Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:mr_arve

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju
lv:mr_arve [2021/05/07 14:38]
lasma
lv:mr_arve [2022/07/27 10:09]
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
 ======Rēķini====== ======Rēķini======
-Rēķinu var izveidot ​vairākos veidos, piemēram:​\\+Rēķinu ​klientam ​var izrakstīt ​vairākos veidos, piemēram:​\\
 \\ \\
 1) Tiešā veidā jeb nesaistīti ar citiem dokumentiem.\\ 1) Tiešā veidā jeb nesaistīti ar citiem dokumentiem.\\
-Apraksts par to ir pieejams [[lv:​mr_arve#​rekina_izveidosana_tiesa_veida|šeit]].\\+Apraksts par to ir pieejams [[lv:​mr_arve#​rekina_izrakstisana_tiesa_veida|šeit]].\\
 \\ \\
 2) No piedāvājuma.\\ 2) No piedāvājuma.\\
Rinda 10: Rinda 10:
 \\ \\
 4) No līgumiem.\\ 4) No līgumiem.\\
-Apraksts par rēķinu ​izveidošanu no līgumiem ir pieejams [[lv:leping|šeit]].\\+Apraksts ​par līgumu aizpildīšanu ir pieejams [[lv:​leping|šeit]],​ savukārt ​par rēķinu ​izrakstīšanu no līgumiem ir pieejams [[lv: yld_aru_lepingud#​rekinu_vai_pasutijumu_izrakstisana_klientiem_no_ligumiem|šeit.]]\\ 
 +\\ 
 +5) Kopējot jau izveidotu rēķinu.\\ 
 +Apraksts par to ir pieejams [[lv:​mr_arve#​rekina_izrakstisana_kopejot_citu_rekinu|šeit]].\\ 
  
-=====Rēķina ​izveidošana tiešā veidā=====  +=====Rēķina ​izrakstīšana tiešā veidā=====  
-Lai izveidotu ​rēķinu tiešā veidā (nesaistīti ar citiem dokumentiem):​\\ +Lai izrakstītu ​rēķinu tiešā veidā (nesaistīti ar citiem dokumentiem):​\\ 
-1) Galvenajā izvēlnē atver dokumentu saraksts ''​Rēķini''​. Tas atrodas kolonnā ''​PĀRDOŠANA''​.\\+1) No galvenāizvēlnes dodas uz kolonnu ​PĀRDOŠANA ​→ DOKUMENTI → Rēķini\\ 
 +Tad tiks atvērts rēķinu saraksts.\\
 \\ \\
-2) Rēķinu sarakstā jānoklikšķina ​poga ''​Pievienot jaunu''​.\\+2) Rēķinu sarakstā jānospiež ​poga ''​Pievienot jaunu''​.\\
 \\ \\
 3) Tad tiks atvērts jauns rēķins. Tajā jānorāda:​\\ 3) Tad tiks atvērts jauns rēķins. Tajā jānorāda:​\\
-• **Intervāls** ​- jānorāda intervāls, no kura rēķinam jāpiešķir numurs.\\+• **Intervāls**,​ no kura rēķinam jāpiešķir numurs.\\
 :?: Ja lietotāja kartītē ir norādīts intervāls, tad tas nonāks rēķinā automātiski.\\ :?: Ja lietotāja kartītē ir norādīts intervāls, tad tas nonāks rēķinā automātiski.\\
 \\ \\
 • **Rēķina datums**. Šajā laukā automātiski tiek norādīts rēķina izveidošanas datums un laiks, bet, ja rēķinam jāpiešķir cits datums, tad šajā laukā jānorāda nepieciešamais datums.\\ • **Rēķina datums**. Šajā laukā automātiski tiek norādīts rēķina izveidošanas datums un laiks, bet, ja rēķinam jāpiešķir cits datums, tad šajā laukā jānorāda nepieciešamais datums.\\
 \\ \\
-• **Klients** ​– jānorāda klients.\\ +• **Klients**\\ 
-Lai norādītu klientu, ir ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā **Klients**. Tad tiks atvērts klientu saraksts, no kura jāizvēlas nepieciešamais klients (lai izvēlētos klientu, klientu sarakstā ir jāuzspiež uz klienta koda). Ja klientam vēl nav izveidota kartīte, tad ir jāizveido ​konkrētā klienta kartīte.\\+Lai norādītu klientu, ir ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā **Klients**. Tad tiks atvērts klientu saraksts, no kura jāizvēlas nepieciešamais klients (lai izvēlētos klientu, klientu sarakstā ir jāuzspiež uz klienta koda). Ja klientam vēl nav izveidota kartīte, tad tā jāizveido.\\
 \\ \\
-:?: Ja klients atšķiras no maksātāja,​ tad laukā **Klients** ir jānorāda maksātājs,​ bet laukā **Pasūtītājs** jānorāda klients.\\ +:?: Ja klients atšķiras no maksātāja,​ tad laukā **Klients** ir jānorāda maksātājs ​(piemēram, Maxima Latvija SIA), bet laukā **Pasūtītājs** jānorāda klients ​(piemēram, Maxima Latvija SIA - K. Ulmaņa gatve).\\ 
-{{ :lv:faktorings_rekins.png?​direct ​|}}+:?: Ja klienta un maksātāja kartītes ir aizpildītas [[lv:yld_klient#​klients_ar_vairakam_piegades_vietam|atbilstoši šiem faktoringa iestatījumiem]],​ tad, norādot laukā **Pasūtītājs** klientu, maksātājs laukā **Klients** nonāks automātiski.\\
 \\ \\
-• **Samaksas termiņš** – jānorāda ​rēķina apmaksas termiņš.\\+• **Samaksas termiņš** – rēķina apmaksas termiņš.\\
 \\ \\
 • **Noliktava** - ja rēķins ir noliktavas līmeni mainošs, tad tajā jānorāda noliktava.\\ • **Noliktava** - ja rēķins ir noliktavas līmeni mainošs, tad tajā jānorāda noliktava.\\
-:?: Ja kāds artikuls tiks ņemts no noliktavas, kas atšķiras no rēķinagalvenē norādītās noliktavas, tad rēķina rindās, kolonnā **Noliktava** rindā pie artikula ir jānorāda noliktava, no kuras tiks ņemts artikuls.\\+:?: Ja kāds artikuls tiks ņemts no noliktavas, kas atšķiras no rēķina galvenē norādītās noliktavas, tad rēķina rindās, kolonnā **Noliktava** rindā pie artikula ir jānorāda noliktava, no kuras tiks ņemts artikuls.\\ 
 +\\ 
 +• Ja rēķins tiek izrakstīts valūtā, kas nav EUR, tad laukā **Valūta** jānorāda valūta. Laukā **Kurss** automātiski nonāks norādītās valūtas kurss (pret eiro). Ja nepieciešams,​ automātiski norādīto valūtas kursu var mainīt.\\ 
 +Rēķinos, kuri ir citā valūtā, cenas jānorāda konkrētajā valūtā. Šādu rēķinu laukā **Bāze** būs redzama rēķina kopsumma bez PVN eiro valūtā.\\
 \\ \\
 Rēķina rindās jānorāda:​\\ Rēķina rindās jānorāda:​\\
-• **Artikuls** – ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā un no artikulu saraksta jāizvēlas artikuls.\\ 
-\\ 
 • **Artikuls** – ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā un no artikulu saraksta jāizvēlas artikuls.\\ • **Artikuls** – ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā un no artikulu saraksta jāizvēlas artikuls.\\
 \\ \\
Rinda 45: Rinda 51:
 \\ \\
 • **Artikula cena** – jānorāda 1 gabala cena bez PVN.\\ • **Artikula cena** – jānorāda 1 gabala cena bez PVN.\\
-:?: Cena automātiski nonāks ​pasūtījumā tad, ja tā ir norādīta artikula kartītē un arī tad, ja klientam ir piesaistīta cenu formula, kurā ir noteikta arī konkrētā artikula cena.\\+:?: Cena automātiski nonāks ​rēķinā tad, ja tā ir norādīta artikula kartītē un arī tad, ja klientam ir piesaistīta cenu formula, kurā ir noteikta arī konkrētā artikula cena.\\
 \\ \\
 • Ja jāpiemēro atlaide, tad atlaides procentuālo apmēru jānorāda laukā **%**.\\ • Ja jāpiemēro atlaide, tad atlaides procentuālo apmēru jānorāda laukā **%**.\\
 \\ \\
-Ja nepieciešams,​ jānorāda arī cita informācija,​ piemēram, komentārs, iekšējais komentārs, objekts vai objekti, projekti. Atkarībā no nepieciešamības objektus un projektus var norādīt tikai pasūtījuma ​galvenē vai arī galvenē un rindās, vai tikai rindās.\\+Ja nepieciešams,​ jānorāda arī cita informācija,​ piemēram, komentārs, iekšējais komentārs, objekts vai objekti, projekti. Atkarībā no nepieciešamības objektus un projektus var norādīt tikai rēķina ​galvenē vai arī galvenē un rindās, vai tikai rindās.\\
 \\ \\
-Lai saglabātu ​rēķinu, tajā nospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ +4) Ja rēķinam ir piesaista klienta veiktā priekšapmaksa,​ tad vispirms rēķins ir jāaizpilda ​un pēc tam rēķinā jānospiež poga ''​Saglabāt''​. ​Tad rēķinam varēs piesaistīpriekšapmaksu.\\
-Lai apstiprinātu un iegrāmatotu ​rēķinu, tajā jānospiež poga ''​Saglabāt''​ un pēc tam - ''​Apstiprināt''​. ​Kad rēķins tiks apstiprināts,​ tad tā statuss būs ''​Apstiprināts''​.\\+
 \\ \\
 +Lai piesaistītu rēķinam priekšapmaksu:​\\
 +Rēķinā jāuzspiež uz vārda **Priekšapmaksa**. Tad tiks atvērts pieejamo klienta veikto priekšapmaksu saraksts. Pie maksājuma, no kura šim rēķinam jāpiesaista priekšapmaksa,​ laukā **Izvēlētais** jāieraksta priekšapmaksas summa, kura no šī priekšapmaksas maksājuma jāpiesaista rēķinam. Savukārt, ja no maksājuma ir jāpiesaista visa pieejamā priekšapmaksa,​ tad ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā **Izvēlētais**. Ja rēķinam jāpiesaista priekšapmaksa no vēl kāda maksājuma dokumenta, tad tāpat jāizdara arī rindā, kura saistība ar otru klienta veikto priekšapmaksu.\\
 \\ \\
 +Ja klientam ir priekšapmaksas atlikums, taču uzspiežot uz vārda **Priekšapmaksa** netiek atvērts pieejamo priekšapmaksu saraksts, tad, lai piesaistītu rēķinam priekšapmaksu,​ laukā **Priekšapmaksa** ir jāieraksta priekšapmaksas summa, kura jāpiesaista šim rēķinam. Savukārt, ja ir jāpiesaista visa pieejamā priekšapmaksa,​ tad ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā **Priekšapmaksa**.\\
 \\ \\
-Kad rēķins ir izveidotsto var izdrukāt, saglabāuz datora vai nosūtīt uz e-pastu.\\+:?: Ja rēķins ir izrakstīts no klienta pasūtījumatad rēķinam ​var piesaistītikai to priekšapmaksukas veikta konkrētā pasūtījuma apmaksai.\\
 \\ \\
-Lai izdrukātu rēķinu, tajā jānospiež poga ''​Drukāt''​.\\+5) Lai saglabātu rēķinu, tajā jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\
 \\ \\
-[[lv:​yld_print_form|Šeit]] pieejams apraksts par to, kā apskatīt ​rēķina izdrukukā arī iegūt izdruku PDF formātā un saglabāt to datorā.\\+Lai apstiprinātu jeb iegrāmatotu ​rēķinutajā jānospiež pogas ''​Apstiprināt'' ​un ''​Saglabāt''​. Kad rēķins būs apstiprināts,​ tad tā statuss būs ''​Apstiprināts''​.\\
 \\ \\
-Lai nosūtītu rēķinu ​uz e-pastu, ​rēķinā nospiež poga ''​Pasts''​. Tad atvērsies logs, kurā noteikti jānorādītai e-pasta adresei/​adresēmuz kurām jānosūta rēķins.\\+=====Rēķina izrakstīšana, kopējot citu rēķinu===== 
 +Pirms rēķinu kopēšanas ir pievērš uzmanība uzstādījumam, kurš nosaka, vai nokopētajā rēķinā no kopējamā **rēķina laukiem** tiek pārkopēta ar klientu saistītā informācija vai arī informācijai ir nonāk jaunā rēķina laukos no kopējamā rēķina **klienta kartītes**.\\ 
 +Šis uzstādījums attiecas uz tādiem rēķina laukiem kā, piemēram, ​e-pastu, telefonu, PVN reģistrācijas numuru, pārdevējucenu lapu, PVN reģionu, valodu, apmaksas termiņu, objektu, adresi un piegādes adresi, darījuma veidu, piegādes nosacījumus,​ galamērķi, izdruku.\\
 \\ \\
-Sīkāka informācija ​par rēķinu sūtīšanas e-pasta iestatījumiem un konfigurēšanu ir pieejama ​[[lv:users#​lietotaja_tiesibas_sutit_e-pasta_zinojumus_ar_pielikumiem|šeit]].+Lai apskatītu un nepieciešamības gadījumā mainītu šo uzstādījumu:​\\ 
 +\\ 
 +1) Jāatver jebkurš pārdošanas rēķins.\\ 
 +\\ 
 +2) Rēķinā jāuzspiež uz āmurīša ikonas. Tā atrodas rēķina labajā augšējā stūrī.\\  
 +{{ :​lv:​ikona_pardosanas_rekina.png?​direct |}} 
 +\\ 
 +3) Tad tiks atvērta rēķinu iestatījumu sadaļa. Tajā pie uzstādījuma **Kopējot rēķinu tiek atjaunota klienta ​informācija** ir jāieliek ķeksītis, ja augstāk minētajiem nokopētā ​rēķina laukiem jābūt aizpildītiem ar datiem no kopējamā rēķina klienta kartītes (nevis no paša rēķina).\\ 
 +{{ :​lv:​uzstadijums_par_rekinu_kopesanu.png?​direct |}} 
 +\\ 
 +Savukārt, ja šiem datiem ir jānonāk nokopētajā rēķinā no kopējamā rēķina, tad ķeksītis pie šī uzstādījuma nav jāliek.\\ 
 +\\ 
 +4) Ja pie uzstādījuma **Kopējot rēķinu tiek atjaunota klienta informācija** jau ir norādīta nepieciešamā opcija, tad ir jānospiež poga ''​Atpakaļ''​.\\ 
 +\\ 
 +Savukārt, ja ja uzstādījums ir jāmaina, tad pie uzstādījuma atkarībā no nepieciešamības ir jāieliek vai jāizņem ķeksītis un pēc tam laukā pie **UZSTĀDĪJUMI:​** jānorāda, vai logā redzamajiem uzstādījumiem ​jāattiecas tikai uz Jūsu lietotāju (tad jānorāda opcija //​Personīgs//​) vai arī uz citiem lietotājiem (tad jānorāda opcija //​Sistēmas//​). Lai saglabātu norādītos uzstādījumus,​ jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ 
 +{{ :​lv:​pogas_rekinu_uzstadijumos.png?​direct |}} 
 +\\ 
 +**Rēķina izrakstīšana,​ kopējot citu rēķinu**\\ 
 +\\ 
 +Ja ir jāizveido rēķins, nokopējot citu rēķinu, tad ir jāatver rēķins, kurš jānokopē, ​un tajā jānospiež poga ''​Kopēt''​.\\ 
 +{{ :​lv:​poga_kopet_rekina.png?​direct |}} 
 +\\ 
 +Tad tiks atvērts jauns rēķins, kurš nepieciešamības gadījumā jākoriģē (piemēram, jānomaina rēķina datums, jāieraksta vai jānomaina komentārs) un, kad rēķins ​ir aizpildīts,​ tas jāsaglabā. Lai to izdarītu, rēķinā jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ 
 +\\ 
 +Savukārt, lai iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež pogas ''​Apstiprināt''​ un ''​Saglabāt''​.\\ 
 + 
 +====Rēķina izdrukāšana,​ saglabāšana datorā un nosūtīšana uz e-pastu====  
 +[[lv:yld_print_form|Šeit]] pieejams apraksts par to, kā izdrukāt rēķinu, iegūt rēķinu PDF formātā, saglabāt to datorā un nosūtīt uz e-pastu.\\
lv/mr_arve.txt · Labota: 2024/06/13 16:28 , labojis lasma