Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:mr_aru_reskontro

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
Nākamā versijaAbās pusēs nākamo versiju
lv:mr_aru_reskontro [2018/12/05 14:53] lasmalv:mr_aru_reskontro [2021/10/04 14:02] lasma
Rinda 1: Rinda 1:
-======Par atskaiti====== +======Pārdošanas reģistrs====== 
-Pārdošanas reģistrā **var iegūt informāciju par klientu neapmaksātajiem rēķiniem**piemēram, var redzēt šo rēķinu neapmaksātās summas un uzzinātcik dienu rēķinu apmaksa ir kavēta.\\ +Pārdošanas reģistrs ir atskaite par realizācijas rēķiniem, kuru bilance nav vienāda ar nulli, un par klientu priekšapmaksu atlikumiem.\\
-Atskaitē var uzzināt arī katra klienta rēķiniem nepiesaistīto un klientu pasūtījumiem piesaistīto priekšapmaksu summu apmēru.\\+
 \\ \\
-Jāņem vērā, ka analizējot informāciju, tiek ņemti vērā dati no apstiprinātajiem realizācijas rēķiniem un ienākošajiem maksājumiem. Atsevišķi izveidotas transakcijas, kuru tips ir TRANnetiek ņemtas vērā. +:?: Atskaitē tiek ņemti vērā dati no iegrāmatoties realizācijas rēķiniem un maksājumiem. Dokumentu grāmatojumos veiktās izmaiņas un atsevišķi izveidoti grāmatojumi ar tipu TRAN netiek ņemti vērā. 
- +=====Atskaites sagatavošana===== 
-======Informācijas atlasīšana, lai sagatavotu atskaiti====== +Lai sagatavotu atskaiti Pārdošanas reģistrsno galvenās izvēlnes dodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Pārdošanas reģistrs\\
- +
-Neapmaksāto rēķinu sarakstu var atspoguļot, ņemot vērā dažādus kritērijus.\\ +
- +
-**Lai iegūtu informāciju tikai par tiem neapmaksātajiem rēķiniemkuru apmaksu klienti kavē**, jāieliek ķeksītis pie ''Tikai kavētie''.\\ +
-{{ :lv:tikai_kavetie.png?nolink |}} +
- +
-**Lai iegūtu informāciju par konkrēta klienta neapmaksātajiem rēķiniem**, lauciņā ''Klients'' ir norāda klienta kods.\\ +
-Savukārt, lai iegūtu informāciju par klientu klases neapmaksātajiem rēķiniem, lauciņā ''Klase'' ir jānorāda klientu klases kods.\\ +
-**Ja nepieciešams iegūt informāciju par visu klientu nepamaksātajiem rēķiniem, tad klienta un klientu klases kods nav jānorāda.**\\+
 \\ \\
-**Lai informācija par katru klientu tiktu atspoguļota apkopotā veidā, parādot kopsummas par katra klienta neapmaksātajiem rēķiniem un neparādot informāciju par katru rēķinu atsevišķi)**, tad pie ''Kopā'' ir norāda izvēles iespēja ''Klients''.\\ +Tad tiks atvērta atskaite. Tajā jānorāda parametriuz kuriem pamatojoties jāsagatavo atskaite, un pēc tam nospiež poga ''ATSKAITE''.\\
-{{ :lv:kopa_klients.png?nolink |}}+
 \\ \\
-Savukārt, **lai redzētu detalizētu informāciju par katru rēķinu, tad lauciņš pie ''Kopā'' atstāj tukšsTad kolonnā ''Dienas'' būs redzams dienu skaits, kurš palicis līdz rēķinu apmaksas termiņam (nenokavētajiem rēķiniem) un dienu skaitspar kuru rēķinu apmaksa ir kavēta (kavētajiem rēķiniem).**\\+• Piemēram, ja atskaite jāsagatavo tikai par konkrētu klientutad laukā **Klients** jānorāda klients, par kuru jāsagatavo atskaite.\\ 
 +• Ja atskaite jāsagatavo par konkrētu klientu klasi, tad laukā **Klase** norāda klientu klase, par kuru jāsagatavo atskaite.\\ 
 +• Ja atskaite jāsagatavo uz datumu, kurš nav šī diena, tad laukā **Datums** jānorāda nepieciešamais datums.\\ 
 +• Ja atskaitē jāparāda tikai neapmaksātie rēķini, kuru apmaksas termiņš ir pagājis, tad jāieliek ķeksītis pie **Tikai kavētie**.\\ 
 +• Ja atskaite jāsagatavo par rēķiniem, kuri ir saistīti ar konkrētu debeta kontu, tad laukā **D konts** jānorāda konkrētais rēķinu debeta konts.\\ 
 +:?: Rēķini pēc debeta konta tiks atlasīti atbilstoši tam, kāds debeta konts ir norādīts rēķinā (attēlā redzams, kur rēķinā ir šis konts). 
 +{{ :lv:2310_rekina.png?direct |}} 
 +Jāņem vērā, ka, ja rēķina grāmatojumā debeta konts būs nomainīts, bet pašā rēķinā nebūs, tad  atskaite atlasīs rēķinu atbilstoši kontam, kurš ir norādīts rēķinā, nevis tā grāmatojumā.\\ 
 +• Ja atskaitē jāparāda katra klienta reģistrācijas numurs, adrese, telefona numurs, fakss, e-pasta adrese un iekšējais komentārs tad ir jāieliek ķeksītis pie **Klienta dati**.\\
 \\ \\
-Ja nepieciešams atlasīt rēķinuskuri saistīti ar kādu objektutad lauciņā ''Objekti'' jānorāda objekta/objektu kods – ja jānorāda vairāki objektitad katra objekta kods jāatdala viens no otra ar komatu bez atstarpes.\\+Šajā piemērā atskaite tiek sagatavota uz šo dienu par visiem klientiem, tāpēc atskaites laukos netika norādīts ne klients, ne klientu klase, ne datums, uz kuru jāsagatavo atskaite:\\ 
 +{{ :lv:sales_ledger_2.png?direct |}} 
 +Atskaitē var redzēsarakstu ar neapmaksātajiem rēķiniemrēķinu datumus un apmaksas datumusmaksājumu termiņus, priekšapmaksu atlikumus.\\ 
 +Kolonnā **Uz apmaksu** ir rēķinu bilances, un kolonnā **Dienas** - dienu skaitskurš atlicis līdz rēķinu apmaksas termiņa beigām (nenokavētajiem rēķiniem) un dienu skaits, par kuru rēķinu apmaksa ir kavēta (kavētajiem rēķiniem).\\
 \\ \\
-**Ja atskaite ir jāsagatavo uz datumukurš nav šī diena**, tad lauciņā ''Laiks'' jānorāda nepieciešamais datums.\\ +Ja atskaitē informācija ir jāatspoguļo kopsummās pa klientiem, tad pie **Kopā** ir jānorāda izvēles iespēja **Klients**:\\ 
 +{{ :lv:sales_ledger_customers.png?direct |}} 
 +\\ 
 +Ja informāciju par neapmaksātajiem rēķiniem ir nepieciešams iegūt dalījumā pa periodiem, tad atskaites pirmajā laukā pie **Dalīt** ir jānorādacik periodos ir jāsadala dati un otrajā laukā pie **Dalīt** ir jānorāda perioda ilgums dienās.\\ 
 +Piemēram, lai sadalītu informāciju pa 2 atpakaļejošiem un 2 turpmākajiem 7 dienas gariem periodiem, lauciņos ir jānorāda 2 x 7 dienas:\\ 
 +{{ :lv:sales_ledger_divide_2x7.png?direct |}}
  
-Atskaitē **informāciju var apskatīarī dalījumā pa laika posmiem**Lai to izdarītupretī ''Dalīt'' ir jāieraksta apskatāmo periodu skaits un periodos esošo dienu skaits (piemēram, lai sadalītu atskaitē redzamo informāciju pa 3 atpakaļejošiem un 3 turpmākajiem 30 dienu gariem periodiemtad lauciņos ir ieraksta 3 x 30 dienas).\\ +=====Iekšējie komentāri par klientiem===== 
-{{ :lv:dalit.png?nolink |}} +Pārdošanas reģistrā var redzēun mainīt iekšējos komentārus par klientiem.\\ 
- +:?: Iekšējos komentārus par klientiem var mainīt lietotājikuriem ir tiesības veikt izmaiņas klientu kartītēs.\\ 
-Kad ir norādīts, kādu informāciju nepieciešams atspoguļot atskaitē, jānospiež poga ''ATSKAITE'' vai arī taustiņu kombinācija ''Shift'' un ''Enter''. Tad tiks sagatavota uz norādīto informāciju balstīta atskaite par neapmaksātajiem realizācijas rēķiniem.\\+\\ 
 +Šo funkcionalitāti var izmantot dažādiem mērķiem, piemēram, lai zvanot klientiem par viņu neapmaksātajiem rēķiniem, sistēmā reģistrētu klientu atbildes par to neapmaksāšanas iemesliem un plānoto apmaksas datumu.\\ 
 +\\ 
 +Lai izmantojot atskaiti Pārdošanas reģistrs norādītu klienta iekšējo komentāruatskaitē ieliek ķeksītis pie **Mainīt** un jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\ 
 +{{ :lv:pardosanas_registrs_mainit_poga_atskaite.png?direct |}} 
 +\\ 
 +Tad atskaitē tiks parādīts lauks **Klienta iekšējais komentārs**. Tajā par klientu var norādīt iekšējo komentāru. Pēc iekšējā komentāra norādīšanas ieklikšķinot ārpus iekšējā komentāra laukalauks uz brīdi kļūs dzeltens, un norādītais komentārs tiks saglabāts.\\ 
 +{{:lv:pardosanas_registrs_iekseja_komentara_ierakstisana.mp4?675x302}} \\ 
 +\\ 
 +Ja ir nepieciešams apskatīt par klientu norādīto iekšējo komentāru bez iespējas to mainīttad atskaitē ir ieliek ķeksītis pie **Klienta dati**.\\ 
 +{{ :lv:pardosanas_registrs_klienta_dati_ieksejais_komentars.png?direct |}} 
 +\\ 
 +Klienta iekšējo komentāru mainīt un norādīt, arī sagatavojot atskaiti kopsummās pa klientiem.\\ 
 +:?: Pie katra iekšējā komentāra tiek parādīts pēdējais iekšējā komentāra norādīšanas laiks un lietotājs, kurš norādījis iekšējo komentāru.\\ 
 +{{ :lv:pardosanas_registrs_kopsummas_pa_klientiem_ieksejais_komentars.png?direct |}}
  
lv/mr_aru_reskontro.txt · Labota: 2022/07/27 10:13 , labojis lasma

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki