lv:mr_arve
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versija | ||
lv:mr_arve [2021/12/28 16:20] – lasma | lv:mr_arve [2025/04/14 10:25] (patlaban) – lasma | ||
---|---|---|---|
Rinda 1: | Rinda 1: | ||
- | ======Rēķini====== | + | =======Izejošie rēķini======= |
- | Rēķinu var izrakstīt vairākos veidos, piemēram: | + | ======Rēķina izrakstīšana klientam====== |
+ | Rēķinu | ||
\\ | \\ | ||
1) Tiešā veidā jeb nesaistīti ar citiem dokumentiem.\\ | 1) Tiešā veidā jeb nesaistīti ar citiem dokumentiem.\\ | ||
- | Apraksts par to ir pieejams [[lv: | + | Lai izrakstītu rēķinu tiešā veidā (nesaistīti ar citiem dokumentiem): |
+ | No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → DOKUMENTI → Rēķini → tad tiks atvērts rēķinu saraksts, kurā jānospiež poga '' | ||
+ | Tad tiks atvērts jauns rēķins.\\ | ||
\\ | \\ | ||
- | 2) No piedāvājuma.\\ | + | 2) No klientam izrakstītā |
\\ | \\ | ||
3) No klienta pasūtījuma.\\ | 3) No klienta pasūtījuma.\\ | ||
- | Ja sistēmā netiek izmantoti piegādes dokumenti, tad rēķinu no klienta pasūtījuma var izrakstīt, atverot klienta pasūtījumu un tajā nospiežot pogu '' | ||
- | Tad tiks atvērts rēķins ar pasūtījumā norādīto informāciju (klientu, artikuliem un to daudzumiem utt.). Ja nepieciešams, | ||
\\ | \\ | ||
- | 4) No [[lv: | + | 4) No līgumiem.\\ |
- | Apraksts par rēķinu izrakstīšanu no līgumiem ir pieejams [[lv: yld_aru_lepingud# | + | Apraksts |
- | + | ||
- | =====Rēķina izrakstīšana tiešā veidā===== | + | |
- | Lai izrakstītu rēķinu tiešā veidā (nesaistīti ar citiem dokumentiem): | + | |
- | 1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → DOKUMENTI → Rēķini\\ | + | |
- | Tad tiks atvērts rēķinu saraksts.\\ | + | |
\\ | \\ | ||
- | 2) Rēķinu | + | 5) Kopējot jau izveidotu rēķinu.\\ |
+ | Apraksts par rēķina izrakstīšanu, | ||
+ | =====Rēķina izrakstīšana, | ||
+ | Pirms rēķinu kopēšanas ir jāpievērš uzmanība uzstādījumam, | ||
+ | Šis uzstādījums attiecas uz tādiem rēķina laukiem kā, piemēram, e-pastu, telefonu, PVN reģistrācijas numuru, pārdevēju, | ||
\\ | \\ | ||
- | 3) Tad tiks atvērts jauns rēķins. | + | Lai apskatītu un nepieciešamības gadījumā mainītu šo uzstādījumu: |
- | • **Intervāls**, no kura rēķinam jāpiešķir numurs.\\ | + | \\ |
+ | 1) Jāatver jebkurš klientam izrakstīts rēķins.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 2) Rēķinā jāuzspiež uz āmurīša ikonas. Tā atrodas rēķina labajā augšējā stūrī.\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | 3) Tad tiks atvērta rēķinu iestatījumu sadaļa. Tajā pie uzstādījuma **Kopējot rēķinu tiek atjaunota klienta informācija** ir jāieliek ķeksītis, ja augstāk minētajiem nokopētā rēķina laukiem jābūt aizpildītiem ar datiem no kopējamā rēķina klienta kartītes (nevis no paša rēķina).\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | Savukārt, ja šiem datiem ir jānonāk nokopētajā rēķinā no kopējamā rēķina, tad ķeksītis pie šī uzstādījuma nav jāliek.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 4) Ja pie uzstādījuma **Kopējot rēķinu tiek atjaunota klienta informācija** jau ir norādīta nepieciešamā opcija, tad ir jānospiež poga '' | ||
+ | \\ | ||
+ | Savukārt, ja uzstādījums ir jāmaina, tad pie uzstādījuma atkarībā no nepieciešamības ir jāieliek vai jāizņem ķeksītis. Lai saglabātu norādītos uzstādījumus, | ||
+ | \\ | ||
+ | **Rēķina izrakstīšana, | ||
+ | \\ | ||
+ | Ja ir jāizveido rēķins, nokopējot citu rēķinu, tad ir jāatver rēķins, kurš jānokopē, un tajā jānospiež poga '' | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | Tad tiks atvērts jauns rēķins, kurš nepieciešamības gadījumā jākoriģē (piemēram, jānomaina rēķina datums, jāieraksta vai jānomaina komentārs) un, kad rēķins ir aizpildīts, | ||
+ | \\ | ||
+ | Savukārt, lai iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež pogas '' | ||
+ | ======Rēķina aizpildīšana====== | ||
+ | Izejošajā rēķinā jānorāda: | ||
+ | • Laukā | ||
:?: Ja lietotāja kartītē ir norādīts intervāls, tad tas nonāks rēķinā automātiski.\\ | :?: Ja lietotāja kartītē ir norādīts intervāls, tad tas nonāks rēķinā automātiski.\\ | ||
\\ | \\ | ||
Rinda 28: | Rinda 53: | ||
\\ | \\ | ||
• **Klients**\\ | • **Klients**\\ | ||
- | Lai norādītu klientu, ir ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā **Klients**. Tad tiks atvērts klientu saraksts, no kura jāizvēlas nepieciešamais klients (lai izvēlētos klientu, klientu sarakstā ir jāuzspiež uz klienta koda). Ja klientam vēl nav izveidota kartīte, tad tā jāizveido.\\ | + | Lai norādītu klientu, ir ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā **Klients**. Tad tiks atvērts klientu saraksts, no kura jāizvēlas nepieciešamais klients (lai izvēlētos klientu, klientu sarakstā ir jāuzspiež uz klienta koda). Ja klientam vēl nav izveidota kartīte, tad tā jāizveido, klientu sarakstā nospiežot pogu '' |
\\ | \\ | ||
:?: Ja klients atšķiras no maksātāja, | :?: Ja klients atšķiras no maksātāja, | ||
:?: Ja klienta un maksātāja kartītes ir aizpildītas [[lv: | :?: Ja klienta un maksātāja kartītes ir aizpildītas [[lv: | ||
\\ | \\ | ||
- | • **Samaksas termiņš** – rēķina | + | • **Samaksas termiņš** – rēķina |
+ | \\ | ||
+ | • Ja uz visu rēķinu attiecas vienāds objekts vai vienādi objekti no dažādiem līmeņiem, tad objekts vai objekti no dažādiem līmeņiem jānorāda galvenes laukā **Objekts**. Savukārt, ja uz visām rēķina rindām neattiecas vienādi objekti, tad objekti jānorāda rindās, kolonnā **Objekts**.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | • Ja uz visu rēķinu attiecas viens projekts, tad konkrētais projekts jānorāda galvenes laukā **Projekts**. Savukārt, ja uz visām dažādām rēķina rindām attiecas dažādi projekti, tad projekti jānorāda rindās, kolonnā **Projekts**.\\ | ||
\\ | \\ | ||
• **Noliktava** - ja rēķins ir noliktavas līmeni mainošs, tad tajā jānorāda noliktava.\\ | • **Noliktava** - ja rēķins ir noliktavas līmeni mainošs, tad tajā jānorāda noliktava.\\ | ||
+ | :?: Ja lietotāja kartītē ir norādīta noliktava, tad tā nonāks rēķinā automātiski. Noliktava automātiski nonāk rēķinā arī tad, ja rēķins ir veidots no cita dokumenta (piemēram, klienta pasūtījuma), | ||
:?: Ja kāds artikuls tiks ņemts no noliktavas, kas atšķiras no rēķina galvenē norādītās noliktavas, tad rēķina rindās, kolonnā **Noliktava** rindā pie artikula ir jānorāda noliktava, no kuras tiks ņemts artikuls.\\ | :?: Ja kāds artikuls tiks ņemts no noliktavas, kas atšķiras no rēķina galvenē norādītās noliktavas, tad rēķina rindās, kolonnā **Noliktava** rindā pie artikula ir jānorāda noliktava, no kuras tiks ņemts artikuls.\\ | ||
\\ | \\ | ||
- | • Ja rēķins tiek izrakstīts valūtā, kas nav EUR, tad laukā **Valūta** jānorāda valūta. Laukā **Kurss** automātiski nonāks norādītās valūtas kurss (pret eiro). Ja nepieciešams, | + | • Ja rēķins tiek izrakstīts valūtā, kas nav eiro, tad laukā **Valūta** jānorāda valūta. Laukā **Kurss** automātiski nonāks norādītās valūtas kurss (pret eiro). Ja nepieciešams, |
Rēķinos, kuri ir citā valūtā, cenas jānorāda konkrētajā valūtā. Šādu rēķinu laukā **Bāze** būs redzama rēķina kopsumma bez PVN eiro valūtā.\\ | Rēķinos, kuri ir citā valūtā, cenas jānorāda konkrētajā valūtā. Šādu rēķinu laukā **Bāze** būs redzama rēķina kopsumma bez PVN eiro valūtā.\\ | ||
\\ | \\ | ||
Rinda 49: | Rinda 79: | ||
\\ | \\ | ||
• **Artikula cena** – jānorāda 1 gabala cena bez PVN.\\ | • **Artikula cena** – jānorāda 1 gabala cena bez PVN.\\ | ||
- | :?: Cena automātiski nonāks rēķinā tad, ja tā ir norādīta artikula kartītē | + | :?: Cena automātiski nonāks rēķinā tad, ja tā ir norādīta artikula kartītē |
\\ | \\ | ||
• Ja jāpiemēro atlaide, tad atlaides procentuālo apmēru jānorāda laukā **%**.\\ | • Ja jāpiemēro atlaide, tad atlaides procentuālo apmēru jānorāda laukā **%**.\\ | ||
\\ | \\ | ||
- | Ja nepieciešams, | + | Ja nepieciešams, |
\\ | \\ | ||
- | 4) Ja rēķinam ir jāpiesaista klienta veiktā priekšapmaksa, | + | 4) Ja rēķinam ir jāpiesaista klienta veiktā priekšapmaksa, |
\\ | \\ | ||
- | Lai piesaistītu rēķinam priekšapmaksu:\\ | + | 5) Lai saglabātu rēķinu, tajā jānospiež poga '' |
- | Rēķinā jāuzspiež uz vārda **Priekšapmaksa**. Tad tiks atvērts pieejamo klienta veikto priekšapmaksu saraksts. Pie maksājuma, no kura šim rēķinam jāpiesaista priekšapmaksa, | + | \\ |
+ | Lai apstiprinātu jeb iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež pogas '' | ||
+ | =====Priekšapmaksas piesaistīšana izejošajam rēķinam===== | ||
+ | Lai piesaistītu | ||
+ | \\ | ||
+ | Pēc tam rēķinā jāuzspiež uz vārda **Priekšapmaksa**. Tad tiks atvērts pieejamo klienta veikto priekšapmaksu saraksts. Pie maksājuma, no kura šim rēķinam jāpiesaista priekšapmaksa, | ||
\\ | \\ | ||
Ja klientam ir priekšapmaksas atlikums, taču uzspiežot uz vārda **Priekšapmaksa** netiek atvērts pieejamo priekšapmaksu saraksts, tad, lai piesaistītu rēķinam priekšapmaksu, | Ja klientam ir priekšapmaksas atlikums, taču uzspiežot uz vārda **Priekšapmaksa** netiek atvērts pieejamo priekšapmaksu saraksts, tad, lai piesaistītu rēķinam priekšapmaksu, | ||
\\ | \\ | ||
:?: Ja rēķins ir izrakstīts no klienta pasūtījuma, | :?: Ja rēķins ir izrakstīts no klienta pasūtījuma, | ||
+ | =====Rēķina izdrukāšana, | ||
+ | [[lv: | ||
+ | ======Sistēmas uzstādījumi par rēķiniem====== | ||
+ | Sistēmas uzstādījumos ir vairāki uzstādījumi, | ||
+ | {{ : | ||
\\ | \\ | ||
- | 5) Lai saglabātu rēķinu, tajā jānospiež | + | Tad tiks parādīti sistēmas uzstādījumi, kuros uzstādījumus var meklēt, meklēšanas laukā ierakstot atslēgvārdu uzstādījuma atrašanai vai uzstādījuma nosaukumu, ja Jums tas ir zināms un pēc tam uzspiežot un meklēšanas ikonas vai nospiežot taustiņu |
\\ | \\ | ||
- | Lai apstiprinātu jeb iegrāmatotu | + | Uz rēķiniem, kuri tiek izrakstīti klientiem attiecas, piemēram, sekojošie sistēmas uzstādījumi:\\ |
\\ | \\ | ||
- | ====Rēķina | + | • **Rēķina |
- | [[lv:yld_print_form|Šeit]] pieejams apraksts | + | Pie šī uzstādījuma jānorāda konts, |
+ | {{ : | ||
+ | Ja uz kādu no klientiem attiecas cits konts, tad klients ir jāiekļauj klientu klasē, kurā ir norādīts konkrētais konts. Apraksts par klientu klasēm, klientu klases izveidošanu un klienta iekļaušanu klientu klasē ir pieejams | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Rēķina atlaides konts**\\ | ||
+ | Šis uzstādījums nosaka, vai rēķinu grāmatojumos tiek iegrāmatotas klientiem piešķirtās atlaides.\\ | ||
+ | Ja lauks pie šī uzstādījuma tiek atstāts tukšs, tad rēķinu grāmatojumos netiek iegrāmatotas atlaides – ieņēmumu kontā tiek iegrāmatota katra artikula summa (bez PVN), kura ir ar piemēroto atlaidi. Taču, ja pie šī uzstādījuma tiek norādīts konts, tad rēķina grāmatojumā atlaide tiek iegrāmatota uz norādīto kontu un ieņēmumu kontā tiek iegrāmatota artikula summa (bez PVN), kura ir pirms atlaides piemērošanas.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Rēķina atvēršana brīdina | ||
+ | {{ : | ||
+ | Šis uzstādījums nosaka, vai, atverot neapstiprinātu (neiegrāmatotu) rēķinu, kurš ir izrakstīts klientam, kuram ir priekšapmaksas jeb avansa atlikums, parādās paziņojums par klienta priekšapmaksas atlikumu. Ja tiek norādīta opcija **nē**, tad paziņojums neparādās, | ||
+ | \\ | ||
+ | • ** Rēķina apstiprināšana izmanto klienta priekšapmaksu**\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | Šis uzstādījums nosaka, vai, apstiprinot jeb iegrāmatojot rēķinu, tam automātiski tiek piesaistīta priekšapmaksa.\\ | ||
+ | Opcija **nē** nosaka, ka priekšapmaksa rēķinam netiek piesaistīta automātiski (attiecīgi, | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Rēķinā artikula daudzums var būt 0**\\ | ||
+ | Šis uzstādījums nosaka, vai rēķinu var apstiprināt jeb iegrāmatot, | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Rēķinā artikula cena var būt 0**\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | Ja rēķinā, kurā kādam artikulam ir norādīta cena 0, nav jāparādās paziņojumam par to, ka rēķinā artikulam ir norādīta cena 0 un ja ir jābūt iespējamam apstiprināt rēķinu, kurā kādam artikulam ir norādīta cena 0, tad ir jānorāda opcija **nebrīdina**.\\ | ||
+ | Ja rēķinā, kurā kādam artikulam ir norādīta cena 0, saglabājot un apstiprinot rēķinu ir jāparādās paziņojumam par to, ka rēķinā ir norādīta cena 0 un ir arī jābūt iespējamam apstiprināt rēķinu, tad ir jānorāda opcija **brīdina saglabājot**.\\ | ||
+ | Ja rēķinā, kurā kādam artikulam ir norādīta cena 0, saglabājot un apstiprinot rēķinu ir jāparādās paziņojumam par to, ka rēķinā artikulam ir norādīta cena 0 un nav jābūt iespējamam apstiprināt rēķinu, tad ir jānorāda opcija **neļauj apstiprināt**.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Rēķinā obligāti jābūt projektam**\\ | ||
+ | Šis uzstādījums nosaka, vai rēķinu var apstiprināt jeb iegrāmatot tad, ja rēķina galvenē vai visās rēķina rindās nav norādīts projekts. Norādot opciju **nē**, rēķinu var apstiprināt arī tad, ja tajā nav norādīts projekts vai vairāki projekti, bet norādot opciju **jā** rēķinu var apstiprināt tikai tad, ja tā galvenē vai arī visās rindās ir norādīts projekts.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Rēķina pārdevējs ir lietotājs, kurš no pasūtījuma izveidoja rēķinu**\\ | ||
+ | Ja tiek norādīta opcija **nē**, tad, veidojot no klienta pasūtījuma rēķinu, rēķinā kā pārdevējs tiek norādīts klienta pasūtījumā norādītais pārdevējs, | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Vai rēķini var būt pārmaksāti**\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | Šis uzstādījums nosaka, vai rēķinam var piesaistīt apmaksu, kura ir lielāka par rēķina summu. Pie uzstādījuma ir iespējams norādīt opciju **nē** vai **jā**.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Ja ir nepieciešams mainīt to, kā ir iestatīts kāds no sistēmas uzstādījumiem, |
lv/mr_arve.1640701252.txt.gz · Labota: 2021/12/28 16:20 , labojis lasma