Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:finanses

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju
lv:finanses [2020/12/09 01:12]
marija
lv:finanses [2022/07/19 16:09]
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
-Šajā sadaļā aprakstīti "​Directo"​ finanšu uzstādījumi.\\ +======Finanšu uzstādījumi====== 
-Finanšu uzstādījumus var atvērt, galvenajā izvēlnē uzkliksķinot uz ''​UZSTĀDĪJUMI''​ un pēc tam uz ''​Finanšu uzstādījumi''​.\\ +Finanšu uzstādījumus var atvērt, ​no galvenās izvēlnes dodoties uz galvenajā izvēlnē uzkliksķinot uz UZSTĀDĪJUMI ​→ Finanšu uzstādījumi\\
-{{ :​lv:​main_menu_finance_settings.png?​nolink |}}+
  
 =====Jauna samaksas veida izveidošana===== =====Jauna samaksas veida izveidošana=====
Rinda 7: Rinda 6:
 Samaksas veidi "​Directo"​ tiek norādīti ienākošajos maksājumos,​ maksājuma uzdevumos, maksājumos avansa norēķinu personām un algu maksājumos. Samaksas veids nosaka, ar kādu grāmatvedības kontu veikti norēķini.\\ Samaksas veidi "​Directo"​ tiek norādīti ienākošajos maksājumos,​ maksājuma uzdevumos, maksājumos avansa norēķinu personām un algu maksājumos. Samaksas veids nosaka, ar kādu grāmatvedības kontu veikti norēķini.\\
 \\ \\
-Tas var būt finanšu konts, kas atspoguļo uzņēmuma bankas kontu maksājuma veidam BANKA, vai tas var būt kāds cits finanšu konts, kas tiks izmantots rēķinu noslēgšanai,​ piemēram, ieskaita konts samaksas veidam IESKAITS vai debitoru parādu norakstīšanas gadījumā - izdevumu konts. +Tas var būt finanšu konts, kas atspoguļo ​ar uzņēmuma bankas kontu saistītos ​maksājumus, vai tas var būt kāds cits finanšu konts, kas tiks izmantots rēķinu noslēgšanai,​ piemēram, ieskaita konts samaksas veidam IESKAITS vai debitoru parādu norakstīšanas gadījumā - izdevumu konts. 
-Ja uzņēmumam ir vairāki konti (vai konti dažādās valūtās) vai konti vairākās bankās, tad katram no tiem, kas tiks izmantots Directo maksājumu dokumentos, ​ir jāizveido ​savs samaksas veids.\\+Ja uzņēmumam ir vairāki ​bankas ​konti vai konti dažādās valūtās, tad katram no tiem ir jāizveido ​atsevišķs ​samaksas veids.\\
 \\ \\
-Lai izveidotu jaunu samaksas veidu, jāatver finanšu uzstādījumi ​un to kreisajā pusē jāatrod saraksts ​Samaksas veidi. Pēc tā atvēršanas ​jānospiež poga ''​Pievienot jaunu''​.+Lai izveidotu jaunu samaksas veidu, ​no galvenās izvēlnes ​dodas uz UZSTĀDĪJUMI → Finanšu uzstādījumi ​→ Samaksas veidi → jānospiež poga "Pievienot jaunu"\\
  
-{{ :lv:samaksas_veidi.png?direct ​|}}+Samaksas veida kartītē noteikti jāaizpilda lauki:\\ 
 +• **KODS** – maksājuma veida īsais apzīmējums (tajā nevajag iekļaut garumzīmes,​ mīkstinājuma zīmes un speciālos simbolus). Pēc kartītes saglabāšanas kodu nevarēs nomainīt.\\ 
 +• **KOMENTĀRS** samaksas veida nosaukums.\\ 
 +• **KONTS** - maksājuma veidam atbilstošais grāmatvedības konts (piemēram, 2620). Tas tiks izmantots maksājumu grāmatojumos kā ienākošā maksājuma debets un izejošā maksājuma kredīts\\ 
 +\\ 
 +Ja samaksas veids atbilst uzņēmuma bankas kontam un ir nepieciešams,​ lai “Directo” izveidotos izejošos maksājumus varētu importēt internetbankā,​ savukārt no internetbankas iegūtos konta pārskata failus varētu importēt “Directo” un izveidot no tiem dokumentus (piemēram, ienākošos maksājumus,​ grāmatojumus par bankas komisijām u.c.), tad samaksas veida kartītē jāaizpilda arī lauki:\\ 
 +\\ 
 +• **BANKAS KONTS** – bankas konta numurs (IBAN).\\ 
 +• **BANKAS KONTS MAKSĀJUMIEM (SEPA XML IZVADE)** - bankas konta numurs komisijām.\\ 
 +• **BANKA** - maksājuma veidam atbilstošā banka.\\ 
 +• **EKSPORTA TIPS** - maksājumu eksporta failu formāts. No "​Directo"​ varēs iegūt norādītā formāta failus.\\ 
 +• **MAKSĀJUMU EKSPORTA GRUPĒŠANA** - jābūt **Jā**, ja šis ir maksājuma veids algu maksājumiem.\\ 
 +\\  
 +{{ :lv:b1.png?nolink&​480 ​|}} 
 +\\ 
 +Lai saglabātu samaksas veida kartīti un tajā norādīto informāciju,​ kartītē jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\
  
-Samaksas veida kartītē jāaizpilda vismaz trīs lauciņi: +=====PVN koda kartītes ​aizpildīšana=====
-  * Kods (īsais apzīmējums,​ bez speciālajiem simboliem) +
-  * Komentārs (samaksas veida apraksts, lai ir skaidrs tā izmantošanas mērķis) +
-  * Konts (finanšu konts, kas tiks izmantots grāmatojumos - ienākošā maksājuma debets un izejošā maksājuma kredīts). +
- +
-{{ :​lv:​sam_veids_kartina.png?​direct |}} +
- +
-=====PVN koda kartiņas ​aizpildīšana=====+
  
 {{ :​lv:​pvn1.png?​direct |}} {{ :​lv:​pvn1.png?​direct |}}
  
-  * **Kods** - jābūt numuram pēc kārtas, sistēma ​pati piedāvās nākamo brīvo numuru, veidojot jaunu kartiņu +  * **Kods** - kartītes numurs. Veidojot jaunu PVN koda kartīti, sistēma ​pēc kartītes saglabāšanas piešķirs tai nākamo brīvo numuru.\\ 
-  * **Apraksts** - jāprecizē, kādos gadījumos ​šis kods jāpielieto +  * **Apraksts** - PVN koda nosaukums, kurš apraksta, kādai PVN likmei ​šis kods atbilst. :!: Jāņem vērā, ka iegādes un realizācijas dokumentos ​izmanto atšķirīgi PVN kodi (pat ja PVN procentu likme ir vienāda).\\ 
-  * **PVN %** - PVN likme+  * **PVN %** - jānorāda ​PVN procentu ​likme. :?: PVN kodiem, kuri tiek veidoti reversajiem PVN, šajā laukā jāieraksta 0\\
   * **Pārdošanas PVN konts** - jāaizpilda realizācijas PVN kodiem   * **Pārdošanas PVN konts** - jāaizpilda realizācijas PVN kodiem
   * **Pirkuma PVN konts** - jāaizpilda iepirkumu PVN kodiem   * **Pirkuma PVN konts** - jāaizpilda iepirkumu PVN kodiem
-  * **Pārd. priekšapmaksas ​PVN starpkonts** - atsevišķs konts avansu PVN atsekošanai +  * **Pārd. ​PVN priekšapmaksas starpkonts** - atsevišķs konts avansu PVN atsekošanai.\\ 
-  * **Pārd. priekšapmaksas PVN konts** - var būt tas pats, kas pārdošanas PVN konts (tiks izmantots ​saņemtajos ​maksājumos) +Kad dokumentā Ienākošie maksājumi tiek reģistrēts no klienta saņemtais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais ​**Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts** ir ienākošā maksājuma grāmatojuma debetā. Savukārt, kad realizācijas rēķinam tiek piesaistīts avanss, pie kura bija norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais ​**Pārd. ​PVN priekšapmaksas ​starpkonts** ir rēķina grāmatojuma kredītā.\\ 
-  * **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** - atsevišķs konts avansu PVN atsekošanai +  * **Pārd. ​PVN priekšapmaksas ​konts** - var būt tāds pats kā **Pārdošanas PVN konts**.\\ 
-  * **Pirkuma priekšapmaksas PVN konts** - var būt tas pats, kas pirkuma ​PVN konts (tiks izmantots ​maksājuma uzdevumos)+Kad dokumentā Ienākošie maksājumi tiek reģistrēts no klienta ​saņemtais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pārd. PVN priekšapmaksas konts** ir ienākošā ​maksājuma grāmatojuma kredītā.\\ 
 +  * **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** - atsevišķs konts iegādes ​avansu PVN atsekošanai.\\ 
 +Kad dokumentā Maksājumu uzdevumi tiek reģistrēts piegādātājam veiktais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** ir maksājumu uzdevuma grāmatojuma kredītā. Savukārt, kad ienākošajam rēķinam tiek piesaistīts avanss, pie kura bija norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** ir rēķina grāmatojuma debetā.\\ 
 +  * **Pirkuma priekšapmaksas PVN konts** - var būt tāds pats kā **Pirkuma PVN konts**.\\ 
 +Kad dokumentā Maksājumu uzdevumi tiek reģistrēts piegādātājam veiktais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kodstad PVN koda kartītē norādītais **Pirkuma priekšapmaksas ​PVN konts** ir maksājumu uzdevuma dokumenta grāmatojuma debetā.\\
   * **Reversais PVN %** - reversā PVN likme (nedrīkst vienam un tam pašam kodam aizpildīt gan PVN %, gan reversā PVN %)   * **Reversais PVN %** - reversā PVN likme (nedrīkst vienam un tam pašam kodam aizpildīt gan PVN %, gan reversā PVN %)
   * **Reversā PVN D** - reversā PVN debeta konts (rēķinā)   * **Reversā PVN D** - reversā PVN debeta konts (rēķinā)
Rinda 40: Rinda 51:
   * **Proporcijas izdevumu konts** - norāda atsevišķu izdevumu kontu atlikušajai PVN proporcijas daļai, vai atstāj tukšu, tad atlikusī proporcijas daļa tiks pievienota tai pašā izdevumu kontā, kāds ir pirkuma rēķinā vai avansu norēķinā   * **Proporcijas izdevumu konts** - norāda atsevišķu izdevumu kontu atlikušajai PVN proporcijas daļai, vai atstāj tukšu, tad atlikusī proporcijas daļa tiks pievienota tai pašā izdevumu kontā, kāds ir pirkuma rēķinā vai avansu norēķinā
   * **Papildus info** - PVN deklarācijas pielikums, kurā jāatspoguļo darījumi ar šo PVN kodu (1.1 iekšzemes pirkumiem, 1.2 iepirkumiem no ES, 1.3 realizācijai iekšzemē vai 2 realizācijai uz ES, precīzāk skat. [[http://​likumi.lv/​ta/​id/​254279-noteikumi-par-pievienotas-vertibas-nodokla-deklaracijam|noteikumos]] - var atzīmēt tikai vienu variantu!)   * **Papildus info** - PVN deklarācijas pielikums, kurā jāatspoguļo darījumi ar šo PVN kodu (1.1 iekšzemes pirkumiem, 1.2 iepirkumiem no ES, 1.3 realizācijai iekšzemē vai 2 realizācijai uz ES, precīzāk skat. [[http://​likumi.lv/​ta/​id/​254279-noteikumi-par-pievienotas-vertibas-nodokla-deklaracijam|noteikumos]] - var atzīmēt tikai vienu variantu!)
-  * **DarTips 1_1** - jāizvēlas ​darījuma veids, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.1 +  * **DarTips 1_1** - jānorāda ​darījuma veids tad, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.1 
-  * **DarTips 1_2** - jāizvēlas ​darījuma veids, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.2 +  * **DarTips 1_2** - jānorāda ​darījuma veids tad, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.2 
-  * **DarTips 1_3** - jaizvēlas ​darījuma veids, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.3+  * **DarTips 1_3** - jānorāda ​darījuma veids tad, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.3
   * **TiekLimitēts** - jānorāda Nē, ja pielikumā ir jāatšifrē visi darījumi ar šo kodu   * **TiekLimitēts** - jānorāda Nē, ja pielikumā ir jāatšifrē visi darījumi ar šo kodu
- 
-=====PVN deklarācijas konfigurācija===== 
- 
-Pirms veidot PVN deklarācijas konfigurācijas dokumentu, ir nepieciešams pārbaudīt PVN kodu lietojamību un uzstādījumus. 
-Vieglākais ceļš kā atrast, kādi PVN kodi ir lietošanā dokumentos - izmantojot atskaites Klientu statistika un Piegādātāju statistika. 
-Šajās atskaitēs ir jānorāda garāks periods (piemēram, gads) un jāizvēlas opcija ''​Dalīt uz PVN''​. Šādi būs redzams, kādi PVN kodi ir lietošanā pārdošanas rēķinos un kādi pirkuma rēķinos. Šie kodi nedrīkst savā starpā pārklāties (izņemot tos, kas nav jāattēlo PVN deklarācijā). 
- 
-Piemēram, ja klientu statistikā ir redzama šāda situācija 
- 
-{{ :​lv:​klientu_stat1.png?​direct |}} 
- 
-un piegādātāju statistikā šāda 
- 
-{{ :​lv:​pieg_stat1.png?​direct |}} 
- 
-tad PVN kods 1 tiek izmantots kļūdaini. 
-(Visbiežāk realizācijas PVN kodi nonāk pirkuma rēķinos tad, ja piegādātāju kartiņās nav norādīts atbilstošs PVN kods. Tātad, ir jāveic korekcijas piegādātāju kartiņās un pirkuma rēķinos.) 
- 
-Kad ir kļuvis skaidrs, kādi PVN kodi ir lietošanā un kādam dokumentu veidam kurš kods atbilst, jādodas uz Finanšu uzstādījumiem,​ jāatver PVN kodu saraksts un jāpārbauda šo PVN kodu kartiņas, īpašu uzmanību pievēršot laukam ''​Papildus info''​ un datulaukiem. 
-[[lv:​finanses|PVN koda kartiņas aizpildīšana]] 
lv/finanses.txt · Labota: 2022/12/21 13:05 , labojis lasma