Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
lv:or_aru_reskontro [2019/07/05 12:10] lasma |
lv:or_aru_reskontro [2021/02/11 15:43] lasma |
||
---|---|---|---|
Rinda 1: | Rinda 1: | ||
- | ======Par atskaiti====== | + | ======Pirkumu reģistrs====== |
- | Pirkumu reģistrs ir **atskaite par neapmaksātajiem ienākošajiem rēķiniem**. Atskaitē var redzēt šo rēķinu neapmaksātās summas un uzzināt, cik dienu rēķinu apmaksa ir kavēta.\\ | + | Pirkumu reģistrs ir atskaite par ienākošajiem rēķiniem, kuru bilance nav vienāda ar nulli, un par piegādātājiem veikto priekšapmaksu atlikumiem.\\ |
\\ | \\ | ||
- | Atskaitē tiek ņemti vērā dati no apstiprinātajiem ienākošajiem rēķiniem un maksājuma uzdevumiem. Dokumentu grāmatojumos veiktās izmaiņas un atsevišķi izveidoti grāmatojumi ar tipu TRAN netiek ņemti vērā. | + | :?: Atskaitē tiek ņemti vērā dati no apstiprinātajiem ienākošajiem rēķiniem un maksājuma uzdevumiem. Dokumentu grāmatojumos veiktās izmaiņas un atsevišķi izveidoti grāmatojumi ar tipu TRAN netiek ņemti vērā.\\ |
- | + | ||
- | ======Atskaites sagatavošana====== | + | |
- | Neapmaksāto rēķinu sarakstu var atspoguļot, ņemot vērā dažādus kritērijus. Lai sagatavotu atskaiti par:\\ | + | |
- | * tikai tiem neapmaksātajiem rēķiniem, kuru apmaksa tiek kavēta, jāieliek ķeksītis pie ''Tikai nokavētie''.\\ | + | |
- | * konkrētam piegādātājam neapmaksātajiem rēķiniem, lauciņā ''Piegādātājs'' ir jānorāda piegādātāja kods.\\ | + | |
- | * datumu, kurš nav šī diena, lauciņā ''Laiks'' jānorāda nepieciešamais datums.\\ | + | |
- | * ienākošajiem rēķiniem un priekšapmaksām, kuras saistītas ar kādu objektu, tad lauciņā ''Objekti'' jānorāda objekta kods.\\ | + | |
- | :!: Ja nepieciešams, lai informācija tiktu sadalīta kopsummās pa piegādātājiem, neparādot informāciju par katru rēķinu atsevišķi, tad pie ''Kopā'' ir jānorāda izvēles iespēja ''Piegādātājs''.\\ | + | |
- | {{ :lv:pirk_r_pieg.png?nolink |}} | + | |
- | Savukārt, lai redzētu informāciju nevis kā kopsummu, bet kā detalizētu pārskatu par katru rēķinu atsevišķi, lauciņš pie ''Kopā'' jāatstāj tukšs. Tad atskaites kolonnā ''Dienas'' pie katra rēķina būs redzams dienu skaits, kurš palicis līdz rēķina apmaksas termiņam (nenokavētajiem rēķiniem) un dienu skaits, par kuru rēķina apmaksa ir kavēta (kavētajiem rēķiniem).\\ | + | |
\\ | \\ | ||
- | Atskaitē informāciju var arī sadalīt pa laika posmiem. Lai to izdarītu, pie ''Dalīt'' ir jāieraksta apskatāmo periodu skaits un periodos esošo dienu skaits (piemēram, lai sadalītu informāciju pa 3 atpakaļejošiem un 3 turpmākajiem 30 dienu gariem periodiem, lauciņos ir jāieraksta 3 x 30 dienas).\\ | + | Lai sagatavotu atskaiti, jānorāda parametri, uz kuriem pamatojoties jāsagatavo atskaite, un pēc tam jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\ |
- | {{ :lv:dalit.png?nolink |}} | + | |
\\ | \\ | ||
- | Pēc tam, lai sagatavotu atskaiti, jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\ | + | Piemēram, ja atskaite jāsagatavo tikai par kādu piegādātāju, tad laukā ''Piegādātājs'' jānorāda piegādātājs.\\ |
+ | Ja atskaite jāsagatavo par piegādātāju klasi, tad laukā ''Klase'' jānorāda piegādātāju klase.\\ | ||
+ | Ja atskaite jāsagatavo uz datumu, kurš nav šī diena, tad laukā ''Datums'' jānorāda nepieciešamais datums.\\ | ||
+ | Ja atskaitē jāparāda tikai neapmaksātie rēķini, kuru apmaksas termiņš ir pagājis, tad jāieliek ķeksītis pie ''Tikai nokavētie''.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Šajā piemērā atskaite tiek sagatavota uz šo dienu par visiem piegādātājiem, tāpēc atskaites laukos netika norādīts ne piegādātājs, ne piegādātāju klase, ne datums, uz kuru jāsagatavo atskaite: | ||
+ | {{ :lv:purchase_ledger_with_invoices.png?direct |}} | ||
+ | Atskaitē var redzēt priekšapmaksu atlikumus, sarakstu ar neapmaksātajiem rēķiniem, rēķinu datumus un apmaksas datumus, maksājumu termiņus. Kolonnā ''Uz apmaksu'' ir redzamas rēķinu bilances, un kolonnā ''Dienas'' ir redzams, cik dienas ir atlikušas līdz rēķina apmaksas termiņa beigām (nenokavētajiem rēķiniem) un cik dienas rēķina apmaksa ir kavēta (kavētajiem rēķiniem).\\ | ||
+ | :?: Ja darījumu partneris ir ne tikai piegādātājs, bet arī klients, un piegādātāja kartītes laukā ''Klients'' ir norādīts darījuma partnera klienta kartītes kods, tad atskaitē būs redzama arī informācija par piegādātāja kā klienta bilanci.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Ja atskaitē informācija ir jāatspoguļo kopsummās pa piegādātājiem, tad pie ''Kopā'' ir jānorāda izvēles iespēja ''Piegādātājs''.\\ | ||
+ | {{ :lv:purchase_ledger_suppliers.png?direct |}} | ||
+ | \\ | ||
+ | Ja informāciju par neapmaksātajiem rēķiniem ir nepieciešams iegūt dalījumā pa periodiem, tad pirmajā laukā pie ''Dalīt'' ir jānorāda, cik periodos ir jāsadala dati un otrajā laukā pie ''Dalīt'' ir jānorāda perioda ilgums dienās.\\ | ||
+ | Piemēram, lai sadalītu informāciju pa 2 atpakaļejošiem un 2 turpmākajiem 7 dienas gariem periodiem, lauciņos ir jānorāda 2 x 7 dienas.\\ | ||
+ | {{ :lv:purchase_ledger_divide.png?direct |}} |