Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:or_aru_reskontro

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Nākamā versija
Iepriekšējā versija
Nākamā versijaAbās pusēs nākamo versiju
lv:or_aru_reskontro [2018/12/10 09:52] – izveidots lasmalv:or_aru_reskontro [2021/09/07 10:25] lasma
Rinda 1: Rinda 1:
-======Par atskaiti====== +======Pirkumu reģistrs====== 
-Pirkumu reģistrā **var iegūt informāciju par neapmaksātajiem ienākošajiem rēķiniem**piemēramvar redzēt šo rēķinu neapmaksātās summas un uzzināt, cik dienu rēķinu apmaksa ir kavēta.\\ +Pirkumu reģistrs ir atskaite par ienākošajiem rēķiniem, kuru bilance nav vienāda ar nulli, un par piegādātājiem veikto priekšapmaksu atlikumiem.\\
-Atskaitē var uzzināt arī katra piegādātāja rēķiniem nepiesaistīto un pirkuma pasūtījumiem piesaistīto priekšapmaksu summu apmēru.\\+
 \\ \\
-Jāņem vērā, ka analizējot informāciju, tiek ņemti vērā dati no apstiprinātajiem ienākošajiem rēķiniem un maksājuma uzdevumiem. Dokumentu grāmatojumos veiktās izmaiņas un atsevišķi izveidoti grāmatojumi netiek ņemti vērā.+:?: Atskaitē tiek ņemti vērā dati no apstiprinātajiem ienākošajiem rēķiniem un maksājuma uzdevumiem. Dokumentu grāmatojumos veiktās izmaiņas un atsevišķi izveidoti grāmatojumi ar tipu TRAN netiek ņemti vērā.\\
  
-======Informācijas atlasīšana, lai sagatavotu atskaiti====== +======Atskaites sagatavošana====== 
-Neapmaksāto rēķinu sarakstu var atspoguļot, ņemot vērā dažādus kritērijus.\\+Lai sagatavotu atskaiti Pirkumu reģistrs, no galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PIEGĀDĀTĀJI → ATSKAITES → Pirkumu reģistrs\\
 \\ \\
-**Lai iegūtu informāciju tikai par tiem neapmaksātajiem rēķiniemkuru apmaksa tiek kavēta**, jāieliek ķeksītis pie ''Tikai nokavētie''.\\+Tad tiks atvērta atskaite. Tajā jānorāda parametriuz kuriem pamatojoties jāsagatavo atskaiteun pēc tam nospiež poga ''ATSKAITE''.\\
 \\ \\
-**Lai iegūtu informāciju par konkrētam piegādātājam neapmaksātajiem rēķiniem**, lauciņā ''Piegādātājs'' ir jānorāda piegādātāja kods.\\ +• Piemēram, ja atskaite jāsagatavo tikai par kādu piegādātāju, tad laukā **Piegādātājs** jānorāda piegādātājs, par kuru jāsagatavo atskaite.\\ 
-Savukārt, lai iegūtu informāciju par piegādātāju klasei neapmaksātajiem rēķiniemlauciņā ''Klase'' ir jānorāda piegādātāju klases kods.\\ +• Ja atskaite jāsagatavo par piegādātāju klasitad laukā **Klase** jānorāda piegādātāju klase, par kuru jāsagatavo atskaite.\\ 
-**Ja nepieciešams iegūt informāciju par visiem neapmaksātajiem ienākošajiem rēķiniem, tad piegādātāja un piegādātāju klases kods nav jānorāda.**\\+• Ja atskaite jāsagatavo uz datumu, kurš nav šī diena, tad laukā **Datums** jānorāda nepieciešamais datums.\\ 
 +• Ja atskaitē jāparāda tikai neapmaksātie rēķini, kuru apmaksas termiņš ir pagājis, tad jāieliek ķeksītis pie **Tikai nokavētie**.\\ 
 +• Ja atskaitē jāparāda katra piegādātāja reģistrācijas numurs, PVN maksātāja numurs, adrese, telefona numurs, fakss un e-pasta adrese, tad ir jāieliek ķeksītis pie **Piegādātāja dati**.\\ 
 +:?: Informācija par katru piegādātāju tiks parādīta atskaitē tad, ja atskaite tiks sagatavota pa rēķiniem, nevis kopsummās pa piegādātājiem.\\
 \\ \\
-**Lai informācija par katru piegādātāju tiktu atspoguļota apkopotā veidā, parādot kopsummas par katram piegādātājam neapmaksātajiem rēķiniem un neparādot informāciju par katru rēķinu atsevišķi**, tad pie ''Kopā'' ir jānorāda izvēles iespēja ''Piegādātājs''.\\ +Šajā piemērā atskaite tiek sagatavota uz šo dienu par visiem piegādātājiem, tāpēc atskaites laukos netika norādīts ne piegādātājs, ne piegādātāju klase, ne datums, uz kuru jāsagatavo atskaite: 
-{{ :lv:pirk_r_pieg.png?nolink |}}+{{ :lv:purchase_ledger_with_invoices.png?direct |}} 
 +Atskaitē var redzēt priekšapmaksu atlikumus, sarakstu ar neapmaksātajiem rēķiniem, rēķinu datumus un apmaksas datumus, maksājumu termiņus.\\ 
 +Kolonnā **Uz apmaksu** ir rēķinu bilances, un kolonnā **Dienas** - dienu skaitskurš atlicis līdz rēķinu apmaksas termiņa beigām (nenokavētajiem rēķiniem) un dienu skaits, par kuru rēķinu apmaksa ir kavēta (kavētajiem rēķiniem).\\ 
 +:?: Ja darījumu partneris ir ne tikai piegādātājs, bet arī klients, un piegādātāja kartītes laukā **Klients** ir norādīts darījuma partnera klienta kartītes kods, tad atskaitē būs redzama arī informācija par piegādātāja kā klienta bilanci.\\
 \\ \\
-Savukārt, **lai redzētu detalizētu informāciju par katru rēķinulauciņš pie ''Kopā'' atstāj tukšs.** Tad atskaites kolonnā ''Dienas'' pie katra rēķina būs redzams dienu skaits, kurš palicis līdz rēķina apmaksas termiņam (nenokavētajiem rēķiniem) un dienu skaits, par kuru rēķina apmaksa ir kavēta (kavētajiem rēķiniem).\\+Ja atskaitē informācija ir jāatspoguļo kopsummās pa piegādātājiemtad pie **Kopā** ir norāda izvēles iespēja **Piegādātājs**.\\ 
 +{{ :lv:purchase_ledger_suppliers.png?direct |}}
 \\ \\
-Ja nepieciešams, lai atskaitē tiktu atspoguļota informācija par ienākošajiem rēķiniem un priekšapmaksām, kuras saistītas ar kādu objektu, tad lauciņā ''Objekti'' jānorāda objekta/objektu kods – ja norāda vairāki objekti, tad katra objekta kods jāatdala viens no otra ar komatu bez atstarpes.\\ +Ja informāciju par neapmaksātajiem rēķiniem ir nepieciešams iegūt dalījumā pa periodiem, tad pirmajā laukā pie **Dalīt** ir jānorāda, cik periodos ir sadala dati un otrajā laukā pie **Dalīt** ir jānorāda perioda ilgums dienās.\\ 
-\\ +Piemēram, lai sadalītu informāciju pa atpakaļejošiem un turpmākajiem 7 dienas gariem periodiem, lauciņos ir jānorāda 2 dienas.\\ 
-**Ja atskaite ir jāsagatavo uz datumu, kurš nav šī diena**, tad lauciņā ''Laiks'' jānorāda nepieciešamais datums.\\  +{{ :lv:purchase_ledger_divide.png?direct |}}
-\\ +
-Atskaitē **informāciju var apskatīt arī dalījumā pa laika posmiem**. Lai to izdarītu, pie ''Dalīt'' ir jāieraksta apskatāmo periodu skaits un periodos esošo dienu skaits (piemēram, lai sadalītu atskaitē redzamo informāciju pa atpakaļejošiem un turpmākajiem 30 dienu gariem periodiem, lauciņos ir jāieraksta 3 30 dienas).\\ +
-{{ :lv:dalit.png?nolink |}} +
-\\ +
-Kad ir norādīts, kādu informāciju nepieciešams atspoguļot atskaitē, jānospiež poga ''ATSKAITE'' vai arī taustiņu kombinācija ''Shift'' un ''Enter''. Tad tiks sagatavota uz norādīto informāciju balstīta atskaite par neapmaksātajiem ienākošajiem rēķiniem un priekšapmaksām.\\+
  
lv/or_aru_reskontro.txt · Labota: 2022/07/27 10:13 , labojis lasma

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki