Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:or_aru_tasu_ennustus

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
Nākamā versijaAbās pusēs nākamo versiju
lv:or_aru_tasu_ennustus [2021/02/09 14:30] lasmalv:or_aru_tasu_ennustus [2022/01/06 09:32] lasma
Rinda 1: Rinda 1:
 ======Apmaksas prognoze====== ======Apmaksas prognoze======
-Apmaksas prognoze ir atskaite par pilnīgi un daļēji neapmaksātiem ienākošajiem rēķiniem. Atskaitē var:\\ +Apmaksas prognoze ir atskaite par pilnīgi un daļēji neapmaksātiem iegrāmatotajiem ienākošajiem rēķiniem. Atskaitē var:\\ 
-  * Iegūt sarakstu ar ienākošajiem rēķiniem, kuru bilance nav nulle;\\ +  * Iegūt sarakstu ar iegrāmatotajiem ienākošajiem rēķiniem, kuru bilance nav nulle;\\ 
-  * Izvēlēties, kuri rēķini jāiekļauj maksājumā un izveidot maksājuma dokumentu izvēlēto rēķinu apmaksai. Pēc tam no maksājuma dokumenta var iegūt failu, kuru var importēt internetbankā.\\ +  * Izvēlēties, kuri rēķini jāiekļauj maksājumā un izveidot maksājuma uzdevuma dokumentu izvēlēto rēķinu apmaksai. Pēc tam no dokumenta var iegūt failu, kuru var importēt internetbankā.\\ 
-=====Maksājumu izveidošana=====+=====Maksājuma izveidošana=====
 Lai izveidotu maksājumu ienākošo rēķinu apmaksai:\\ Lai izveidotu maksājumu ienākošo rēķinu apmaksai:\\
 \\ \\
Rinda 9: Rinda 9:
 \\ \\
 2) Atskaitē pie ''Skatīt'' ir jānorāda opcija ''kopīgs''.\\ 2) Atskaitē pie ''Skatīt'' ir jānorāda opcija ''kopīgs''.\\
-\\ +{{ :lv:apmaksas_prognoze_skats.png?direct |}}
-3) Ja maksājumā ir jāiekļauj rēķini, kuri atbilst noteiktiem kritērijiem, tad atskaites filtrā jānorāda kritēriji, kuriem atbilstošie rēķini jāparāda atskaitēPiemēram, ja jāapmaksā konkrēta piegādātāja rēķini, tad laukā ''Piegādātājs'' jānorāda piegādātājs, no kura saņemtie rēķini jāapmaksā.\\+
 Ja atskaitē jābūt parādītām arī piegādātājiem veikto nepiesaistīto avansa maksājumu summām, jāieliek ķeksītis pie ''Avanss''.\\ Ja atskaitē jābūt parādītām arī piegādātājiem veikto nepiesaistīto avansa maksājumu summām, jāieliek ķeksītis pie ''Avanss''.\\
 \\ \\
-4) Pēc tam jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\+3) Pēc tam jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\
 \\ \\
-5) Tad tiks parādīts saraksts ar ienākošajiem rēķiniem. Sarakstā pie rēķiniem, kuriem nav piesaistīts neviens neiegrāmatots maksājums, automātiski būs ielikti ķeksīši. Savukārt pie rēķiniem, kuriem ir piesaistīti neiegrāmatoti maksājumi, ķeksīši nebūs ielikti.\\+4) Tad tiks parādīts saraksts ar ienākošajiem rēķiniem.\\ 
 +{{ :lv:payment_forecast_invoices.png?direct |}} 
 +Pie rēķiniem, kuriem nav piesaistīts neviens neiegrāmatots maksājums, automātiski būs ielikti ķeksīši. Savukārt pie rēķiniem, kuriem ir piesaistīti neiegrāmatoti maksājumi, ķeksīši nebūs ielikti.\\
 \\ \\
-Sarakstā ir jāieliek ķeksīši pie rēķiniem, kuri jāiekļauj maksājumā.\\ +5) Ir jāieliek ķeksīši pie rēķiniem, kuri jāiekļauj maksājumā.\\ 
-Kolonnā ''Summa'' pie katra rēķina ir redzama rēķina bilance, kura nonāks maksājumā - ja nepieciešams, summu var mainīt, laukā ierakstot citu summu.\\+Kolonnā ''Summa'' pie katra rēķina ir redzama rēķina bilance, kura nonāks maksājumā - ja nepieciešams, summu var mainīt, laukā ierakstot nepieciešamo summu, kurai jānonāk maksājumā.\\
 Pēc tam, lai izveidotu maksājuma dokumentu, jānospiež poga ''VEIDOT MAKSĀJUMU''. \\ Pēc tam, lai izveidotu maksājuma dokumentu, jānospiež poga ''VEIDOT MAKSĀJUMU''. \\
 \\ \\
-6) Tad tiks izveidots nesaglabāts maksājuma dokumentsMaksājuma lauciņā ''Numurs'' norāda intervāls, no kura dokumentam jāpiešķir numurs, lauciņā ''Maksājuma veids'' ir jānorāda maksājuma veids un un laukā ''Maksājuma veids''norāda maksājuma veids, kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, no kura tiks veikts maksājums. Pēc tam dokuments jāsaglabā - tajā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\+6) Tad tiks atvērts [[lv:or_tasumine|maksājuma uzdevums.]] Tajā jānorāda maksājuma veids, kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, no kura tiks/tika veikts maksājums. Ja nepieciešams, dokumentā jānorāda arī cita informācija. Pēc tam dokuments jāsaglabā - tajā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
 \\ \\
-7) Lai izveidotu maksājuma failu, kuru importēt internetbankā, maksājuma dokumentā jānospiež poga ''SEPA EST'' vai ''FiDAViSta'' un pēc tam jāsaglabā datorā importējamais fails.\\+7) Lai iegūtu maksājuma failu, kuru importēt internetbankā, dokumentā jānospiež poga ''SEPA EST'' vai ''FiDAViSta'' un pēc tam jāsaglabā datorā importējamais fails.\\
 \\ \\
-8) Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) maksājuma uzdevumu, tajā jānospiež poga ''Apstiprināt'' un pēc tam – poga ''Saglabāt''.\\+8) Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) dokumentu, tajā jānospiež poga ''Apstiprināt'' un pēc tam – poga ''Saglabāt''.\\
lv/or_aru_tasu_ennustus.txt · Labota: 2024/06/25 15:58 , labojis lasma

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki