lv:kaibemaks
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versija | ||
lv:kaibemaks [2019/05/21 15:48] – lasma | lv:kaibemaks [2025/01/29 13:38] (patlaban) – lasma | ||
---|---|---|---|
Rinda 1: | Rinda 1: | ||
- | ======PVN kodu konfigurēšana====== | + | ======PVN deklarācija====== |
- | Lai sagatavotu korektu | + | =====PVN kodu izmantošana===== |
+ | PVN deklarācijā tiek ņemti vērā iegrāmatotie dokumenti.\\ | ||
+ | **PVN deklarācijas dēļ realizācijas un iegādes dokumentos ir svarīgi izmantot atšķirīgus PVN kodus (pat ja PVN likme ir vienāda, piemēram, 21 %; tas attiecas arī uz PVN kodiem ar 0 % likmi un neattiecas tikai uz tiem PVN kodiem, kurus norāda darījumos, kuri nav jāattēlo PVN deklarācijā).**\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | To, kādi PVN kodi ir izmantoti realizācijas rēķinos, var pārbaudīt, | ||
+ | \\ | ||
+ | Savukārt to, kādi PVN kodi ir norādīti kreditoru rēķinos, var pārbaudīt, | ||
+ | \\ | ||
+ | Sagatavojot atskaites Klientu statistika | ||
+ | \\ | ||
+ | Piemēram, ja atskaitē Klientu statistika ir šāda situācija: | ||
+ | {{ : | ||
+ | un atskaitē Piegādātāju statistika šāda:\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | tad PVN kods 1 tiek izmantots kļūdaini - to nedrīkst izmantot iegādes dokumentos.\\ | ||
+ | :?: Visbiežāk realizācijas PVN kodi nonāk kreditoru rēķinos tad, ja piegādātāju kartītēs nav norādīts atbilstošs PVN kods. Tādā gadījumā | ||
+ | \\ | ||
+ | =====PVN kodu konfigurēšana===== | ||
+ | PVN deklarācijas dēļ realizācijas un iegādes dokumentos ir svarīgi izmantot atšķirīgus | ||
+ | \\ | ||
+ | **PVN kodu kartītēs ir jāveic ar PVN deklarācijas pārskatiem saistītie iestatījumi.**\\ | ||
\\ | \\ | ||
- | Lai PVN deklarācijā korekti tiktu atspoguļoti darījumi, PVN kodu kartītēs jāveic ar PVN deklarāciju saistīti iestatījumi.\\ | ||
Lai to izdarītu: | Lai to izdarītu: | ||
- | 1) Jāatver finanšu uzstādījumu sadaļa '' | ||
\\ | \\ | ||
- | 2) PVN koda kartītē pie '' | + | 1) No galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Finanšu uzstādījumi → PVN kodi → jāatver PVN koda kartīte (to var izdarīt, uzspiežot uz kartītes koda).\\ |
+ | \\ | ||
+ | 2) PVN koda kartītē pie **Papildu | ||
{{ : | {{ : | ||
\\ | \\ | ||
- | 3) Zemāk, pie darījuma veida, | + | 3) Zemāk jānorāda, kādam jābūt pārskatā norādītajam darījuma veida kodam.\\ |
{{ : | {{ : | ||
\\ | \\ | ||
- | 4) Pie '' | + | 4) Laukā pie **TiekLimitēts** ir jānorāda, vai rēķini, kuriem ir piemērots |
{{ : | {{ : | ||
+ | • Pie **Tiek limitēts** atzīmējot **Jā**, PVN deklarācijā tiks atšifrēti tie darījumi, kuru vērtība bez PVN pārsniedz limitu.\\ | ||
+ | • Pie **Tiek limitēts** atzīmējot **Nē**, PVN deklarācijā tiks atšifrēti arī tie darījumi, kuru vērtība bez PVN ir mazāka par limitu (**Nē** ir jānorāda reversā PVN kodiem).\\ | ||
+ | \\ | ||
5) Lai saglabātu PVN koda kartītē veiktās izmaiņas, kartītē jānospiež poga '' | 5) Lai saglabātu PVN koda kartītē veiktās izmaiņas, kartītē jānospiež poga '' | ||
- | • Pie '' | + | \\ |
- | • Pie '' | + | =====PVN deklarācijas rindu konfigurēšana===== |
- | ======PVN deklarācijā neatšifrējamo darījumu vērtības bez PVN limita noteikšana====== | + | PVN deklarācijā tiek ņemti vērā iegrāmatotie dokumenti.\\ |
- | PVN deklarācijā neatšifrējamo darījumu summas vērtības limitu bez PVN var noteikt | + | **To, kādas summas ir PVN deklarācijas rindās, nosaka PVN deklarācijas konfigurācija.** Lai pārskatītu vai veiktu izmaiņas rindu konfigurācijā, no galvenās izvēlnes ir jādodas uz **UZSTĀDĪJUMI → Finanšu uzstādījumi |
- | Tajā jāatver | + | :?: **PVN deklarācijā tiks ņemta vērā konfigurācija ar kodu PVN**\\ |
+ | \\ | ||
+ | Rindu summas iestata, pamatojoties uz kontu apgrozījumu vai izmaiņām kontos, nepieciešamības gadījumā pielietojot PVN koda filtru vai izmantojot matemātiskas darbības, kā arī izveidojot formulas, lai veiktu aprēķinu ar vairākās rindās iegūtajām | ||
+ | \\ | ||
+ | PVN deklarācijas konfigurācijas dokumentā ir sekojošas kolonnas: | ||
+ | * **Numurs** - dokumenta rindas numurs, kas tiek izmantots rindu vizuālai kārtošanai un formulās kā atsauce uz šajā rindā iegūto vērtību. Attiecīgi, tas nav deklarācijas rindas numurs.\\ | ||
+ | * **Veids** - rindas veids, kurš nosaka, kāda informācija tiks attēlota rindā.\\ | ||
+ | * **Apraksts** - ja kā rindas veids ir izvēlēts //Teksts//, tad norāda tekstu; ja kā veids ir izvēlētas // | ||
+ | * **Teksts** - rindas nozīmi paskaidrojošais teksts, savukārt, ja šī rinda atbilst deklarācijas rindai, tad tekstam jāsākas ar deklarācijas rindas numuru, kam seko punkts, piemēram, 40. vai 41.\\ | ||
+ | :!: Rindās, kuru veids nav //Teksts//, punktu kolonnā //Teksts// var likt tikai aiz deklarācijas rindai atbilstošā numura.\\ | ||
+ | :!: Rindās, kuru numurā ir 2 punkti, punkts kolonnā //Teksts// jānorāda tikai rindas kārtas numura pašās beigās. Piemēram, 41.1. rindas numurs jānorāda kā 41_1.\\ | ||
+ | * **Klase** - šis parametrs tiek izmantots, lai regulētu rindas rezultāta zīmi. Opcija **Kredīts** nemaina rezultāta zīmi, tātad, ja rezultāts būs debeta pusē, tas būs ar pluss zīmi, ja kredīta pusē, tad ar mīnuss zīmi. Savukārt opcija **Debets** maina rindas rezultāta zīmi uz pretējo.\\ | ||
+ | * **PVN kods** - papildu filtrs kontu apgrozījumam/ | ||
+ | \\ | ||
+ | Ja PVN deklarācijai nepieciešams pievienot papildu rindas (piemēram, 41.1. rindu starp 41. un 42. rindu), tad jāveic dubultklikšķis rindas, kura būtu zem pievienotās rindas, laukā //Teksts// (konkrētajā piemērā būtu jāveic dubultklikšķis 42. rindas teksta laukā). Tad virs konkrētās rindas būs jauna rinda, kura jāaizpilda .\\ | ||
+ | :!: Lai pēc pogas '' | ||
+ | ====Konfigurācijas piemēri==== | ||
+ | Piemērs vienkāršai 41., 42., 43., 45., 49. rindu konfigurācijai, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Piemērs aprēķinātā PVN un priekšnodokļa rindām, kur pamatā tiek attēlotas izmaiņas PVN kontos:\\ | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | Attēlā rindās | ||
+ | :?: Jāņem vērā, ka formulās izmantotajām rindām ir jābūt definētām pirms formulas.\\ | ||
+ | ===Piemērs rindas konfigurācijas formulai ar vairākiem PVN kodiem=== | ||
+ | Šajā piemērā 50. rinda ir jāsaskaita izmaiņas kontos pēc diviem reversajiem PVN kodiem - gan preču, gan pakalpojumu ar 21% likmi. | ||
+ | {{ : | ||
+ | {{ : | ||
+ | Šādā gadījumā vispirms jāizveido papildu rindas (piemērā tās ir rindas 13 un 14), kurās ir jāiegūst rezultāts ar katru no PVN kodiem, bet atbilstošā deklarācijas rindā ir jāievieto formula, kas summēs agrāk iegūtās rindas (piemērā tā ir rinda 120). | ||
+ | |||
+ | ===Neizmantoto avansu summas pievienošana kopējai darījumu | ||
+ | |||
+ | Apskatīsim piemēru ar avansu summas pievienošanu 41. rindai (vēl neizmantotie klientu avansi ar 21% likmi). | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Šajā piemērā tiek izmantots konts 2311, kurā tiek uzskaitīts avansu | ||
+ | (PVN koda kartītē tam jābūt kā Pārdošanas PVN priekšapmaksas starpkontam, | ||
+ | Aprēķinam var izmantot arī klientu priekšapmaksu kontu, bet svarīgi, lai, reģistrējot klientu priekšapmaksas, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | =====PVN deklarācijā neatšifrējamo darījumu vērtības bez PVN limita noteikšana===== | ||
+ | PVN deklarācijā neatšifrējamo darījumu summas vērtības limitu bez PVN var noteikt | ||
+ | \\ | ||
+ | Lai atvērtu PVN deklarācijas konfigurāciju, | ||
+ | \\ | ||
+ | PVN deklarācijas | ||
{{ : | {{ : | ||
- | ======PVN deklarācijas izveidošana====== | + | \\ |
- | Lai izveidotu PVN deklarāciju, jāatver "Pielāgotās atskaites" | + | Lai saglabātu veiktās izmaiņas, jānospiež poga '' |
- | 1) Atskaites lauciņā, kurš atrodas | + | \\ |
- | 2) Jānorāda periods, par kuru nepieciešams sagatavot | + | =====Kā uzzināt, kuri rēķini ir izrakstīti klientiem, kuri nav PVN maksātāji===== |
- | 3) Jānorāda, kādā formātā jāiegūst atskaite. Izvēloties | + | 1) Vispirms jāpārliecinās, ka pie sistēmas uzstādījuma **Speciālā rakstzīme tukšo lauku atlasei** ir norādīts simbols, ar kuru var atrast neaizpildītos laukus. Apraksts pieejams [[lv: |
- | 4) Pēc tam jānospiež poga '' | + | \\ |
+ | 2) Pēc tam no sistēmas galvenās izvēlnes | ||
+ | \\ | ||
+ | 3) Tad tiks atvērta atskaite Rēķinu žurnāls.\\ | ||
+ | Atskaitē: | ||
+ | • Laukos **Periods** jānorāda periods, par kurā ietilpstošajiem rēķiniem ir jāsagatavo atskaite.\\ | ||
+ | • Ja atskaite jāsagatavo gan par apstiprinātajiem jeb iegrāmatotajiem, | ||
+ | • Pie lauka **Klients** jāuzspiež uz **+** zīmes. Tad zem lauka **Klients** būs pieejams jauns nolaižamais lauks. Tajā jānorāda opcija **PVN Reģ. Nr.** un pie lauka **PVN Reģ. Nr.** jāieraksta simbols **#** (ja pie sistēmas uzstādījuma **Speciālā rakstzīme tukšo lauku atlasei** ir norādīts cits simbols, nevis **#**, tad jānorāda tas simbols, kurš norādīts pie sistēmas uzstādījuma). Tādējādi tiks meklēti tie rēķini, kuri izrakstīti klientiem, kuru kartītēs nav aizpildīts lauks **PVN Reģ. Nr.**\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | 4) Jānospiež poga '' | ||
+ | Tad atskaitē tiks parādīts saraksts ar izejošajiem rēķiniem, kuri izrakstīti klientiem, kuru kartītēs nav aizpildīts lauks **PVN Reģ. Nr.**\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | =====Kā uzzināt, kuri ienākošie rēķini ir saņemti no piegādātājiem, kuri nav PVN maksātāji===== | ||
+ | 1) Vispirms jāpārliecinās, | ||
+ | \\ | ||
+ | 2) Pēc tam no sistēmas galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PIEGĀDĀTĀJI → ATSKAITES → Ienākošie rēķini\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 3) Tad tiks atvērta atskaite Ienākošie rēķini.\\ | ||
+ | Atskaitē: | ||
+ | • Laukos **Periods** jānorāda periods, par kurā ietilpstošajiem rēķiniem ir jāsagatavo atskaite.\\ | ||
+ | • Ja atskaite jāsagatavo gan par apstiprinātajiem jeb iegrāmatotajiem, | ||
+ | • Pie lauka **Piegādātājs** jāuzspiež uz **+** zīmes. Tad zem lauka **Piegādātājs** būs pieejams jauns nolaižamais lauks. Tajā jānorāda opcija **PVN Reģ. Nr.** un pie lauka **PVN Reģ. Nr.** jāieraksta simbols **#** (ja pie sistēmas uzstādījuma **Speciālā rakstzīme tukšo lauku atlasei** ir norādīts cits simbols, nevis **#**, tad jānorāda tas simbols, kurš norādīts pie sistēmas uzstādījuma). Tādējādi tiks meklēti tie ienākošie rēķini, kurus izrakstījuši piegādātāji, | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | 4) Jānospiež poga '' | ||
+ | Tad atskaitē tiks parādīts saraksts ar ienākošajiem rēķiniem, kurus izrakstījuši piegādātāji, | ||
+ | \\ | ||
+ | =====PVN deklarācijas sagatavošana===== | ||
+ | Lai sagatavotu PVN deklarāciju: | ||
+ | \\ | ||
+ | 1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu SISTĒMA → ATSKAITES → Pielāgotās atskaites\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 2) Laukā **Atskaite** | ||
+ | \\ | ||
+ | 3) Jānorāda periods, par kuru jāsagatavo | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | 4) Jānorāda, kādā formātā jāiegūst atskaite. Izvēloties | ||
+ | \\ | ||
+ | 5) Pēc tam jānospiež poga '' | ||
+ | |||
+ | ===Papildu informācija=== | ||
+ | |||
+ | Deklarācijas rindas no noteikumiem: | ||
+ | |||
+ | Konfigurācijas piemērs: {{: |
lv/kaibemaks.1558442880.txt.gz · Labota: 2019/05/21 15:48 , labojis lasma