Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:or_aru_tasu_ennustus

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju
lv:or_aru_tasu_ennustus [2021/02/09 14:30]
lasma
lv:or_aru_tasu_ennustus [2021/02/12 10:54]
lasma
Rinda 2: Rinda 2:
 Apmaksas prognoze ir atskaite par pilnīgi un daļēji neapmaksātiem ienākošajiem rēķiniem. Atskaitē var:\\ Apmaksas prognoze ir atskaite par pilnīgi un daļēji neapmaksātiem ienākošajiem rēķiniem. Atskaitē var:\\
   * Iegūt sarakstu ar ienākošajiem rēķiniem, kuru bilance nav nulle;\\   * Iegūt sarakstu ar ienākošajiem rēķiniem, kuru bilance nav nulle;\\
-  * Izvēlēties,​ kuri rēķini jāiekļauj maksājumā un izveidot maksājuma dokumentu izvēlēto rēķinu apmaksai. Pēc tam no maksājuma ​dokumenta var iegūt failu, kuru var importēt internetbankā.\\+  * Izvēlēties,​ kuri rēķini jāiekļauj maksājumā un izveidot maksājuma dokumentu izvēlēto rēķinu apmaksai. Pēc tam no dokumenta var iegūt failu, kuru var importēt internetbankā.\\
 =====Maksājumu izveidošana===== =====Maksājumu izveidošana=====
 Lai izveidotu maksājumu ienākošo rēķinu apmaksai:\\ Lai izveidotu maksājumu ienākošo rēķinu apmaksai:\\
Rinda 9: Rinda 9:
 \\ \\
 2) Atskaitē pie ''​Skatīt''​ ir jānorāda opcija ''​kopīgs''​.\\ 2) Atskaitē pie ''​Skatīt''​ ir jānorāda opcija ''​kopīgs''​.\\
-\\ +{{ :​lv:​apmaksas_prognoze_skats.png?direct |}}
-3) Ja maksājumā ir jāiekļauj rēķini, kuri atbilst noteiktiem kritērijiem,​ tad atskaites filtrā jānorāda kritēriji, kuriem atbilstošie rēķini jāparāda atskaitēPiemēram, ja jāapmaksā konkrēta piegādātāja rēķini, tad laukā ''​Piegādātājs''​ jānorāda piegādātājs,​ no kura saņemtie rēķini jāapmaksā.\\+
 Ja atskaitē jābūt parādītām arī piegādātājiem veikto nepiesaistīto avansa maksājumu summām, jāieliek ķeksītis pie ''​Avanss''​.\\ Ja atskaitē jābūt parādītām arī piegādātājiem veikto nepiesaistīto avansa maksājumu summām, jāieliek ķeksītis pie ''​Avanss''​.\\
 \\ \\
-4) Pēc tam jānospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\+3) Pēc tam jānospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\
 \\ \\
-5) Tad tiks parādīts saraksts ar ienākošajiem rēķiniem. ​Sarakstā pie rēķiniem, kuriem nav piesaistīts neviens neiegrāmatots maksājums, automātiski būs ielikti ķeksīši. Savukārt pie rēķiniem, kuriem ir piesaistīti neiegrāmatoti maksājumi, ķeksīši nebūs ielikti.\\+4) Tad tiks parādīts saraksts ar ienākošajiem rēķiniem.\\ 
 +{{ :​lv:​payment_forecast_invoices.png?​direct |}} 
 +Pie rēķiniem, kuriem nav piesaistīts neviens neiegrāmatots maksājums, automātiski būs ielikti ķeksīši. Savukārt pie rēķiniem, kuriem ir piesaistīti neiegrāmatoti maksājumi, ķeksīši nebūs ielikti.\\
 \\ \\
-Sarakstā ir jāieliek ķeksīši pie rēķiniem, kuri jāiekļauj maksājumā.\\ +5) Ir jāieliek ķeksīši pie rēķiniem, kuri jāiekļauj maksājumā.\\ 
-Kolonnā ''​Summa''​ pie katra rēķina ir redzama rēķina bilance, kura nonāks maksājumā - ja nepieciešams,​ summu var mainīt, laukā ierakstot ​citu summu.\\+Kolonnā ''​Summa''​ pie katra rēķina ir redzama rēķina bilance, kura nonāks maksājumā - ja nepieciešams,​ summu var mainīt, laukā ierakstot ​nepieciešamo ​summu, kurai jānonāk maksājumā.\\
 Pēc tam, lai izveidotu maksājuma dokumentu, jānospiež poga ''​VEIDOT MAKSĀJUMU''​. \\ Pēc tam, lai izveidotu maksājuma dokumentu, jānospiež poga ''​VEIDOT MAKSĀJUMU''​. \\
 \\ \\
-6) Tad tiks izveidots nesaglabāts ​maksājuma dokuments. ​Maksājuma lauciņā ''​Numurs'' ​norāda intervāls, no kura dokumentam jāpiešķir numurs, lauciņā ''​Maksājuma veids''​ ir jānorāda maksājuma veids un un laukā ''​Maksājuma veids''​norāda maksājuma veids, kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, no kura tiks veikts maksājums. Pēc tam dokuments jāsaglabā - tajā jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\+6) Tad tiks atvērts [[lv:​tasumine|maksājuma dokuments.]] Tajā jānorāda maksājuma veids, kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, no kura tiks/tika veikts maksājums. Ja nepieciešams,​ dokumentā jānorāda arī cita informācija. Pēc tam dokuments jāsaglabā - tajā jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\
 \\ \\
-7) Lai izveidotu ​maksājuma failu, kuru importēt internetbankā, ​maksājuma ​dokumentā jānospiež poga ''​SEPA EST''​ vai ''​FiDAViSta''​ un pēc tam jāsaglabā datorā importējamais fails.\\+7) Lai iegūtu ​maksājuma failu, kuru importēt internetbankā,​ dokumentā jānospiež poga ''​SEPA EST''​ vai ''​FiDAViSta''​ un pēc tam jāsaglabā datorā importējamais fails.\\
 \\ \\
-8) Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) ​maksājuma uzdevumu, tajā jānospiež poga ''​Apstiprināt''​ un pēc tam – poga ''​Saglabāt''​.\\+8) Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) ​dokumentu, tajā jānospiež poga ''​Apstiprināt''​ un pēc tam – poga ''​Saglabāt''​.\\
lv/or_aru_tasu_ennustus.txt · Labota: 2024/06/25 15:58 , labojis lasma