Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:mr_arve

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju
lv:mr_arve [2020/05/21 12:27]
lasma
lv:mr_arve [2021/10/25 10:13]
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
-======Rēķina izveidošana====== +======Rēķini====== 
-Rēķinu var izveidot ​vairākos veidos, piemēram:​\\+Rēķinu var izrakstīt ​vairākos veidos, piemēram:\\ 
 +\\ 
 +1) Tiešā veidā jeb nesaistīti ar citiem dokumentiem.\\ 
 +Apraksts par to ir pieejams [[lv:​mr_arve#​rekina_izrakstisana_tiesa_veida|šeit]].\\
 \\ \\
-1) Tiešā veidā.\\ 
 2) No piedāvājuma.\\ 2) No piedāvājuma.\\
 +\\
 3) No klienta pasūtījuma.\\ 3) No klienta pasūtījuma.\\
-4) No līguma.\\+Ja sistēmā netiek izmantoti piegādes dokumenti, tad rēķinu no klienta pasūtījuma var izrakstīt, atverot klienta pasūtījumu un tajā nospiežot pogu ''​Rēķins''​.\\ 
 +Tad tiks atvērts rēķins ar pasūtījumā norādīto informāciju (klientu, artikuliem un to daudzumiem utt.). Ja nepieciešams,​ rēķins jāpapildina,​ piemēram, jāieraksta komentārs.\\ 
 +\\ 
 +4) No [[lv:​leping|līgumiem.]]\\ 
 +Apraksts par rēķinu izrakstīšanu no gumiem ir pieejams [[lv: yld_aru_lepingud#​rekinu_vai_pasutijumu_izrakstisana_klientiem_no_ligumiem|šeit.]]\\
  
-=====Rēķina ​izveidošana tiešā veidā=====  +=====Rēķina ​izrakstīšana tiešā veidā=====  
-Lai izveidotu ​rēķinu tiešā veidā:\\ +Lai izrakstītu ​rēķinu tiešā veidā ​(nesaistīti ar citiem dokumentiem):\\ 
-1) Galvenajā izvēlnē atver dokumentu saraksts ''​Rēķini''​. Tas atrodas kolonnā ''​PĀRDOŠANA''​.\\+1) No galvenāizvēlnes dodas uz kolonnu ​PĀRDOŠANA ​→ DOKUMENTI → Rēķini\\ 
 +Tad tiks atvērts rēķinu saraksts.\\
 \\ \\
-2) Rēķinu sarakstā jānoklikšķina ​poga ''​Pievienot jaunu''​.\\+2) Rēķinu sarakstā jānospiež ​poga ''​Pievienot jaunu''​.\\
 \\ \\
-3) Tad tiks atvērts jauns rēķins. Tajā jānorāda ​rēķina datums, klients, artikuli un to daudzumi, artikula cena, rēķina samaksas termiņu, pārdevējs un noliktavaŠīir minimālās prasībaslai rēķinu varētu apstiprināt.\\ +3) Tad tiks atvērts jauns rēķins. Tajā jānorāda:\\ 
-Ja nepieciešams,​ jānorāda arī cita informācija.\\+• **Intervāls**no kura rēķinam jāpiešķir numurs.\\ 
 +:?: Ja lietotāja kartītē ir norādīts intervālstad tas nonāks ​rēķinā automātiski.\\
 \\ \\
-Lai saglabātu rēķinu, tajā jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ +• **Rēķina datums**. Šajā laukā automātiski tiek norādīts rēķina izveidošanas datums un laiks, betja rēķinam jāpiešķir cits datums, tad šajā laukā jānorāda nepieciešamais datums.\\
-Lai apstiprinātu un iegrāmatotu ​rēķinutajā jānospiež poga ''​Saglabāt''​ un pēc tam - ''​Apstiprināt''​. Kad rēķins tiks apstiprināts, tad tā statuss būs ''​Apstiprināts''​.\\+
 \\ \\
-Kad rēķins ​ir izveidotsto var izdrukātsaglabāuz datora vai nosūtīt uz e-pastu.\\+• **Klients**\\ 
 +Lai norādītu klientu, ​ir ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā **Klients**. Tad tiks atvērts klientu sarakstsno kura jāizvēlas nepieciešamais klients (lai izvēlētos klientuklientu sarakstā ir jāuzspiež ​uz klienta koda). Ja klientam vēl nav izveidota kartīte, tad ir jāizveido konkrētā klienta kartīte.\\
 \\ \\
-Lai izdrukātu rēķinutajā jānospiež poga ''​Drukāt''​.\\+:?: Ja klients atšķiras no maksātājatad laukā **Klients** ir norāda maksātājs, bet laukā **Pasūtītājs** jānorāda klients.\\ 
 +{{ :​lv:​faktorings_rekins.png?​direct |}} 
 +:?: Ja klienta un maksātāja kartītes ir aizpildītas [[lv:​yld_klient#​klients_ar_vairakam_piegades_vietam|atbilstoši šiem faktoringa iestatījumiem]],​ tad, norādot laukā **Pasūtītājs** klientu, maksātājs laukā **Klients** nonāks automātiski.\\
 \\ \\
-[[lv:​yld_print_form|Šeit]] pieejams apraksts par to, kā apskatīt ​rēķina ​izdruku, kā arī iegūt izdruku PDF formātā un saglabāt to datorā.\\+• **Samaksas termiņš** – rēķina ​apmaksas termiņš.\\
 \\ \\
-Lai nosūtītu rēķinu uz e-pastu, ​rēķinā jānospiež poga ''​Pasts''​Tad atvērsies logs, kurā noteikti jābūt ​norādītai e-pasta adresei/​adresēmuz kurānosūta rēķins.\\+• **Noliktava** ​ja rēķins ir noliktavas līmeni mainošs, tad tajā jānorāda noliktava.\\ 
 +:?: Ja kāds artikuls tiks ņemts no noliktavas, kas atšķiras no rēķina galvenē ​norādītās noliktavas, tad rēķina rindāskolonnā **Noliktava** rindā pie artikula ir norāda noliktava, no kuras tiks ņemts artikuls.\\
 \\ \\
-Sīkāka informācija ​par rēķinu sūtīšanas e-pastā iestatījumiem un konfigurēšanu ir pieejama [[lv:users#​lietotaja_tiesibas_sutit_e-pasta_zinojumus_ar_pielikumiem|šeit]]+Rēķina rindās jānorāda:​\\ 
- +• **Artikuls** – ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā un no artikulu saraksta jāizvēlas artikuls.\\ 
-=====Rēķina ​izveidošana no līguma===== +\\ 
- +• **SN** – ja artikulam ir sērijas numurs un ir nepieciešams to norādīt rēķinā manuāli, tad jānorāda sērijas numurs. Ja sērijas numurs netiks norādīts, tad sistēma to norādīs pati.\\ 
-Apraksts par rēķinu izveidošanu no līgumiem ir pieejams ​[[lv:leping|šeit]].+\\ 
 +• **Daudzums** – jānorāda artikulu daudzums.\\ 
 +\\ 
 +• **Artikula cena** – jānorāda 1 gabala cena bez PVN.\\ 
 +:?: Cena automātiski nonāks rēķinā tad, ja tā ir norādīta artikula kartītē un arī tad, ja klientam ir piesaistīta cenu formula, kurā ir noteikta arī konkrētā artikula cena.\\ 
 +\\ 
 +• Ja jāpiemēro atlaide, tad atlaides procentuālo apmēru jānorāda laukā **%**.\\ 
 +\\ 
 +Ja nepieciešams,​ jānorāda arī cita informācija, piemēram, komentārs, iekšējais komentārs, objekts vai objekti, projekti. Atkarībā no nepieciešamības objektus un projektus var norādīt tikai rēķina galvenē vai arī galvenē un rindās, vai tikai rindās.\\ 
 +\\ 
 +4) Ja rēķinam ir jāpiesaista klienta veiktā priekšapmaksa,​ tad vispirms rēķins ir jāaizpilda un pēc tam rēķinā jānospiež poga ''​Saglabāt''​. Tad rēķinam varēs piesaistīt priekšapmaksu.\\ 
 +\\ 
 +Lai piesaistītu rēķinam priekšapmaksu:​\\ 
 +Rēķinā jāuzspiež uz vārda **Priekšapmaksa**. Tad tiks atvērts pieejamo klienta veikto priekšapmaksu saraksts. Pie maksājuma, no kura šim rēķinam jāpiesaista priekšapmaksa,​ laukā **Izvēlētais** jāieraksta priekšapmaksas summa, kura no šī priekšapmaksas maksājuma jāpiesaista rēķinam. Savukārt, ja no maksājuma ir jāpiesaista visa pieejamā priekšapmaksa, tad ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā **Izvēlētais**. Ja rēķinam jāpiesaista priekšapmaksa no vēl kāda maksājuma dokumenta, tad tāpat jāizdara arī rindā, kura saistība ar otru klienta veikto priekšapmaksu.\\ 
 +\\ 
 +Ja klientam ​ir priekšapmaksas atlikums, taču uzspiežot uz vārda **Priekšapmaksa** netiek atvērts pieejamo priekšapmaksu saraksts, tad, lai piesaistītu rēķinam priekšapmaksu,​ laukā **Priekšapmaksa** ir jāieraksta priekšapmaksas summa, kura jāpiesaista šim rēķinam. Savukārt, ja ir jāpiesaista visa pieejamā priekšapmaksa,​ tad ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā **Priekšapmaksa**.\\ 
 +\\ 
 +:?: Ja rēķins ir izrakstīts no klienta pasūtījuma,​ tad rēķinam var piesaistīt tikai to priekšapmaksu, kas veikta konkrētā pasūtījuma apmaksai.\\ 
 +\\ 
 +5) Lai saglabātu rēķinu, tajā jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ 
 +\\ 
 +Lai apstiprinātu jeb iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež poga ''​Saglabāt''​ un pēc tam - ''​Apstiprināt''​. Kad rēķins būs apstiprināts,​ tad tā statuss būs ''​Apstiprināts''​.\\ 
 +\\ 
 +====Rēķina ​izdrukāšana, saglabāšana datorā un nosūtīšana uz e-pastu====  
 +[[lv:yld_print_form|Šeit]] pieejams apraksts par to, kā izdrukāt rēķinu, iegūt rēķinu PDF formātā, saglabāt to datorā un nosūtīt uz e-pastu.\\
lv/mr_arve.txt · Labota: 2024/06/13 16:28 , labojis lasma