekšnodokļa kontu, izdevumu kopsumma būs grāmatota uz starpkontu.\\ 
 +Izdevumu summa tiks sadalīta pa periodiem un grāmatota uz izdevumu kontu un starpkontu, kurš norādīts izdevumu konta kartītē.\\ 
 + 
 + 
 +====Priekšapmaksas piesaistīšana ienākošajam rēķinam==== 
 +Lai piesaistītu ienākošajam rēķinam priekšapmaksu:​\\ 
 +\\ 
 +1) Jāaizpilda un jāsaglabā ienākošais rēķins.\\ 
 +\\ 
 +2) Rēķinā jāuzspiež uz vārda ''​Priekšapmaksa''​. 
 +{{ :​lv:​ien.r_prepayment.png?​direct |}} 
 +Tad tiks parādīts saraksts ar piegādājam veiktajām priekšapmaksām,​ kuru valūta ​sakrīt ar rēķina valūtu.\\ 
 +{{ :​lv:​ien.r_saraksts.png?​direct |}}
 \\ \\
-• Lai saglabātu ienākošo rēķinu un tajā norādīto informāciju,​ rēķinā jānospiež poga ''​Saglabāt''​ vai arī taustiņš ''​F9''​.\\ +3) Ar dubultklikšķi jāieklikšķina ​laukā **Izvēlētais**, kurš atrodas pie tā maksājuma, ​kurā veiktā priekšapmaksa ir jāpiesaista rēķinam. Tad laukā nonāks pieejamā priekšapmaksas ​summa. Rēķinam piesaistāmo priekšapmaksas ​summu laukā **Izvēlētais** var arī ierakstīt. Ja nepieciešams,​ var izvēlēties vairākus maksājumus, no kuriem rēķinam jāpiesaista priekšapmaksas.\\
-• Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) rēķinu, tajā jānospiež pogas ''​Apstiprināt''​ un ''​Saglabāt''​ vai arī taustiņš ''​F12''​. \\ +
-=====Avansa piesaistīšana ienākošajam rēķinam===== +
-**Lai piesaistītu ienākošajam rēķinam priekšapmaksu:​**\\ +
-1) Rēķinā jāuzklikšķina uz vārda ''​Priekšapmaksa''​. +
-{{ :​lv:​ien.r_prepayment.png?​nolink |}} +
-Tad tiks parādīts saraksts ar piegādātājam veiktajiem avansa maksājumiem,​ kuru valūta sakrīt ar rēķina valūtu.\\ +
-{{ :​lv:​ien.r_saraksts.png?​nolink |}} +
-2) Ar dubultklikšķi jāieklikšķina ​lauciņā ''​Izvēlētais''​, kurš atrodas pie tā maksājuma, ​kuru kā avansu ​jāpiesaista rēķinam. Tad lauciņā tiks ielasīta rēķina ​summa (ja rēķina summa ir vienāda vai mazāka par pieejamo maksājuma summu). Vēlamo ​summu lauciņā ''​izvēlētais'' ​var arī ierakstīt. Ja nepieciešams,​ var izvēlēties vairākus ​avansa ​maksājumus.\\+
lv/or_arve.txt · Labota: 2024/06/13 16:31 , labojis lasma