lv:or_aru_reskontro
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versija | ||
lv:or_aru_reskontro [2019/03/07 10:43] – lasma | lv:or_aru_reskontro [2022/07/27 10:13] (patlaban) – lasma | ||
---|---|---|---|
Rinda 1: | Rinda 1: | ||
- | ======Par atskaiti====== | + | ======Pirkumu reģistrs====== |
- | Pirkumu reģistrā **var iegūt informāciju | + | Pirkumu reģistrs ir atskaite |
- | Atskaitē var uzzināt arī katra piegādātāja rēķiniem nepiesaistīto un pirkuma pasūtījumiem piesaistīto | + | |
\\ | \\ | ||
- | Jāņem vērā, ka analizējot informāciju, | + | :?: Atskaitē tiek ņemti vērā dati no iegrāmatotajiem jeb apstiprinātajiem ienākošajiem rēķiniem un maksājuma uzdevumiem. Dokumentu grāmatojumos veiktās izmaiņas un atsevišķi izveidoti grāmatojumi |
======Atskaites sagatavošana====== | ======Atskaites sagatavošana====== | ||
- | Neapmaksāto rēķinu sarakstu var atspoguļot, | + | Lai sagatavotu atskaiti Pirkumu reģistrs, no galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PIEGĀDĀTĀJI → ATSKAITES → Pirkumu reģistrs\\ |
\\ | \\ | ||
- | **Lai iegūtu informāciju tikai par tiem neapmaksātajiem rēķiniem, kuru apmaksa tiek kavēta**, jāieliek ķeksītis pie '' | + | Tad tiks atvērta atskaite. Tajā jānorāda parametri, uz kuriem pamatojoties jāsagatavo atskaite, un pēc tam jānospiež poga '' |
\\ | \\ | ||
- | Lai sagatavotu atskaiti | + | • Piemēram, ja atskaite jāsagatavo tikai par kādu piegādātāju, tad laukā **Piegādātājs** jānorāda piegādātājs, par kuru jāsagatavo atskaite.\\ |
- | Savukārt, lai iegūtu informāciju | + | • Ja atskaite jāsagatavo |
- | Ja nepieciešams sagatavot atskaiti | + | • Ja atskaite jāsagatavo uz datumu, kurš nav šī diena, tad laukā **Datums** jānorāda |
+ | • Ja atskaitē jāparāda tikai neapmaksātie rēķini, kuru apmaksas termiņš ir pagājis, tad jāieliek ķeksītis pie **Tikai nokavētie**.\\ | ||
+ | • Ja atskaitē jāparāda katra piegādātāja | ||
+ | :?: Papildinformācija par katru piegādātāju | ||
+ | • Ja atskaitē pie katra rēķina ir jābūt redzamam rēķinā norādītajam kredīta kontam, tad ir jāieliek ķeksītis pie **K konts**, savukārt, ja atskaite jāsagatavo par rēķiniem, kuros ir norādīts konkrēts kredīta konts, tad laukā **K konts** | ||
+ | :?: Atskaitē kā rēķina debeta konts tiek ņemts vērā konts, kurš ir norādīts rēķina laukā **Kredīta konts**. Ja rēķina grāmatojumā kredīta konts ir nomainīts, bet pašā rēķinā ir cits konts, tad atskaite atlasīs rēķinu atbilstoši kontam, kurš ir norādīts rēķinā, nevis tā grāmatojumā. Kā arī, ja atskaitē ir ielikts ķeksītis pie **K konts**, tad atskaitē tiks parādīts rēķinā norādītais konts, nevis tas konts, kurš ir koriģētajā rēķina grāmatojumā.\\ | ||
\\ | \\ | ||
- | **Lai informācija par katru piegādātāju tiktu parādīta kā kopsummas par katram | + | Šajā piemērā atskaite tiek sagatavota uz šo dienu par visiem |
- | {{ : | + | {{ : |
+ | Atskaitē var redzēt priekšapmaksu atlikumus, sarakstu ar neapmaksātajiem rēķiniem, | ||
+ | Kolonnā **Uz apmaksu** ir rēķinu | ||
+ | :?: Ja piegādātājs ir arī uzņēmuma klients un ja [[lv: | ||
\\ | \\ | ||
- | Savukārt, **lai redzētu detalizētu | + | Ja atskaitē informācija ir jāatspoguļo kopsummās pa piegādātājiem, tad pie **Kopā** ir jānorāda izvēles iespēja |
+ | {{ : | ||
\\ | \\ | ||
- | Ja atskaite jāsagatavo | + | Ja informāciju par neapmaksātajiem |
- | \\ | + | Piemēram, lai sadalītu informāciju pa 2 atpakaļejošiem un 2 turpmākajiem |
- | **Ja atskaite ir jāsagatavo uz datumu, kurš nav šī diena**, tad lauciņā '' | + | {{ :lv:purchase_ledger_divide.png?direct |
- | \\ | + | |
- | Atskaitē **informāciju var apskatīt arī dalījumā pa laika posmiem**. Lai to izdarītu, pie '' | + | |
- | {{ :lv:dalit.png?nolink | + | |
- | \\ | + | |
- | Kad ir norādīti kritēriji, uz kuriem pamatojoties jāsagatavo atskaite, jānospiež poga '' | + |
lv/or_aru_reskontro.1551948210.txt.gz · Labota: 2019/03/07 10:43 , labojis lasma