Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:mr_arve

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
lv:mr_arve [2022/04/20 15:26]
lasma
lv:mr_arve [2024/03/06 14:49] (patlaban)
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
-======Rēķini======+=======Izejošie rēķini======= 
 +======Rēķina izrakstīšana klientam======
 Rēķinu klientam var izrakstīt vairākos veidos, piemēram:​\\ Rēķinu klientam var izrakstīt vairākos veidos, piemēram:​\\
 \\ \\
 1) Tiešā veidā jeb nesaistīti ar citiem dokumentiem.\\ 1) Tiešā veidā jeb nesaistīti ar citiem dokumentiem.\\
-Apraksts par to ir pieejams [[lv:​mr_arve#​rekina_izrakstisana_tiesa_veida|šeit]].\\+Lai izrakstītu rēķinu tiešā veidā (nesaistīti ar citiem dokumentiem):​\\ 
 +• No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → DOKUMENTI → Rēķini\\ 
 +Tad tiks atvērts rēķinu saraksts.\\
 \\ \\
-2) No piedāvājuma.\\+• Rēķinu sarakstā jānospiež poga ''​Pievienot jaunu''​. Tad tiks atvērts jauns rēķins.\\ 
 +\\ 
 +2) No klientam izrakstītā ​piedāvājuma.\\
 \\ \\
 3) No klienta pasūtījuma.\\ 3) No klienta pasūtījuma.\\
Rinda 13: Rinda 18:
 \\ \\
 5) Kopējot jau izveidotu rēķinu.\\ 5) Kopējot jau izveidotu rēķinu.\\
-Apraksts par to ir pieejams [[lv:​mr_arve#​rekina_izrakstisana_kopejot_citu_rekinu|šeit]].\\ +Apraksts par rēķina izrakstīšanu,​ kopējot citu rēķinu, ​ir pieejams [[lv:​mr_arve#​rekina_izrakstisana_kopejot_citu_rekinu|šeit]].\\ 
- +=====Rēķina izrakstīšana, kopējot citu rēķinu===== 
- +Pirms rēķinu ​kopēšanas ir jāpievērš uzmanība uzstādījumam, kurš nosaka, vai nokopētajā rēķinā no kopējamā **rēķina laukiem** tiek pārkopēta ar klientu saistītā informācija vai arī informācijai ir nonāk jaunā rēķina laukos no kopējamā rēķina **klienta kartītes**.\\ 
-=====Rēķina izrakstīšana ​tiešā veidā=====  +Šis uzstādījums attiecas uz tādiem ​rēķina laukiem kā, piemēram, e-pastu, telefonu, PVN reģistrācijas numuru, pārdevēju,​ cenu lapu, PVN reģionu, valodu, apmaksas termiņu, objektu, adresi un piegādes adresi, darījuma veidu, piegādes nosacījumus,​ galamērķi,​ izdruku.\\
-Lai izrakstītu ​rēķinu ​tiešā veidā (nesaistīti ar citiem dokumentiem):​\\ +
-1) No galvenās izvēlnes dodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → DOKUMENTI → Rēķini\\ +
-Tad tiks atvērts ​rēķinu saraksts.\\+
 \\ \\
-2) Rēķinu sarakstā jānospiež poga ''​Pievienot jaunu''​.\\+Lai apskatītu un nepieciešamības gadījumā mainītu šo uzstādījumu:\\
 \\ \\
-3) Tad tiks atvērts jauns rēķins. ​Tajā jānorāda:​\\ +1) Jāatver jebkurš klientam izrakstīts rēķins.\\ 
-• **Intervāls**, no kura rēķinam jāpiešķir numurs.\\+\\ 
 +2) Rēķinā jāuzspiež uz āmurīša ikonas. Tā atrodas rēķina labajā augšējā stūrī.\\  
 +{{ :​lv:​ikona_pardosanas_rekina.png?​direct |}} 
 +\\ 
 +3) Tad tiks atvērta rēķinu iestatījumu sadaļa. Tajā pie uzstādījuma **Kopējot rēķinu tiek atjaunota klienta informācija** ir jāieliek ķeksītis, ja augstāk minētajiem nokopētā rēķina laukiem jābūt aizpildītiem ar datiem no kopējamā rēķina klienta kartītes (nevis no paša rēķina).\\ 
 +{{ :​lv:​uzstadijums_par_rekinu_kopesanu.png?​direct |}} 
 +\\ 
 +Savukārt, ja šiem datiem ir jānonāk nokopētajā rēķinā no kopējamā rēķina, tad ķeksītis pie šī uzstādījuma nav jāliek.\\ 
 +\\ 
 +4) Ja pie uzstādījuma **Kopējot rēķinu tiek atjaunota klienta informācija** jau ir norādīta nepieciešamā opcija, tad ir jānospiež poga ''​Atpakaļ''​.\\ 
 +\\ 
 +Savukārt, ja ja uzstādījums ir jāmaina, tad pie uzstādījuma atkarībā no nepieciešamības ir jāieliek vai jāizņem ķeksītis un pēc tam laukā pie **UZSTĀDĪJUMI:​** jānorāda, vai logā redzamajiem uzstādījumiem jāattiecas tikai uz Jūsu lietotāju (tad jānorāda opcija //​Personīgs//​) vai arī uz citiem lietotājiem (tad jānorāda opcija //​Sistēmas//​). Lai saglabātu norādītos uzstādījumus,​ jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ 
 +{{ :​lv:​pogas_rekinu_uzstadijumos.png?​direct |}} 
 +\\ 
 +**Rēķina izrakstīšana,​ kopējot citu rēķinu**\\ 
 +\\ 
 +Ja ir jāizveido rēķins, nokopējot citu rēķinu, tad ir jāatver rēķins, kurš jānokopē, un tajā jānospiež poga ''​Kopēt''​.\\ 
 +{{ :​lv:​poga_kopet_rekina.png?​direct |}} 
 +\\ 
 +Tad tiks atvērts jauns rēķins, kurš nepieciešamības gadījumā jākoriģē (piemēram, jānomaina rēķina datums, jāieraksta vai jānomaina komentārs) un, kad rēķins ir aizpildīts,​ tas jāsaglabāLai to izdarītu, rēķinā jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ 
 +\\ 
 +Savukārt, lai iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež pogas ''​Apstiprināt''​ un ''​Saglabāt''​.\\ 
 +======Rēķina aizpildīšana====== 
 +Izejošajā rēķinā jānorāda:​\\ 
 +Laukā ​**Rēķins** jānorāda intervāls jeb dokumentu numerācijas diapazons, no kura rēķinam jāpiešķir numurs.\\
 :?: Ja lietotāja kartītē ir norādīts intervāls, tad tas nonāks rēķinā automātiski.\\ :?: Ja lietotāja kartītē ir norādīts intervāls, tad tas nonāks rēķinā automātiski.\\
 \\ \\
Rinda 30: Rinda 56:
 \\ \\
 • **Klients**\\ • **Klients**\\
-Lai norādītu klientu, ir ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā **Klients**. Tad tiks atvērts klientu saraksts, no kura jāizvēlas nepieciešamais klients (lai izvēlētos klientu, klientu sarakstā ir jāuzspiež uz klienta koda). Ja klientam vēl nav izveidota kartīte, tad tā jāizveido.\\+Lai norādītu klientu, ir ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā **Klients**. Tad tiks atvērts klientu saraksts, no kura jāizvēlas nepieciešamais klients (lai izvēlētos klientu, klientu sarakstā ir jāuzspiež uz klienta koda). Ja klientam vēl nav izveidota kartīte, tad tā jāizveido, klientu sarakstā nospiežot pogu ''​Pievienot jaunu''​ un pēc tam [[lv:​yld_klient|aizpildot un saglabājot klienta kartīti.]]\\
 \\ \\
 :?: Ja klients atšķiras no maksātāja,​ tad laukā **Klients** ir jānorāda maksātājs (piemēram, Maxima Latvija SIA), bet laukā **Pasūtītājs** jānorāda klients (piemēram, Maxima Latvija SIA - K. Ulmaņa gatve).\\ :?: Ja klients atšķiras no maksātāja,​ tad laukā **Klients** ir jānorāda maksātājs (piemēram, Maxima Latvija SIA), bet laukā **Pasūtītājs** jānorāda klients (piemēram, Maxima Latvija SIA - K. Ulmaņa gatve).\\
Rinda 38: Rinda 64:
 \\ \\
 • **Noliktava** - ja rēķins ir noliktavas līmeni mainošs, tad tajā jānorāda noliktava.\\ • **Noliktava** - ja rēķins ir noliktavas līmeni mainošs, tad tajā jānorāda noliktava.\\
 +:?: Ja lietotāja kartītē ir norādīta noliktava, tad tā nonāks rēķinā automātiski. Noliktava automātiski nonāk rēķinā arī tad, ja rēķins ir veidots no cita dokumenta (piemēram, klienta pasūtījuma),​ kurā noliktava jau ir norādīta.\\
 :?: Ja kāds artikuls tiks ņemts no noliktavas, kas atšķiras no rēķina galvenē norādītās noliktavas, tad rēķina rindās, kolonnā **Noliktava** rindā pie artikula ir jānorāda noliktava, no kuras tiks ņemts artikuls.\\ :?: Ja kāds artikuls tiks ņemts no noliktavas, kas atšķiras no rēķina galvenē norādītās noliktavas, tad rēķina rindās, kolonnā **Noliktava** rindā pie artikula ir jānorāda noliktava, no kuras tiks ņemts artikuls.\\
 \\ \\
-• Ja rēķins tiek izrakstīts valūtā, kas nav EUR, tad laukā **Valūta** jānorāda valūta. Laukā **Kurss** automātiski nonāks norādītās valūtas kurss (pret eiro). Ja nepieciešams,​ automātiski norādīto valūtas kursu var mainīt.\\+• Ja rēķins tiek izrakstīts valūtā, kas nav eiro, tad laukā **Valūta** jānorāda valūta. Laukā **Kurss** automātiski nonāks norādītās valūtas kurss (pret eiro). Ja nepieciešams,​ automātiski norādīto valūtas kursu var mainīt.\\
 Rēķinos, kuri ir citā valūtā, cenas jānorāda konkrētajā valūtā. Šādu rēķinu laukā **Bāze** būs redzama rēķina kopsumma bez PVN eiro valūtā.\\ Rēķinos, kuri ir citā valūtā, cenas jānorāda konkrētajā valūtā. Šādu rēķinu laukā **Bāze** būs redzama rēķina kopsumma bez PVN eiro valūtā.\\
 \\ \\
Rinda 51: Rinda 78:
 \\ \\
 • **Artikula cena** – jānorāda 1 gabala cena bez PVN.\\ • **Artikula cena** – jānorāda 1 gabala cena bez PVN.\\
-:?: Cena automātiski nonāks rēķinā tad, ja tā ir norādīta artikula kartītē ​un arī tad, ja klientam ir piesaistīta cenu formula, kurā ir noteikta ​arī konkrētā artikula cena.\\+:?: Cena automātiski nonāks rēķinā tad, ja tā ir norādīta artikula kartītē ​vai ja klientam ir piesaistīta ​[[lv:​mr_hinnavalem|cenu formula]], kurā ir norādīta ​arī konkrētā artikula cena.\\
 \\ \\
 • Ja jāpiemēro atlaide, tad atlaides procentuālo apmēru jānorāda laukā **%**.\\ • Ja jāpiemēro atlaide, tad atlaides procentuālo apmēru jānorāda laukā **%**.\\
 \\ \\
-Ja nepieciešams,​ jānorāda arī cita informācija,​ piemēram, komentārs, iekšējais komentārs, objekts vai objekti, projekti. Atkarībā no nepieciešamības objektus ​un projektus var norādīt tikai rēķina galvenē vai arī galvenē un rindās, vai tikai rindās.\\+Ja nepieciešams,​ jānorāda arī cita informācija,​ piemēram, komentārs, iekšējais komentārs, objekts vai objekti, projekti. Atkarībā no situācijas objekti ​un/vai projekti jānorāda tikai rēķina galvenē vai arī galvenē un rindās, vai tikai rindās.\\
 \\ \\
-4) Ja rēķinam ir jāpiesaista klienta veiktā priekšapmaksa,​ tad vispirms rēķins ir jāaizpilda un pēc tam rēķinā jānospiež poga ''​Saglabāt''​. Tad rēķinam ​varēs piesaistīt ​priekšapmaksu.\\+4) Ja rēķinam ir jāpiesaista klienta veiktā priekšapmaksa,​ tad [[lv:​mr_arve#​prieksapmaksas_piesaistisana_izejosajam_rekinam|šeit]] var izlasīt, kā piesaistīt rēķinam ​no klienta saņemto ​priekšapmaksu.\\
 \\ \\
-Lai piesaistītu rēķinam priekšapmaksu:\\ +5) Lai saglabātu rēķinu, tajā jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ 
-Rēķinā jāuzspiež uz vārda **Priekšapmaksa**. Tad tiks atvērts pieejamo klienta veikto priekšapmaksu saraksts. Pie maksājuma, no kura šim rēķinam jāpiesaista priekšapmaksa,​ laukā **Izvēlētais** jāieraksta priekšapmaksas summa, kura no šī priekšapmaksas maksājuma jāpiesaista rēķinam. Savukārt, ja no maksājuma ir jāpiesaista visa pieejamā priekšapmaksa,​ tad ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā **Izvēlētais**. Ja rēķinam jāpiesaista priekšapmaksa no vēl kāda maksājuma dokumenta, tad tāpat jāizdara arī rindā, kura saistība ar otru klienta veikto priekšapmaksu.\\+\\ 
 +Lai apstiprinātu jeb iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež pogas ''​Apstiprināt''​ un ''​Saglabāt''​. Kad rēķins būs apstiprināts,​ tad tā statuss būs ''​Apstiprināts''​.\\ 
 +=====Priekšapmaksas piesaistīšana izejošajam rēķinam===== 
 +Lai piesaistītu ​izejošajam ​rēķinam priekšapmaksu, rēķins vispirms ir jāaizpilda un pēc tam rēķinā jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ 
 +\\ 
 +Pēc tam rēķinā jāuzspiež uz vārda **Priekšapmaksa**. Tad tiks atvērts pieejamo klienta veikto priekšapmaksu saraksts. Pie maksājuma, no kura šim rēķinam jāpiesaista priekšapmaksa,​ laukā **Izvēlētais** jāieraksta priekšapmaksas summa, kura no šī priekšapmaksas maksājuma jāpiesaista rēķinam. Savukārt, ja no maksājuma ir jāpiesaista visa pieejamā priekšapmaksa,​ tad ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā **Izvēlētais**. Ja rēķinam jāpiesaista priekšapmaksa no vēl kāda maksājuma dokumenta, tad tāpat jāizdara arī rindā, kura saistība ar otru klienta veikto priekšapmaksu.\\
 \\ \\
 Ja klientam ir priekšapmaksas atlikums, taču uzspiežot uz vārda **Priekšapmaksa** netiek atvērts pieejamo priekšapmaksu saraksts, tad, lai piesaistītu rēķinam priekšapmaksu,​ laukā **Priekšapmaksa** ir jāieraksta priekšapmaksas summa, kura jāpiesaista šim rēķinam. Savukārt, ja ir jāpiesaista visa pieejamā priekšapmaksa,​ tad ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā **Priekšapmaksa**.\\ Ja klientam ir priekšapmaksas atlikums, taču uzspiežot uz vārda **Priekšapmaksa** netiek atvērts pieejamo priekšapmaksu saraksts, tad, lai piesaistītu rēķinam priekšapmaksu,​ laukā **Priekšapmaksa** ir jāieraksta priekšapmaksas summa, kura jāpiesaista šim rēķinam. Savukārt, ja ir jāpiesaista visa pieejamā priekšapmaksa,​ tad ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā **Priekšapmaksa**.\\
 \\ \\
 :?: Ja rēķins ir izrakstīts no klienta pasūtījuma,​ tad rēķinam var piesaistīt tikai to priekšapmaksu,​ kas veikta konkrētā pasūtījuma apmaksai.\\ :?: Ja rēķins ir izrakstīts no klienta pasūtījuma,​ tad rēķinam var piesaistīt tikai to priekšapmaksu,​ kas veikta konkrētā pasūtījuma apmaksai.\\
 +=====Rēķina izdrukāšana,​ saglabāšana datorā un nosūtīšana uz e-pastu===== ​
 +[[lv:​yld_print_form|Šeit]] pieejams apraksts par to, kā izdrukāt rēķinu, iegūt rēķinu PDF formātā, saglabāt to datorā un nosūtīt uz e-pastu.\\
 +======Sistēmas uzstādījumi par rēķiniem======
 +Sistēmas uzstādījumos ir vairāki uzstādījumi,​ kuri ir saistīti ar rēķiniem, kuri tiek izrakstīti klientiem. Šos uzstādījumus var apskatīt un nepieciešamības gadījumā arī mainīt, no galvenās izvēlnes dodoties uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi\\
 +{{ :​lv:​sistemas_uzstadijumi_-_galvena_izvelne_iceland_yellow.png?​direct |}}
 \\ \\
-5) Lai saglabātu rēķinutajā jānospiež ​poga ''​Saglabāt''​.\\+Tad tiks parādīti sistēmas uzstādījumikuros uzstādījumus var meklēt, meklēšanas laukā ierakstot atslēgvārdu uzstādījuma atrašanai vai uzstādījuma nosaukumu, ja Jums tas ir zināms un pēc tam uzspiežot un meklēšanas ikonas vai nospiežot taustiņu ​'' ​Enter''​.\\
 \\ \\
-Lai apstiprinātu jeb iegrāmatotu ​rēķinutajā jānospiež poga ''​Saglabāt''​ un pēc tam - ''​Apstiprināt''​. Kad rēķins būs apstiprināts,​ tad tā statuss būs ''​Apstiprināts''​.\\+Uz rēķiniemkuri tiek izrakstīti klientiem attiecas, piemēram, sekojošie sistēmas uzstādījumi:\\
 \\ \\
-=====Rēķina ​izrakstīšanakopējot citu rēķinu===== +• **Rēķina ​debets, ienākošā maksājuma kredīts**\\ 
-**Uzstādījums ​par rēķinu kopēšanu**\\+Pie šī uzstādījuma jānorāda kontsuz kuru rēķinu grāmatojumos jāgrāmato ​rēķinu ​neapmaksātā daļa un ienākošo maksājumu grāmatojumos jāgrāmato ​par rēķiniem veiktie maksājumi. Latvijas standarta kontu plānā tas ir konts 2310.\\ 
 +{{ :​lv:​rekina_debets_ienakosa_maksajuma_kredits.png?​direct |}} 
 +Ja uz kādu no klientiem attiecas cits konts, tad klients ir jāiekļauj klientu klasē, kurā ir norādīts konkrētais konts. Apraksts par klientu klasēm, klientu klases izveidošanu un klienta iekļaušanu klientu klasē ir pieejams [[lv:​klklassid|šeit.]]\\
 \\ \\
-Pirms rēķinu kopēšanas ir jāpievērš uzmanība ​uzstādījumam, kurš nosaka, vai nokopētajā ​rēķinā no kopējamā **rēķina laukiem** ​tiek pārkopēta ar klientu saistītā informācija vai arī informācijai ir nonāk jaunā rēķina laukos no kopējamā rēķina **klienta kartītes**.\\ +• **Rēķina atlaides konts**\\ 
-Šis uzstādījums attiecas uz tādiem rēķina laukiem kā, piemēram, e-pastu, telefonu, PVN reģistrācijas numuru, pārdevēju, cenu lapu, PVN reģionuvalodu, apmaksas termiņu, objektu, adresi un piegādes adresi, darījuma ​veidu, piegādes nosacījumusgalamēiizdruku.\\+Šis uzstādījums nosaka, vai rēķinu grāmatojumos ​tiek iegrāmatotas klientiem piešķirtās atlaides.\\ 
 +Ja lauks pie šī uzstādījuma tiek atstāts tukšs, tad rēķinu grāmatojumos netiek iegrāmatotas atlaides – ieņēmumu kontā tiek iegrāmatota katra artikula summa (bez PVN)kura ir ar piemēroto atlaidi. Taču, ja pie šī uzstādījuma ​tiek norādīts kontstad rēķina grāmatojumā atlaide tiek iegrāmatota uz norādīto kontu un ieņēmumu kontā tiek iegrāmatota artikula summa (bez PVN)kura ir pirms atlaides piemērošanas.\\
 \\ \\
-Lai apskatītu un nepieciešamības gadījumā mainītu šo uzstādījumu:\\+• **Rēķina atvēršana brīdina par klienta priekšapmaksu**\\ 
 +{{ :​lv:​rekina_atversana_bridina_par_klienta_prieksapmaksu.png?​direct |}} 
 +Šis uzstādījums nosaka, vai, atverot neapstiprinātu (neiegrāmatotu) rēķinu, kurš ir izrakstīts klientam, kuram ir priekšapmaksas jeb avansa atlikums, parādās paziņojums par klienta priekšapmaksas atlikumu. Ja tiek norādīta opcija **nē**, tad paziņojums neparādās,​ bet, ja tiek norādīta opcija **jā**, tad parādās.\\
 \\ \\
-1) Jāatver jebkurš pārdošanas rēķins.\\+• ** Rēķina apstiprināšana izmanto klienta priekšapmaksu**\\ 
 +{{ :​lv:​rekina_apstiprinasana_izmanto_klienta_prieksapmaksu.png?​direct |}} 
 +Šis uzstādījums nosaka, vai, apstiprinot jeb iegrāmatojot rēķinu, tam automātiski tiek piesaistīta priekšapmaksa.\\ 
 +Opcija **nē** nosaka, ka priekšapmaksa rēķinam netiek piesaistīta automātiski (attiecīgi,​ ja rēķinam ir jāpiesaista priekšapmaksa,​ tad to rēķinam var piesaistīt manuāli), opcija **jā** nosaka, ka rēķinam vienmēr tiek automātiski piesaistīta priekšapmaksa, bet opcija **tikai ar pasūtījumu** nosaka, ka priekšapmaksa rēķinam automātiski tiek piesaistīta tikai gadījumos, ja ir priekšapmaksas atlikums, kurš ir piesaistīts ar rēķinu saistītajam klienta pasūtījumam.\\
 \\ \\
-2) Rēķinā ​jāuzspiež uz āmurīša ikonasTā atrodas ​rēķina labajā augšējā stūrī.\\ ​ +• **Rēķinā ​artikula daudzums var būt 0**\\ 
-{{ :​lv:​ikona_pardosanas_rekina.png?​direct |}}+Šis uzstādījums nosaka, vai rēķinu var apstiprināt jeb iegrāmatot,​ ja rēķinā kādam no artikuliem ir norādīts daudzums 0Ja tiek norādīta opcija **jā**, tad šādu ​rēķinu var apstiprināt, bet, ja tiek norādīta opcija **nē**, tad nevar apstiprināt rēķinu, kurā kādam artikulam ir daudzums 0, un saglabājot ​šādu rēķinu parādās paziņojums par to, kurā rēķina rindā ir artikuls, kuram norādīts daudzums 0.\\
 \\ \\
-3) Tad tiks atvērta rēķinu iestatījumu sadaļa. Tajā pie uzstādījuma **Kopējot rēķinu ​tiek atjaunota klienta informācija** ​ir jāieliek ķeksītisja augstāk minētajiem nokopētā rēķina laukiem ​jābūt ​aizpildītiem ar datiem no kopējamā rēķina klienta kartītes (nevis no paša rēķina).\\ +• **Rēķinā artikula cena var būt 0**\\ 
-{{ :​lv:​uzstadijums_par_rekinu_kopesanu.png?​direct |}}+{{ :​lv:​rekina_artikula_cena_var_but_0.png?​direct |}} 
 +Ja rēķinā, kurā kādam artikulam ir norādīta cena 0, nav jāparādās paziņojumam par to, ka rēķinā artikulam ir norādīta cena 0 un ja ir jābūt iespējamam apstiprināt ​rēķinu, kurā kādam artikulam ir norādīta cena 0, tad ir jānorāda opcija **nebrīdina**.\\ 
 +Ja rēķinākurā kādam artikulam ir norādīta cena 0, saglabājot un apstiprinot rēķinu ir jāparādās paziņojumam par to, ka rēķinā ir norādīta cena 0 un ir arī jābūt ​iespējamam apstiprināt rēķinu, tad ir jānorāda opcija **brīdina saglabājot**.\\ 
 +Ja rēķinā, kurā kādam artikulam ir norādīta cena 0, saglabājot un apstiprinot ​rēķinu ir jāparādās paziņojumam par to, ka rēķinā artikulam ir norādīta cena 0 un nav jābūt iespējamam apstiprināt ​rēķinu, tad ir jānorāda opcija **neļauj apstiprināt**.\\
 \\ \\
-Savukārt, ja šiem datiem ir nonāk nokopētajā rēķinā no kopējamā rēķina, ​tad ķeksītis pie šī uzstādījuma nav liek.\\+• **Rēķinā obligāti ​būt projektam**\\ 
 +Šis uzstādījums nosaka, vai rēķinu var apstiprināt jeb iegrāmatot tad, ja rēķina galvenē vai visārēķina ​rindās nav norādīts projekts. Norādot opciju **nē**ķinu var apstiprināt arī tad, ja tajā nav norādīts projekts vai vairāki projekti, bet norādot opciju **** rēķinu var apstiprināt tikai tad, ja tā galvenē vai arī visās rindās ir norādīts projekts.\\
 \\ \\
-4) Ja pie uzstādījuma **Kopējot rēķinu tiek atjaunota ​klienta ​informācija** jau ir norādīta nepieciešamā opcijatad ir nospiež poga ''​Atpakaļ''​.\\+• **Rēķina pārdevējs ir lietotājs, kurš no pasūtījuma izveidoja rēķinu**\\ 
 +Ja tiek norādīta opcija ​**nē**, tad, veidojot no klienta pasūtījuma ​rēķinu, rēķinā kā pārdevējs ​tiek norādīts ​klienta ​pasūtījumā norādītais pārdevējsbet, ja norāda opciju ****, tad rēķinā kā pārdevējs tiek norādīts lietotājs, kurš no pasūtījuma izveidoja rēķinu.\\
 \\ \\
-Savukārt, ja ja uzstādījums ir jāmaina, tad pie uzstādījuma ​atkarībā no nepieciešamības ​ir jāieliek vai jāizņem ķeksītis un pēc tam laukā pie **UZSTĀDĪJUMI:​** jānorāda, vai logā redzamajiem uzstādījumiem jāattiecas tikai uz Jūsu lietotāju (tad jānorāda opcija //​Personīgs//​) vai arī uz citiem lietotājiem (tad jānorāda opcija //​Sistēmas//​). Lai saglabātu norādītos uzstādījumus,​ jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ +• **Vai rēķini var būt pārmaksāti**\\ 
-{{ :​lv:​pogas_rekinu_uzstadijumos.png?​direct |}}+{{ :​lv:​rekini_var_but_parmaksati.png?​direct |}} 
 +Šis uzstādījums ​nosaka, vai rēķinam var piesaistīt apmaksu, kura ir lielāka par rēķina summu. Pie uzstādījuma ir iespējams norādīt opciju **nē** vai **jā**.\\
 \\ \\
-**Rēķina izrakstīšana,​ kopējot citu rēķinu**\\ +Ja ir nepieciešams mainīt tokā ir iestatīts kāds no sistēmas uzstādījumiemtad pie tā jānorāda nepieciešamā opcija un pēc tam jānospiež ​poga ''​Saglabāt''​.\\
-\\ +
-Ja ir jāizveido rēķins, nokopējot citu rēķinu, tad ir jāatver rēķins, kurš jānokopē, un tajā jānospiež poga ''​Kopēt''​.\\ +
-{{ :​lv:​poga_kopet_rekina.png?​direct |}} +
-\\ +
-Tad tiks atvērts jauns rēķins, kurš nepieciešamības gadījumā jākoriģē (piemēramjānomaina rēķina datums, jāieraksta vai jānomaina komentārs) un, kad rēķins ​ir aizpildīts, tas jāsaglabā. Lai to izdarīturēķinā jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ +
-\\ +
-Savukārt, lai iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež ​pogas ''​Apstiprināt''​ un ''​Saglabāt''​.\\ +
- +
-====Rēķina izdrukāšana,​ saglabāšana datorā un nosūtīšana uz e-pastu====  +
-[[lv:​yld_print_form|Šeit]] pieejams apraksts par to, kā izdrukāt rēķinu, iegūt rēķinu PDF formātā, saglabāt to datorā un nosūtīt uz e-pastu.\\+
lv/mr_arve.1650457608.txt.gz · Labota: 2022/04/20 15:26 , labojis lasma