Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:mr_aru_laekumised

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Nākamā versija
Iepriekšējā versija
Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju
lv:mr_aru_laekumised [2018/10/09 12:51]
lasma izveidots
lv:mr_aru_laekumised [2018/12/04 09:41]
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
-======Par ​Maksājumu žurnāla ​funkcionalitāti======+======Par ​atskaites ​funkcionalitāti======
 **Maksājumu žurnālā var redzēt ienākošos maksājumus,​ kuri atbilst konkrētiem kritērijiem,​ un apstiprināt neapstiprinātos ienākošos maksājumus.**\\ **Maksājumu žurnālā var redzēt ienākošos maksājumus,​ kuri atbilst konkrētiem kritērijiem,​ un apstiprināt neapstiprinātos ienākošos maksājumus.**\\
 +\\
 +Jāņem vērā, ka analizējot informāciju,​ tiek ņemti vērā dati no ienākošajiem maksājumiem un realizācijas rēķiniem. Atsevišķi izveidotas transakcijas,​ kuru tips ir ''​TRAN'',​ netiek ņemtas vērā.\\
 +=====Informācijas atlasīšana,​ lai sagatavotu atskaiti=====
  
-=====Informācijas atlasīšana Maksājumu žurnālā===== +**Pirms atskaites izveidošanas noteikti ir jānorāda periods,** par kuru nepieciešams sagatavot atskaiti.\\
-**Maksājumu žurnālā var noteikt, kādi kritēriji jāņem vērā, atspoguļojot ienākošo maksājumu sarakstu.**\\ +
- +
-**Pirms atskaites izveidošanas noteikti ir jānorāda ​ienākošo maksājumu ​periods,** par kuru nepieciešams sagatavot atskaiti.\\+
  
 Maksājumus var atspoguļot,​ ņemot vērā dažādus kritērijus.\\ Maksājumus var atspoguļot,​ ņemot vērā dažādus kritērijus.\\
 **Var atlasīt maksājumus,​ kuri attiecas uz konkrētu klientu vai klientu klasi.**\\ **Var atlasīt maksājumus,​ kuri attiecas uz konkrētu klientu vai klientu klasi.**\\
-Lai Maksājumu žurnālā tiktu uzrādīti ar konkrētu klientu saistītie maksājumi, lauciņā ''​Klients''​ ir jānorāda ​konkrētā ​klienta kods.\\ +Lai Maksājumu žurnālā tiktu uzrādīti ar konkrētu klientu saistītie maksājumi, lauciņā ''​Klients''​ ir jānorāda klienta kods.\\ 
-Savukārt, ja ir nepieciešams, lai Maksājumu žurnālā tiktu uzrādīti ar konkrētu klientu klasi saistītie maksājumi, lauciņā ''​Kl.klase''​ ir jānorāda ​konkrētās ​klientu klases kods.\\+Savukārt, lai Maksājumu žurnālā tiktu uzrādīti ar konkrētu klientu klasi saistītie maksājumi, lauciņā ''​Kl.klase''​ ir jānorāda klientu klases kods.\\
 {{ :​lv:​maks_z_klienti.png?​nolink |}} {{ :​lv:​maks_z_klienti.png?​nolink |}}
 +Klientu vai klientu klasi var arī nenorādīt. Tad atskaite tiks sagatavota par visu klientu veiktajiem ienākošajiem maksājumiem,​ kuri atbilst atskaites filtrā norādītajiem kritērijiem.\\
 +\\
 +Ja nepieciešams,​ atskaitē var parādīt ienākošos maksājumus,​ kuri attiecas uz konkrētu maksājuma veidu. Lai to izdarītu, lauciņā ''​Maksājuma veids''​ ir jānorāda maksājuma veida kods.\\ ​
  
-Ienākošos maksājumus ​var atlasīt ​arī atbilstoši to maksājuma veidam. Lai to izdarītu, lauciņā ''​Maksājuma veids''​ ir jānorāda maksājuma veids.\\  +Maksājumu žurnālā var arī atlasīt ienākošos maksājumus, kuri attiecas uz kādu objektu vai arī vairākiem objektiem. Lai to izdarītu, lauciņā ''​Objekts''​ ir jānorāda ​objekta kods. Ja nepieciešams atskaitē parādīt ​maksājumus, kuri saistīti ar vairākiem objektiem, tad objektu kodi lauciņā viens no otra jāatdala ar komatu bez atstarpes.\\
-{{ :​lv:​maksajumu_zurnals3.png?​nolink |}}+
  
-Maksājumu žurnālā var arī atlasīt ienākošos maksājumuskuri attiecas uz konkrētu objektu. Lai to izdarītu, lauciņā ''​Objekts''​ ir jānorāda objekts. \\ +Ja nepieciešams, izvēlnes lodziņā, kurš atrodas pie lauciņa ''​Apraksts'',​ **var norādīt, vai atskaitē atspoguļot apstiprinātos vai arī neapstiprinātos ienākošos maksājumus,​ vai gan apstiprinātos,​ gan arī neapstiprinātos ienākošos maksājumus.**\\
- +
-Pirms atskaites izveidošanas ​izvēlnes lodziņā, kurš atrodas pie lauciņa ''​Apraksts'',​ **var norādīt, vai atskaitē atspoguļot apstiprinātos vai arī neapstiprinātos ienākošos maksājumus,​ vai gan apstiprinātos,​ gan arī neapstiprinātos ienākošos maksājumus.**\\+
 {{ :​lv:​maks_z_apst.png?​nolink |}} {{ :​lv:​maks_z_apst.png?​nolink |}}
  
Rinda 28: Rinda 28:
 {{ :​lv:​maksajumu_zurnals5.png?​nolink |}} {{ :​lv:​maksajumu_zurnals5.png?​nolink |}}
 Tad ienākošo maksājumu sarakstā parādīsies papildus kolonnas, piemēram, kolonna ''​Nokavēts no rēķina''​. Kolonnā būs redzami 2 skaitļi, un pirmais no tiem parāda, cik dienas no rēķina apmaksas termiņa ir nokavēta ​ rēķina apmaksa.\\ Tad ienākošo maksājumu sarakstā parādīsies papildus kolonnas, piemēram, kolonna ''​Nokavēts no rēķina''​. Kolonnā būs redzami 2 skaitļi, un pirmais no tiem parāda, cik dienas no rēķina apmaksas termiņa ir nokavēta ​ rēķina apmaksa.\\
- +\\
 Kad ir norādīts, kādu informāciju nepieciešams atspoguļo atskaitē, jānospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\ Kad ir norādīts, kādu informāciju nepieciešams atspoguļo atskaitē, jānospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\
  
-=====Neapstiprināto ienākošo maksājumu apstiprināšana=====+=====Ienākošo maksājumu apstiprināšana=====
 **Maksājumu žurnālā var vienlaicīgi apstiprināt vairākus neapstiprinātus ienākošos maksājumus.**\\ **Maksājumu žurnālā var vienlaicīgi apstiprināt vairākus neapstiprinātus ienākošos maksājumus.**\\
  
-Lai to izdarītu, maksājumu žurnālā noteikti jānorāda ​interesējošais ienākošo maksājumu periods. Ja nepieciešams,​ var norādīt arī citus kritērijus (piemēram, maksājuma veidu, klientu vai klientu klasi, objektu).\\+Lai to izdarītu, maksājumu žurnālā noteikti jānorāda ​periods, par kuru nepieciešams sagatavot atskaiti. Ja nepieciešams,​ var norādīt arī citus kritērijus (piemēram, maksājuma veidu, klientu vai klientu klasi).\\
  
-Savukārt **lodziņā,​ kurš atrodas blakus lauciņam ''​Apraksts'',​ ir jānorāda ''​Neapstiprināts''​.\\+Savukārt **lodziņā,​ kurš atrodas blakus lauciņam ''​Apraksts'',​ ir jānorāda ''​Neapstiprināts''​ un jāieliek ķeksītis pie ''​Mainīt''​.\\
 Pēc tam jānospiež poga ''​ATSKAITE''​.**\\ Pēc tam jānospiež poga ''​ATSKAITE''​.**\\
 {{ :​lv:​maks_z_neapstipr.png?​nolink |}} {{ :​lv:​maks_z_neapstipr.png?​nolink |}}
lv/mr_aru_laekumised.txt · Labota: 2021/10/27 14:43 , labojis lasma