Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:or_aru_tasu_ennustus

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Nākamā versija
Iepriekšējā versija
Nākamā versijaAbās pusēs nākamo versiju
lv:or_aru_tasu_ennustus [2018/08/31 10:58] – izveidots lasmalv:or_aru_tasu_ennustus [2021/02/05 09:54] lasma
Rinda 1: Rinda 1:
-**Visērtāk ienākošos rēķinus var apmaksātizmantojot atskaiti Apmaksas prognoze**, kura atrodas sadaļā ''PIEGĀDĀTĀJI''.\\ +======Apmaksas prognoze====== 
-{{ :lv:apmaksas_prognoze.png?nolink |}} +Apmaksas prognoze ir atskaite par ienākošajiem rēķiniemkuru bilance šobrīd nav 0.00. Atskaitē var:\\ 
-**Atskaitē var redzēt neapmaksātos ienākošos rēķinus un izveidot maksājuma uzdevumus to apmaksai**.\\ +  Iegūt sarakstu ar ienākošajiem rēķiniem, kuru bilance nav nulle;\\ 
- +  Izvēlēties, kuri ienākošie rēķini jāapmaksā un izveidot maksājuma dokumentu to apmaksai. No maksājuma dokumenta var iegūt failu, kuru pēc tam var importēt internetbankā.\\ 
-Lai ienākošo rēķinu apmaksai izveidotu maksājuma uzdevumu, jādodas uz atskaiti Apmaksas prognoze un jāpārliecinās, ka pretī ''Skatīt'' ir atzīmēts ''kopīgs''.\\ +=====Maksājumu izveidošana===== 
-Ja ir plānots apmaksāt ienākošos rēķinus, kuri attiecas uz konkrētu piegādātāju, projektu, objektu vai piegādātāju klasitad tas jānorāda atbilstošajos atskaites lauciņos. Lauciņā “Maksājumi” var ierakstīt datumu, līdz kuram (ieskaitot), ir rēķinu apmaksas datumsSavukārt, ja nepieciešams atskaitē redzēarī piegādātājiem veikto nepiesaistīto avansa maksājumu summas, tad jāieliek ķeksītis pie “Supplier prepayment”. Kad nepieciešamā informācija ir norādīta, jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\ +Lai izveidotu maksājumu ienākošo rēķinu apmaksai:\\ 
-{{ :lv:apmaksas_prognoze_atskaite.png?nolink |}} +\\ 
- +1) Jāatver atskaite Apmaksas prognoze. Tā atrodas galvenās izvēlnes kolonnā ''PIEGĀDĀTĀJI''.\\ 
-Tad tiks parādīts saraksts ar neapmaksātajiem ienākošajiem rēķiniem //(kolonnā “Summa” pretī katram rēķinam būs redzama vēl neapmaksātā rēķina summa; ja nepieciešams, kolonnas lauciņos norādītās summas var mainīt, ierakstot citas summas)//**Sarakstā ir jāieliek ķeksīši pie ienākošajiem rēķiniemkurus plānots apmaksātun pēc tam jānospiež poga ''VEIKT MAKSĀJUMU''**.\\ +\\ 
-{{ :lv:apmaksas_prognoze_saraksts.png?nolink |}} +2) Atskaitē pie ''Skatīt'' ir jānorāda opcija ''kopīgs''.\\ 
- +\\ 
-**Tad tiks izveidots nesaglabāts maksājuma uzdevums, kura lauciņā ''Numurs'' jānorāda “Directo” dokumentam piešķiramais intervāls, jānorāda maksājuma veids un jāsaglabā maksājuma uzdevums**.\\ +3) Ja maksājumā ir jāiekļauj rēķini, kuri atbilst noteiktiem kritērijiem, tad atskaitē var norādīt nepieciešamos kritērijus. Piemēram, var norāt piegādātāju, no kura saņemtie rēķini jāapmaksā.\\ 
-{{ :lv:apmaksas_prognoze_apmaksa.png?nolink |}} +Lai atskaitē redzētu arī piegādātājiem veikto nepiesaistīto avansa maksājumu summas, jāieliek ķeksītis pie ''Piegādātāja avanss''.\\ 
- +\\ 
-**Lai izveidotu failu, kuru importēt internetbankā, maksājuma uzdevumā jānospiež poga ''SEPA EST''** //(pogas nosaukums atkarīgs no maksājuma uzdevuma maksājuma veida kartītē norādītā eksporta tipa – ja eksporta tipa formāts nav SEPA EST jeb ISO XML , tad pogas nosaukums būs citādāks, atbilstošs konkrētajam eksporta tipam, piemēram, ''FiDAViSta'')// un jāsaglabā fails.\\ +4) Pēc tam jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\ 
-{{ :lv:apmaksas_prognoze_apmaksa2.png?nolink |}} +\\ 
- +5) Tad tiks parādīts saraksts ar ienākošajiem rēķiniem.\\ 
-**Lai iegrāmatotu maksājuma uzdevumu, jānospiež poga ''Apstiprināt'' un pēc tam – ''Saglabāt''**.\\+\\ 
 +6) Sarakstā ir jāieliek ķeksīši pie rēķiniem, kuri jāiekļauj maksājumā. Kolonnā ''Summa'' pie katra rēķina ir redzama rēķina bilance, kura nonāks maksājumā - ja nepieciešams, summu var mainīt, laukā ierakstot citu summu.\\ 
 +Pēc tamlai izveidotu maksājuma dokumentu, jānospiež poga ''VEIDOT MAKSĀJUMU''. \\ 
 +\\ 
 +7) Tad tiks izveidots nesaglabāts maksājuma dokuments. Maksājuma lauciņā ''Numurs'' jānorāda intervāls, no kura dokumentam piešķir numurs, jānorāda maksājuma veids un un laukā ''Maksājuma veids''norāda maksājuma veids, kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, no kura tiks veikts maksājums. Pēc tam dokuments jāsaglabā - tajā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ 
 +\\ 
 +8) Lai izveidotu maksājuma failu, kuru importēt internetbankā, maksājuma dokumentā jānospiež poga ''SEPA EST'' vai ''FiDAViSta'' (pogas nosaukums atkarīgs no maksājuma veida kartītē norādītā eksporta tipa) un pēc tam jāsaglabā datorā importējamais fails.\\ 
 +\\ 
 +9) Lai apstiprinātu (iegrāmatotumaksājuma uzdevumu, tajā jānospiež poga ''Apstiprināt'' un pēc tam – poga ''Saglabāt''.\\
lv/or_aru_tasu_ennustus.txt · Labota: 2024/06/25 15:58 , labojis lasma

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki