Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:mr_aru_reskontro

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju
lv:mr_aru_reskontro [2019/12/03 12:17]
lasma
lv:mr_aru_reskontro [2021/09/07 10:13]
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
-======Par atskaiti====== +======Pārdošanas reģistrs====== 
-Pārdošanas reģistrs ir **atskaite par klientu neapmaksātajiem ​rēķiniem**. Tajā var redzēt rēķinu neapmaksātās summas un uzzinātcik dienu rēķinu apmaksa ir kavēta.\\ +Pārdošanas reģistrs ir atskaite par realizācijas rēķiniem, ​kuru bilance nav vienāda ar nulli, ​un par klientu priekšapmaksu ​atlikumiem.\\
-Atskaitē var uzzināarī katra klienta rēķiniem nepiesaistīto ​un klientu ​pasūtījumiem piesaistīto ​priekšapmaksu ​summu apmēru.\\+
 \\ \\
-Atskaitē tiek ņemti vērā dati no apstiprinātajiem izejošajiem ​rēķiniem un ienākošajiem ​maksājumiem. Dokumentu grāmatojumos veiktās izmaiņas un atsevišķi izveidoti grāmatojumi netiek ņemti vērā. +:?: Atskaitē tiek ņemti vērā dati no iegrāmatoties realizācijas ​rēķiniem un maksājumiem. Dokumentu grāmatojumos veiktās izmaiņas un atsevišķi izveidoti grāmatojumi ​ar tipu TRAN netiek ņemti vērā.
 ======Atskaites sagatavošana====== ======Atskaites sagatavošana======
- +Lai sagatavotu atskaiti ​Pārdošanas reģistrsno galvenās izvēlnes dodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Pārdošanas reģistrs\\
-Neapmaksāto rēķinu sarakstu var atspoguļot,​ ņemot vērā dažādus kritērijus. ​Lai sagatavotu atskaiti ​par: +
-  * tiem neapmaksātajiem rēķiniemkuru apmaksu klienti kavē, jāieliek ķeksītis pie ''​Tikai kavētie''​.\\ +
-{{ :​lv:​tikai_kavetie.png?​nolink |}} +
-  * datumu, kurš nav šī diena, lauciņā ''​Laiks'' ​norāda nepieciešamais datums.\\  +
-  * konkrēta klienta neapmaksātajiem rēķiniem, lauciņā ''​Klients''​ ir jānorāda klienta kods.\\+
 \\ \\
-:!: Ja par katru klientu ​parāda neapmaksāto rēķinu kopsummaneparādot informāciju par katru rēķinu atsevišķi,​ tad pie ''​Kopā''​ ir norāda izvēles iespēja ​''​Klients''​.\\ +Tad tiks atvērta atskaite. Tajā norāda parametri, uz kuriem pamatojoties jāsagatavo atskaiteun pēc tam nospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\
-{{ :​lv:​kopa_klients.png?​nolink |}}+
 \\ \\
-Savukārt, ja jāiegūst detalizēts pārskats ​par katru rēķinu atsevišķilauciņš pie ''​Kopā'' ​atstāj tukšsTad kolonnā ''​Dienas''​ būs redzams dienu skaits, kurš palicis līdz rēķinu apmaksas termiņam (nenokavētajiem ​rēķiniem) un dienu skaitspar kuru rēķinu ​apmaksa ​ir kavēta (kavētajiem ​rēķiniem).\\+• Piemēram, ja atskaite ​sagatavo tikai par konkrētu klientu, tad laukā **Klients** jānorāda klients, ​par kuru jāsagatavo atskaite.\\ 
 +• Ja atskaite jāsagatavo par konkrētu klientu klasitad laukā **Klase** ​norāda klientu klase, par kuru jāsagatavo atskaite.\\ 
 +• Ja atskaite jāsagatavo uz datumu, kurš nav šī diena, tad laukā **Datums** jānorāda nepieciešamais datums.\\ 
 +• Ja atskaitē jāparāda tikai neapmaksātie ​rēķini, kuru apmaksas termiņš ir pagājis, tad jāieliek ķeksītis pie **Tikai kavētie**.\\ 
 +• Ja atskaite jāsagatavo par rēķiniem, ​kuri ir saistīti ar konkrētu debeta kontu, tad laukā **D konts** jānorāda konkrētais ​rēķinu ​debeta konts.\\ 
 +:?: Rēķini pēc debeta konta tiks atlasīti atbilstoši tam, kāds debeta konts ir norādīts rēķinā. Jāņem vērā, ka, ja rēķina grāmatojumā debeta konts būs nomainīt, bet pašā rēķinā nebūs, tad  atskaite atlasīs rēķinu atbilstoši kontam, kurš ir norādīts rēķinā, nevis tā grāmatojumā.\\ 
 +• Ja atskaitē jāparāda katra klienta reģistrācijas numurs, adrese, telefona numurs, fakss un e-pasta adrese, tad ir jāieliek ķeksītis pie **Klienta dati**.\\
 \\ \\
-Pēc tamlai sagatavotu atskaiti, jānospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\+Šajā piemērā atskaite tiek sagatavota uz šo dienu par visiem klientiem, tāpēc atskaites laukos netika norādīts ne klientsne klientu klasene datums, uz kuru sagatavo atskaite:​\\ 
 +{{ :​lv:​sales_ledger_2.png?​direct |}} 
 +Atskaitē var redzēt sarakstu ar neapmaksātajiem rēķiniem, rēķinu datumus un apmaksas datumus, maksājumu termiņus, priekšapmaksu atlikumus.\\ 
 +Kolonnā **Uz apmaksu** ir rēķinu bilances, un kolonnā **Dienas** - dienu skaits, kurš atlicis līdz rēķinu apmaksas termiņa beigām (nenokavētajiem rēķiniem) un dienu skaits, par kuru rēķinu apmaksa ir kavēta (kavētajiem rēķiniem).\\
 \\ \\
-Atskaitē informāciju var arī sadalīt ​pa laika posmiemLai to izdarītu, pie ''​Dalīt'' ​ir jāieraksta apskatāmo periodu skaits un periodos ​esošo dienu skaits (piemēram, lai sadalītu ​atskaitē redzamo ​informāciju pa atpakaļejošiem un turpmākajiem ​30 dienu gariem periodiem, ​tad lauciņos ir jāieraksta 3 30 dienas).\\ +Ja atskaitē informācija ir jāatspoguļo kopsummās ​pa klientiem, tad pie **Kopā** ir jānorāda izvēles iespēja **Klients**:​\\ 
-{{ :lv:dalit.png?nolink ​|}} +{{ :​lv:​sales_ledger_customers.png?direct |}} 
-Pēc tam jānospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\+\\ 
 +Ja informāciju par neapmaksātajiem rēķiniem ir nepieciešams iegūt dalījumā pa periodiemtad atskaites pirmajā laukā ​pie **Dalīt** ir jānorāda, cik periodos ​ir jāsadala dati un otrajā laukā pie **Dalīt** ir jānorāda perioda ilgums dienās.\\ 
 +Piemēram, lai sadalītu informāciju pa atpakaļejošiem un turpmākajiem ​7 dienas ​gariem periodiem, lauciņos ir jānorāda 2 dienas:\\ 
 +{{ :lv:sales_ledger_divide_2x7.png?direct ​|}}
lv/mr_aru_reskontro.txt · Labota: 2022/07/27 10:13 , labojis lasma