Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:mr_aru_laekumised

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju
lv:mr_aru_laekumised [2018/12/04 09:29]
lasma
lv:mr_aru_laekumised [2019/07/05 11:48]
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
-======Par ​Maksājumu žurnāla funkcionalitāti====== +======Par ​atskaiti====== 
-**Maksājumu žurnālā var redzēt ​ienākošos maksājumus, kuri atbilst konkrētiem kritērijiem,​ un apstiprināt neapstiprinātos ienākošos maksājumus.**\\+Maksājumu žurnāls ir atskaite par ienākošajiem maksājumiem. Tajā var:\\ 
 +  * [[lv:​mr_aru_laekumised#​vairaku_ienakoso_maksajumu_apstiprinasana|vienlaicīgi ​apstiprināt ​vairākus ​neapstiprinātos ienākošos maksājumus.]]; 
 +  ​[[lv:​mr_aru_laekumised#​atskaites_sagatavosana|iegūt informāciju par ienākošajiem maksājumiem.]]\\ 
 +Jāņem vērā, ka atskaitē tiek parādīti dati no ienākošajiem maksājumiem un izejošajiem rēķiniem. Dokumentu grāmatojumos veiktās izmaiņas un atsevišķi izveidoti grāmatojumi,​ kuru tips ir ''​TRAN'',​ netiek ņemti vērā.\\
  
-=====Informācijas atlasīšana Maksājumu ​žurnālā=====+=====Vairāku ienākošo maksājumu ​apstiprināšana=====
  
-**Pirms atskaites izveidošanas noteikti ​ir jānorāda periods,** par kuru nepieciešams sagatavot atskaiti.\\ +Lai vienlaicīgi apstiprinātu vairākus ienākošos maksājumus:​\\ 
- +1) Jāatver atskaite "​Maksājumu žurnāls"​.\\ 
-Maksājumus var atspoguļot, ņemot vērā dažādus kritērijus.\\ +2) Atskaitē ​noteikti jānorāda ​maksājuma dokumentu ​periods.\\ 
-**Var atlasīmaksājumus, kuri attiecas uz konkrētu klientu vai klientu klasi.**\\ +3) Lodziņā, kurš atrodas blakus lauciņam "​Apraksts",​ ir jānorāda izvēles iespēja ''​Neapstiprināts''​ un jāieliek ķeksītis pie ''​Mainīt''​.\\ 
-Lai Maksājumu žurnālā tiktu uzrādīti ar konkrētu klientu saistītie ​maksājumilauciņā ''​Klients''​ ir jānorāda ​klienta kods.\\ +{{ :​lv:​maks_z_neapstipr.png?​nolink |}} 
-Savukārtlai Maksājumu žurnālā tiktu uzrādīti ar konkrētu klientu klasi saistītie ​maksājumi, lauciņā ''​Kl.klase''​ ir jānorāda ​klientu klases ​kods.\\+4) Pēc tam jānospiež poga ''​ATSKAITE''​. Tad tiks parādīts saraksts ar neapstiprinātajiem ienākošajiem ​maksājumiem.\\ 
 +5) Ir jāatstāj ķeksīši pie tiem ienākošo ​maksājumu dokumentiemkuri jāapstiprina.\\ 
 +6) Pēc tam jānospiež poga ''​APSTIPRINĀT''​.\\ 
 +=====Atskaites sagatavošana===== 
 +Lai sagatavotu atskaiti par ienākošajiem maksājumiem,​ noteikti ​ir jānorāda ​periods, par kuru jāsagatavo atskaite.\\ 
 +\\ 
 +Ja nepieciešams,:\\ 
 +  * var atlasīkonkrēta klienta ​maksājumus. Lai to izdarītu, lauciņā ''​Klients''​ ir jānorāda ​klienta ​kods.\\
 {{ :​lv:​maks_z_klienti.png?​nolink |}} {{ :​lv:​maks_z_klienti.png?​nolink |}}
-Klientu vai klientu klasi var arī nenorādīt. Tad atskaite tiks sagatavota par visu klientu veiktajiem ienākošajiem ​maksājumiem, kuri atbilst atskaites filtrā norādītajiem kritērijiem.\\ +  * var atlasīt maksājumus, kuri saistīti ar konkrētu maksājuma veidu. Lai to izdarītu, lauciņā ''​Maksājuma veids''​ jānorāda maksājuma veida kods.\\ 
-\\ +  ​* ​var atlasīt maksājumus,​ kuri attiecas uz kādu objektu. ​Tad lauciņā ''​Objekts''​ ir jānorāda objekta kods.\\ 
-Ja nepieciešams,​ atskaitē var parādīt ienākošos maksājumus,​ kuri attiecas uz konkrētu maksājuma veidu. Lai to izdarītu, lauciņā ''​Maksājuma veids'' ​ir jānorāda maksājuma veida kods.\\  +  ​* ​lodziņā pie lauciņa ''​Apraksts''​ var norādīt, vai atskaitē ​jāparāda apstiprinātie, neapstiprinātie vai abu veidu ienākošie maksājumi.\\
- +
-Maksājumu žurnālā ​var arī atlasīt ​ienākošos ​maksājumus,​ kuri attiecas uz kādu objektu ​vai arī vairākiem objektiemLai to izdarītu, ​lauciņā ''​Objekts''​ ir jānorāda objekta kods. Ja nepieciešams atskaitē parādīt maksājumus,​ kuri saistīti ar vairākiem objektiem, tad objektu kodi lauciņā viens no otra jāatdala ar komatu bez atstarpes.\\ +
- +
-Ja nepieciešams,​ izvēlnes ​lodziņā, kurš atrodas ​pie lauciņa ''​Apraksts''​, **var norādīt, vai atskaitē ​atspoguļot apstiprinātos vai arī neapstiprinātos ienākošos maksājumus,​ vai gan apstiprinātosgan arī neapstiprinātos ienākošos maksājumus.**\\+
 {{ :​lv:​maks_z_apst.png?​nolink |}} {{ :​lv:​maks_z_apst.png?​nolink |}}
- +  ​var redzēt tikai priekšapmaksas vai arī tikai nesaistītās priekšapmaksas.\\
- +
-**Maksājumu žurnālā ir iespējams arī redzēt tikai priekšapmaksas vai arī tikai nesaistītās priekšapmaksas.**\\+
 {{ :​lv:​maks_z_avansi.png?​nolink |}} {{ :​lv:​maks_z_avansi.png?​nolink |}}
  
-**Lai iegūtu detalizētāku informāciju par Maksājumu žurnālā norādītajiem ienākošajiem maksājumiem (piemēram, to, cik dienas no rēķina apmaksas termiņa ir nokavēta rēķina apmaksa)**, jāieliek ķeksītis pie ''​rindas''​.\\+Lai iegūtu detalizētāku informāciju par Maksājumu žurnālā norādītajiem ienākošajiem maksājumiem (piemēram, to, cik dienas no rēķina apmaksas termiņa ir nokavēta rēķina apmaksa), jāieliek ķeksītis pie ''​rindas''​.\\
 {{ :​lv:​maksajumu_zurnals5.png?​nolink |}} {{ :​lv:​maksajumu_zurnals5.png?​nolink |}}
-Tad ienākošo maksājumu sarakstā parādīsies papildus kolonnas, piemēram, kolonna ''​Nokavēts no rēķina''​. Kolonnā būs redzami 2 skaitļi, un pirmais no tiem parāda, cik dienas no rēķina apmaksas termiņa ir nokavēta ​ rēķina apmaksa.\\+Tad ienākošo maksājumu sarakstā parādīsies papildus kolonnas, piemēram, kolonna ''​Nokavēts no rēķina''​. Kolonnā būs redzami 2 skaitļi, un pirmais no tiem parāda, cik dienas no rēķina apmaksas termiņa ir nokavēta ​ rēķina apmaksa. Ja skaitlis ir negatīvs, tad rēķins ir apmaksāts pirms apmaksas termiņa beigām.\\
 \\ \\
-Kad ir norādīts, kādu informāciju nepieciešams atspoguļo atskaitē, jānospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\ +Kad ir norādīti kritērijiuz kuriem pamatojoties ​sagatavo atskaite, jānospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\
- +
-=====Neapstiprināto ienākošo maksājumu apstiprināšana===== +
-**Maksājumu žurnālā var vienlaicīgi apstiprināt vairākus neapstiprinātus ienākošos maksājumus.**\\ +
- +
-Lai to izdarītumaksājumu žurnālā noteikti jānorāda periods, par kuru nepieciešams sagatavot atskaiti. Ja nepieciešams,​ var norādīt arī citus kritērijus (piemēram, maksājuma veidu, klientu vai klientu klasi).\\ +
- +
-Savukārt **lodziņā,​ kurš atrodas blakus lauciņam ''​Apraksts'',​ ir jānorāda ''​Neapstiprināts''​ un jāieliek ķeksītis pie ''​Mainīt''​.\\ +
-Pēc tam jānospiež poga ''​ATSKAITE''​.**\\ +
-{{ :​lv:​maks_z_neapstipr.png?​nolink |}} +
-**Tad tiks parādīts saraksts ar neapstiprinātajiem ienākošajiem maksājumiem.**\\ +
-**Sarakstā ir jāatstāj ķeksīši pie tiem ienākošajiem maksājumiem,​ kurus nepieciešams apstiprināt,​ un jānospiež poga ''​APSTIPRINĀT''​.**\\+
  
lv/mr_aru_laekumised.txt · Labota: 2021/10/27 14:43 , labojis lasma