Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:mr_arve

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju
lv:mr_arve [2018/06/29 10:36]
marija
lv:mr_arve [2024/01/19 12:04]
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
-====== Rēķina ​izveide ​====== +=======Izejošie rēķini======= 
- +======Rēķina ​izrakstīšana klientam====== 
-Izmantojot Directo programmu, rēķinu ​ir iespējams izveidot ​vairākos veidos, piemēram:​ +Rēķinu ​klientam var izrakstīt ​vairākos veidos, piemēram:\\ 
-     ​Tiešais +\\ 
-     ​- Caur piedāvājumu +1Tiešā veidā jeb nesaistīti ar citiem dokumentiem.\\ 
-     ​- Caur pieprasījumu +Lai izrakstītu rēķinu tiešā veidā (nesaistīti ar citiem dokumentiem):​\\ 
-     ​No pielikuma +• No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → DOKUMENTI → Rēķini\\ 
- +Tad tiks atvērts rēķinu saraksts.\\ 
-=====Rēķina ​izveida tiešā veidā=====  +\\ 
-Lai izveidotu ​rēķinu ​tiešā veidā, atveram Directo galveno izvēlni un sadaļā ''​Pārdošana''​ izvēlamies ''​Rēķini''​.  +• Rēķinu sarakstā jānospiež poga ''​Pievienot jaunu''​. Tad tiks atvērts jauns rēķins.\\ 
-{{ :lv:re1.png?600 |}} +\\ 
- +2) No klientam izrakstītā ​piedāvājuma.\\ 
-Klikšķinot uz ''​Rēķini''​atvērsies jauns logs, kurā jānospiež poga ''​Pievienot jaunu'':​ +\\ 
- +3) No klienta pasūtījuma.\\ 
-{{ :lv:re2.png?600 |}} +\\ 
- +4No līgumiem.\\ 
-Logā, kas tikko atvēries, norādām rēķina datumu, klientu, kuram mēs piestādām rēķinu, artikulu, tā daudzumu, artikula cenu, rēķina ​samaksas termiņupārdevēju un noliktavu, ja šo lauku aizpildīšana nav piesaistīta lietotājam. Šīs ir minimālās prasības, lai rēķinu ​varētu apstiprināt.\\ +Apraksts par līgumu aizpildīšanu ir pieejams [[lv:​leping|šeit]],​ savukārt par rēķinu izrakstīšanu no līgumiem ir pieejams [[lv: yld_aru_lepingud#​rekinu_vai_pasutijumu_izrakstisana_klientiem_no_ligumiem|šeit.]]\\ 
-Kad visa informācija ir ievadīta, tad spiežam uz ''​Saglabāt''​ un pēc tam uz ''​Apstiprināt'' ​(vai izmantojam taustiņu ''​F12'',​ kas apvieno šīs abas darbības).  Ja rēķins ir izveidots pareizi, tad nekādas kļūdas neparādīsies un pie statusa būs redzams ​''​Apstiprināts''​. +\\ 
- +5) Kopējot jau izveidotu rēķinu.\\ 
-{{ :lv:re3.png?600 |}} +Apraksts par rēķina izrakstīšanu,​ kopējot citu rēķinu, ir pieejams [[lv:​mr_arve#​rekina_izrakstisana_kopejot_citu_rekinu|šeit]].\\ 
- +=====Rēķina ​izrakstīšana, kopējot citu rēķinu===== 
-Kad rēķins ir izveidots, to var izdrukāt, saglabāt uz datora vai nosūtīt uz e-pastu.\\ +Pirms rēķinu ​kopēšanas ir jāpievērš uzmanība uzstādījumamkurš nosaka, vai nokopētajā rēķinā no kopējamā **rēķina laukiem** tiek pārkopēta ar klientu saistītā informācija vai arī informācijai ir jānonāk jaunā rēķina laukos no kopējamā rēķina **klienta kartītes**.\\ 
-Lai rēķinu ​izdrukātuspiežam uz pogu ''​Drukāt''​. ​Ja vēlamies, lai rēķins ​tiktu saglabāts datorā PDF formātā, turam uz tastatūras nospiestu pogu ''​CTRL'' ​un vienlaicīgi spiežam ​rēķinā ​uz ''​Drukāt''​. \\ +Šis uzstādījums attiecas uz tādiem rēķina laukiem kā, piemēram, e-pastu, telefonu, PVN reģistrācijas numuru, pārdevēju,​ cenu lapu, PVN reģionu, valodu, apmaksas termiņu, objektu, adresi ​un piegādes adresi, darījuma veidu, piegādes nosacījumus,​ galamērķi,​ izdruku.\\ 
-Ja dokumentam ir pieejamas vairākas izdrukastad visas pieejamās izdrukas var ieraudzītspiežot uz ''​Drukāt'' ​ar labo peles pogu un tad izvēlēties jebkuru no saraksta ar kreiso peles klikšķi. +\\ 
-Lai nosūtītu rēķinu pa e-pastu, spiežam pogu ''​Pasts''​. ​Atvērsies logs, kurā būs ievada vēlamā e-pasta adrese. Rēķins būs kā pielikums ​šim e-pastam+Lai apskatītu un nepieciešamības gadījumā mainītu šo uzstādījumu:​\\ 
- +\\ 
-Sīkāka informācija par rēķinu sūtīšanas e-pastā iestatījumiem un konfigurēšanu ir pieejama sadaļā [[lv:​users#​lietotaja_tiesibas_sutit_e-pasta_zinojumus_ar_pielikumiem|Lietotāju tiesības]]+1) Jāatver jebkurš klientam izrakstīts rēķins.\\ 
- +\\ 
-=====Rēķina ​izveide pēc piedāvājuma===== ​ +2) Rēķinā jāuzspiež uz āmurīša ikonasTā atrodas rēķina labajā augšējā stūrī.\\ ​ 
- +{{ :lv:ikona_pardosanas_rekina.png?direct ​|}} 
-Lai izveidotu rēķinu no piedāvājumagalvenajā logā izvēlāmies ''​Piedāvājumi''​ unja piedāvājums vēl nav izveidots, tad izveidojam toklikšķinot uz ''​izveidot ​jaunu''​. Logā, kas atvērsies, norādām klientu, artikulu, daudzumu, cenu un priekšapmaksas lielumu. Spiežam ​saglabāt+\\ 
- +3) Tad tiks atvērta rēķinu iestatījumu sadaļa. Tajā pie uzstādījuma **Kopējot rēķinu tiek atjaunota klienta informācija** ir jāieliek ķeksītisja augstāk minētajiem nokopētā rēķina laukiem ​būt aizpildītiem ar datiem no kopējamā rēķina klienta kartītes (nevis no paša rēķina).\\ 
-{{ :lv:re4.png?600 |}} +{{ :lv:uzstadijums_par_rekinu_kopesanu.png?direct ​|}} 
- +\\ 
-Ja piedāvājumiem ​ir ieslēgta apstiprināšanatagad parādīsies poga ''​Apstiprināt''​. \\ +Savukārtja šiem datiem ir jānonāk nokopētajā rēķinā no kopējamā rēķina, ​tad ķeksītis pie šī uzstādījuma nav jāliek.\\ 
-Bet pirms varam apstiprināt, mums jāpārliecināska norādījām visu mums nepieciešamo informāciju, iespējams, ka vēir nepieciešams norādīt objektuprojektu, ieplānot piegādes datumu.  +\\ 
-Ja piedāvājums jau ir izveidots un apstiprināts un piedāvājumiem ir pieslēgta iespēja izrakstīt tiešos ​rēķinostad izmantojam pogu ''​Tiešais ​rēķins'',​ bet ja sistēmā tiek veidoti ​pasūtījumikuriem tiek piesaistītas priekšapmaksas, ​kā arī piegādes tiek izmantotas, tad klikšķinām uz pogas ''​Pasūtījums'':​ +4) Ja pie uzstādījuma **Kopējot ​rēķinu ​tiek atjaunota klienta ​informācija** jau ir norādīta nepieciešamā opcija, tad ir jānospiež poga ''​Atpakaļ''​.\\ 
- +\\ 
-{{ :lv:re5.png?600 |}} +Savukārt, ja ja uzstādījums ir jāmaina, tad pie uzstādījuma atkarībā no nepieciešamības ir jāieliek vai jāizņem ķeksītis ​un pēc tam laukā pie **UZSTĀDĪJUMI:​** jānorāda, vai logā redzamajiem uzstādījumiem jāattiecas tikai uz Jūsu lietotāju (tad jānorāda opcija //​Personīgs//​) ​vai arī uz citiem lietotājiem (tad jānorāda opcija //​Sistēmas//​). Lai saglabātu norādītos uzstādījumus,​ jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ 
- +{{ :lv:pogas_rekinu_uzstadijumos.png?direct ​|}} 
-Atvērsies logs, kas jāaizpilda, precizējot klienta prasības (cena, skaits utt). Testa pēc uzreiz pieņemamka mūsu piedāvājums ir klientam pieņemams un viņš tam piekrīt. Pārliecināmieska visa informācija atbilst nepieciešamajam un lai reģistrētu priekšapmaksas saņemšanu,​ spiežam pogu ''​Saņemšana''​. +\\ 
- +**Rēķina izrakstīšana, kopējot citu rēķinu**\\ 
-{{ :lv:re6.png?600 |}} +\\ 
- +Ja ir jāizveido rēķins, nokopējot citu rēķinu, tad ir jāatver rēķinskurš jānokopē, un tajā jānospiež poga ''​Kopēt''​.\\ 
-Atvērsies bankas maksājuma saņemšanas logs, kurā obligāti janorāda samaksas veids un jāprecizē samaksas saņemšanas datums+{{ :​lv:​poga_kopet_rekina.png?​direct |}} 
- +\\ 
-{{ :​lv:​re7.png?​600 |}} +Tad tiks atvērts jauns rēķins, kurš nepieciešamības gadījumā jākoriģē (piemēram, jānomaina rēķina datumsjāieraksta vai jānomaina komentārs) ​un, kad rēķins ir aizpildīts, tas jāsaglabā. Lai to izdarītu, ​rēķinā ​jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ 
- +\\ 
-Kad apmaksa ​ir ievadīta varam atgriezties pie pasūtījuma loga. +Savukārtlai iegrāmatotu rēķinutajā jānospiež pogas ''​Apstiprināt''​ un ''​Saglabāt''​.\\ 
-Ja klients ir samaksājis priekšapmaksu un sistēmā tiek veidotas piegādes, tad varam nosūtīt preci. Lai to izdarītuspiežam pogu ''​Piegādāt''​+======Rēķina aizpildīšana====== 
- +Izejošajā rēķinā jānorāda:\\ 
-{{ :lv:re8.png?600 |}} +• **Intervāls**,​ no kura rēķinam jāpiešķir numurs.\\ 
- +:?: Ja lietotāja kartītē ir norādīts intervāls, tad tas nonāks ​rēķinā automātiski.\\ 
-Uzklikšķinot uz ''​Piegādāt''​ atvērsies jauns logskurā visa nepieciešama informācija jau būs aizpildīta balstoties uz iepriekšējiem logiem.\\ +\\ 
-Precizējam piegādes datumu un daudzumusja tas nepieciešamsun spiežam ''​Saglabāt'' ​un ''​Apstiprināt''​, ja vēlamies jau norakstīpreci no noliktavas\\ +• **Rēķina ​datums**. Šajā laukā automātiski tiek norādīts rēķina izveidošanas datums un laiks, bet, ja rēķinam jāpiešķir cits datums, tad šajā laukā jānorāda nepieciešamais datums.\\ 
-Ja viss ir kārtībā, tad piegādes status mainīsies uz ''​Apstiprināts''​. ​Ja neizdodās piegādi apstiprināt un dāska artikuls nav noliktavā, tad pārbaudām artikula pieejamību un, ja nepieciešamsprecizējam artikula Noliktavas ID. +\\ 
- +• **Klients**\\ 
-{{ :lv:re9.png?600 |}} +Lai norādītu klientu, ir ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā **Klients**. Tad tiks atvērts klientu sarakstsno kura jāizvēlas nepieciešamais klients (lai izvēlētos klientuklientu sarakstā ir jāuzspiež uz klienta koda). Ja klientam ​vēl nav izveidota kartīte, tad tā jāizveidoklientu sarakstā nospiežot pogu ''​Pievienot ​jaunu'' ​un pēc tam [[lv:​yld_klient|aizpildot ​un saglabājot klienta kartīti.]]\\ 
- +\\ 
-Kad ir apstiprināta piegādedodamies apstiprināt ​rēķinu. Pa taisno var aiziet uz “Rēķini” spiežot uz pogu “rēķini” Pirms to darāmmums ir jaatjauno pasūtījuma lapa, lai status atjaunotos. Kad status ir “Piegādāts“ tad varam doties uz ”rēķini”+:?Ja klients atšķiras no maksātāja, tad laukā **Klients** ​ir jānorāda maksātājs (piemēramMaxima Latvija SIA), bet laukā **Pasūtītājs** jānorāda klients (piemēram, Maxima Latvija SIA - K. Ulmaņa gatve).\\ 
- +:?: Ja klienta un maksātāja kartītes ir aizpildītas [[lv:​yld_klient#​klients_ar_vairakam_piegades_vietam|atbilstoši šiem faktoringa iestatījumiem]]tad, norādot laukā **Pasūtītājs** klientumaksātājs laukā **Klients** nonāks automātiski.\\ 
-{{ :lv:re10.png?600 |}} +\\ 
- +• **Samaksas termiņš** – rēķina apmaksas termiņš.\\ 
-Tālāk jau rēķins ir jaapstiprina ​tādā pašā veidā kā to darītu ar tiešo ​rēķinu. +\\ 
- +• **Noliktava** - ja rēķins ir noliktavas līmeni mainošstad tajā jānorāda noliktava.\\ 
- +:?: Ja lietotāja kartītē ​ir norādīta noliktava, tad tā nonāks rēķinā automātiski. Noliktava automātiski nonāk ​rēķinā arī tadja rēķins ​ir veidots no cita dokumenta (piemēram, klienta ​pasūtījuma)kurā noliktava jau ir norādīta.\\ 
-=====Rēķina ​izveide pēc klienta pasūtījuma=====  +:?: Ja ds artikuls tiks ņemts no noliktavas, kas atšķiras no rēķina galvenē norādītās noliktavas, tad ķina rindās, kolonnā **Noliktava** rindā pie artikula ir jānorāda noliktava, no kuras tiks ņemts artikuls.\\ 
- +\\ 
-Lai izveidotu ​rēķinu ​balstoties uz klienta pasūtījumu klikšķinam uz Kl.pasūtījumi, kas atrodās pārdošanas kolonnā. Tur arī būs redzami mūsu pirms tam veidotie pasūtījumi kuri tik izveidotie veidojot ​rēķinu no piedāvājumu. +• Ja rēķins tiek izrakstīts valūtā, kas nav eiro, tad laukā **Valūta** ​norāda valūta. Laukā **Kurss** automātiski nonāks norādītās valūtas kurss (pret eiro). Ja nepieciešamsautomātiski norādīto valūtas kursu var mainīt.\\ 
- +Rēķinos, kuri ir citā valūtā, cenas jānorāda konkrētajā valūtāŠādu rēķinu laukā **Bāze** būs redzama rēķina kopsumma bez PVN eiro valūtā.\\ 
-{{ :lv:re11.png?600 |}} +\\ 
- +Rēķina rindās jānorāda:\\ 
-Atvērsies jauns logs kurā būs redzami visi jau izveidotie pasūtījumi. Spiežam uz pogu “Pievienot jaunu”Atzīmējam visus nepieciešamos laukusievadam visu vajadzīgo informāciju un spiežam ​uz pogu “Saglabāt. +• **Artikuls** – ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā ​un no artikulu saraksta ​izvēlas artikuls.\\ 
- +\\ 
-{{ :lv:re12.png?600 |}} +• **SN** – ja artikulam ​ir sērijas numurs un ir nepieciešams to norādīt rēķinā manuāli, tad jānorāda sērijas numurs. Ja sērijas numurs netiks norādīts, tad sistēma to norādīs pati.\\ 
- +\\ 
-Kad pasūtījums ​ir apstiprinātsparādīsies jaunas opcijas ko varam iesākt ar pasūtījumu No sākuma jaizveido priekšapmaksas ​rēķins. Spiežam uz pogu “Saņemšana”+• **Daudzums** – jānorāda artikulu daudzums.\\ 
-Logs kurš atvērsies ir paredzēts, lai izveidotu priekšapmaksas ​rēķinu. Atzīmējam visu nepieciešamo un pārbaudam vai informācija ir pareizaSpiežam saglabāun apstiprināt+\\ 
- +• **Artikula cena** – jānorāda 1 gabala cena bez PVN.\\ 
-{{ :lv:re13.png?600 |}} +:?: Cena automātiski nonāks rēķinā tad, ja tā ir norādīta artikula kartītē vai ja klientam ir piesaistīta [[lv:​mr_hinnavalem|cenu formula]]kurā ir norādīta arī konkrētā artikula cena.\\ 
- +\\ 
-Kad rēķins izveidots un apstiprinātsaizveram logu ciet un atgriežamies pie pasūtījuma logu. +• Ja jāpiemēro atlaide, tad atlaides procentuālo apmēru jānorāda laukā **%**.\\ 
-Tagadkad ir saņemta klienta priekšapmaksaspiežam uz piegādāt+\\ 
- +Ja nepieciešams, jānorāda arī cita informācija,​ piemēramkomentārs, iekšējais komentārs, objekts vai objekti, projekti. Atkarībā no situācijas objekti un/vai projekti jānorāda tikai rēķina galvenē vai arī galvenē un rindās, vai tikai rindās.\\ 
-{{ :lv:re14.png?600 |}} +\\ 
- +4) Ja rēķinam ir jāpiesaista klienta veiktā priekšapmaksatad [[lv:​mr_arve#​prieksapmaksas_piesaistisana_izejosajam_rekinam|šeit]]var izlasītkā piesaistīt rēķinam no klienta saņemto priekšapmaksu.\\ 
-Atvērsies piegādes logsŠajā logā jaatzimē Noliktava no kuras tiks ņemts artikulspārējais  jau ir aizpildīts balstoties uz iepriekš ievadīto informācijubet tu vēlamska tiek pārbaudīts. Ja viss ir pareizispiežam saglabāt un apstiprināt. +\\ 
- +5) Lai saglabātu rēķinu, tajā jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ 
-{{ :lv:re15.png?600 |}} +\\ 
- +Lai apstiprinātu jeb iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež pogas ''​Apstiprināt'' ​un ''​Saglabāt''​Kad rēķins ​būs apstiprināts, tad tā statuss būs ''​Apstiprināts''​.\\ 
-Kad piegāde apstiprināta, ​veram logu ciet un dodamies atpakaļ uz piegādes loguTagad jaizveidot tikai rēķins. To mēs darātādā ​pašā veidā, kā to darītu ​ar tiešrēķinu. No pasūtījuma ​loga var pa taisno tikt pie rēķinu ​spiežot pogu “rēķins”+=====Priekšapmaksas piesaistīšana izejošajam rēķinam===== 
- +Lai piesaistītu izejošajam rēķinam priekšapmaksu,​ rēķins vispirms ir jāaizpilda un pēc tam rēķinā jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ 
-{{ :lv:re16.png?600 |}} +\\ 
- +Pēc tam rēķinā jāuzspiež uz vārda **Priekšapmaksa**. Tad tiks atvērts pieejamo klienta veikto priekšapmaksu saraksts. Pie maksājumano kura šim rēķinam jāpiesaista priekšapmaksalaukā **Izvēlētais** jāieraksta priekšapmaksas summa, kura no šī priekšapmaksas maksājuma jāpiesaista rēķinam. Savukārt, ja no maksājuma ir jāpiesaista visa pieejamā priekšapmaksatad ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā **Izvēlētais**Ja rēķinam jāpiesaista priekšapmaksa no vēl kāda maksājuma dokumenta, tad tāpat jāizdara arī rindā, kura saistība ar otru klienta veikto priekšapmaksu.\\ 
-  +\\ 
 +Ja klientam ​ir priekšapmaksas atlikums, ​taču uzspiežot uz vārda **Priekšapmaksa** netiek atvērts pieejamo priekšapmaksu sarakststad, lai piesaistītu ​rēķinam priekšapmaksu,​ laukā **Priekšapmaksa** ir jāieraksta priekšapmaksas summa, kura jāpiesaista šim rēķinamSavukārtja ir jāpiesaista visa pieejamā priekšapmaksa, ​tad ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā **Priekšapmaksa**.\\ 
 +\\ 
 +:?: Ja rēķins ir izrakstīts no klienta pasūjuma, tad rēķinam var piesaistīt tikai to priekšapmaksu,​ kas veikta konkrētā pasūtījuma apmaksai.\\ 
 +=====Rēķina ​izdrukāšana,​ saglabāšana datorā un nosūtīšana uz e-pastu=====  
 +[[lv:​yld_print_form|Šeit]] pieejams apraksts par to, kā izdrukāt ​rēķinu, iegūt ķinu PDF formātā, saglabāt to datorā un nosūtīt uz e-pastu.\\ 
 +======Sistēmas uzstādījumi ​par rēķiniem====== 
 +Sistēmas uzstādījumos ir vairāki uzstādījumikuri ir saistīti ar rēķiniem, kuri tiek izrakstīti klientiem. Šos uzstādījumus var apskatīt un nepieciešamības gadījumā arī mainīt, ​no galvenās izvēlnes dodoties uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi\\ 
 +{{ :lv:sistemas_uzstadijumi_-_galvena_izvelne_iceland_yellow.png?direct ​|}} 
 +\\ 
 +Tad tiks parādīti sistēmas uzstādījumi, kuros uzstādījumus var meklēt, meklēšanas laukā ierakstot atslēgvārdu uzstādījuma atrašanai vai uzstādījuma nosaukumu, ja Jums tas ir zināms un pēc tam uzspiežot un meklēšanas ikonas vai nospiežot taustiņu ''​ Enter''​.\\ 
 +\\ 
 +Uz rēķiniem, kuri tiek izrakstīti klientiem attiecas, piemēram, sekojošie sistēmas uzstādījumi:​\\ 
 +\\ 
 +• **Rēķina debetsienākošā maksājuma kredīts**\\ 
 +Pie šī uzstādījuma jānorāda konts, ​uz kuru rēķinu grāmatojumos jāgrāmato rēķinu neapmaksātā daļa un ienākošo maksājumu grāmatojumos jāgrāmato par rēķiniem veiktie maksājumiLatvijas standarta kontu plānā tas ir konts 2310.\\ 
 +{{ :lv:rekina_debets_ienakosa_maksajuma_kredits.png?direct ​|}} 
 +Ja uz kādu no klientiem attiecas cits konts, tad klients ​ir jāiekļauj klientu klasēkurā ir norādīts konkrētais kontsApraksts par klientu klasēm, klientu klases izveidošanu un klienta iekļaušanu klientu klasē ir pieejams [[lv:​klklassid|šeit.]]\\ 
 +\\ 
 +• **Rēķina atlaides konts**\\ 
 +Šis uzstādījums nosaka, vai rēķinu grāmatojumos tiek iegrāmatotas klientiem piešķirtās atlaides.\\ 
 +Ja lauks pie šī uzstādījuma tiek atstāts tukšs, tad rēķinu ​grāmatojumos netiek iegrāmatotas atlaides – ieņēmumu kontā tiek iegrāmatota katra artikula summa (bez PVN), kura ir ar piemēroto atlaidiTaču, ja pie šī uzstādījuma tiek norādīts konts, tad rēķina grāmatojumā atlaide tiek iegrāmatota uz norādīto kontu un ieņēmumu kontā tiek iegrāmatota artikula summa (bez PVN), kura ir pirms atlaides piemērošanas.\\ 
 +\\ 
 +• **Rēķina atvēršana brīdina par klienta priekšapmaksu**\\ 
 +{{ :lv:rekina_atversana_bridina_par_klienta_prieksapmaksu.png?direct ​|}} 
 +Šis uzstādījums nosaka, vai, atverot neapstiprinātu (neiegrāmatotu) ​rēķinukurš ir izrakstīts klientamkuram ir priekšapmaksas jeb avansa atlikums, parādās paziņojums par klienta priekšapmaksas atlikumu. Ja tiek norādīta opcija **nē**tad paziņojums neparādās, bet, ja tiek norādīta opcija **jā**, tad parādās.\\ 
 +\\ 
 +• ** Rēķina apstiprināšana izmanto klienta priekšapmaksu**\\ 
 +{{ :lv:rekina_apstiprinasana_izmanto_klienta_prieksapmaksu.png?direct ​|}} 
 +Šis uzstādījums nosaka, vai, apstiprinot jeb iegrāmatojot rēķinu, tam automātiski tiek piesaistīta priekšapmaksa.\\ 
 +Opcija **nē** nosaka, ka priekšapmaksa rēķinam netiek piesaistīta automātiski (attiecīgi,​ ja rēķinam ir jāpiesaista priekšapmaksa,​ tad to rēķinam var piesaistīt manuāli)opcija **jā** nosaka, ka ķinam vienmēr tiek automātiski piesaistīta priekšapmaksa, bet opcija **tikai ar pasūtījumu** nosaka, ka priekšapmaksa rēķinam automātiski tiek piesaistīta tikai gadījumosja ir priekšapmaksas atlikums, kurš ir piesaistīts ar rēķinu saistītajam klienta pasūtījumam.\\ 
 +\\ 
 +• **Rēķinā artikula daudzums var t 0**\\ 
 +Šis uzstādījums nosaka, vai rēķinu var apstiprināt jeb iegrāmatotja rēķinā kādam no artikuliem ir norādīts daudzums 0. Ja tiek norādīta opcija **jā**tad šādu rēķinu var apstiprināt, bet, ja tiek norādīta opcija **nē**, tad nevar apstiprināt ​rēķinu, kurā kādam artikulam ir daudzums 0, un saglabājot šādu rēķinu parādās paziņojums par to, kurā rēķina rindā ir artikuls, kuram norādīts daudzums 0.\\ 
 +\\ 
 +• **Rēķinā artikula cena var būt 0**\\ 
 +{{ :lv:rekina_artikula_cena_var_but_0.png?direct ​|}} 
 +Ja rēķinā, kurā kādam artikulam ir norādīta cena 0, nav jāparādās paziņojumam par to, ka rēķinā artikulam ir norādīta cena 0 un ja ir jābūt iespējamam apstiprināt rēķinu, kurā kādam artikulam ir norādīta cena 0, tad ir jānorāda opcija **nebrīdina**.\\ 
 +Ja rēķinā, kurā kādam artikulam ir norādīta cena 0, saglabājot un apstiprinot rēķinu ir jāparādās paziņojumam par to, ka rēķinā ir norādīta cena 0 un ir arī jābūt iespējamam ​apstiprināt rēķinu, tad ir jānorāda opcija **brīdina saglabājot**.\\ 
 +Ja rēķinā, kurā kādam artikulam ir norādīta cena 0saglabājot ​un apstiprinot rēķinu ir jāparādās paziņojumam par to, ka rēķinā artikulam ir norādīta cena 0 un nav jābūt iespējamam apstiprināt rēķinu, tad ir jānorāda opcija **neļauj apstiprināt**.\\ 
 +\\ 
 +• **Rēķinā obligāti jābūt projektam**\\ 
 +Šis uzstādījums nosaka, vai rēķinu var apstiprināt jeb iegrāmatot tad, ja rēķina galvenē vai visārēķina rindās nav norādīts projekts. Norādot opciju **nē**, rēķinu var apstiprināt arī tad, ja tajā nav norādīts projekts vai vairāki projekti, bet norādot opciju **jā** rēķinu var apstiprināt tikai tadja tā galvenē vai arī visās rindās ir norādīts projekts.\\ 
 +\\ 
 +• **Rēķina pārdevējs ir lietotājs, kurš no pasūtījuma izveidoja ​rēķinu**\\ 
 +Ja tiek norādīta opcija **nē**, tad, veidojot no klienta ​pasūtījuma rēķinurēķinā kā pārdevējs tiek norādīts klienta pasūtījumā norādītais pārdevējs,​ bet, ja norāda opciju **jā**, tad rēķinā kā pārdevējs tiek norādīts lietotājs, kurš no pasūtījuma izveidoja rēķinu.\\ 
 +\\ 
 +• **Vai rēķini var būt pārmaksāti**\\ 
 +{{ :lv:rekini_var_but_parmaksati.png?direct ​|}} 
 +Šis uzstādījums nosaka, vai rēķinam var piesaistīt apmaksu, kura ir lielāka par rēķina summu. Pie uzstādījuma ir iespējams norādīt opciju **nē** vai **jā**.\\ 
 +\\ 
 +Ja ir nepieciešams mainīt to, kā ir iestatīts kāds no sistēmas uzstādījumiem,​ tad pie tā jānorāda nepieciešamā opcija un pēc tam jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\
lv/mr_arve.txt · Labota: 2024/06/13 16:28 , labojis lasma