Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:or_aru_reskontro

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju
lv:or_aru_reskontro [2021/02/05 16:12]
lasma
lv:or_aru_reskontro [2021/09/07 10:27]
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
 ======Pirkumu reģistrs====== ======Pirkumu reģistrs======
 Pirkumu reģistrs ir atskaite par ienākošajiem rēķiniem, kuru bilance nav vienāda ar nulli, un par piegādātājiem veikto priekšapmaksu atlikumiem.\\ Pirkumu reģistrs ir atskaite par ienākošajiem rēķiniem, kuru bilance nav vienāda ar nulli, un par piegādātājiem veikto priekšapmaksu atlikumiem.\\
-Atskaitē var iegūt informāciju par neapmaksātajiem rēķiniem: to apmaksas termiņiem; dienu skaitu, kurš atlicis līdz rēķinu apmaksas termiņa beigām; dienu skaitu, par kuru rēķinu apmaksa ir kavēta. Atskaitē tiek parādīta arī piegādātājiem veikto priekšapmaksu atlikuma summa.\\ 
 \\ \\
-:?: Atskaitē tiek ņemti vērā dati no apstiprinātajiem ienākošajiem rēķiniem un maksājuma uzdevumiem. Dokumentu grāmatojumos veiktās izmaiņas un atsevišķi izveidoti grāmatojumi ar tipu TRAN netiek ņemti vērā.+:?: Atskaitē tiek ņemti vērā dati no apstiprinātajiem ienākošajiem rēķiniem un maksājuma uzdevumiem. Dokumentu grāmatojumos veiktās izmaiņas un atsevišķi izveidoti grāmatojumi ar tipu TRAN netiek ņemti vērā.\\
  
 ======Atskaites sagatavošana====== ======Atskaites sagatavošana======
-Atskaiti var sagatavotņemot vērā dažādus kritērijus.\\ +Lai sagatavotu atskaiti Pirkumu reģistrsno galvenās izvēlnes dodas uz kolonnu PIEGĀDĀTĀJI → ATSKAITES → Pirkumu reģistrs\\
-Piemēram, ja atskaite ​sagatavo tikai par kādu piegādātāju,​ tad laukā ''​Piegādātājs''​ jānorāda piegādātājs.\\ +
-Ja atskaitē jāparāda tikai tiek neapmaksātie rēķini, kuru apmaksa ir kavēta, jāieliek ķeksītis pie ''​Tikai nokavētie''​.\\ +
-Ja atskaite jāsagatavo ​uz datumu, kurš nav šī diena, lauciņā ''​Laiks''​ jānorāda nepieciešamais datums.\\+
 \\ \\
-:?: Ja informācija sadala kopsummās pa piegādātājiemneparādot informāciju par katru rēķinu atsevišķi,​ tad pie ''​Kopā''​ ir norāda izvēles iespēja ​''​Piegādātājs''​.\\+Tad tiks atvērta atskaite. Tajā jānorāda parametri, uz kuriem pamatojoties jāsagatavo atskaiteun pēc tam nospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\
 \\ \\
-Savukārtlai iegūtu detalizētu pārskatu ​par katru rēķinu atsevišķilauciņš pie ''​Kopā'' ​atstāj tukšsTad atskaites kolonnā ''​Dienas''​ pie katra rēķina būs redzams dienu skaits, kurš palicis līdz rēķina apmaksas termiņam (nenokavētajiem rēķiniem) ​un dienu skaitspar kuru rēķina apmaksa ​ir kavēta (kavētajiem ​rēķiniem).\\+• Piemēram, ja atskaite jāsagatavo tikai par kādu piegādātājutad laukā **Piegādātājs** jānorāda piegādātājs, ​par kuru jāsagatavo atskaite.\\ 
 +• Ja atskaite jāsagatavo par piegādātāju klasitad laukā **Klase** ​norāda piegādātāju klase, par kuru jāsagatavo atskaite.\\ 
 +• Ja atskaite jāsagatavo uz datumu, kurš nav šī diena, tad laukā **Datums** jānorāda nepieciešamais datums.\\ 
 +• Ja atskaitē jāparāda tikai neapmaksātie ​rēķini, kuru apmaksas termiņš ir pagājis, tad jāieliek ķeksītis pie **Tikai nokavētie**.\\ 
 +• Ja atskaitē jāparāda katra piegādātāja reģistrācijas numurs, PVN maksātāja numurs, adrese, telefona numurs, fakss un e-pasta adresetad ir jāieliek ķeksītis pie **Piegādātāja dati**.\\ 
 +:?: Papildinformācija par katru piegādātāju tiks parādīta atskaitē tad, ja atskaite tiks sagatavota pa rēķiniem, nevis kopsummās pa piegādātājiem.\\
 \\ \\
-Pēc tamlai sagatavotu atskaiti, jānospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\+Šajā piemērā atskaite tiek sagatavota uz šo dienu par visiem piegādātājiem,​ tāpēc atskaites laukos netika norādīts ne piegādātājsne piegādātāju klasene datums, uz kuru sagatavo atskaite: 
 +{{ :​lv:​purchase_ledger_with_invoices.png?​direct |}} 
 +Atskaitē var redzēt priekšapmaksu atlikumus, sarakstu ar neapmaksātajiem rēķiniem, rēķinu datumus un apmaksas datumus, maksājumu termiņus.\\ 
 +Kolonnā **Uz apmaksu** ir rēķinu bilances, un kolonnā **Dienas** - dienu skaits, kurš atlicis līdz rēķinu apmaksas termiņa beigām (nenokavētajiem rēķiniem) un dienu skaits, par kuru rēķinu apmaksa ir kavēta (kavētajiem rēķiniem).\\ 
 +:?: Ja darījumu partneris ir ne tikai piegādātājs,​ bet arī klients, un piegādātāja kartītes laukā **Klients** ir norādīts darījuma partnera klienta kartītes kods, tad atskaitē būs redzama arī informācija par piegādātāja kā klienta bilanci.\\
 \\ \\
-Atskaitē informāciju var arī sadalīt ​pa laika posmiemLai to izdarītu, pie ''​Dalīt'' ​ir jāieraksta apskatāmo periodu skaits un periodos ​esošo dienu skaits (piemēram, lai sadalītu informāciju pa atpakaļejošiem un turpmākajiem ​30 dienu gariem periodiem, lauciņos ir jāieraksta 3 30 dienas).\\ +Ja atskaitē informācija ir jāatspoguļo kopsummās ​pa piegādātājiem,​ tad pie **Kopā** ir jānorāda izvēles iespēja **Piegādātājs**.\\ 
-{{ :lv:dalit.png?nolink ​|}} +{{ :​lv:​purchase_ledger_suppliers.png?​direct |}} 
-Pēc tam jānospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\+\\ 
 +Ja informāciju par neapmaksātajiem rēķiniem ir nepieciešams iegūt dalījumā pa periodiemtad pirmajā laukā ​pie **Dalīt** ir jānorāda, cik periodos ​ir jāsadala dati un otrajā laukā pie **Dalīt** ir jānorāda perioda ilgums dienās.\\ 
 +Piemēram, lai sadalītu informāciju pa atpakaļejošiem un turpmākajiem ​7 dienas ​gariem periodiem, lauciņos ir jānorāda 2 dienas.\\ 
 +{{ :lv:purchase_ledger_divide.png?direct ​|}} 
lv/or_aru_reskontro.txt · Labota: 2022/07/27 10:13 , labojis lasma