Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:mr_aru_laekumised

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju
lv:mr_aru_laekumised [2019/04/02 15:49]
lasma
lv:mr_aru_laekumised [2021/10/26 15:59]
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
-======Par atskaiti====== +======Maksājumu žurnāls====== 
-**Maksājumu žurnālā var apstiprināt neapstiprinātos ​ienākošos maksājumus un  iegūt informāciju par ienākošajiem maksājumiem, kuri atbilst konkrētiem kritērijiem.**\\ +Maksājumu žurnāls ir atskaite par ienākošajiem maksājumiem.\\ 
-\\ +Izmantojot šo atskaiti, var:\\ 
-Jāņem vērā, ka analizējot informāciju, tiek ņemti vērā dati no ienākošajiem maksājumiem un realizācijas rēķiniemAtsevišķi izveidoti grāmatojumi,​ kuru tips ir ''​TRAN'',​ netiek ņemti vērā.\\+• Iegūt informāciju par ienākošajiem maksājumiem.\\ 
 +• Vienlaicīgi apstiprināt jeb iegrāmatot vairākus ienākošmaksājumu dokumentus.\\ 
 +• Vienlaicīgi izdzēst vairākus ienākošo maksājumu dokumentus.\\
  
-=====Vairāku ienākošo maksājumu ​apstiprināšana===== +=====Ienākošo maksājumu ​iegrāmatošana===== 
- +Lai vienlaicīgi apstiprinātu ​jeb iegrāmatotu ​vairākus ienākošmaksājumu dokumentus:\\ 
-Lai vienlaicīgi apstiprinātu vairākus ienākošos maksājumus:\\ +1) No galvenāizvēlnes dodas uz\\ 
-1) Jāatver atskaite "​Maksājumu žurnāls"​.\\ +kolonnu ​PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Maksājumu žurnāls\\
-2) Atskaitē noteikti jānorāda maksājuma dokumentu periods. Ja nepieciešams,​ var norādīt arī citus kritērijus,​ piemēram, maksājuma veidu.\\ +
-3) Lodziņā, kurš atrodas blakus lauciņam "​Apraksts",​ ir jānorāda ​izvēles iespēja "​Neapstiprināts"​ un ieliek ķeksītis pie "​Mainīt"​.\\ +
-{{ :​lv:​maks_z_neapstipr.png?​nolink |}} +
-4) Pēc tam jānospiež poga ''​ATSKAITE''​. Tad tiks parādīts saraksts ar neapstiprinātajiem ienākošajiem maksājumiem.\\ +
-5) Sarakstā ir jāatstāj ķeksīši pie tiem ienākošo maksājumu ​dokumentiem,​ kuri jāapstiprina.\\ +
-6) Pēc tam jānospiež poga ''​APSTIPRINĀT''​.\\ +
-=====Atskaites sagatavošana===== +
-**Lai atskaitē iegūtu informāciju par ienākošajiem maksājumiem,​ noteikti ir jānorāda periods, par kuru jāsagatavo atskaite. Ja nepieciešams,​ informāciju par ienākošajiem maksājumiem var sagatavot, ņemot vērā arī citus kritērijus.**\\+
 \\ \\
-Piemēram, var atlasīt maksājumus,​ kuri saistīti ar konkrētu klientu vai klientu klasi.\\ +Tad tiks atvērta atskaite ​Maksājumu žurnāls.\\
-Lai to izdarītu, lauciņā ''​Klients''​ ir jānorāda klienta kods vai arī lauciņā ''​Kl.klase''​ ir jānorāda klientu klases kods.\\ +
-{{ :​lv:​maks_z_klienti.png?​nolink |}} +
-Klientu vai klientu klasi var arī nenorādīt. Tad atskaite ​tiks sagatavota par visiem ienākošajiem maksājumiem, kuri atbilst atskaites filtrā norādītajam periodam un pārējiem kritērijiem.\\+
 \\ \\
-Ja atskaites lauciņā ''​Maksājuma veids'' ​norāda maksājuma veida kodu, tad atskaitē ​tiks parādīta informācija par ienākošajiem maksājumiem, kuri attiecas uz konkrētu maksājuma veidu.\\+2) Atskaitē jānorāda:\\ 
 +• **Periods**,​ kurā ietilpstošie ienākošie ​maksājumi jāiegrāmato (maksājumu dokumenti tiks atlasīti ​atskaitē ​pēc dokumentu galvenē norādītā datuma).\\ 
 +• Blakus laukam **Apraksts** ir jānorāda izvēles iespēja **Neapstiprināts**.\\ 
 +• Jāieliek ķeksītis pie **Mainīt**.\\ 
 +{{ :​lv:​maksajumu_zurnals_neiegramatotie_maksajumi.png?​direct |}}
 \\ \\
-Ja nepieciešams,​ lai atskaitē tiktu parādīta ​informācija par ienākošajiem maksājumiemkuri attiecas uz kādu objektu, tad lauciņā ''​Objekts'' ​ir jānorāda objekta kods. Ja atskaitē ​parāda maksājumi, kuri saistīti ar vairākiem objektiemtad objektu kodi lauciņā viens no otra atdala ar komatu bez atstarpes.\\+• Ja nepieciešams,​ lai atskaitē tiktu parādīta ​ne tikai katra ienākošmaksājumu dokumenta kopsummabet arī maksājumu dokumentu rindas, tad ir jāieliek ķeksītis pie **rindas**.\\ 
 +• Ja ir apstiprina jeb jāiegrāmato tikai tie ienākošo ​maksājumu dokumenti, kuri saistīti ar konkrētu apmaksas veidu (piemēramar vienu no uzņēmuma bankas kontiem, nevis ar visiem uzņēmuma bankas kontiem), tad konkrētais apmaksas veids norāda laukā **Maksājuma veids**.\\
 \\ \\
-Savukārt izvēlnes lodziņā, kurš atrodas pie lauciņa ''​Apraksts'',​ var norādīt, vai atskaitē jāparāda apstiprinātie vai arī neapstiprinātie ienākošie maksājumi, vai gan apstiprinātie,​ gan arī neapstiprinātie ienākošie maksājumi.\\ +3) Jānospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\
-{{ :​lv:​maks_z_apst.png?​nolink |}} +
- +
- +
-Maksājumu ​žurnālā ir iespējams arī redzēt tikai priekšapmaksas vai arī tikai nesaistītās priekšapmaksas.\\ +
-{{ :​lv:​maks_z_avansi.png?​nolink |}} +
- +
-Lai iegūtu detalizētāku informāciju par Maksājumu žurnālā norādītajiem ienākošajiem maksājumiem (piemēram, to, cik dienas no rēķina apmaksas termiņa ir nokavēta rēķina apmaksa), jāieliek ķeksītis pie ''​rindas''​.\\ +
-{{ :​lv:​maksajumu_zurnals5.png?​nolink |}} +
-Tad ienākošo maksājumu sarakstā parādīsies papildus kolonnas, piemēram, kolonna ''​Nokavēts no rēķina''​. Kolonnā būs redzami 2 skaitļi, un pirmais no tiem parāda, cik dienas no rēķina apmaksas termiņa ir nokavēta ​ rēķina apmaksa. Ja skaitlis ir negatīvs, tad rēķins ir apmaksāts pirms apmaksas termiņa beigām.\\+
 \\ \\
-Kad ir norādīti kritēriji, uz kuriem pamatojoties ​sagatavo atskaite, jānospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\ +4) Tad tiks parādīts saraksts ar neiegrāmatotajiem ienākošo maksājumu dokumentiem,​ kuri atbilst atskaitē ​norādītajiem ​kritērijiem.\\ 
 +Sarakstā ir atstāj ķeksīši pie tiem dokumentiemkuri jāapstiprina jeb jāiegrāmato.\\ 
 +\\ 
 +5) Pēc tam jānospiež poga ''​APSTIPRINĀT''​.\\ 
 +\\ 
 +6) Tad tiks parādīts uznirstošais logs, kurā tiks jautāts, vai tiešām jāapstiprina visi izvēlētie ienākošo maksājumu dokumenti. Lai tos apstiprinātu,​ jānospiež poga **OK**.\\
lv/mr_aru_laekumised.txt · Labota: 2021/10/27 14:43 , labojis lasma