Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
Nākamā versija | Iepriekšējā versija Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
lv:mr_aru_laekumised [2018/10/09 12:51] lasma izveidots |
lv:mr_aru_laekumised [2019/02/04 12:35] lasma |
||
---|---|---|---|
Rinda 1: | Rinda 1: | ||
- | ======Par Maksājumu žurnāla funkcionalitāti====== | + | ======Par atskaites funkcionalitāti====== |
**Maksājumu žurnālā var redzēt ienākošos maksājumus, kuri atbilst konkrētiem kritērijiem, un apstiprināt neapstiprinātos ienākošos maksājumus.**\\ | **Maksājumu žurnālā var redzēt ienākošos maksājumus, kuri atbilst konkrētiem kritērijiem, un apstiprināt neapstiprinātos ienākošos maksājumus.**\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Jāņem vērā, ka analizējot informāciju, tiek ņemti vērā dati no ienākošajiem maksājumiem un realizācijas rēķiniem. Atsevišķi izveidotas transakcijas, kuru tips ir ''TRAN'', netiek ņemtas vērā.\\ | ||
+ | =====Informācijas atlasīšana, lai sagatavotu atskaiti===== | ||
- | =====Informācijas atlasīšana Maksājumu žurnālā===== | + | **Pirms atskaites izveidošanas noteikti ir jānorāda periods,** par kuru nepieciešams sagatavot atskaiti.\\ |
- | **Maksājumu žurnālā var noteikt, kādi kritēriji jāņem vērā, atspoguļojot ienākošo maksājumu sarakstu.**\\ | + | |
- | + | ||
- | **Pirms atskaites izveidošanas noteikti ir jānorāda ienākošo maksājumu periods,** par kuru nepieciešams sagatavot atskaiti.\\ | + | |
Maksājumus var atspoguļot, ņemot vērā dažādus kritērijus.\\ | Maksājumus var atspoguļot, ņemot vērā dažādus kritērijus.\\ | ||
**Var atlasīt maksājumus, kuri attiecas uz konkrētu klientu vai klientu klasi.**\\ | **Var atlasīt maksājumus, kuri attiecas uz konkrētu klientu vai klientu klasi.**\\ | ||
- | Lai Maksājumu žurnālā tiktu uzrādīti ar konkrētu klientu saistītie maksājumi, lauciņā ''Klients'' ir jānorāda konkrētā klienta kods.\\ | + | Lai Maksājumu žurnālā tiktu uzrādīti ar konkrētu klientu saistītie maksājumi, lauciņā ''Klients'' ir jānorāda klienta kods.\\ |
- | Savukārt, ja ir nepieciešams, lai Maksājumu žurnālā tiktu uzrādīti ar konkrētu klientu klasi saistītie maksājumi, lauciņā ''Kl.klase'' ir jānorāda konkrētās klientu klases kods.\\ | + | Savukārt, lai Maksājumu žurnālā tiktu uzrādīti ar konkrētu klientu klasi saistītie maksājumi, lauciņā ''Kl.klase'' ir jānorāda klientu klases kods.\\ |
{{ :lv:maks_z_klienti.png?nolink |}} | {{ :lv:maks_z_klienti.png?nolink |}} | ||
+ | Klientu vai klientu klasi var arī nenorādīt. Tad atskaite tiks sagatavota par visu klientu veiktajiem ienākošajiem maksājumiem, kuri atbilst atskaites filtrā norādītajiem kritērijiem.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Ja nepieciešams, atskaitē var parādīt ienākošos maksājumus, kuri attiecas uz konkrētu maksājuma veidu. Lai to izdarītu, lauciņā ''Maksājuma veids'' ir jānorāda maksājuma veida kods.\\ | ||
- | Ienākošos maksājumus var atlasīt arī atbilstoši to maksājuma veidam. Lai to izdarītu, lauciņā ''Maksājuma veids'' ir jānorāda maksājuma veids.\\ | + | Maksājumu žurnālā var arī atlasīt ienākošos maksājumus, kuri attiecas uz kādu objektu vai arī vairākiem objektiem. Lai to izdarītu, lauciņā ''Objekts'' ir jānorāda objekta kods. Ja nepieciešams atskaitē parādīt maksājumus, kuri saistīti ar vairākiem objektiem, tad objektu kodi lauciņā viens no otra jāatdala ar komatu bez atstarpes.\\ |
- | {{ :lv:maksajumu_zurnals3.png?nolink |}} | + | |
- | Maksājumu žurnālā var arī atlasīt ienākošos maksājumus, kuri attiecas uz konkrētu objektu. Lai to izdarītu, lauciņā ''Objekts'' ir jānorāda objekts. \\ | + | Ja nepieciešams, izvēlnes lodziņā, kurš atrodas pie lauciņa ''Apraksts'', **var norādīt, vai atskaitē atspoguļot apstiprinātos vai arī neapstiprinātos ienākošos maksājumus, vai gan apstiprinātos, gan arī neapstiprinātos ienākošos maksājumus.**\\ |
- | + | ||
- | Pirms atskaites izveidošanas izvēlnes lodziņā, kurš atrodas pie lauciņa ''Apraksts'', **var norādīt, vai atskaitē atspoguļot apstiprinātos vai arī neapstiprinātos ienākošos maksājumus, vai gan apstiprinātos, gan arī neapstiprinātos ienākošos maksājumus.**\\ | + | |
{{ :lv:maks_z_apst.png?nolink |}} | {{ :lv:maks_z_apst.png?nolink |}} | ||
Rinda 28: | Rinda 28: | ||
{{ :lv:maksajumu_zurnals5.png?nolink |}} | {{ :lv:maksajumu_zurnals5.png?nolink |}} | ||
Tad ienākošo maksājumu sarakstā parādīsies papildus kolonnas, piemēram, kolonna ''Nokavēts no rēķina''. Kolonnā būs redzami 2 skaitļi, un pirmais no tiem parāda, cik dienas no rēķina apmaksas termiņa ir nokavēta rēķina apmaksa.\\ | Tad ienākošo maksājumu sarakstā parādīsies papildus kolonnas, piemēram, kolonna ''Nokavēts no rēķina''. Kolonnā būs redzami 2 skaitļi, un pirmais no tiem parāda, cik dienas no rēķina apmaksas termiņa ir nokavēta rēķina apmaksa.\\ | ||
- | + | \\ | |
Kad ir norādīts, kādu informāciju nepieciešams atspoguļo atskaitē, jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\ | Kad ir norādīts, kādu informāciju nepieciešams atspoguļo atskaitē, jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\ | ||
- | =====Neapstiprināto ienākošo maksājumu apstiprināšana===== | + | =====Vairāku ienākošo maksājumu apstiprināšana===== |
- | **Maksājumu žurnālā var vienlaicīgi apstiprināt vairākus neapstiprinātus ienākošos maksājumus.**\\ | + | |
- | Lai to izdarītu, maksājumu žurnālā noteikti jānorāda interesējošais ienākošo maksājumu periods. Ja nepieciešams, var norādīt arī citus kritērijus (piemēram, maksājuma veidu, klientu vai klientu klasi, objektu).\\ | + | Lai vienlaicīgi apstiprinātu vairākus ienākošos maksājumus, Maksājumu žurnālā noteikti jānorāda maksājuma dokumentu periods. Ja nepieciešams, var norādīt arī citus kritērijus, piemēram, maksājuma veidu.\\ |
- | Savukārt **lodziņā, kurš atrodas blakus lauciņam ''Apraksts'', ir jānorāda ''Neapstiprināts''.\\ | + | Savukārt **lodziņā, kurš atrodas blakus lauciņam ''Apraksts'', ir jānorāda ''Neapstiprināts'' un jāieliek ķeksītis pie ''Mainīt''.\\ |
Pēc tam jānospiež poga ''ATSKAITE''.**\\ | Pēc tam jānospiež poga ''ATSKAITE''.**\\ | ||
{{ :lv:maks_z_neapstipr.png?nolink |}} | {{ :lv:maks_z_neapstipr.png?nolink |}} | ||
**Tad tiks parādīts saraksts ar neapstiprinātajiem ienākošajiem maksājumiem.**\\ | **Tad tiks parādīts saraksts ar neapstiprinātajiem ienākošajiem maksājumiem.**\\ | ||
- | **Sarakstā ir jāatstāj ķeksīši pie tiem ienākošajiem maksājumiem, kurus nepieciešams apstiprināt, un jānospiež poga ''APSTIPRINĀT''.**\\ | + | **Sarakstā ir jāatstāj ķeksīši pie tiem ienākošo maksājumu dokumentiem, kurus nepieciešams apstiprināt, un jānospiež poga ''APSTIPRINĀT''.**\\ |