Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:mr_arve

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju
lv:mr_arve [2018/06/29 10:53]
marija
lv:mr_arve [2022/07/27 10:09]
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
-====== Rēķina izveide ​======+======Rēķini====== 
 +Rēķinu klientam var izrakstīt vairākos veidos, piemēram:​\\ 
 +\\ 
 +1) Tiešā veidā jeb nesaistīti ar citiem dokumentiem.\\ 
 +Apraksts par to ir pieejams [[lv:​mr_arve#​rekina_izrakstisana_tiesa_veida|šeit]].\\ 
 +\\ 
 +2) No piedāvājuma.\\ 
 +\\ 
 +3) No klienta pasūtījuma.\\ 
 +\\ 
 +4) No līgumiem.\\ 
 +Apraksts par līgumu aizpildīšanu ir pieejams [[lv:​leping|šeit]],​ savukārt par rēķinu izrakstīšanu no līgumiem ir pieejams [[lv: yld_aru_lepingud#​rekinu_vai_pasutijumu_izrakstisana_klientiem_no_ligumiem|šeit.]]\\ 
 +\\ 
 +5) Kopējot jau izveidotu rēķinu.\\ 
 +Apraksts par to ir pieejams [[lv:​mr_arve#​rekina_izrakstisana_kopejot_citu_rekinu|šeit]].\\
  
-Izmantojot Directo programmu, rēķinu ir iespējams izveidot vairākos veidos, piemēram: 
-     1 - Tiešais 
-     2 - No piedāvājuma 
-     3 - No klienta pasūtījuma 
-     4 - No pielikuma 
  
-=====Rēķina ​izveida ​tiešā veidā=====  +=====Rēķina ​izrakstīšana ​tiešā veidā=====  
-Lai izveidotu ​rēķinu tiešā veidā, ​atveram Directo galveno ​izvēlni un sadaļā ''​Pārdošana'' ​izvēlamies ​''​Rēķini''​.  +Lai izrakstītu ​rēķinu tiešā veidā ​(nesaistīti ar citiem dokumentiem):​\\ 
-{{ :lv:re1.png?600 |}}+1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → DOKUMENTI → Rēķini\\ 
 +Tad tiks atvērts rēķinu saraksts.\\ 
 +\\ 
 +2) Rēķinu sarakstā jānospiež poga ''​Pievienot jaunu''​.\\ 
 +\\ 
 +3) Tad tiks atvērts jauns rēķins. Tajā jānorāda:​\\ 
 +• **Intervāls**no kura rēķinam jāpiešķir numurs.\\ 
 +:?: Ja lietotāja kartītē ir norādīts intervāls, tad tas nonāks rēķinā automātiski.\\ 
 +\\ 
 +• **Rēķina datums**. Šajā laukā automātiski tiek norādīts rēķina izveidošanas datums un laiks, bet, ja rēķinam jāpiešķir cits datums, tad šajā laukā jānorāda nepieciešamais datums.\\ 
 +\\ 
 +• **Klients**\\ 
 +Lai norādītu klientu, ir ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā **Klients**. Tad tiks atvērts klientu saraksts, no kura jāizvēlas nepieciešamais klients (lai izvēlētos klientu, klientu sarakstā ir jāuzspiež uz klienta koda). Ja klientam vēl nav izveidota kartīte, tad tā jāizveido.\\ 
 +\\ 
 +:?: Ja klients atšķiras no maksātāja,​ tad laukā **Klients** ir jānorāda maksātājs (piemēram, Maxima Latvija SIA), bet laukā **Pasūtītājs** jānorāda klients (piemēram, Maxima Latvija SIA - K. Ulmaņa gatve).\\ 
 +:?: Ja klienta ​un maksātāja kartītes ir aizpildītas [[lv:​yld_klient#​klients_ar_vairakam_piegades_vietam|atbilstoši šiem faktoringa iestatījumiem]],​ tad, norādot laukā **Pasūtītājs** klientu, maksātājs laukā **Klients** nonāks automātiski.\\ 
 +\\ 
 +• **Samaksas termiņš** – rēķina apmaksas termiņš.\\ 
 +\\ 
 +• **Noliktava** - ja rēķins ir noliktavas līmeni mainošs, tad tajā jānorāda noliktava.\\ 
 +:?: Ja kāds artikuls tiks ņemts no noliktavas, kas atšķiras no rēķina galvenē norādītās noliktavas, tad rēķina rindās, kolonnā **Noliktava** rindā pie artikula ir jānorāda noliktava, no kuras tiks ņemts artikuls.\\ 
 +\\ 
 +• Ja rēķins tiek izrakstīts valūtā, kas nav EUR, tad laukā **Valūta** jānorāda valūta. Laukā **Kurss** automātiski nonāks norādītās valūtas kurss (pret eiro). Ja nepieciešams,​ automātiski norādīto valūtas kursu var mainīt.\\ 
 +Rēķinos, kuri ir citā valūtā, cenas jānorāda konkrētajā valūtā. Šādu rēķinu laukā **Bāze** būs redzama rēķina kopsumma bez PVN eiro valūtā.\\ 
 +\\ 
 +Rēķina rindās jānorāda:​\\ 
 +• **Artikuls** – ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā un no artikulu saraksta jāizvēlas artikuls.\\ 
 +\\ 
 +• **SN** – ja artikulam ir sērijas numurs un ir nepieciešams to norādīt rēķinā manuāli, tad jānorāda sērijas numurs. Ja sērijas numurs netiks norādīts, tad sistēma to norādīs pati.\\ 
 +\\ 
 +• **Daudzums** – jānorāda artikulu daudzums.\\ 
 +\\ 
 +• **Artikula cena** – jānorāda 1 gabala cena bez PVN.\\ 
 +:?: Cena automātiski nonāks rēķinā tad, ja tā ir norādīta artikula kartītē un arī tad, ja klientam ir piesaistīta cenu formula, kurā ir noteikta arī konkrētā artikula cena.\\ 
 +\\ 
 +• Ja jāpiemēro atlaide, tad atlaides procentuālo apmēru jānorāda laukā **%**.\\ 
 +\\ 
 +Ja nepieciešams,​ jānorāda arī cita informācija,​ piemēram, komentārs, iekšējais komentārs, objekts vai objekti, projekti. Atkarībā no nepieciešamības objektus un projektus var norādīt tikai rēķina galvenē vai arī galvenē un rindās, vai tikai rindās.\\ 
 +\\ 
 +4) Ja rēķinam ir jāpiesaista klienta veiktā priekšapmaksa,​ tad vispirms rēķins ir jāaizpilda un pēc tam rēķinā jānospiež poga ''​Saglabāt''​. Tad rēķinam varēs piesaistīt priekšapmaksu.\\ 
 +\\ 
 +Lai piesaistītu rēķinam priekšapmaksu:​\\ 
 +Rēķinā jāuzspiež uz vārda **Priekšapmaksa**. Tad tiks atvērts pieejamo klienta veikto priekšapmaksu saraksts. Pie maksājuma, no kura šim rēķinam jāpiesaista priekšapmaksa,​ laukā **Izvēlētais** jāieraksta priekšapmaksas summa, kura no šī priekšapmaksas maksājuma jāpiesaista rēķinam. Savukārt, ja no maksājuma ir jāpiesaista visa pieejamā priekšapmaksa,​ tad ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā **Izvēlētais**. Ja rēķinam jāpiesaista priekšapmaksa no vēl kāda maksājuma dokumenta, tad tāpat jāizdara arī rindā, kura saistība ar otru klienta veikto priekšapmaksu.\\ 
 +\\ 
 +Ja klientam ir priekšapmaksas atlikums, taču uzspiežot uz vārda **Priekšapmaksa** netiek atvērts pieejamo priekšapmaksu saraksts, tad, lai piesaistītu rēķinam priekšapmaksu,​ laukā **Priekšapmaksa** ir jāieraksta priekšapmaksas summa, kura jāpiesaista šim rēķinam. Savukārt, ja ir jāpiesaista visa pieejamā priekšapmaksa,​ tad ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā **Priekšapmaksa**.\\ 
 +\\ 
 +:?: Ja rēķins ir izrakstīts no klienta pasūtījuma,​ tad rēķinam var piesaistīt tikai to priekšapmaksu,​ kas veikta konkrētā pasūtījuma apmaksai.\\ 
 +\\ 
 +5) Lai saglabātu rēķinu, tajā jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ 
 +\\ 
 +Lai apstiprinātu jeb iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež pogas ''​Apstiprināt''​ un ''​Saglabāt''​. Kad rēķins būs apstiprināts,​ tad tā statuss būs ''​Apstiprināts''​.\\ 
 +\\ 
 +=====Rēķina izrakstīšana, kopējot citu rēķinu===== 
 +Pirms rēķinu kopēšanas ir jāpievērš uzmanība uzstādījumam,​ kurš nosaka, vai nokopētajā rēķinā no kopējamā **rēķina laukiem** tiek pārkopēta ar klientu saistītā informācija vai arī informācijai ir nonāk jaunā rēķina laukos no kopējamā rēķina **klienta kartītes**.\\ 
 +Šis uzstādījums attiecas uz tādiem rēķina laukiem kā, piemēram, e-pastu, telefonu, PVN reģistrācijas numuru, pārdevēju,​ cenu lapu, PVN reģionu, valodu, apmaksas termiņu, objektu, adresi un piegādes adresi, darījuma veidu, piegādes nosacījumus,​ galamērķi,​ izdruku.\\ 
 +\\ 
 +Lai apskatītu un nepieciešamības gadījumā mainītu šo uzstādījumu:​\\ 
 +\\ 
 +1) Jāatver jebkurš pārdošanas rēķins.\\ 
 +\\ 
 +2) Rēķinā jāuzspiež uz āmurīša ikonas. Tā atrodas rēķina labajā augšējā stūrī.\\  
 +{{ :​lv:​ikona_pardosanas_rekina.png?​direct |}} 
 +\\ 
 +3) Tad tiks atvērta rēķinu iestatījumu sadaļa. Tajā pie uzstādījuma **Kopējot rēķinu tiek atjaunota klienta informācija** ir jāieliek ķeksītis, ja augstāk minētajiem nokopētā rēķina laukiem jābūt aizpildītiem ar datiem no kopējamā rēķina klienta kartītes (nevis no paša rēķina).\\ 
 +{{ :​lv:​uzstadijums_par_rekinu_kopesanu.png?​direct |}} 
 +\\ 
 +Savukārt, ja šiem datiem ir jānonāk nokopētajā rēķinā no kopējamā rēķina, tad ķeksītis pie šī uzstādījuma nav jāliek.\\ 
 +\\ 
 +4) Ja pie uzstādījuma **Kopējot rēķinu tiek atjaunota klienta informācija** jau ir norādīta nepieciešamā opcija, tad ir jānospiež poga ''​Atpakaļ''​.\\ 
 +\\ 
 +Savukārt, ja ja uzstādījums ir jāmaina, tad pie uzstādījuma atkarībā no nepieciešamības ir jāieliek vai jāizņem ķeksītis un pēc tam laukā pie **UZSTĀDĪJUMI:​** jānorāda, vai logā redzamajiem uzstādījumiem jāattiecas tikai uz Jūsu lietotāju (tad jānorāda opcija //​Personīgs//​) vai arī uz citiem lietotājiem (tad jānorāda opcija //​Sistēmas//​). Lai saglabātu norādītos uzstādījumus,​ jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ 
 +{{ :​lv:​pogas_rekinu_uzstadijumos.png?​direct |}} 
 +\\ 
 +**Rēķina izrakstīšana,​ kopējot citu rēķinu**\\ 
 +\\ 
 +Ja ir jāizveido rēķins, nokopējot citu rēķinu, tad ir jāatver rēķins, kurš jānokopē, un tajā jānospiež poga ''​Kopēt''​.\\ 
 +{{ :lv:poga_kopet_rekina.png?direct ​|}} 
 +\\ 
 +Tad tiks atvērts jauns rēķins, kurš nepieciešamības gadījumā jākoriģē (piemēram, jānomaina rēķina datums, jāieraksta vai jānomaina komentārs) un, kad rēķins ir aizpildīts,​ tas jāsaglabā. Lai to izdarītu, rēķinā jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ 
 +\\ 
 +Savukārt, lai iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež pogas ''​Apstiprināt''​ un ''​Saglabāt''​.\\
  
-Klikšķinot uz ''​Rēķini'',​ atvērsies jauns logs, kurā jānospiež poga ''​Pievienot jaunu'':​ +====Rēķina ​izdrukāšana, ​saglabāšana datorā un nosūtīšana uz e-pastu====  
- +[[lv:yld_print_form|Šeit]] pieejams apraksts ​par to, kā izdrukāt rēķinu, ​iegūt rēķinu ​PDF formātā, saglabāt ​to datorā un nosūtīt uz e-pastu.\\
-{{ :​lv:​re2.png?​600 |}} +
- +
-Logā, kas tikko atvēries, norādām rēķina ​datumu, klientu, kuram mēs piestādām rēķinu, artikulu, tā daudzumu, artikula cenu, rēķina samaksas termiņu, pārdevēju un noliktavu, ja šo lauku aizpildīšana nav piesaistīta lietotājam. Šīs ir minimālās prasībaslai rēķinu varētu apstiprināt.\\ +
-Kad visa informācija ir ievadīta, tad spiežam uz ''​Saglabāt''​ un pēc tam uz ''​Apstiprināt''​ (vai izmantojam taustiņu ''​F12'',​ kas apvieno ​šīs abas darbības). ​ Ja rēķins ir izveidots pareizi, tad nekādas kļūdas neparādīsies ​un pie statusa būs redzams ''​Apstiprināts''​. +
- +
-{{ :​lv:​re3.png?​600 |}} +
- +
-Kad rēķins ir izveidots, to var izdrukāt, saglabāt uz datora vai nosūtīuz e-pastu.\\ +
-Lai rēķinu izdrukātu, spiežam uz pogu ''​Drukāt''​. Ja vēlamies, lai rēķins tiktu saglabāts datorā PDF formātā, turam uz tastatūras nospiestu pogu ''​CTRL''​ un vienlaicīgi spiežam rēķinā uz ''​Drukāt''​. \\ +
-Ja dokumentam ir pieejamas vairākas izdrukas, tad visas pieejamās izdrukas var ieraudzīt, spiežot uz ''​Drukāt''​ ar labo peles pogu un tad izvēlēties jebkuru no saraksta ar kreiso peles klikšķi. +
-Lai nosūtītu rēķinu pa e-pastu, spiežam pogu ''​Pasts''​. Atvērsies logs, kurā būs jāievada vēlamā e-pasta adrese. Rēķins būs kā pielikums šim e-pastam. +
- +
-Sīkāka informācija par rēķinu sūtīšanas e-pastā iestatījumiem un konfigurēšanu ir pieejama sadaļā ​[[lv:users#​lietotaja_tiesibas_sutit_e-pasta_zinojumus_ar_pielikumiem|Lietotāju tiesības]]+
- +
-=====Rēķina izveide pēc piedāvājuma=====  +
- +
-Lai izveidotu rēķinu no piedāvājuma,​ galvenajā logā izvēlāmies ''​Piedāvājumi''​ un, ja piedāvājums vēl nav izveidots, tad izveidojam to, klikšķinot uz ''​izveidot jaunu''​. Logā, kas atvērsies, norādām klientu, artikulu, daudzumu, cenu un priekšapmaksas lielumu. Spiežam saglabāt. +
- +
-{{ :​lv:​re4.png?​600 |}} +
- +
-Ja piedāvājumiem ir ieslēgta apstiprināšana,​ tagad parādīsies poga ''​Apstiprināt''​. \\ +
-Bet pirms varam apstiprināt,​ mums jāpārliecinās,​ ka norādījām visu mums nepieciešamo informāciju,​ iespējams, ka vēl ir nepieciešams norādīt objektu, projektu, ieplānot piegādes datumu.  +
-Ja piedāvājums jau ir izveidots un apstiprināts un piedāvājumiem ir pieslēgta iespēja izrakstīt tiešos rēķinos, tad izmantojam pogu ''​Tiešais rēķins'',​ bet ja sistēmā tiek veidoti pasūtījumi,​ kuriem tiek piesaistītas priekšapmaksas,​ kā arī piegādes tiek izmantotas, tad klikšķinām uz pogas ''​Pasūtījums'':​ +
- +
-{{ :​lv:​re5.png?​600 |}} +
- +
-Atvērsies logs, kas jāaizpilda,​ precizējot klienta prasības (cena, skaits utt). Testa pēc uzreiz pieņemam, ka mūsu piedāvājums ir klientam pieņemams un viņš tam piekrīt. Pārliecināmies,​ ka visa informācija atbilst nepieciešamajam un lai reģistrētu priekšapmaksas saņemšanu,​ spiežam pogu ''​Saņemšana''​. +
- +
-{{ :​lv:​re6.png?​600 |}} +
- +
-Atvērsies bankas maksājuma saņemšanas logs, kurā obligāti janorāda samaksas veids un jāprecizē samaksas saņemšanas datums. +
- +
-{{ :​lv:​re7.png?​600 |}} +
- +
-Kad apmaksa ir ievadīta varam atgriezties pie pasūtījuma loga. +
-Ja klients ir samaksājis priekšapmaksu un sistēmā tiek veidotas piegādes, tad varam nosūtīt preci. Lai to izdarītuspiežam pogu ''​Piegādāt''​. +
- +
-{{ :​lv:​re8.png?​600 |}} +
- +
-Uzklikšķinot uz ''​Piegādāt''​ atvērsies jauns logs, kurā visa nepieciešama informācija jau būs aizpildīta balstoties uz iepriekšējiem logiem.\\ +
-Precizējam piegādes datumu un daudzumus, ja tas nepieciešams,​ un spiežam ''​Saglabāt''​ un ''​Apstiprināt'',​ ja vēlamies jau norakstīt preci no noliktavas. \\ +
-Ja viss ir rtībā, tad piegādes status mainīsies uz ''​Apstiprināts''​. Ja neizdodās piegādi apstiprināt un rādās, ka artikuls nav noliktavā, tad pārbaudām artikula pieejamību un, ja nepieciešams,​ precizējam artikula Noliktavas ID. +
- +
-{{ :​lv:​re9.png?​600 |}} +
- +
-Kad ir apstiprināta piegāde, dodamies atpakaļ uz pasūtījumu,​ lai izveidotu ​rēķinu. Ja pasūtījuma logs palika atvērtstad mums ir jaatjauno pasūtījuma lapa, lai status atjaunotos. Kad pasūtījuma status ir ''​Piegādāts'',​ tad varam spiest pogu ''​Rēķins''​. +
- +
-{{ :​lv:​re10.png?​600 |}} +
- +
-Tālāk jau rēķins ir jāapstrādā tādā pašā veidā kā to darītu ar tiešo ​rēķinu+
- +
- +
-=====Rēķina izveide pēc klienta pasūtījuma=====  +
- +
-Lai izveidotu rēķinu, balstoties uz klienta pasūtījumu,​ galvenajā logā klikšķinām uz ''​Kl. pasūtījumi'',​ kas atrodas pārdošanas sadaļā: +
- +
-{{ :​lv:​re11.png?​600 |}} +
- +
-Atvērsies jauns logskurā būs redzami visi iepriekš izveidotie pasūtījumi.  +
-Ja vēlamies pievienot jaunu, tad spiežam pogu ''​Pievienot jaunu'',​ aizpildām visus nepieciešamos laukus, ievadām visu vajadzīgo informāciju un spiežam pogu “Saglabāt”. +
- +
-{{ :​lv:​re12.png?​600 |}} +
- +
-Kad pasūtījums ir saglabāts, parādīsies jaunas opcijas, ko varam iesākt ar pasūtījumu. Ja pēc pasūtījumiem tiek prasītas priekšapmaksas,​ tad no sākuma jāizveido priekšapmaksas saņemšana. Spiežam uz pogu ''​Saņemšana''​. +
-Logā, kas atvērsies, norādām samaksas veidu un samaksas saņemšanas datumu. Pārbaudām,​ vai visa informācija ir korekta un spiežam saglabāt un apstiprināt. +
- +
-{{ :​lv:​re13.png?​600 |}} +
- +
-Kad samaksa ir ievadīta, aizveram logu ciet un atgriežamies pie pasūtījuma. +
-Tagad, kad ir saņemta klienta priekšapmaksa,​ ja sistēmā tiek vadītas piegādes, tad spiežam uz piegādāt+
- +
-{{ :​lv:​re14.png?​600 |}} +
- +
-Atvērsies piegādes logs, kurā precizējam piegādes datumu un daudzumus. Ja viss ir pareizi, spiežam saglabāt un apstiprināt. +
- +
-{{ :​lv:​re15.png?​600 |}} +
- +
-Kad piegāde ir apstiprināta,​ veram logu ciet un dodamies atpakaļ ​uz pasūtījuma logu. Tagad varam veidot rēķinu, spiežot pogu ''​Rēķins''​. +
- +
-{{ :​lv:​re16.png?​600 |}} +
- +
-Tālāk jau rēķins ir jāapstrādā tādā pašā veidā kā to darītu ar tiešo rēķinu.+
lv/mr_arve.txt · Labota: 2024/06/13 16:28 , labojis lasma