Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:mr_aru_reskontro

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju
lv:mr_aru_reskontro [2018/12/10 09:28]
lasma
lv:mr_aru_reskontro [2021/09/07 12:23]
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
-======Par atskaiti====== +======Pārdošanas reģistrs====== 
-Pārdošanas reģistrā **var iegūt informāciju ​par klientu neapmaksātajiem ​rēķiniem**piemēram, var redzēt šo rēķinu neapmaksātās summas un uzzinātcik dienu rēķinu apmaksa ir kavēta.\\ +Pārdošanas reģistrs ir atskaite ​par realizācijas rēķiniem, ​kuru bilance nav vienāda ar nulli, un par klientu priekšapmaksu ​atlikumiem.\\
-Atskaitē var uzzināt arī katra klienta rēķiniem nepiesaistīto ​un klientu ​pasūtījumiem piesaistīto ​priekšapmaksu ​summu apmēru.\\+
 \\ \\
-Jāņem vērā, ka analizējot informāciju, ​tiek ņemti vērā dati no apstiprinātajiem ​realizācijas rēķiniem un ienākošajiem ​maksājumiem. Dokumentu grāmatojumos veiktās izmaiņas un atsevišķi izveidoti grāmatojumi netiek ņemti vērā. +:?: Atskaitē tiek ņemti vērā dati no iegrāmatoties ​realizācijas rēķiniem un maksājumiem. Dokumentu grāmatojumos veiktās izmaiņas un atsevišķi izveidoti grāmatojumi ​ar tipu TRAN netiek ņemti vērā. 
- +======Atskaites sagatavošana====== 
-======Informācijas atlasīšana, lai sagatavotu atskaiti====== +Lai sagatavotu atskaiti Pārdošanas reģistrsno galvenās izvēlnes dodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Pārdošanas reģistrs\\
- +
-Neapmaksāto rēķinu sarakstu var atspoguļot,​ ņemot vērā dažādus kritērijus.\\ +
- +
-**Lai iegūtu informāciju tikai par tiem neapmaksātajiem rēķiniemkuru apmaksu klienti kavē**, jāieliek ķeksītis pie ''​Tikai kavētie''​.\\ +
-{{ :​lv:​tikai_kavetie.png?​nolink |}} +
- +
-**Lai iegūtu informāciju par konkrēta klienta neapmaksātajiem rēķiniem**,​ lauciņā ''​Klients''​ ir norāda klienta kods.\\ +
-Savukārt, lai iegūtu informāciju par klientu klases neapmaksātajiem rēķiniem, lauciņā ''​Klase''​ ir jānorāda klientu klases kods.\\ +
-**Ja nepieciešams iegūt informāciju par visu klientu nepamaksātajiem rēķiniem, tad klienta un klientu klases kods nav jānorāda.**\\+
 \\ \\
-**Lai informācija par katru klientu tiktu atspoguļota apkopotā veidā, parādot kopsummas par katra klienta neapmaksātajiem rēķiniem ​un neparādot informāciju par katru rēķinu atsevišķi)**,​ tad pie ''​Kopā''​ ir norāda izvēles iespēja ​''​Klients''​.\\ +Tad tiks atvērta atskaite. Tajā jānorāda parametriuz kuriem pamatojoties jāsagatavo atskaite, ​un pēc tam nospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\
-{{ :​lv:​kopa_klients.png?​nolink |}}+
 \\ \\
-Savukārt, **lai redzētu detalizētu informāciju par katru rēķinu, tad lauciņš pie ''​Kopā'' ​atstāj tukšsTad kolonnā ''​Dienas''​ būs redzams dienu skaits, kurš palicis līdz rēķinu apmaksas termiņam (nenokavētajiem ​rēķiniem) un dienu skaitspar kuru rēķinu ​apmaksa ​ir kavēta (kavētajiem ​rēķiniem).**\\+• Piemēram, ja atskaite jāsagatavo tikai par konkrētu klientutad laukā ​**Klients** jānorāda klients, ​par kuru jāsagatavo atskaite.\\ 
 +• Ja atskaite jāsagatavo par konkrētu klientu klasi, tad laukā **Klase** ​norāda klientu klase, par kuru jāsagatavo atskaite.\\ 
 +• Ja atskaite jāsagatavo uz datumu, kurš nav šī diena, tad laukā **Datums** jānorāda nepieciešamais datums.\\ 
 +• Ja atskaitē jāparāda tikai neapmaksātie ​rēķini, kuru apmaksas termiņš ir pagājis, tad jāieliek ķeksītis pie **Tikai kavētie**.\\ 
 +• Ja atskaite jāsagatavo par rēķiniem, ​kuri ir saistīti ar konkrētu debeta kontu, tad laukā **D konts** jānorāda konkrētais ​rēķinu ​debeta konts.\\ 
 +:?: Rēķini pēc debeta konta tiks atlasīti atbilstoši tam, kāds debeta konts ir norādīts rēķinā ​(attēlā redzams, kur rēķinā ir šis konts). 
 +{{ :​lv:​2310_rekina.png?​direct |}} 
 +Jāņem vērā, ka, ja rēķina grāmatojumā debeta konts būs nomainīts, bet pašā rēķinā nebūs, tad  atskaite atlasīs rēķinu atbilstoši kontam, kurš ir norādīts rēķinā, nevis tā grāmatojumā.\\ 
 +• Ja atskaitē jāparāda katra klienta reģistrācijas numurs, adrese, telefona numurs, fakss un e-pasta adrese, tad ir jāieliek ķeksītis pie **Klienta dati**.\\ 
 +:?: Papildinformācija par katru klientu tiks parādīta atskaitē tad, ja atskaite tiks sagatavota pa rēķiniem, nevis kopsummās pa klientiem.\\
 \\ \\
-Ja nepieciešams atlasīt rēķinuskuri saistīti ar kādu objektutad lauciņā ''​Objekti''​ jānorāda objekta/​objektu kods – ja jānorāda vairāki objektitad katra objekta kods jāatdala viens no otra ar komatu bez atstarpes.\\+Šajā piemērā atskaite tiek sagatavota uz šo dienu par visiem klientiem, tāpēc atskaites laukos netika norādīts ne klients, ne klientu klase, ne datums, uz kuru jāsagatavo atskaite:​\\ 
 +{{ :​lv:​sales_ledger_2.png?​direct |}} 
 +Atskaitē var redzēsarakstu ar neapmaksātajiem ​rēķiniemrēķinu datumus un apmaksas datumusmaksājumu termiņus, priekšapmaksu atlikumus.\\ 
 +Kolonnā **Uz apmaksu** ir rēķinu bilances, un kolonnā **Dienas** - dienu skaitskurš atlicis līdz rēķinu apmaksas termiņa beigām (nenokavētajiem rēķiniem) un dienu skaits, par kuru rēķinu apmaksa ir kavēta (kavētajiem rēķiniem).\\
 \\ \\
-**Ja atskaite ​ir jāsagatavo uz datumukurš nav šī diena**, tad lauciņā ''​Laiks'' ​jānorāda ​nepieciešamais datums.\\  +Ja atskaitē informācija ​ir jāatspoguļo kopsummās pa klientiemtad pie **Kopā** ir jānorāda ​izvēles iespēja **Klients**:​\\ 
- +{{ :​lv:​sales_ledger_customers.png?​direct |}} 
-Atskaitē **informāciju ​var apskatīarī dalījumā pa laika posmiem**. Lai to izdarītupretī ''​Dalīt'' ​ir jāieraksta apskatāmo periodu skaits un periodos esošo dienu skaits (piemēram, lai sadalītu ​atskaitē redzamo ​informāciju pa atpakaļejošiem un turpmākajiem ​30 dienu gariem periodiem, ​tad lauciņos ir jāieraksta 3 30 dienas).\\ +\\ 
-{{ :lv:dalit.png?nolink ​|}} +Ja informāciju ​par neapmaksātajiem rēķiniem ir nepieciešams iegūt dalījumā pa periodiem, tad atskaites pirmajā laukā pie **Dalīt** ir jānorādacik periodos ir jāsadala dati un otrajā laukā pie **Dalīt** ir jānorāda perioda ilgums dienās.\\ 
- +Piemēram, lai sadalītu informāciju pa atpakaļejošiem un turpmākajiem ​7 dienas ​gariem periodiem, lauciņos ir jānorāda 2 dienas:\\ 
-Kad ir norādīts, kādu informāciju nepieciešams atspoguļot atskaitē, jānospiež poga ''​ATSKAITE''​ vai arī taustiņu kombinācija ''​Shift''​ un ''​Enter''​. Tad tiks sagatavota uz norādīto informāciju balstīta atskaite par neapmaksātajiem realizācijas rēķiniem.\\ +{{ :lv:sales_ledger_divide_2x7.png?direct ​|}}
lv/mr_aru_reskontro.txt · Labota: 2022/07/27 10:13 , labojis lasma