Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:mr_aru_laekumised

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju
lv:mr_aru_laekumised [2018/12/04 09:41]
lasma
lv:mr_aru_laekumised [2021/02/18 15:12]
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
-======Par atskaites funkcionalitāti====== +======Maksājumu žurnāls====== 
-**Maksājumu žurnālā var redzēt ​ienākošos maksājumuskuri atbilst konkrētiem kritērijiem,​ un apstiprināt neapstiprinātos ​ienākošos maksājumus.**\\ +Maksājumu žurnāls ir atskaite par ienākošajiem maksājumiem.\\ 
-\\ +Izmantojot šo atskaitivar norāt, kuri ienākošmaksājumu dokumenti jāiegrāmato un pēc tam vienlaicīgi iegrāmatot visus izvēlētos ​ienākošos maksājumus.\\
-Jāņem vērā, ka analizējot informāciju, tiek ņemti vērā dati no ienākošajiem maksājumiem un realizācijas rēķiniem. Atsevišķi izveidotas transakcijas,​ kuru tips ir ''​TRAN'',​ netiek ņemtas vērā.\\ +
-=====Informācijas atlasīšana,​ lai sagatavotu atskaiti=====+
  
-**Pirms atskaites izveidošanas noteikti ir jānorāda periods,** par kuru nepieciešams sagatavot atskaiti.\\ +=====Ienākošo maksājumu iegrāmatošana===== 
- +Lai vienlaicīgi apstiprinātu vairākus ienākošo maksājumu dokumentus:\\ 
-Maksājumus var atspoguļot,​ ņemot vērā dažādus kritērijus.\\ +1) Jāatver atskaite ​Maksājumu žurnāls\\ 
-**Var atlasīt ​maksājumus, kuri attiecas uz konkrētu klientu vai klientu klasi.**\\ +kolonna PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Maksājumu žurnāls\\
-Lai Maksājumu žurnālā tiktu uzrādīti ar konkrētu klientu saistītie maksājumi, lauciņā ''​Klients''​ ir jānorāda klienta kods.\\ +
-Savukārt, lai Maksājumu žurnālā tiktu uzrādīti ar konkrētu klientu klasi saistītie maksājumi, lauciņā ''​Kl.klase''​ ir jānorāda klientu klases kods.\\ +
-{{ :​lv:​maks_z_klienti.png?​nolink |}} +
-Klientu vai klientu klasi var arī nenorādīt. Tad atskaite tiks sagatavota par visu klientu veiktajiem ienākošajiem maksājumiem,​ kuri atbilst atskaites filtrā norādītajiem kritērijiem.\\+
 \\ \\
-Ja nepieciešams,​ atskaitē var parādīt ienākošos maksājumus,​ kuri attiecas uz konkrētu maksājuma veidu. Lai to izdarītu, lauciņā ​''​Maksājuma veids'' ​ir jānorāda ​maksājuma veida kods.\\  +2) Atskaitē pie ''​Periods''​ jānorāda ​periods, kurā ietilpstošie ​ienākošie maksājumi iegrāmato (maksājumu dokumenti tiks atlasīti atskaitē ​pēc dokumentu galvenē norādītā datuma).\\
- +
-Maksājumu žurnālā var arī atlasīt ​ienākošos maksājumus, kuri attiecas uz kādu objektu vai arī vairākiem objektiem. Lai to izdarītu, lauciņā ''​Objekts''​ ir norāda objekta kods. Ja nepieciešams atskaitē parādīt ​maksājumus, kuri saistīti ar vairākiem objektiem, tad objektu kodi lauciņā viens no otra jāatdala ar komatu bez atstarpes.\\ +
- +
-Ja nepieciešams,​ izvēlnes lodziņā, kurš atrodas pie lauciņa ''​Apraksts'',​ **var norādīt, vai atskaitē ​atspoguļot apstiprinātos vai arī neapstiprinātos ienākošos maksājumus,​ vai gan apstiprinātos,​ gan arī neapstiprinātos ienākošos maksājumus.**\\ +
-{{ :​lv:​maks_z_apst.png?​nolink |}} +
- +
- +
-**Maksājumu žurnālā ir iespējams arī redzēt tikai priekšapmaksas vai arī tikai nesaistītās priekšapmaksas.**\\ +
-{{ :​lv:​maks_z_avansi.png?​nolink |}} +
- +
-**Lai iegūtu detalizētāku informāciju par Maksājumu žurnālā ​norādītajiem ienākošajiem maksājumiem (piemēram, to, cik dienas no rēķina apmaksas termiņa ir nokavēta rēķina apmaksa)**, jāieliek ķeksītis pie ''​rindas''​.\\ +
-{{ :​lv:​maksajumu_zurnals5.png?​nolink |}} +
-Tad ienākošo maksājumu sarakstā parādīsies papildus kolonnas, piemēram, kolonna ''​Nokavēts no rēķina''​. Kolonnā būs redzami 2 skaitļi, un pirmais no tiem parāda, cik dienas no rēķina apmaksas termiņa ir nokavēta ​ rēķina apmaksa.\\+
 \\ \\
-Kad ir norādīts, kādu informāciju nepieciešams atspoguļo atskaitē, jānospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\ +3Lodziņā, kurš atrodas blakus lauciņam ​"Apraksts", ir jānorāda ​izvēles iespēja ​''​Neapstiprināts''​ un ir jāieliek ķeksītis pie ''​Mainīt''​.\\
- +
-=====Ienākošo maksājumu apstiprināšana===== +
-**Maksājumu žurnālā var vienlaicīgi apstiprināt vairākus neapstiprinātus ienākošos maksājumus.**\\ +
- +
-Lai to izdarītu, maksājumu žurnālā noteikti jānorāda periods, par kuru nepieciešams sagatavot atskaiti. Ja nepieciešams,​ var norādīt arī citus kritērijus (piemēram, maksājuma veidu, klientu vai klientu klasi).\\ +
- +
-Savukārt **lodziņā, kurš atrodas blakus lauciņam ​''​Apraksts''​, ir jānorāda ''​Neapstiprināts''​ un jāieliek ķeksītis pie ''​Mainīt''​.\\ +
-Pēc tam jānospiež poga ''​ATSKAITE''​.**\\+
 {{ :​lv:​maks_z_neapstipr.png?​nolink |}} {{ :​lv:​maks_z_neapstipr.png?​nolink |}}
-**Tad tiks parādīts saraksts ar neapstiprinātajiem ​ienākošajiem maksājumiem.**\\ +Ja nepieciešams,​ lai atskaitē tiktu parādīts ienākošo maksājumu rindu saturs, tad arī jāieliek ķeksītis pie ''​rindas''​.\\ 
-**Sarakstā ir jāatstāj ķeksīši pie tiem ienākošajiem maksājumiemkurus nepieciešams apstiprināt, un jānospiež poga ''​APSTIPRINĀT''​.**\\ +\\ 
 +4) Jānospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\ 
 +\\ 
 +5) Tad tiks parādīts saraksts ar neiegrāmatotajiem ​ienākošmaksājumu dokumentiem.\\ 
 +Sarakstā ir jāatstāj ķeksīši pie tiem dokumentiem,​ kuri jāiegrāmato.\\ 
 +\\ 
 +5) Pēc tam jānospiež poga ''​APSTIPRINĀT''​.\\ 
 +\\ 
 +6) Tad tiks parādīts lodziņš, kurā tiks jautāts, vai tiešām jāiegrāmato visi izvēlētie ​ienākošmaksājumu dokumenti. Lai tos iegrāmatotulodziņā jānospiež poga ''​OK''​.\\
lv/mr_aru_laekumised.txt · Labota: 2021/10/27 14:43 , labojis lasma