Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:finanses

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju
lv:finanses [2019/01/15 10:59]
lasma
lv:finanses [2020/12/14 01:44]
marija [Konfigurācijas piemēri]
Rinda 1: Rinda 1:
-======Samaksas veida pielāgošana maksājumu importam un eksportam====== +Šajā sadaļā aprakstīti "Directo" finanšu uzstādījumi.\\ 
-**“Directo” izveidotos izejošos maksājumus var importēt internetbankā. Arī no internetbankas iegūtos maksājumu failus var importēt “Directo”** (jāpiebilst,​ ka dokumentā Bankas imports, kurā var importēt pilnu konta pārskatu, var importēt tikai ISO XML formāta failus).\\ +Finanšu uzstādījumus ​var atvērt, galvenajā izvēlnē uzkliksķinot uz ''​UZSTĀDĪJUMI'' ​un pēc tam uz ''​Finanšu uzstādījumi''​.\\ 
-**Lai no “Directo” ​varētu iegūt internetbankā importējamos failus ​un varētu “Directo” importēt konta pārskatus, ir jābūt veiktai** “Directo” maksājuma dokumentā norādītā **maksājuma veida konfigurācijai**.\\+{{ :​lv:​main_menu_finance_settings.png?​nolink |}}
  
-Lai to veiktu, jāatver finanšu uzstādījumu sadaļa ''​Samaksas veidi''​ un samaksas veidu sarakstā jāuzklikšķina uz konkrētajai internetbankai atbilstošā samaksas veida koda(Ja konkrētais samaksas ​veids vēl nav izveidotstad samaksas veidu sarakstā jānospiež poga ''​Pievienot jaunu''​.)\\+=====Jauna samaksas veida izveidošana===== 
 + 
 +Samaksas veidi "​Directo"​ tiek norādīti ienākošajos maksājumos,​ maksājuma uzdevumos, maksājumos avansa norēķinu personām un algu maksājumosSamaksas ​veids nosakaar kādu grāmatvedības kontu veikti norēķini.\\
 \\ \\
-Tad tiks atvērta samaksas ​veida kartīte.\\+Tas var būt finanšu konts, kas atspoguļo uzņēmuma bankas kontu maksājuma veidam BANKA, vai tas var būt kāds cits finanšu konts, kas tiks izmantots rēķinu noslēgšanai,​ piemēram, ieskaita konts samaksas ​veidam IESKAITS vai debitoru parādu norakstīšanas gadījumā - izdevumu konts. 
 +Ja uzņēmumam ir vairāki konti (vai konti dažādās valūtās) vai konti vairākās bankās, tad katram no tiem, kas tiks izmantots Directo maksājumu dokumentos, ir jāizveido savs samaksas veids.\\ 
 +\\ 
 +Lai izveidotu jaunu samaksas veidu, jāatver finanšu uzstādījumi un to kreisajā pusē jāatrod saraksts Samaksas veidi. Pēc tā atvēršanas jānospiež poga ''​Pievienot jaunu''​.
  
-**Samaksas veida kartītē jānorāda sekojošā informācija:**\\ +{{ :lv:​samaksas_veidi.png?direct |}}
-• ''​Kods''​ – **maksājuma veida īsais nosaukums** (kodā ieteicams neiekļaut garumzīmes,​ mīkstinājuma zīmes un simbolus). Pēc samaksas veida kartītes saglabāšanas kods vairs nebūs maināms.\\ +
-• ''​Komentārs''​ – lauciņš, kurā var norādīt ar samaksas veidu saistītu informāciju. Šajā lauciņā parasti norāda bankas nosaukumu.\\ +
-• ''​Konts''​ – **maksājuma veidam atbilstošais grāmatvedības konts**.\\ +
-• ''​Bankas konts''​.\\ +
-• ''​Banka''​ – no izvēlnes lodziņa jāizvēlas **maksājuma veidam atbilstošā banka**.\\ +
-Ja izvēlnes lodziņā nav norādīta nepieciešamā banka, tad ir jāizveido konkrētās bankas kartīte. Lai to izdarītu, jāatver finanšu uzstādījumu sadaļa ''​Bankas'',​ tajā jānospiež poga ''​Pievienot jaunu'',​ kartītē noteikti jānorāda kods (tam jāsakrīt ar bankas SWIFT kodu), bankas nosaukums un SWIFT kods, un pēc tam bankas kartītē jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ +
-• ''​Eksporta tips''​ – no izvēlnes lodziņa jāizvēlas internetbankas maksājumu importa tips. ISO XML formāts “Directo” tiek apzīmēts kā ''​SEPA EST''​. Ja internetbanka atbalsta ISO XML formātu, tad kā eksporta tipu ir ieteicams norādīt ''​18 (SEPA EST)'',​ jo dokumentā Bankas imports var  importēt tikai ISO XML formāta failus (savukārt ienākošajos maksājumos var importēt arī citu formātu failus).\\+
  
-Kad samaksas ​veida kartītē ​ir norādīta nepieciešamā informācija, tā jāsaglabā - jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\+Samaksas ​veida kartītē ​jāaizpilda vismaz trīs lauciņi: 
 +  * Kods (īsais apzīmējums,​ bez speciālajiem simboliem) 
 +  * Komentārs (samaksas veida aprakstslai ir skaidrs ​tā izmantošanas mērķis) 
 +  * Konts (finanšu konts, kas tiks izmantots grāmatojumos ​ienākošā maksājuma debets un izejošā maksājuma kredīts).
  
-======Vidustransakcija====== +{{ :​lv:​sam_veids_kartina.png?​direct |}} 
-Lai finanšu gada beigās noslēgtu grāmatvedības operāciju kontus“Directo” ir veic vidustransakcija.\\ + 
-\\ +=====PVN koda kartiņas aizpildīšana===== 
-**Pirms vidustransakcijas veikšanas ​noteikti ​jāpārliecinās, ka katra grāmatvedības konta kartītē ir norādīta pareiza konta klase – ienākumu kontiem kā klase ir jānorāda ​''​3 (Ienākums)''​bet izdevumu ​kontiem ​kā klase ir jānorāda ''​4 (Izdevumi)''​.** (Finanšu kontu kartītes var apskatīt un rediģēt finanšu uzstādījumu sadaļā ''​Finansu konti''​).\\ + 
-\\ +{{ :​lv:​pvn1.png?​direct |}} 
-Lai izveidotu vidustransakciju, jāatver ​finanšu iestatījumu sadaļa ​''​Vidus Transakcijas''​ un tajā nospiež poga ''​Pievienot jaunu''​Tad tiks atvērts dokumentskurā var izveidot vidustransakciju.\\ + 
-Vispirms ​ir jānorāda dokumenta numurs un datumsKā dokumenta numura intervāls ir jāizvēlas finanšu intervālsbet kā datums ​jānorāda ​01.01.2019 (ja slēdz 2018gadu).\\ +  * **Kods** - jābūt numuram pēc kārtas, sistēma pati piedāvās nākamo brīvo numuru, veidojot jaunu kartiņu 
-\\ +  * **Apraksts** - jāprecizēkādos gadījumos šis kods pielieto 
-Pēc tam dokuments ir jāsaglabā.\\ +  * **PVN %** - PVN likme 
-\\ +  * **Pārdošanas ​PVN konts** - aizpilda realizācijas PVN kodiem 
-Kad dokuments ir saglabāts, pie teksta ​''​Iekopēt konta klase'' ​ir jāizvēlas  ''​3 (Ienākums)''​ un pēc tam jānospiež poga ''​Bilances''​.\\ +  * **Pirkuma PVN konts** - jāaizpilda iepirkumu PVN kodiem 
-{{ :lv:vt_ienakums.png?nolink ​|}}+  * **Pārd. priekšapmaksas PVN starpkonts** - atsevišķs konts avansu PVN atsekošanai 
 +  * **Pārd. priekšapmaksas PVN konts** - var būt tas pats, kas rdošanas PVN konts (tiks izmantots saņemtajos maksājumos) 
 +  * **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** - atsevišķkonts avansu PVN atsekošanai 
 +  * **Pirkuma priekšapmaksas PVN konts** - var būt tas patskas pirkuma PVN konts (tiks izmantots maksājuma uzdevumos) 
 +  * **Reversais PVN %** - reversā PVN likme (nedrīkst vienam un tam pašam kodam aizpildīt gan PVN %, gan reversā PVN %) 
 +  * **Reversā PVN D** - reversā PVN debeta konts (rēķinā
 +  * **Reversā PVN K** - reversā PVN kredīta konts (rēķinā
 +  * **Proporcijas likme** - norāda procentos, piemēram, reprezentācijai 40, auto 50 
 +  * **Proporcijas izdevumu konts** - norāda ​atsevišķu izdevumu kontu atlikušajai PVN proporcijas daļai, vai atstāj tukšutad atlikusī proporcijas daļa tiks pievienota tai pašā ​izdevumu ​kontā, ​ds ir pirkuma rēķinā vai avansu ​norēķinā 
 +  ​* **Papildus info** - PVN deklarācijas pielikums, kurā jāatspoguļo darījumi ar šo PVN kodu (1.1 iekšzemes pirkumiem, 1.2 iepirkumiem no ES, 1.3 realizācijai iekšzemē vai 2 realizācijai uz ES, precīzāk skat. [[http://​likumi.lv/​ta/​id/​254279-noteikumi-par-pievienotas-vertibas-nodokla-deklaracijam|noteikumos]] - var atzīmēt tikai vienu variantu!) 
 +  * **DarTips 1_1** - jāizvēlas darījuma veids, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.1 
 +  * **DarTips 1_2** - jāizvēlas darījuma veids, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.2 
 +  * **DarTips 1_3** - jaizvēlas darījuma veids, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.3 
 +  * **TiekLimitēts** - jānorāda Nē, ja pielikumā ir jāatšifrē visi darījumi ar šo kodu 
 + 
 +=====PVN deklarācijas konfigurācija===== 
 + 
 +====PVN kodu un finanšu ​kontu pārbaude==== 
 + 
 +Pirms veidot PVN deklarācijas konfigurācijas dokumentu, ir nepieciešams pārbaudīt PVN kodu lietojamību un uzstādījumus. \\ 
 +Vieglākais ceļš kā atrast, kādi PVN kodi ir lietošanā dokumentos - izmantot atskaites Klientu statistika un Piegādātāju statistika. 
 +Šajās atskaitēs ir jānorāda garāks periods (piemēram, gads) un jāizvēlas opcija ​''​Dalīt uz PVN''​. Šādi būs redzams, kādi PVN kodi ir lietošanā pārdošanas rēķinos un kādi - pirkuma rēķinos. Šie kodi nedrīkst savā starpā pārklāties (izņemot tos, kas nav jāattēlo PVN deklarācijā)
 + 
 +Piemēram, ja klientu statistikā ir redzama šāda situācija 
 + 
 +{{ :​lv:​klientu_stat1.png?​direct |}} 
 + 
 +un piegādātāju statistikā šāda 
 + 
 +{{ :​lv:​pieg_stat1.png?​direct |}} 
 + 
 +tad PVN kods 1 tiek izmantots kļūdaini. \\ 
 +(Visbiežāk realizācijas PVN kodi nonāk pirkuma rēķinos tad, ja piegādātāju kartiņās nav norādīts atbilstošs PVN kods. Tātad, ir jāveic korekcijas piegādātāju kartiņās un pirkuma rēķinos.) ​\\ 
 + 
 +Kad ir kļuvis skaidrs, kādi PVN kodi ir lietošanā un kādam dokumentu veidam kurš kods atbilst, jādodas uz Finanšu uzstādījumiem, jāatver ​PVN kodu saraksts un jāpārbauda šo PVN kodu kartiņas, īpašu uzmanību pievēršot laukam ​''​Papildus info''​ un datulaukiem,​ kur izvēlas atbilstošs PVN pielikums un darījuma veida apzīmējums. 
 +Vairāk info par [[lv:​finanses#​pvn_koda_kartinas_aizpildisana|PVN koda kartiņas aizpildīšanu]]. 
 + 
 +Piemērs PVN kodu sarakstam:​ 
 + 
 +{{ :​lv:​pvn_kodi_piemers.png?​direct |}} 
 + 
 +Piemērā izmantoti sekojoši konti: 
 + 
 +{{ :​lv:​konti_pvn.png?​direct |}} 
 + 
 +====PVN deklarācijas rindu summu uzstādījumi==== 
 + 
 +PVN deklarācijas rindu summas veidojas no kontu apgrozījumiem vai izmaiņām kontosnepieciešamības gadījumā pielietojot PVN koda filtru vai izmantojot matemātiskas darbības, definējot formulas, lai veiktu aprēķinu ar atsevišķās rindās iegūtajām vērtībām
 + 
 +Lai pārskatītu vai veiktu izmaiņas rindu summu uzstādījumos, ​ir jādodas uz Finanšu uzstādījumiem, PVN deklarācija,​ un jāizvēlas vai jāizveido dokuments ar kodu PVN. Sarakstā var būt arī papildu dokumenti ar citu kodu, bet jāņem vērā, ka pielāgotā PVN atskaite izmantos tieši to dokumentu, kas būs ar kodu PVN. 
 + 
 +{{ :​lv:​pvn_galva.png?​direct |}} 
 + 
 +PVN deklarācijas dokumentā ir sekojošas kolonnas: 
 + 
 +  * Numurs - dokumenta ​rindiņas ​numurs, kas tiek izmantots rindu vizuālai kārtošanai ​un formulās kā atsauce uz šajā rindā iegūto vērtību<wrap important>​Uzmanību! Tas nav deklarācijas rindas numurs!</​wrap>​ 
 +  * Tips - kā tips var būt izvēlēts Teksts, Izmaiņas, D-apgrozījums,​ K-apgrozījums vai Formula. 
 +  * Apraksts - ja kā rindiņas tips ir izvēlēts Teksts, tad pavadošais tekstsja kā tips ir izvēlētas izmaiņas/​apgrozījums,​ tad jānorāda ​konts vai vairāki konti ar pluss/​mīnuss zīmi, vai kontu diapazons, atdalot pirmo un pēdējo ar kolu. 
 +  * Teksts - rindas nozīmi paskaidrojošais teksts, savukārt, ja šī rindiņa atbilst deklarācijas rindai, tad tekstam jāsākas ar deklarācijas rindas numuru, kam seko punkts, piemēram, 40. vai 41. (rindas apakšpunktus jāatdala ar pasvītrojumu,​ piemēram, 41_1.) 
 +  * Klase - šis parametrs tiek izmantots, lai regulētu rindas rezultāta zīmi, variants ''​Kredīts''​ nemaina rezultāta zīmi, tātad, ja rezultāts būs debeta pusētas būs ar pluss zīmi, ja kredīta pusē - ar mīnuss zīmi. Savukārt, variants ​''​Debets'' ​maina rindiņas rezultāta zīmi uz pretējo. <wrap important>​Uzmanību! Šis nav kontu apgrozījuma filtrs!</​wrap>​ 
 +  * PVN kods - tiek izmantots kā filtrs kontu apgrozījumam/​izmaiņām. 
 + 
 +Pašā pēdējā rindā ar tipu Teksts tiek norādīts dokumentu atšifrējuma limits (pielikumiem)
 + 
 +{{ :​lv:​pvn9000.png?​direct |}} 
 + 
 +====Konfigurācijas piemēri==== 
 +Piemērs vienkāršai 41., 42., 43., 45., 49. rindu konfigurācijai,​ kas pamatā filtrē izmaiņas ieņēmumu kontos ​pēc atbilstošiem pvn kodiem: 
 + 
 +{{ :​lv:​pvn40.png?​direct |}} 
 + 
 +Kā arī piemērs aprēķinātā PVN un priekšnodokļa rindām, kur pamatā tiek attēlotas izmaiņas atbilstošos PVN kontos: 
 + 
 +{{ :lv:pvn50.png?direct |}} 
 + 
 +{{ :lv:pvn60.png?direct ​|}} 
 + 
 +Rindas ar formulām šeit ir ļoti vienkāršas,​ tiek izmantotas, lai summētu citās rindās iegūtās vērtības. 
 +Ar pogu ''​Atskaite''​ ir iespējams ātri aplūkot un pārbaudīt iegūto rezultātu, bet jāņem vērā, ka formulās izmantotajām rindām ir jābūt definētām pirms formulas. 
 + 
 +===Piemērs filtram ar vairākiem PVN kodiem=== 
 + 
 +Apskatīsim šo piemēru ar 50. rindu, kurā ir jāsummē izmaiņas kontos 2 PVN kodiem, gan preču, gan pakalpojumu ar 21% likmi.
  
-Pēc tam pie teksta ''​Iekopēt konta klase''​ ir jāizvēlas ​ ''​4 (Izdevumi)''​ un pēc tam jānospiež poga ''​Bilances''​.\\ +{{ :lv:pvnes1.png?direct ​|}}
-{{ :lv:vt_izdevumi.png?nolink& ​|}}+
  
-Tad dokuments tiks aizpildīts ar kontu atlikumiem, un lauciņā ''​Bilance''​ būs redzama starpība (ienākumi vai izdevumi), kuru nepieciešams ierakstīt tai atbilstošajā kontā debeta vai kredīta pusē (tā jāieraksta jaunā rindiņā aiz visām "​Directo"​ aizpildītajām rindām).\\+{{ :lv:pvnes2.png?direct |}}
  
-Pēc korektas dokumenta aizpildīšanas to var saglabāt un pēc tam apstiprināt.\\+Šādā gadījumā vispirms jāizveido papildu rindas, kurās ir jāiegūst rezultāts ar katru no PVN kodiem, bet atbilstošā deklarācijas rindā ir jāievieto formula, kas summēs agrāk iegūtās rindiņas.
lv/finanses.txt · Labota: 2022/12/21 13:05 , labojis lasma